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老師好,請(qǐng)問小微企業(yè)的企業(yè)所得稅是怎樣計(jì)算的
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:54
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 應(yīng)納稅所得額乘以5%
?閱讀? 11
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老師,差額征稅印花稅怎樣申報(bào)?是不是不用申報(bào)?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:54
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 需要申報(bào)的哦
?閱讀? 35
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老師,您好,公司出售二手車怎么做賬,報(bào)稅是報(bào)的是無(wú)票收入,是計(jì)其他業(yè)務(wù)收入嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:53
#稅務(wù)#
您好,記入到營(yíng)業(yè)外收入的
?閱讀? 36
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老師,問下公司注銷時(shí)貨幣資金有25萬(wàn),實(shí)收資本有26萬(wàn),可否返還實(shí)收資本25萬(wàn),不要分紅稅
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:51
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 6
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老師,我是新到一個(gè)小規(guī)模公司,之前會(huì)計(jì)在2023年做了無(wú)票收入,但是季度沒有超30萬(wàn),我看他報(bào)稅就直接報(bào)的總數(shù),不像一般人,可以填一個(gè)無(wú)票收入,她后期沒有做任何處理,但是后期也開票了,我應(yīng)該怎么做呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:51
#稅務(wù)#
你好,后期開了發(fā)票的話,申報(bào)的時(shí)候需要紅沖之前的無(wú)票收入再做發(fā)票的。你就看你累計(jì)超過了沒超過30萬(wàn),沒有超過的話,就在第10行里面填寫你開的所有的發(fā)票,減去之前的無(wú)票收入。
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老師,您好,辦公室裝修計(jì)入長(zhǎng)期待攤,然后再怎么攤銷呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:50
#稅務(wù)#
你好,借管理費(fèi)用,裝修費(fèi),貸累計(jì)攤銷。
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老師,下午好!小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問微信支付貨款,會(huì)計(jì)分錄怎樣寫
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:50
#稅務(wù)#
個(gè)人的,用于支付貨款?
?閱讀? 16
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幼兒園的學(xué)費(fèi)收入,跟普惠性收入要報(bào)買賣合同的印花稅嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:50
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是不需要繳納的
?閱讀? 7
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老師您好 ,稅務(wù)大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)付卡部分需要寫情況說明如果寫?預(yù)付卡有加油費(fèi)和京東卡,加油卡用于汽車加油,京東卡是節(jié)日送客戶維護(hù)關(guān)系。
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:50
#稅務(wù)#
你好,汽車加油,這個(gè)車是你單位的?
?閱讀? 16
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一般納稅人企業(yè)將公司用過的車輛過戶給個(gè)人需要怎么操作
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:48
#稅務(wù)#
開具發(fā)票,按銷售使用過的固定資產(chǎn)賬務(wù)處理
?閱讀? 15
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請(qǐng)教老師,養(yǎng)牛企業(yè),其中本公司有一部分牛委托他人代理養(yǎng)殖,從而付代養(yǎng)費(fèi),請(qǐng)問這部分需要繳納印花稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:47
#稅務(wù)#
這部分,不需要繳納印花稅
?閱讀? 4
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老師,公司員工交社保需要提供什么資料
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:45
#稅務(wù)#
提供身份信息就可以了哈
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老師,社會(huì)保險(xiǎn)中心的穩(wěn)崗返還屬于政府補(bǔ)貼嗎?如果屬于,那是入在其他收益里嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:44
#稅務(wù)#
你好,是的,你記入其他收益就好了。
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老師您好 固定資產(chǎn)一次性扣除后 最后一年計(jì)提折舊 那賬上的凈殘值需不需要做固定資產(chǎn)清理 如果不做的話 還有凈殘值沒有納稅調(diào)增
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:42
#稅務(wù)#
你好,你可以正常使用沒有,沒有清理之前,這個(gè)殘值都可以留在那里的。
?閱讀? 17
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老師我們公司是24年8月成立的小規(guī)模納稅人,第四季度一個(gè)異地工程開了30萬(wàn)簡(jiǎn)易計(jì)稅3%專票、另外一個(gè)異地工程開了19萬(wàn)簡(jiǎn)易計(jì)稅3%專票,分項(xiàng)目預(yù)交第四季度收入增值稅時(shí)固定只能交一個(gè)點(diǎn)增值稅,而且2費(fèi)也免了,是不是在當(dāng)?shù)厣陥?bào)時(shí)第四季度合并收入超過了30萬(wàn),就要把預(yù)交減免的2費(fèi)補(bǔ)交啊
東老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:42
#稅務(wù)#
你好不會(huì)的,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人的增值稅稅率是1%
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請(qǐng)問下,申報(bào)今年的投資款,是在印花稅里面選哪項(xiàng)進(jìn)行申報(bào)
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:39
#稅務(wù)#
申報(bào)今年的投資款,是在印花稅里面選營(yíng)業(yè)賬簿
?閱讀? 6
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二手房屋出租小規(guī)模按照多少稅率征收
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:39
#稅務(wù)#
二手房屋出租小規(guī)模按照5%
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郭老師年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度的數(shù)據(jù)應(yīng)該一樣是嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:35
#稅務(wù)#
如果小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話,不一樣 利潤(rùn)表不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表是一樣的。 利潤(rùn)表本期第四季度是10~12月份, 年報(bào)是1~12月份, 本年累計(jì)的話,都是1~12月份。
?閱讀? 12
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公司有一筆預(yù)收貨款,收不回來了,想做壞賬處理,會(huì)計(jì)分錄怎么做
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:30
#稅務(wù)#
借:營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失 貸:應(yīng)收賬款
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老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,銷售羊肉,對(duì)方公司要求開一個(gè)點(diǎn)的專票,但我們公司銷售羊肉是免增值稅,能不能給對(duì)方開一張不免稅的1個(gè)點(diǎn)的專票
阿宇老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:29
#稅務(wù)#
可以放棄免稅,給對(duì)方開具 1% 的專票
?閱讀? 46
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計(jì)算利潤(rùn)時(shí)收入和成本都是不含稅的嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:29
#稅務(wù)#
是的,抵扣了進(jìn)項(xiàng)的就是不含稅
?閱讀? 14
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老師,請(qǐng)問異地預(yù)繳有自動(dòng)核定個(gè)人所得稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:27
#稅務(wù)#
這個(gè)最好問下項(xiàng)目所在地稅務(wù)局,大部分是需要的。
?閱讀? 5
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行政部門的罰款是不是不能稅前扣除
東老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:26
#稅務(wù)#
你好,對(duì)的,這個(gè)是不能稅前扣除
?閱讀? 18
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老師,退留底退稅怎么做會(huì)計(jì)憑證
東老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:26
#稅務(wù)#
1. 計(jì)算應(yīng)退稅額時(shí): - 借:應(yīng)收留抵退稅款 - 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 2. 實(shí)際收到退稅款時(shí): - 借:銀行存款 - 貸:應(yīng)收留抵退稅款
?閱讀? 7
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老師,您好,請(qǐng)問這幾個(gè)合同交印花稅選的是買賣合同和技術(shù)合同嗎,應(yīng)稅名稱寫具體合同名稱嗎
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:25
#稅務(wù)#
你好,屬于貨物買賣合同,
?閱讀? 53
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老師請(qǐng)問下,這個(gè)我應(yīng)該怎么做賬?。烤唧w看下面截圖
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:24
#稅務(wù)#
11 月 29 日 - 12 月 25 日:收到 10 萬(wàn)回款全確認(rèn)為 12 月收入,同時(shí)確認(rèn) 1 萬(wàn)平臺(tái)費(fèi)用;12 月 26 日 - 31 日:訂單雖 1 月回款但 12 月確認(rèn)收入,暫估平臺(tái)費(fèi)用,1 月根據(jù)實(shí)際調(diào)整。報(bào)表編制時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表按相關(guān)科目余額填列,利潤(rùn)表按科目發(fā)生額填列,注意保留業(yè)務(wù)單據(jù)和記錄。
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老師物業(yè)管理委員會(huì),稅務(wù)處理是怎么樣的?和一般公司一樣的嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:24
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)物業(yè)管理委員會(huì)也注冊(cè)了公司嗎?
?閱讀? 5
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老師:請(qǐng)教一個(gè)問題?合伙企業(yè)(兩個(gè)自然人成立的)投資股票在2024年12月31日股票賬戶賺了一些錢,如果這個(gè)證券賬戶的資金繼續(xù)買股票不分配,應(yīng)該如何交稅?因?yàn)楹匣锲髽I(yè)沒有企業(yè)所得稅,現(xiàn)在年底報(bào)稅,不知道這個(gè)股票收益應(yīng)該如何申報(bào)稅
阿宇老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:23
#稅務(wù)#
稅法是這樣說的哦
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請(qǐng)問申請(qǐng)加計(jì)扣除減免稅的研究開發(fā)支出和加計(jì)扣除減免稅金額怎么填寫?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:21
#稅務(wù)#
申請(qǐng)加計(jì)扣除減免稅主要涉及填寫《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(A107012)等表格,以下是研究開發(fā)支出和加計(jì)扣除減免稅金額的填寫方法: 研究開發(fā)支出填寫方法 第 1 行 “本年可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除項(xiàng)目數(shù)量”:填報(bào)納稅人本年研發(fā)項(xiàng)目中可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠政策的項(xiàng)目數(shù)量。 第 2 行 “一、自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)”:填報(bào)第 3+7+16+19+23+34 行金額,即自主、合作、集中研發(fā)的各類費(fèi)用總和。 第 3 行 “(一)人員人工費(fèi)用”:填報(bào)第 4+5+6 行金額,即直接從事研發(fā)活動(dòng)的人員及外聘研發(fā)人員費(fèi)用總和。 第 4-6 行 “人員人工費(fèi)用明細(xì)”:第 4 行 “1. 直接從事研發(fā)活動(dòng)人員工資薪金” 填報(bào)直接從事研發(fā)活動(dòng)人員的工資等支出;第 5 行 “2. 直接從事研發(fā)活動(dòng)人員五險(xiǎn)一金” 填報(bào)對(duì)應(yīng)人員的五險(xiǎn)一金;第 6 行 “3. 外聘研發(fā)人員的勞務(wù)費(fèi)用” 填報(bào)外聘研發(fā)人員的勞務(wù)費(fèi)用。 第 7 行 “(二)直接投入費(fèi)用”:填報(bào)第 8+9+10+11+12+13+14+15 行金額,即研發(fā)活動(dòng)中的直接投入費(fèi)用總和。 第 8-15 行 “直接投入費(fèi)用明細(xì)”:分別按研發(fā)活動(dòng)直接消耗的材料、燃料、動(dòng)力等費(fèi)用以及用于中間試驗(yàn)等的相關(guān)費(fèi)用,用于試制產(chǎn)品的檢驗(yàn)費(fèi),儀器設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用,租入儀器設(shè)備的租賃費(fèi)等實(shí)際發(fā)生金額填報(bào)。 第 16 行 “(三)折舊費(fèi)用”:填報(bào)第 17+18 行金額,即用于研發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備的折舊費(fèi)用總和。 第 17-18 行 “折舊費(fèi)用明細(xì)”:第 17 行 “1. 用于研發(fā)活動(dòng)的儀器的折舊費(fèi)” 和第 18 行 “2. 用于研發(fā)活動(dòng)的設(shè)備的折舊費(fèi)”,分別填報(bào)對(duì)應(yīng)儀器、設(shè)備的折舊費(fèi)。 第 19 行 “(四)無(wú)形資產(chǎn)攤銷”:填報(bào)第 20+21+22 行金額,即用于研發(fā)活動(dòng)的無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用總和。 第 20-22 行 “無(wú)形資產(chǎn)攤銷明細(xì)”:分別填報(bào)用于研發(fā)活動(dòng)的軟件、專利權(quán)、非專利技術(shù)的攤銷費(fèi)用。 第 23 行 “(五)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)等”:填報(bào)第 24+25+26+27 行金額,即新產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)、新工藝規(guī)程制定費(fèi)等費(fèi)用總和。 第 24-27 行 “新產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)等明細(xì)”:按實(shí)際發(fā)生的新產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)、新工藝規(guī)程制定費(fèi)、新藥研制的臨床試驗(yàn)費(fèi)、勘探開發(fā)技術(shù)的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)費(fèi)填報(bào)。 第 28 行 “(六) 其他相關(guān)費(fèi)用”:填報(bào)第 29+30+31+32+33 行金額,即與研發(fā)活動(dòng)相關(guān)的其他費(fèi)用總和。 第 29-33 行 “其他相關(guān)費(fèi)用明細(xì)”:分別填報(bào)技術(shù)圖書資料費(fèi)等、研發(fā)成果的檢索等費(fèi)用、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申請(qǐng)等費(fèi)用、職工福利費(fèi)等、差旅費(fèi)和會(huì)議費(fèi)。 第 34 行 “(七) 經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費(fèi)用”:根據(jù)研發(fā)活動(dòng)分析匯總填報(bào)。 第 35 行 “二、委托研發(fā)”:填報(bào)第 36+37+39 行金額,即委托研發(fā)的相關(guān)費(fèi)用總和。 第 36-39 行 “委托研發(fā)明細(xì)”:第 36 行 “(一)委托境內(nèi)機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用” 填報(bào)委托境內(nèi)研發(fā)的費(fèi)用;第 37 行 “(二)委托境外機(jī)構(gòu)進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)發(fā)生的費(fèi)用” 填報(bào)委托境外機(jī)構(gòu)研發(fā)的費(fèi)用;第 38 行 “允許加計(jì)扣除的委托境外機(jī)構(gòu)進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)發(fā)生的費(fèi)用” 填報(bào)按規(guī)定允許加計(jì)扣除的委托境外機(jī)構(gòu)研發(fā)費(fèi)用;第 39 行 “(三)委托境外個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)發(fā)生的費(fèi)用” 填報(bào)委托境外個(gè)人研發(fā)的費(fèi)用。 第 40 行 “三、年度研發(fā)費(fèi)用小計(jì)”:填報(bào)第 2 行 + 第 36 行 ×80%+ 第 38 行金額,即年度研發(fā)費(fèi)用總和。 第 41-42 行 “費(fèi)用化與資本化金額”:第 41 行 “(一)本年費(fèi)用化金額” 填報(bào)本年費(fèi)用化部分金額;第 42 行 “(二)本年資本化金額” 填報(bào)本年結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)的金額。 第 43-44 行 “無(wú)形資產(chǎn)攤銷額”:第 43 行 “四、本年形成無(wú)形資產(chǎn)攤銷額” 填報(bào)本年形成無(wú)形資產(chǎn)的攤銷額;第 44 行 “五、以前年度形成無(wú)形資產(chǎn)本年攤銷額” 填報(bào)以前年度形成無(wú)形資產(chǎn)本年攤銷額。 第 45 行 “六、允許扣除的研發(fā)費(fèi)用合計(jì)”:填報(bào)第 41+43+44 行金額,即允許扣除的研發(fā)費(fèi)用總計(jì)。 加計(jì)扣除減免稅金額填寫方法 費(fèi)用化研發(fā)費(fèi)用:未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,自 2023 年 1 月 1 日起,再按照實(shí)際發(fā)生額的 100% 在稅前加計(jì)扣除。將費(fèi)用化研發(fā)費(fèi)用金額填入對(duì)應(yīng)申報(bào)表的加計(jì)扣除欄次。 資本化研發(fā)費(fèi)用:形成無(wú)形資產(chǎn)的,自 2023 年 1 月 1 日起,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的 200% 在稅前攤銷。在計(jì)算出本年無(wú)形資產(chǎn)攤銷額后,按照攤銷額的 100% 作為加計(jì)扣除金額填入申報(bào)表相關(guān)欄次。對(duì)于符合條件的集成電路和工業(yè)母機(jī)企業(yè),未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期間,再按照實(shí)際發(fā)生額的 120% 在稅前加計(jì)扣除;形成無(wú)形資產(chǎn)的,在上述期間按照無(wú)形資產(chǎn)成本的 220% 在稅前攤銷。
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老師 我電局原來是核定這個(gè)季度變查賬了 但是系統(tǒng)的申報(bào)表還是核定 自然人扣繳端經(jīng)營(yíng)所得也是顯示核定 我就不需要管了吧 就按電局的申報(bào)就可以了吧?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:21
#稅務(wù)#
你好,是的就按照電子稅務(wù)局的就可以
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