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往年的收入漏報(bào)怎么辦

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:03/26 16:03
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大明明老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你們是小企業(yè)準(zhǔn)則的話 往年的收入漏報(bào) 直接放到今年的收入里就行
03/26 16:07
84785016
03/26 16:07
事業(yè)單位的
84785016
03/26 16:07
社會(huì)團(tuán)體
大明明老師
03/26 16:08
你好 也是可以直接計(jì)入到今年的損益里去
84785016
03/26 16:09
那今年的增值稅申報(bào)表需要報(bào)那個(gè)數(shù)嗎?
大明明老師
03/26 16:10
你好 是的? 既然是入到了今年的收入中去? 那對(duì)應(yīng)的增值稅今年也要申報(bào)
84785016
03/26 16:11
那企業(yè)所得稅上面的收入不也要填這筆?
84785016
03/26 16:11
那這樣的話就有利潤(rùn)了
大明明老師
03/26 16:12
是的? 就相當(dāng)于是今年的收入了? 對(duì)應(yīng)的增值稅和所得稅都要入到今年
84785016
03/26 16:12
可是成本費(fèi)用已經(jīng)在以前入了,怎么辦
大明明老師
03/26 16:14
對(duì)應(yīng)的成本和費(fèi)用如果入到去年的也沒有關(guān)系? ? 相當(dāng)于去年的利潤(rùn)少了? 今年的利潤(rùn)多了? ? 如果去年是虧損? 今年的盈利可以去彌補(bǔ)去年的虧損? 也不需要繳納所得稅
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