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登陸自然人電子稅務(wù)局,提示密碼錯(cuò)誤,需要找回密碼,就顯示這個(gè),怎么辦
微微老師
??|
提問時(shí)間:01/06 15:30
#稅務(wù)#
您好,不是這個(gè)人的信息吧。
?閱讀? 14
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老師,母公司將地皮和附帶的固定資產(chǎn)注資到子公司,那母公司是不是要按照評(píng)估增值的部分交增值稅
微微老師
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提問時(shí)間:01/06 15:30
#稅務(wù)#
您好,作為子公司的實(shí)收資本是不需要的
?閱讀? 21
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單位名稱是紡織門市,經(jīng)營范圍包含家電批發(fā)零售,那可以開票開電飯煲嗎?
宋生老師
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提問時(shí)間:01/06 15:29
#稅務(wù)#
你好,可以的,你有這個(gè)營業(yè)范圍就行。
?閱讀? 5
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個(gè)稅系統(tǒng) 所屬期12月 到底是申報(bào)計(jì)提12的應(yīng)發(fā)工資數(shù)還是申報(bào)發(fā)放11月份的應(yīng)付工資數(shù)呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/06 15:29
#稅務(wù)#
你好,是按發(fā)放的11月的工資來
?閱讀? 24
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小規(guī)模納稅人未開票收入已申報(bào)納稅,過后又要開票,納稅申報(bào)如何填報(bào)?
東老師
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提問時(shí)間:01/06 15:28
#稅務(wù)#
在未開票收入里面沖銷之前的未開票收入
?閱讀? 20
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老師培訓(xùn)學(xué)校的印花稅選擇哪個(gè)稅目
文文老師
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提問時(shí)間:01/06 15:27
#稅務(wù)#
培訓(xùn)學(xué)校培訓(xùn)費(fèi),不用繳印花稅
?閱讀? 11
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老師,好。請問一月三號(hào)暫停了社保。一月的社保是否還可以正??圪M(fèi)?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/06 15:25
#稅務(wù)#
一月的社保,可以正??圪M(fèi)
?閱讀? 6
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老師,我們是新開戶的,平常也沒業(yè)務(wù),所得銳報(bào)表申報(bào)的時(shí)候選的一般企業(yè)準(zhǔn)則,有問題嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/06 15:24
#稅務(wù)#
沒問題,選擇這個(gè)是可以的
?閱讀? 7
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一個(gè)制造業(yè)工廠為什么要開兩個(gè)公司制造業(yè)公司
家權(quán)老師
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提問時(shí)間:01/06 15:22
#稅務(wù)#
可能為了不想升級(jí)為一般納稅人
?閱讀? 85
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老師您好!我想問下我們的伙食補(bǔ)貼是沖到飯卡的 這個(gè)該不該算個(gè)稅
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/06 15:22
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是需要算個(gè)稅的。
?閱讀? 8
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老師你好!請問鋪面租金收入超10萬要交增值稅嗎?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/06 15:22
#稅務(wù)#
你好,季度的話不需要的
?閱讀? 11
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小規(guī)模納稅人實(shí)收資本金額100萬。需要繳納印花稅嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/06 15:20
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)只需要繳納的
?閱讀? 10
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老師,公司購買價(jià)值是21000元的摩托車,這個(gè)怎樣做會(huì)計(jì)分錄
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/06 15:17
#稅務(wù)#
可計(jì)入固定資產(chǎn)科目
?閱讀? 4
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您好,我們12月有收入但是沒有開票,要到2025年1月才能開,對(duì)方暫估了成本,那我這是不是要暫估收入,那增值稅怎么處理啊
暖暖老師
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提問時(shí)間:01/06 15:16
#稅務(wù)#
你好,不需要暫估收入,開票再申報(bào)就可以的
?閱讀? 23
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老師 請問11月份修改了5月份的增值稅申報(bào) 當(dāng)時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)只把后面幾個(gè)月的增值稅申報(bào)系統(tǒng)重新更正了一下,但賬務(wù)上 在5月份增加了收入的憑證,我這個(gè)月申報(bào)時(shí) 季報(bào)利潤表中的營業(yè)收入怎么處理呢 他和報(bào)表的數(shù)值不一樣
樸老師
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提問時(shí)間:01/06 15:16
#稅務(wù)#
一、分析差異原因及影響 差異原因:由于 11 月份修改了 5 月份的增值稅申報(bào),增加了 5 月份的收入憑證,但稅務(wù)系統(tǒng)僅更正了后續(xù)月份的申報(bào),而之前季度(如二季度、三季度)的利潤表已按原數(shù)據(jù)申報(bào),導(dǎo)致本月季報(bào)利潤表中的營業(yè)收入與之前申報(bào)的報(bào)表數(shù)值不一致。 影響:這種不一致可能會(huì)引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)注,如果差異較大且沒有合理的解釋和處理,可能會(huì)被要求進(jìn)一步核實(shí)情況,甚至可能面臨稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 二、處理方法 (一)本月季報(bào)利潤表的填報(bào) 調(diào)整本月季報(bào)利潤表:在本月季報(bào)利潤表中,營業(yè)收入應(yīng)按照賬面上 5 月份增加收入后的累計(jì)金額填報(bào)。即把 5 月份增加的收入金額,累加到之前季度已申報(bào)的營業(yè)收入中,確保本月季報(bào)利潤表中的營業(yè)收入是準(zhǔn)確的、完整的,反映了企業(yè)實(shí)際的經(jīng)營收入情況。 (二)稅務(wù)方面的處理 填寫申報(bào)表說明:在填寫本月增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表等相關(guān)稅務(wù)報(bào)表時(shí),在申報(bào)表的備注欄或其他相關(guān)說明欄位,詳細(xì)說明本月營業(yè)收入與之前季度申報(bào)數(shù)據(jù)不一致的原因,是由于 11 月份更正 5 月份增值稅申報(bào)并調(diào)整了賬務(wù)收入導(dǎo)致的。這樣可以讓稅務(wù)機(jī)關(guān)在審核時(shí)清楚了解情況,避免不必要的誤解和問詢。 準(zhǔn)備相關(guān)資料備查:整理好 5 月份增值稅申報(bào)更正的相關(guān)資料,包括更正前后的申報(bào)表、稅務(wù)機(jī)關(guān)的受理回執(zhí)或其他證明文件,以及 5 月份增加收入的賬務(wù)處理憑證、原始單據(jù)等。將這些資料妥善保存,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)可能的核查。如果稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)數(shù)據(jù)差異提出疑問,可以及時(shí)提供這些資料進(jìn)行解釋和說明。 三、后續(xù)注意事項(xiàng) 加強(qiáng)內(nèi)部溝通與協(xié)調(diào):在進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)更正和賬務(wù)調(diào)整時(shí),要加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門內(nèi)部各崗位之間的溝通與協(xié)調(diào),確保稅務(wù)申報(bào)和賬務(wù)處理的一致性和準(zhǔn)確性。同時(shí),也要與稅務(wù)專員或稅務(wù)顧問保持密切溝通,及時(shí)了解稅務(wù)政策和申報(bào)要求的變化,避免類似問題的再次發(fā)生。 定期核對(duì)稅務(wù)與賬務(wù)數(shù)據(jù):建立定期的數(shù)據(jù)核對(duì)機(jī)制,每月或每季度結(jié)束后,將稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)與賬務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)核對(duì),確保兩者一致。如果發(fā)現(xiàn)差異,及時(shí)查找原因并進(jìn)行調(diào)整,避免差異積累到后期難以處理,影響企業(yè)的稅務(wù)合規(guī)和財(cái)務(wù)報(bào)表質(zhì)量。
?閱讀? 7
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原來買了材料,進(jìn)項(xiàng)稅也做了抵扣,分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸 預(yù)付賬款,現(xiàn)在對(duì)方開了紅字發(fā)票,作廢了那張發(fā)票,請問該怎么做分錄?
宋生老師
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提問時(shí)間:01/06 15:15
#稅務(wù)#
你好,你借,預(yù)付賬款, 貸主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
?閱讀? 23
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老師,個(gè)體工商戶定期定額征收2025年1月15日前已經(jīng)在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅及附加、個(gè)人所得稅并繳稅,請問是否還要在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)?是否要匯算清繳?是否還要報(bào)其他年報(bào)?
郭老師
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提問時(shí)間:01/06 15:14
#稅務(wù)#
不需要的 不用匯算清繳。 還有一個(gè)工商年
?閱讀? 6
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老師您好,我們是一般納稅人企業(yè) 開建筑服務(wù)的發(fā)票稅率是0.03的,那么我們開普票也同樣是按照0.03的稅率繳納增值稅的嗎
文文老師
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提問時(shí)間:01/06 15:12
#稅務(wù)#
選擇了簡易計(jì)稅,普票也可3%
?閱讀? 9
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老師你好,A公司是發(fā)包方,要建筑一棟辦公樓,B公司是承包方,B公司的帳戶凍結(jié)了,需要買材料,可以由A公司代付給材料商C公司嗎,然后C公司開票給B公司。
鐘存老師
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提問時(shí)間:01/06 15:12
#稅務(wù)#
可以由發(fā)包方代為支付款項(xiàng)
?閱讀? 18
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發(fā)票開錯(cuò)稅率 跨月了 報(bào)表怎么填寫
文文老師
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提問時(shí)間:01/06 15:11
#稅務(wù)#
一是就按開票的數(shù)申報(bào),只要能申報(bào)成功就行。這樣兩個(gè)月的申報(bào)都簡單,也清晰明了。稅局可能會(huì)收到任務(wù),核實(shí)你開1%的情況,照實(shí)說就行。二是當(dāng)月收入按票面的金額報(bào),稅款按應(yīng)該的稅率計(jì)算申報(bào),到次月紅沖票的稅款按你上月實(shí)際交的稅率申報(bào)。這樣兩個(gè)月都會(huì)出現(xiàn)比對(duì)不符,稅局也會(huì)生成自動(dòng)任務(wù)。
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貨運(yùn)公司開來的發(fā)票是6%經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代理運(yùn)費(fèi),工廠到港口倉庫,是對(duì)的嗎?
東老師
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提問時(shí)間:01/06 15:10
#稅務(wù)#
你好,開這個(gè)是沒問題的
?閱讀? 36
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一般納稅人,房開企業(yè),修建的商品房的商鋪,目前還沒有銷售出去,已經(jīng)用了出租了,請問一下租賃出去的這部分租金收入的增值稅和房產(chǎn)稅稅率分別按多少繳納
家權(quán)老師
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提問時(shí)間:01/06 15:09
#稅務(wù)#
出租的增值稅9%,房產(chǎn)稅按不含稅收入*12%。小微減半
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請問老師,房產(chǎn)稅從租部分,按季計(jì)提預(yù)繳信息的,房租前三個(gè)季度填高了,第四季度需要沖回。這怎么辦呢?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/06 15:07
#稅務(wù)#
你好,回去更正申報(bào)據(jù)可以
?閱讀? 11
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老師,我做完年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了,應(yīng)交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是本月應(yīng)該繳的數(shù),但未交增值稅余額不一樣,正常嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/06 15:05
#稅務(wù)#
您好,正常來說未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該是一致的
?閱讀? 49
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報(bào)稅開錯(cuò)了稅率 已經(jīng)跨越了 9%的稅率 正常是3%稅率,可不可以 9%的稅率正常填寫,差額填寫未開票未收入負(fù)數(shù),交的稅正好是3%,這個(gè)月9%的發(fā)票沖紅,開出來3%的發(fā)票
小菲老師
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提問時(shí)間:01/06 15:05
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的
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長期股權(quán)投資印花稅按多少繳納 什么稅目
東老師
??|
提問時(shí)間:01/06 15:05
#稅務(wù)#
你好,資金賬簿 報(bào)印花稅稅率是萬分之五
?閱讀? 10
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老師,像咱們現(xiàn)在1月份要申報(bào)24年10月份到12月份的資產(chǎn)負(fù)債表兒,是不是就只報(bào)12月份的資產(chǎn)負(fù)債表的信息就可以了 還是要把這三個(gè)月的數(shù)累計(jì)起來報(bào)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/06 15:04
#稅務(wù)#
你好,資產(chǎn)負(fù)債表只看12月的就可以了。
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前三季度計(jì)提的所得稅多了,年末需要調(diào)賬嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:57
#稅務(wù)#
直接反向紅沖多計(jì)提的金額
?閱讀? 26
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21年的通訊費(fèi),24年底開的發(fā)票,還能用嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:56
#稅務(wù)#
你好,下面既然標(biāo)著呢,的就不能入賬了
?閱讀? 16
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老師,您好!我們業(yè)務(wù)員有業(yè)務(wù)提成金額比較大,也有年終獎(jiǎng),我把業(yè)務(wù)提成并入工資申報(bào),年終獎(jiǎng)單獨(dú)申報(bào)這樣可以嗎
文文老師
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提問時(shí)間:01/06 14:54
#稅務(wù)#
把業(yè)務(wù)提成并入工資申報(bào),年終獎(jiǎng)單獨(dú)申報(bào),可以的
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