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村民委員會(huì)選什么一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
易 老師
??|
提問時(shí)間:03/05 17:52
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好! 村民委員會(huì)一般選擇成為小規(guī)模納稅人,因?yàn)槠渫ǔ2痪邆浯笠?guī)模的生產(chǎn)經(jīng)營能力。小規(guī)模納稅人可以享受較低的稅率和簡化的稅務(wù)申報(bào)流程,更符合村民委員會(huì)的實(shí)際情況。
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老師,我想問下啥有的公司再企查查能查到,企業(yè)信用公示網(wǎng)上查不到啊
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/05 16:23
#事業(yè)單位#
你好,公司網(wǎng)站里面查不到這個(gè)企業(yè),那你看一下是一個(gè)地區(qū)的嗎?
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人員機(jī)構(gòu)的監(jiān)事,可以銷掉嗎?應(yīng)該是的稅務(wù)局弄的吧
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/05 16:22
#事業(yè)單位#
你好,企業(yè)的監(jiān)視不可以撤銷的,去工商局。
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事業(yè)單位工會(huì)賬戶單獨(dú)核算發(fā)生的匯款手續(xù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/05 15:32
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位工會(huì)賬戶單獨(dú)核算發(fā)生的匯款手續(xù)費(fèi),一般會(huì)計(jì)入“事業(yè)支出--基本支出-日常公用支出-手續(xù)費(fèi)”科目。具體會(huì)計(jì)分錄為:借:事業(yè)支出一基本支出-日常公用支出-手續(xù)費(fèi),貸:銀行存款。
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2022年非財(cái)政撥款結(jié)余未結(jié)轉(zhuǎn),2023年初將其錄入銀行存款,2023年怎么調(diào)整賬務(wù)?
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/05 15:12
#事業(yè)單位#
1.調(diào)整2022年未結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)余:首先,需要確認(rèn)2022年非財(cái)政撥款結(jié)余的具體金額。這通??梢酝ㄟ^查看2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表或相關(guān)賬務(wù)記錄來獲取。然后,在2022年的賬務(wù)記錄中,找到與該結(jié)余相關(guān)的科目,例如“未分配利潤”或“其他收入”等。接著,使用紅字更正法或調(diào)整分錄的方法,將該結(jié)余金額從相關(guān)科目中轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入一個(gè)適當(dāng)?shù)倪^渡科目,例如“以前年度損益調(diào)整”。這樣可以確保2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表反映真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況。 2.2023年初的銀行存款錄入調(diào)整:在確認(rèn)了2022年未結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)余金額后,需要查看2023年初將結(jié)余錄入銀行存款的具體情況。確認(rèn)錄入的金額是否與2022年的結(jié)余金額一致。如果錄入的金額與2022年的結(jié)余金額不一致,需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。可以使用調(diào)整分錄的方法,將差額部分從銀行存款科目中轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入“以前年度損益調(diào)整”科目或其他適當(dāng)?shù)目颇俊_@樣可以確保2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表中的銀行存款金額準(zhǔn)確。 3.最終調(diào)整:在完成上述兩個(gè)步驟后,需要檢查“以前年度損益調(diào)整”科目的余額。如果該科目有余額,表示2022年的結(jié)余金額與2023年初錄入的銀行存款金額之間存在差異。為了解決這個(gè)問題,可以將“以前年度損益調(diào)整”科目的余額轉(zhuǎn)入“利潤分配”或“未分配利潤”等科目中。這樣可以確保最終的財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤分配和未分配利潤金額準(zhǔn)確。
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老師,請問以前做了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借方1011零余額財(cái)政授權(quán)支付貸方1201財(cái)政授權(quán)支付,預(yù)算會(huì)計(jì)借800101零余額用款額度貸800103財(cái)政授權(quán)支付,現(xiàn)在要調(diào)整沖減的話,應(yīng)該怎么沖減?
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/05 15:02
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
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老師打擾下:在這張圖片,老板說需要經(jīng)驗(yàn)的管理會(huì)計(jì),應(yīng)聘崗位上崗。那我沒這個(gè)能力,該怎么辦?
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/05 13:10
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個(gè)可以看管理會(huì)計(jì)的課程學(xué)習(xí)一下管理會(huì)計(jì)的內(nèi)容
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老師你看我做的憑證對不 普票
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/05 12:52
#事業(yè)單位#
你好建筑工程的可以的
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老師,請問財(cái)政應(yīng)返違返憑證怎么做沖減?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:03/05 11:55
#事業(yè)單位#
你好你說的違反是什么意思?
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老師事業(yè)單位會(huì)計(jì)分為預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),那平時(shí)做賬還要分開做兩套嗎
小路老師
??|
提問時(shí)間:03/05 11:32
#事業(yè)單位#
您好:一套賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是權(quán)責(zé)發(fā)生制,預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制,有收支發(fā)生,就做雙分錄
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這里資產(chǎn)處置費(fèi)用實(shí)際就是這批資產(chǎn)的凈值是不
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:03/05 10:04
#事業(yè)單位#
你好,你這里應(yīng)該先是固定資產(chǎn)清理,然后轉(zhuǎn)到營業(yè)外
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老師三倍的工資要不要算她當(dāng)天的那個(gè)錢呢?比如一天100元,三倍的工資是300元,那他實(shí)際的這一天發(fā)400元還是300元呢?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:03/05 09:09
#事業(yè)單位#
你好是300才對的,包括當(dāng)天的工資
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老師這個(gè)工資表 實(shí)發(fā)5213.79這個(gè), 基本工資4200元,她春節(jié)加班三倍一天,兩倍工資5天,這個(gè)數(shù)對嗎?咋算呢幫我算算
庚申老師
??|
提問時(shí)間:03/05 08:34
#事業(yè)單位#
先計(jì)算日工資4200/30=140 3倍工資就是420,二倍就280
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我單位是購買服務(wù)單位,一直沒有資產(chǎn)系統(tǒng),2023年計(jì)提折舊發(fā)生錯(cuò)誤,金額為1600元應(yīng)該按120月計(jì)提,我計(jì)提成35元/月,計(jì)提了6個(gè)月,現(xiàn)在需要在資產(chǎn)年報(bào)系統(tǒng)出入信息,按照系統(tǒng)無法算出這個(gè)數(shù),怎么處理呢。 如果錄系統(tǒng)前先更正折舊,按正確的錄入,2023年已經(jīng)結(jié)賬,賬務(wù)怎么處理
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:03/04 21:22
#事業(yè)單位#
你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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事業(yè)單位重復(fù)轉(zhuǎn)賬給單位人員,退錢回來的時(shí)候是記銀行存款和其他應(yīng)收款嗎
王超老師
??|
提問時(shí)間:03/04 20:35
#事業(yè)單位#
你好 是的,你的理解是正確的 后面給員工 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
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我們是行政單位的工會(huì),請問按照工資薪金的百分比計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),工會(huì)要求計(jì)入應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi),請問會(huì)計(jì)分錄怎么做,借:什么經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款,請問計(jì)提時(shí)候計(jì)入什么經(jīng)費(fèi)?做業(yè)務(wù)支出-其他業(yè)務(wù)支出嗎?還是職工活動(dòng)支出-其他活動(dòng)支出呢?
小天老師
??|
提問時(shí)間:03/04 19:40
#事業(yè)單位#
您好,這2個(gè)科目都是可以的,因?yàn)楣?huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍業(yè)務(wù)支出和職工活動(dòng)支出都有 根據(jù)《中華人民共和國基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理辦法》 中華全國總工會(huì)辦公廳印發(fā)的 第六條:基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)主要用于為職工服務(wù)和開展工會(huì)活動(dòng)。 第七條:基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍包括:職工活動(dòng)支出、**支出、業(yè)務(wù)支出、資本性支出、事業(yè)支出和其他支出。
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我單位是購買服務(wù)單位,一直沒有資產(chǎn)系統(tǒng),2023年計(jì)提折舊發(fā)生錯(cuò)誤,金額為1600元應(yīng)該按120月計(jì)提,我計(jì)提成35元/月,計(jì)提了6個(gè)月,現(xiàn)在需要在資產(chǎn)年報(bào)系統(tǒng)出入信息,按照系統(tǒng)無法算出這個(gè)數(shù),怎么處理呢
耿老師
??|
提問時(shí)間:03/04 19:10
#事業(yè)單位#
你好,錄系統(tǒng)前先更正你的折舊,按正確的錄入
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單位社保斷交了9個(gè)月,不補(bǔ)交的話,會(huì)不會(huì)有影響
易 老師
??|
提問時(shí)間:03/04 16:22
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好! 主要是納稅信用等級,補(bǔ)申報(bào)交費(fèi),加收滯納金,罰款
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老師,請問下,我單位為事業(yè)單位,有一退休人員領(lǐng)導(dǎo)要返聘回來,我想問下這個(gè)需要哪些手續(xù)呀?
東老師
??|
提問時(shí)間:03/04 14:56
#事業(yè)單位#
您好,手續(xù)按照你們單位內(nèi)部的手續(xù)來辦理就可以
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老師,我們上個(gè)月開出去的票可以用這個(gè)月或者下個(gè)月回來的成本票抵扣嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:03/04 13:54
#事業(yè)單位#
您好,沒有問題,這個(gè)是可以的
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您好老師,印花稅按月申報(bào),0申報(bào)需要申報(bào)嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:03/04 13:44
#事業(yè)單位#
您好,零申報(bào)也是需要申報(bào)的
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老師怎么導(dǎo)入銀行對賬單?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:03/04 13:21
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 你要導(dǎo)入哪里,是憑證嗎?
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老師耐用一年以上大量不銹鋼碗當(dāng)時(shí)入了費(fèi)用,如何改入固定資產(chǎn)
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/04 11:43
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 金額多少
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老師采購儀標(biāo)成語具體是什么,和對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)格式
薇老師
??|
提問時(shí)間:03/04 11:41
#事業(yè)單位#
您好,采購儀標(biāo)是采購過程中的術(shù)語,指的是采購方與多個(gè)供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判、商議的一種采購方式。議標(biāo)的過程通常包括與供應(yīng)商的討論、談判、比較報(bào)價(jià)等環(huán)節(jié),以確定最合適的供應(yīng)商和采購條件。
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老師這是啥情況呢?怎么處理?
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/04 10:21
#事業(yè)單位#
出納做的要在出納模塊操作的
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你好老師,請問您講過事業(yè)單位的內(nèi)部控制制度沒?
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/04 09:55
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 你要這個(gè)模板嗎
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麻煩熟悉行政事業(yè)單位預(yù)算一體化的老師幫忙解答下,差額撥款事業(yè)單位,單位資金也必須做項(xiàng)目預(yù)算嗎。
venus老師
??|
提問時(shí)間:03/04 08:51
#事業(yè)單位#
預(yù)算會(huì)計(jì)是財(cái)政撥款需要做的
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請問參加高級經(jīng)濟(jì)師評審,一定需要本單位有職數(shù)嗎?
cassie 老師
??|
提問時(shí)間:03/03 23:58
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好。您所說的崗位數(shù)嗎?
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〔(月初的成本 購進(jìn)的成本)÷(月初數(shù)量 購進(jìn)數(shù)量)〕然后再用總數(shù)量-發(fā)出的數(shù)量就是剩余的數(shù)量,剩余的數(shù)量×單位成本可不可以可以算出期末的結(jié)存成本
耿老師
??|
提問時(shí)間:03/03 21:50
#事業(yè)單位#
是的,可以使用您描述的方法來計(jì)算期末的結(jié)存成本。以下是計(jì)算過程的步驟: 1. 計(jì)算單位成本: 單位成本 = (月初的成本 + 購進(jìn)的成本) ÷ (月初數(shù)量 + 購進(jìn)數(shù)量) 2. 確定總數(shù)量和發(fā)出的數(shù)量: 總數(shù)量 = 月初數(shù)量 + 購進(jìn)數(shù)量 發(fā)出數(shù)量 = 在此期間被使用或售出的數(shù)量 3. 計(jì)算剩余數(shù)量: 剩余數(shù)量 = 總數(shù)量 - 發(fā)出的數(shù)量 4. 計(jì)算期末結(jié)存成本: 期末結(jié)存成本 = 剩余數(shù)量 × 單位成本 確保在計(jì)算過程中,所有數(shù)據(jù)都是針對同一時(shí)間段并且相互對應(yīng)的。這種方法通常適用于存貨評估,特別是在加權(quán)平均成本法中,用于確定期末存貨的價(jià)值。
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事業(yè)單位17年的質(zhì)保金500元,現(xiàn)在有人來退這個(gè)質(zhì)保金,這個(gè)質(zhì)保金是單位以前一個(gè)下屬部門收的別的商家的保證金,改制后下屬部門除去了,他的資金結(jié)余全部并入我單位事業(yè)基金里了。我單位事業(yè)基金2019年初新政府會(huì)計(jì)制度又轉(zhuǎn)入累計(jì)盈余中,這種情況如何處理。退這個(gè)質(zhì)保金如何做分錄,財(cái)務(wù)和預(yù)算會(huì)計(jì)都做嗎
獨(dú)情
??|
提問時(shí)間:03/03 21:21
#事業(yè)單位#
你好, 根據(jù)您提供的情況,處理這筆質(zhì)保金的退款需要按照您單位當(dāng)前的財(cái)務(wù)制度和政府會(huì)計(jì)制度進(jìn)行。一般來說,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)都需要做相應(yīng)的分錄。以下是一種可能的處理方式: 1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 2.預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:
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