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老師甲公司賣給乙公司一批貨稅率為13%,含稅金額為4324975.98元,但是甲公司只收乙公司9%的稅率,乙公司又將這批貨賣給了丙公司稅率為13%,含稅價為4640319.82元,乙公司只收取了丙公司11%的稅率請問乙公司進項是多少可以給丙公司開多少發(fā)票?
暖暖老師
??|
提問時間:02/19 05:47
#事業(yè)單位#
你好, 題目給的稅負是多少?
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最近那幾年注冊的公司注冊資金實繳,要在五年內完成。
小鎖老師
??|
提問時間:01/11 22:25
#事業(yè)單位#
您好,對的,這個是需要的
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老師你好!一個月做完賬目之后,是不是就申報一下就可以了嗎?沒有其他業(yè)務了吧
新新老師
??|
提問時間:07/13 14:14
#事業(yè)單位#
你好,。您好,是的,期末結賬出報表。然后就是月初。然后就是月初的申報。
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老師,這道題怎么做呀
迷妹老師
??|
提問時間:12/02 16:43
#事業(yè)單位#
同學您好,您是考試類型的,涉及到法律責任,平臺不予解答哈,還請諒解!謝謝!這種題目解題思路:仔細讀懂題目表達的意思,然后根據(jù)產(chǎn)品品種分配的方法及要求去做,加油,同學!
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事業(yè)單位固定資產(chǎn)報廢有凈殘值和回收收入怎么入賬,沒有固定資產(chǎn)清理這個科目
樸老師
??|
提問時間:08/06 23:28
#事業(yè)單位#
一、固定資產(chǎn)報廢的初始處理 固定資產(chǎn)轉入待處置狀態(tài): 借:待處置資產(chǎn)損溢 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)(原值) 這一步是將待報廢的固定資產(chǎn)從原科目中轉出,并同時考慮其已計提的折舊。 二、回收收入的處理 收到回收收入: 借:銀行存款/現(xiàn)金 貸:待處置資產(chǎn)損溢 當事業(yè)單位收到固定資產(chǎn)報廢后的回收收入時,應將其計入銀行存款或現(xiàn)金科目,并同時沖減待處置資產(chǎn)損溢。 三、凈殘值的處理 在事業(yè)單位會計制度中,凈殘值通常是指在固定資產(chǎn)報廢后,預計可收回的殘余價值。然而,由于事業(yè)單位會計制度可能不直接設置“固定資產(chǎn)清理”科目,因此凈殘值的處理可能更加靈活。 如果凈殘值直接以現(xiàn)金形式收回: 可以參照回收收入的處理方式,將凈殘值收入計入銀行存款或現(xiàn)金科目,并沖減待處置資產(chǎn)損溢。 如果凈殘值以實物形式存在: 事業(yè)單位可能需要將其作為庫存物資或其他資產(chǎn)進行管理,并相應地進行會計分錄。但在此情況下,通常不會直接沖減待處置資產(chǎn)損溢,而是會在后續(xù)處置或使用時進行會計處理。 四、最終處理 待處置資產(chǎn)損溢的結轉: 如果待處置資產(chǎn)損溢科目最終出現(xiàn)借方余額(即損失),則可能需要將其轉入“非流動資產(chǎn)基金——固定資產(chǎn)”的借方(或根據(jù)單位會計制度的具體規(guī)定進行處理),以反映固定資產(chǎn)報廢產(chǎn)生的凈損失。 如果待處置資產(chǎn)損溢科目最終出現(xiàn)貸方余額(即收益),則可能需要將其轉入“其他收入”或類似科目(具體科目名稱可能因單位而異),以反映固定資產(chǎn)報廢產(chǎn)生的凈收益。
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借入的資金,記賬寫的存現(xiàn)。在下季度重新寫分錄沖銷可以嗎?還是需要去稅務去更改報表①借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金(這是錯的),應該是②借:庫存現(xiàn)金貸:其他應收付款。
郭老師
??|
提問時間:02/23 16:40
#事業(yè)單位#
你好,可以的,可以在今年紅沖,然后再做正確的。
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老師請問:公司會計付錢時候弄錯了,是甲公司采購,做到乙公司了,現(xiàn)在乙公司給甲公司掛賬做其他應收款。摘要欄怎么寫,
庚申老師
??|
提問時間:03/24 11:01
#事業(yè)單位#
就是代收甲公司款項
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高新的研發(fā)費都填的0,沒有進行研發(fā),后續(xù)不繼續(xù)高新申報了,還需要填寫年報嗎?
宋老師2
??|
提問時間:02/22 11:03
#事業(yè)單位#
你好,年報也是要填的。
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老師你好!我單位是民間非盈利醫(yī)院執(zhí)行的是收付實現(xiàn)制?,F(xiàn)在,現(xiàn)金流量的數(shù)小與醫(yī)療收入。小的原因是因為醫(yī)??顩]有到位。這個該怎么處理
郭老師
??|
提問時間:02/18 16:11
#事業(yè)單位#
你好,你沒有到位是什么意思?你賬務處理怎么做的?
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甲于2020年4月1日車禍身亡,甲生前通過遺囑將其汽車一輛給其子乙,另外一個古董花瓶贈與其好朋友丙,乙于4月5日取得汽車及車鑰匙。 為什么乙于4月1日取得汽車所有權?
廖君老師
??|
提問時間:04/01 22:05
#事業(yè)單位#
您好,這是法定繼承,在死亡時就繼承了 法定繼承從被繼承人死亡時開始。
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老師,我們單位是管環(huán)境衛(wèi)生的,支付污水處理設備服務費的錢,經(jīng)濟分類科目屬于委托業(yè)務費還是其他商品和服務支出哦?還是?
郭老師
??|
提問時間:11/28 13:52
#事業(yè)單位#
這個是污水設備,是對方的,對方租賃給你們的吧?
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老師,通過余額表,幫我分析下期末銀行存款余額的邏輯關系。銀行存款=?
微微老師
??|
提問時間:03/26 23:46
#事業(yè)單位#
您好,這個之間是沒有邏輯關系的呢.
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老師,您好,我們是幼兒園食堂,老師的餐費是每天刷臉,但是每個月最后一天的餐費,要第二天到銀行賬戶。老師的餐費通過預收賬款核算。 參照實際考勤調賬 借:預收賬款110 貸:伙食費收入-教職工110 按照實際收到的錢 借:銀行存款 100 貸:預收賬款100 下個月初做 借:銀行存款10 貸:預收賬款10 老師,您看我這樣做對嗎?還有一個問題,我們的考勤收據(jù)是電腦打印的,按照一個月實際出勤打印的110元。這樣收據(jù)和實際收到有差異。應該怎么處理呢?
藍小天老師
??|
提問時間:08/20 10:11
#事業(yè)單位#
您這樣的賬務處理在邏輯上是可行的。 關于考勤收據(jù)和實際收到款項的差異問題,您可以在收據(jù)上注明實際收款情況,并在相關的備注欄中說明,例如“本月實際收款 100 元,剩余 10 元于次月月初到賬”。同時,您也可以在內部的財務記錄中對此情況進行詳細的說明和備注,以保證財務信息的清晰和準確。
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事業(yè)單位收到上級補助收入,單位是小規(guī)模納稅人,申報增值稅的時候需要申報上級補助收入嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:09/12 15:41
#事業(yè)單位#
與銷售的數(shù)量掛鉤的補貼才交增值稅
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往年的收入漏報怎么辦
大明明老師
??|
提問時間:03/26 16:03
#事業(yè)單位#
你好 你們是小企業(yè)準則的話 往年的收入漏報 直接放到今年的收入里就行
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學校的室外大型滑滑梯入了固定資產(chǎn),已經(jīng)計提完折舊,凈值為0。 現(xiàn)在對其進行改造,改造完畢費用共計8萬元,本月已支付6萬,剩余2萬未支付,如何進行賬務處理
宋生老師
??|
提問時間:09/04 11:58
#事業(yè)單位#
你好!這個你計入借長期待攤費用-滑滑梯,貸銀行存款6,應付賬款2萬
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老師你好~!我想問下,員工擅自離崗一個多月,會有仲裁風險嗎
小菲老師
??|
提問時間:08/21 14:01
#事業(yè)單位#
同學,你好 員工擅自離崗一個多月,會有仲裁風險嗎 對于企業(yè)來說,如果員工擅自離崗給用人單位造成經(jīng)濟損失,用人單位有權申請仲裁,并向勞動者要求賠償。
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收到廠家返回來貨款怎么樣入帳?
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/04 16:39
#事業(yè)單位#
借:庫存商品正數(shù) 應交稅費負數(shù) 貸:主營業(yè)務成本正數(shù)
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7月 借其它應收款一一叉板按金45000 貸預付款款一一工廠45000 8月想做回周轉材料怎么樣做分錄?
嬋老師
??|
提問時間:09/05 09:14
#事業(yè)單位#
7月為什么是計入其他應收款呢? 如果是想把這部分資產(chǎn)計入周轉材料,可以: 借:低值易耗品-周轉材料-叉板按金 貸:其他應收款-叉板按金45000
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老師,你好,一般招聘信息寫,應收,應付往來款的計算和處理。是干嘛的?
家權老師
??|
提問時間:09/05 17:11
#事業(yè)單位#
說白了就是招個往來會計
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老師你會信用修復不,在信用中國里我找不到我們的行政處罰
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/05 16:21
#事業(yè)單位#
您好,這個修不了,是稅務系統(tǒng)自動修復的
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采購專業(yè)可以做固定資產(chǎn)臺賬登記效期、基本信息、維護信息等?不違法不可兼任職務吧
廖君老師
??|
提問時間:08/30 23:15
#事業(yè)單位#
您好,可以的,這個不是不兼容職務
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存貨盤盈 批準后 借 待處理財產(chǎn)損益一待處理流動資產(chǎn)損益 貨 管理費用一存貨盤盈(紅字)借方 這樣做對嗎?
家權老師
??|
提問時間:09/07 09:26
#事業(yè)單位#
是的,就是那樣做的哈
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序時賬應交增值稅-未交增值稅和增值稅納稅申報表不一致,是什么原因
文文老師
??|
提問時間:09/06 09:34
#事業(yè)單位#
或者賬務處理不對,或者申報表不對
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會計核算一體化系統(tǒng)期初金額和期末金額不一致
樸老師
??|
提問時間:08/21 12:32
#事業(yè)單位#
同學你好 是什么軟件
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老師好,一個公司有兩個股東占比是45和55,現(xiàn)在財務換人了,其中一個股東讓檢查下財務的內部賬做的有沒有問題,請問該怎么做
廖君老師
??|
提問時間:08/30 21:01
#事業(yè)單位#
您好,主要查成本費用的發(fā)生是不是合理,各月占收入的比例是不是相對穩(wěn)定的,這個股東主要怕另一個股東在公司隨意報銷,您看下支付給另一個股東或他的關聯(lián)公司的款,
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非財政資金,預算數(shù)和實際支出數(shù)不同,需要調整預算嗎
宋生老師
??|
提問時間:09/06 10:25
#事業(yè)單位#
你好!這個其實看單位的要求,有些是看主管部門要求
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你好問一下進貨,但是漲價了,怎么記會計分錄出貨時怎么登記
冉老師
??|
提問時間:09/07 13:41
#事業(yè)單位#
你好,按照實際采購,銷售記賬的
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沒收到發(fā)票可以先掛往來嗎,等收到發(fā)票再沖往來然后預算就不做了,因為未收到發(fā)票前就做過一次了
郭老師
??|
提問時間:08/18 15:22
#事業(yè)單位#
支付出去做預算會計 收到發(fā)票的時候就不用做預算會計
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請問在請第三方機構做基建項目竣工結算時,部分已入建安工程的項目在結算時不計入建安工程,我是否需要扣減建安工程,減出來的部分應該入什么科目?直接費用化還是放入待攤投資?
暖暖老師
??|
提問時間:08/21 10:06
#事業(yè)單位#
你好計入待攤投資比較好一些這個
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