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二手車車行幫忙代開(kāi)的發(fā)票遺失,作為銷售方應(yīng)該怎么處理
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 15:36
#稅務(wù)#
您好,有沒(méi)有一聯(lián)留下來(lái)的,完全沒(méi)有就要報(bào)備,電子稅務(wù)局依次點(diǎn)擊【我要辦稅】—【綜合信息報(bào)告】—【特定涉稅信息報(bào)告】—【發(fā)票遺失、損毀報(bào)告】辦理。 納稅人同時(shí)丟失已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),可憑加蓋銷售方發(fā)票專用章的相應(yīng)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。 文件依據(jù):《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法實(shí)施細(xì)則》(國(guó)家稅務(wù)總局令第25號(hào)) 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)等事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第1號(hào))
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我公司有一個(gè)西藏項(xiàng)目,做勞務(wù),我公司和客戶公司注冊(cè)地都是成都,開(kāi)票是要先辦涉外事項(xiàng),在在勞務(wù)所在地開(kāi)票嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/11 08:29
#稅務(wù)#
你好,是建筑項(xiàng)目嗎?如果是的話,需要辦理外經(jīng)證開(kāi)票的在你企業(yè)所在地開(kāi)發(fā)票就行。
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所得稅年度匯算時(shí),如果公司賬上長(zhǎng)期股權(quán)投資有金額,是不是得勾選“從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)”
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 11:12
#稅務(wù)#
不用,專門(mén)從事股權(quán)投資的,才要勾選
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新版電子稅務(wù)局怎樣繳稅稅費(fèi)?
余倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 16:55
#稅務(wù)#
你好,首頁(yè)下方有個(gè)稅費(fèi)繳納的功能。
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法人作為員工被辭退,請(qǐng)問(wèn)一下要賠償他嗎?謝謝
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 16:08
#稅務(wù)#
您好,法人為什么會(huì)被辭退了
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年收入16.4萬(wàn),個(gè)稅交多少?怎么計(jì)算的?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 18:21
#稅務(wù)#
你好是工資的話 假設(shè)沒(méi)有其他的扣除 16.4-6)萬(wàn)*10%-2520 按著繳納的
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現(xiàn)在遇到一個(gè)特別尷尬的問(wèn)題。個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還,我看您這邊的繼續(xù)教育在說(shuō)是應(yīng)該計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,同時(shí)貸應(yīng)交稅費(fèi),我無(wú)法理解,非經(jīng)營(yíng)所得為何要進(jìn)入其他業(yè)務(wù)收入,并且還要繳納增值稅,您能幫忙解釋一下么?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/17 15:29
#稅務(wù)#
個(gè)人所得稅法》第十一條規(guī)定:對(duì)扣繳義務(wù)人按照所扣繳的稅款,付給百分之二的手續(xù)費(fèi)。 稅務(wù)處理 1、增值稅 根據(jù)財(cái)稅(2016)36號(hào)文件、代扣代繳個(gè)人所得稅的手續(xù)費(fèi)返還應(yīng)按照“商務(wù)輔助服務(wù)——經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”繳納增值稅。一般納稅人按6%,小規(guī)模納稅人按3%
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出口退稅采購(gòu)發(fā)票錄入,顯示商品名稱跟報(bào)關(guān)單不一致,但是核對(duì)都一樣,是怎么回事
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/11 09:33
#稅務(wù)#
你好,你是商貿(mào)的還是生產(chǎn)?
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老師您好,我們是一家酒店,一般納稅人,我們餐飲部的酒水香煙屬于零售嗎,這個(gè)申報(bào)增值稅是按13%申報(bào)嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 09:15
#稅務(wù)#
是的,那個(gè)屬于零售,按13%申報(bào)個(gè)稅
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老師,我們公司前幾年投資了一個(gè)重整的企業(yè),房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)應(yīng)該以什么價(jià)值計(jì)征最合適
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 18:38
#稅務(wù)#
房屋原值 你們投資對(duì)方屬于兩個(gè)企業(yè) 你還是按你的房屋原值繳納
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年度中旬小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人后小規(guī)模增值申報(bào)表的數(shù)據(jù)不會(huì)累計(jì)到一般納稅人的增值稅申報(bào)表中,填寫(xiě)企業(yè)所得稅時(shí)營(yíng)業(yè)收入那一欄提示的收入是增值稅一般納稅人申報(bào)表中的增值稅累計(jì)稅額,缺少了小規(guī)模的增值稅累計(jì)額,與實(shí)際不符,要怎么修改呢
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 11:55
#稅務(wù)#
您好,看說(shuō)明原因,能否通過(guò)的呢。
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老師你好,公司去年購(gòu)進(jìn)一臺(tái)旋挖鉆機(jī),開(kāi)票商品名稱寫(xiě)的是 建筑工程機(jī)械*旋挖鉆機(jī),現(xiàn)在公司想賣出,開(kāi)票時(shí)的商品名稱是不是跟進(jìn)項(xiàng)時(shí)一樣啊?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 17:26
#稅務(wù)#
是的,跟購(gòu)入時(shí)的稅目和名稱一致
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老師月底,關(guān)于稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該有哪些,希望全一點(diǎn)。附加稅還有增值稅的,一到稅我就有點(diǎn)蒙。一般納稅人企業(yè)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 15:53
#稅務(wù)#
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
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老師,正在走注銷程序的企業(yè),工商年報(bào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)是選擇“營(yíng)業(yè)、歇業(yè)、停業(yè)?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 12:39
#稅務(wù)#
你好 還是按營(yíng)業(yè)來(lái)的
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老師個(gè)體戶異常如何處理
麗媛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 18:14
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),1)盡快補(bǔ)報(bào)年報(bào)、平時(shí)按時(shí)提交年報(bào),工商局審核后將其移出; (2)修改虛假的公示信息; (3)申請(qǐng)?jiān)刂方怄i,工商局會(huì)來(lái)電核實(shí),通過(guò)后即可移出; (4)按照要求繳納,稅收征管系統(tǒng)自動(dòng)解除非正常狀態(tài),無(wú)需納稅人專門(mén)申請(qǐng)解除
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這個(gè)怎么算
小默老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/07 17:35
#稅務(wù)#
你好同學(xué),稍等看一下
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還有成品油的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證順序是什么呢?先增值稅認(rèn)證還是先消費(fèi)稅認(rèn)證。
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 20:12
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)沒(méi)有先后,都可以的
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老師好,多功能抑塵車,怎么個(gè)抵稅法?這屬于環(huán)保車
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/20 17:28
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題
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老師,俺公司同事,離職了,公司不給他交社保了,他現(xiàn)在沒(méi)有接收的公司,他該如何交社保呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 09:36
#稅務(wù)#
沒(méi)有工作可以去社保局自己繳納 靈活就業(yè)
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老師,早上好!我想問(wèn)一下匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表,需不需要蓋章再上傳,還是直接上傳就可以了呢,謝謝!
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 08:25
#稅務(wù)#
你好,直接填數(shù)就可以了,這個(gè)不用蓋章。
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這個(gè)是什么意思呢老師
小愛(ài)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 20:57
#稅務(wù)#
您好,首先簽訂好合同,約定好貨物發(fā)出后開(kāi)具發(fā)票,這樣收到客戶預(yù)付款時(shí)借銀行存款 貸預(yù)收賬款,客戶不要求時(shí)不用開(kāi)收據(jù)的(現(xiàn)在收付款都有銀行電子回單)
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生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù),免抵退稅申報(bào)明細(xì)表中,免抵退稅額是怎么得出來(lái)的呢?
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 21:29
#稅務(wù)#
您好 免抵退稅申報(bào)明細(xì)表中,免抵退稅額 第一行397716.74*0.13=51703.1762 第二行38480.77*0.13=5002.5001 第三行435362.11*0.13=56597.0743
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代開(kāi)15000的勞務(wù)報(bào)酬需要交多少個(gè)人所得稅呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 08:42
#稅務(wù)#
1.5萬(wàn)÷1.01×80%*20%,按照這個(gè)來(lái)計(jì)算
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固定成本在實(shí)物操作中計(jì)提包含那些項(xiàng)目?折舊,還有那些,怎么從會(huì)計(jì)科目中找到這個(gè)固定成本?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/16 08:19
#稅務(wù)#
您好,有固定資產(chǎn) ,累計(jì)折舊 。就從科目余額表中找到這2個(gè)科目 ,固定資產(chǎn)就是我們?cè)纪度?,減累計(jì)折舊 就是目前固定資產(chǎn)凈值
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這個(gè)怎么算
小默老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/07 17:34
#稅務(wù)#
你好同學(xué),稍等看一下
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老師,公益性生物資產(chǎn)會(huì)計(jì)上做的是資產(chǎn)類,每月折舊,稅法上不作為資產(chǎn),那匯算清繳的時(shí)候要怎么調(diào)整呢
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 15:13
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,稅法意思是不允許折舊是嗎
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老師,臨時(shí)工干了3個(gè)月(2.3.4月),但是到最后一個(gè)月才統(tǒng)一支付的工資,個(gè)稅要是5月統(tǒng)一申報(bào).那就要交個(gè)稅?但是每月實(shí)際算下來(lái)沒(méi)超5000元,不用交個(gè)稅
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 10:14
#稅務(wù)#
您好,把入職日期寫(xiě)寫(xiě)2.1日,不是寫(xiě)5.1就不用交個(gè)稅了,能扣3個(gè)5000
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系統(tǒng)上有個(gè)財(cái)報(bào)需要填寫(xiě),但是我點(diǎn)進(jìn)去就是第二個(gè)圖,沒(méi)有表格要填,這是什么原因
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 14:25
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,這個(gè)表是財(cái)報(bào)年報(bào) 就是讓你填寫(xiě) 2023 年的財(cái)報(bào)的。 是不是填寫(xiě)過(guò)了, 如果不是,給稅局打電話。因?yàn)?。每個(gè)地方的申報(bào)畫(huà)面不一樣的。且有的公司還不需要申報(bào)
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稅務(wù)認(rèn)定工會(huì)經(jīng)費(fèi)稅率為千分之一點(diǎn)二,計(jì)稅依據(jù)是按工資總額申報(bào)還是開(kāi)票收入申報(bào)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 17:00
#稅務(wù)#
你好!是按工資總額來(lái)的
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請(qǐng)問(wèn)23年購(gòu)入的固定資產(chǎn)在23年賣掉了,需要填A(yù)105080表嗎?還要填別的表嗎?
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 17:42
#稅務(wù)#
你好,你買價(jià)是虧損出售的?
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