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老師您好,我這邊是小規(guī)模,現(xiàn)在收到一個一般人給開的6%的普票,請問我這邊能抵的是企業(yè)所得稅嗎
郭老師
??|
提問時間:01/06 15:59
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
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一般納稅人停車場租賃發(fā)票稅率是多少
文文老師
??|
提問時間:01/06 15:58
#稅務(wù)#
一般納稅人停車場租賃發(fā)票稅率是9%
?閱讀? 4
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老師好,2021年2022年有一批出口商品會計未開票也未申報無票收入,現(xiàn)在能不能享受免增值稅?
郭老師
??|
提問時間:01/06 15:57
#稅務(wù)#
你好,你看下你符合免稅的要求吧,你得有對應(yīng)的進項有嗎?
?閱讀? 17
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老師,請教一下公司買車能抵成本嗎?如果開專票是不是既能抵扣增值稅又能抵減企業(yè)所得稅呢?舊車新車都一樣能抵嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/06 15:57
#稅務(wù)#
開專票,是既能抵扣增值稅又能抵減企業(yè)所得稅。
?閱讀? 9
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老師,鐵路電子客票,可以直接進行勾選嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/06 15:57
#稅務(wù)#
鐵路電子客票,可以直接進行勾選
?閱讀? 18
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老師,總包代發(fā)勞務(wù)工工資,代扣代繳個稅可以由勞務(wù)公司負(fù)責(zé)申報嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/06 15:56
#稅務(wù)#
...
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外貿(mào)企業(yè)未申請出口退稅,那月末和年末會計分錄怎么處理
郭老師
??|
提問時間:01/06 15:56
#稅務(wù)#
申報了銷售額嗎?選擇了退稅勾選嗎?現(xiàn)在到了哪一步?
?閱讀? 10
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想填寫研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表這個表,但是在年度匯算清繳中無法選中是為什么?
樸老師
??|
提問時間:01/06 15:55
#稅務(wù)#
一、企業(yè)未進行研發(fā)活動備案 原因:很多地區(qū)要求企業(yè)享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠政策前,需先在稅務(wù)機關(guān)進行研發(fā)項目的備案,若未完成備案,系統(tǒng)可能會限制填寫該表。 解決辦法:登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,查看是否有研發(fā)項目備案的相關(guān)模塊,按要求準(zhǔn)備好研發(fā)項目立項文件、研發(fā)費用預(yù)算等資料進行備案。備案完成后,再嘗試進入?yún)R算清繳系統(tǒng)填寫該表。 二、企業(yè)不符合研發(fā)費用加計扣除的條件 原因: 行業(yè)限制:例如煙草制造業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、娛樂業(yè)等行業(yè)企業(yè),一般不能享受研發(fā)費用加計扣除政策(但這些行業(yè)中如果有符合條件的研發(fā)活動,也可能可以享受,具體需看政策規(guī)定和當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)要求)。 研發(fā)活動不被認(rèn)可:企業(yè)開展的活動不屬于研發(fā)活動范疇,比如常規(guī)的產(chǎn)品升級、售后服務(wù)改進等,可能不被認(rèn)定為可加計扣除的研發(fā)活動。 解決辦法: 確認(rèn)企業(yè)所屬行業(yè)是否在限制范圍內(nèi),若在限制行業(yè)但認(rèn)為有特殊情況可享受,可與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)溝通咨詢。 對照研發(fā)活動的定義和范圍,重新審視企業(yè)開展的活動,看是否符合研發(fā)活動的要求,如具有創(chuàng)新性、有明確的研發(fā)目標(biāo)、研發(fā)過程有系統(tǒng)的組織管理等。若不符合,可能無法享受該政策,也就無法填寫該表;若認(rèn)為符合但系統(tǒng)仍無法選中,可向稅務(wù)機關(guān)反饋,請求協(xié)助核實。 三、系統(tǒng)問題或操作失誤 原因: 匯算清繳系統(tǒng)可能出現(xiàn)故障或卡頓,導(dǎo)致無法正常選中表格。 操作過程中可能未按照正確的流程進行,例如未先填寫基礎(chǔ)信息表中與研發(fā)相關(guān)的選項等。 解決辦法: 退出系統(tǒng),稍等一段時間后重新登錄,看是否能正常操作。 仔細(xì)檢查匯算清繳的操作流程,確保已完整準(zhǔn)確地填寫了前面的相關(guān)表格和選項,尤其是基礎(chǔ)信息表中關(guān)于企業(yè)是否有研發(fā)活動、是否申請研發(fā)費用加計扣除等內(nèi)容。
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老師,建筑分公司,4季度開了30萬的票,小規(guī)模,印花稅是按30萬做為計稅依據(jù)嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/06 15:55
#稅務(wù)#
是的,按建筑服務(wù)的不含稅申報
?閱讀? 8
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請問下,我們公司是在各大商城設(shè)立的專柜,每天營業(yè)額收到商場的,商場每個月出具賬單,且我們跟商場簽合同關(guān)于租金結(jié)算是按扣點結(jié)算的,是聯(lián)營模式,沒有固定租金,比如按銷售額的10%結(jié)算,假如銷售額1萬元,扣點租金1000元,商場讓我們開發(fā)票9000元,但是商場不開這部分扣點租金發(fā)票,請問我們按哪個數(shù)據(jù)確認(rèn)收入
阿宇老師
??|
提問時間:01/06 15:54
#稅務(wù)#
在這種聯(lián)營模式下,貴公司應(yīng)按 10000 元確認(rèn)收入
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老師,一個人可以同時跟兩個公司簽勞動合同嗎?我們酒店這邊缺人,有時會從分店調(diào)人過來幫忙,那叫人家開勞務(wù)發(fā)票,扣點又很高,人家又不愿意,領(lǐng)導(dǎo)說叫簽份勞動合同,沒別的辦法了,這樣做有什么風(fēng)險
宋生老師
??|
提問時間:01/06 15:54
#稅務(wù)#
你好,1可以的. 2你如果給他簽勞動合同,要跟他確認(rèn)一下他在別的公司有沒有交社保。
?閱讀? 8
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小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以前年度成本調(diào)整是用主營業(yè)務(wù)成本還是用利潤分配-未分配利潤
郭老師
??|
提問時間:01/06 15:54
#稅務(wù)#
利潤利潤分配未分配利潤
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個人開具勞務(wù)費發(fā)票怎么在電子稅務(wù)局開?
樸老師
??|
提問時間:01/06 15:53
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 手機上下載省稅局APP,然后注冊登錄既可以代開
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發(fā)票一個字錯了,公司代碼對的。24年的沒有發(fā)現(xiàn),25年才發(fā)現(xiàn)有問題。已經(jīng)早就認(rèn)證了。
東老師
??|
提問時間:01/06 15:52
#稅務(wù)#
你好,具體是什么錯誤的呢?
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老師,下午好!關(guān)于全電普通發(fā)票跨2個月又產(chǎn)生訂單退回,會產(chǎn)生負(fù)數(shù)發(fā)票,不知道怎么開?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/06 15:50
#稅務(wù)#
需要發(fā)起紅字確認(rèn)單,對方未做賬,直接就生成了負(fù)數(shù)發(fā)票
?閱讀? 11
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老師這張發(fā)票怎么入科目
郭老師
??|
提問時間:01/06 15:50
#稅務(wù)#
你好,這個是你們自己使用的嗎?如果是的話,借管理費用,咨詢費貸,銀行存款。
?閱讀? 7
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年初需要報什么印花稅,沒簽訂采購合同。平時沒有那個報表,現(xiàn)在年初彈出來了印花稅報表。
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/06 15:49
#稅務(wù)#
就是按當(dāng)年新增實收資本和資本公積交營業(yè)賬簿印花稅,稅率0.025%
?閱讀? 12
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老師好!外經(jīng)證預(yù)繳增值稅在申報時是次月申報還是下下月申報?如我12月預(yù)繳的增值稅在1月15號前申報時系統(tǒng)附4表還沒數(shù)據(jù),是可以1月15號前異常申報還是必需得2月15日前才能申報?
宋生老師
??|
提問時間:01/06 15:46
#稅務(wù)#
你好,你實際上是十二月12月預(yù)交的,那就在1月15號申報的時候填。
?閱讀? 13
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車輛拉水屬于什么分類編碼?
波德老師
??|
提問時間:01/06 15:46
#稅務(wù)#
你好,會計學(xué)堂首頁-更多下面,有稅收編碼,你可以查詢一下
?閱讀? 10
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老師一般納稅人收到穩(wěn)崗補貼,怎么做賬?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/06 15:44
#稅務(wù)#
穩(wěn)崗補助 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-政府補助
?閱讀? 4
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老師,現(xiàn)在彌補虧損可以彌補幾年?可以補虧10年嗎?
微微老師
??|
提問時間:01/06 15:41
#稅務(wù)#
你好, 一、企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損,準(zhǔn)予向以后年度結(jié)轉(zhuǎn),用以后年度的所得彌補,但結(jié)轉(zhuǎn)年限最長不得超過五年。 二、自2018年1月1日起,當(dāng)年具備高新技術(shù)企業(yè)或科技型中小企業(yè)資格(以下統(tǒng)稱資格)的企業(yè),其具備資格年度之前5個年度發(fā)生的尚未彌補完的虧損,準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補,最長結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長至10年。 三、受疫情影響較大的困難行業(yè)企業(yè)2020年度發(fā)生的虧損,最長結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長至8年。 四、對電影行業(yè)企業(yè)2020年度發(fā)生的虧損,最長結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長至8年。 綜上,企業(yè)當(dāng)年未彌補完的虧損可在以后年度繼續(xù)彌補,彌補虧損年限按上述規(guī)定執(zhí)行。
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畜牧業(yè),給牛上的保險需要繳納印花稅嗎
郭老師
??|
提問時間:01/06 15:39
#稅務(wù)#
上的是牲畜保險的,屬于。
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老師,本期沒有銷項稅,只有進項稅,有幾張高鐵票、旅客運輸票,申報增值稅時需要填列嗎?還是可以到明年隨便哪個月填列?
宋生老師
??|
提問時間:01/06 15:37
#稅務(wù)#
你好,是的,你可以需要的時候填
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對于公司4年前的舊賬、亂賬、錯賬應(yīng)收與應(yīng)付怎么處理更合理?
樸老師
??|
提問時間:01/06 15:36
#稅務(wù)#
應(yīng)收賬: 梳理核對資料,與客戶溝通確認(rèn),評估并處理壞賬,根據(jù)結(jié)果調(diào)整賬務(wù)。 注意收集相關(guān)資料,編制對賬單,按規(guī)定計提核銷壞賬,確保賬目準(zhǔn)確。 應(yīng)付賬: 同樣梳理核對資料,與供應(yīng)商溝通,核實清理債務(wù),進行賬務(wù)調(diào)整。 要核實債務(wù)真實性,按情況付款或轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,注意稅務(wù)合規(guī)。 整體: 建規(guī)范流程制度,注意稅務(wù)合規(guī),可請外部審計,內(nèi)部加強監(jiān)督。 處理舊賬需耐心細(xì)致,保證財務(wù)信息真實準(zhǔn)確。
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老師,我們租賃的車輛拉運的一個國企的活,出租方是入圍單位,我們租他們的車還有幾輛我們自己的車跟著出租方給國企干活,國企全部結(jié)算到出租方了,也不給我們出代收代付協(xié)議,所以沒辦法,我們就跟出租方簽訂運輸合同,出租方在國企給的單價上扣一點作為介紹費,剩余的算我們的運費結(jié)算給我們,我們給出租方開運費發(fā)票,但是現(xiàn)在有個問題是我公司準(zhǔn)備入賬的原始磅單上編制單位寫的是國企的名稱,這個單子我放憑證里能用嗎
樸老師
??|
提問時間:01/06 15:36
#稅務(wù)#
若磅單能證明業(yè)務(wù)真實且與合同等可印證,可放入憑證,但因抬頭與入賬主體不符,可能有問題??蓽?zhǔn)備情況說明闡述業(yè)務(wù)流程,附在憑證后解釋,同時收集車輛出車、加油、司機工作記錄等佐證業(yè)務(wù)真實性。
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老師,我們是小規(guī)模,公司在2020年轉(zhuǎn)讓了名下的一輛車,賣了26000,稅務(wù)局讓我們修改2020年當(dāng)時的報表,季度不超30萬,應(yīng)該填寫增值稅第10欄貨物欄還是服務(wù)欄?
樸老師
??|
提問時間:01/06 15:34
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓車輛屬于銷售貨物,應(yīng)填寫增值稅申報表第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額(貨物及勞務(wù))” 欄次。 因為轉(zhuǎn)讓車輛屬于銷售貨物的行為,而不是提供服務(wù),所以要在貨物欄進行填寫。同時,由于季度銷售額不超 30 萬,符合小微企業(yè)免稅政策,將轉(zhuǎn)讓車輛的銷售額填入該欄次后,可享受免稅優(yōu)惠。
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老師,10-12利潤總額為0,需要計提所得稅嗎
文文老師
??|
提問時間:01/06 15:32
#稅務(wù)#
10-12利潤總額為0,不需要計提所得稅
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老師,我想問一下。藥店,有很多收入進公戶,到?jīng)]有開發(fā)票。怎么弄?
文文老師
??|
提問時間:01/06 15:32
#稅務(wù)#
按未開票收入確認(rèn),并申報
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你好,請問一般納稅人收到一張購買手機的專票,不能認(rèn)證抵扣,那我可以按照普票做福利費或者辦公費嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/06 15:31
#稅務(wù)#
可以的,直接做不抵扣勾選就行
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老師公司借給個人的借款需要申報印花稅嗎?
Helen老師
??|
提問時間:01/06 15:30
#稅務(wù)#
同學(xué)好,不需要交印花稅的
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