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所屬話題: 老師,售樓部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后,再出售的,是否按轉(zhuǎn)讓舊房處理?出售成本需評估嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/06 13:08
#稅務(wù)#
售樓部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后出售一般按轉(zhuǎn)讓舊房處理。若有原始入賬價值及折舊等記錄,可據(jù)此確定成本,無需評估;若無準(zhǔn)確入賬價值或入賬不合理等,可能需評估確定成本。出售時要按規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)申報和會計處理,保留相關(guān)資料。
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建筑安裝服務(wù)企業(yè)所得稅稅負(fù)1.5% 這個是適用于企稅5%的小微企業(yè) 還是企稅25%的一般企業(yè)啊
樸老師
??|
提問時間:01/06 12:46
#稅務(wù)#
建筑安裝服務(wù)企業(yè)所得稅稅負(fù) 1.5%,既可能適用于符合一定條件的小微企業(yè),也可能適用于一般企業(yè)。具體情況如下: 小微企業(yè):小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過 100 萬元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,實際稅負(fù)可能會達(dá)到 1.5% 左右。例如,應(yīng)納稅所得額為 100 萬元,按 20% 稅率計算,再減半征收,實際繳納企業(yè)所得稅為 100×20%×50%=10 萬元,稅負(fù)率為 10÷100=10%,若再結(jié)合一些地方的稅收優(yōu)惠政策等,有可能使稅負(fù)降低至 1.5% 左右。 一般企業(yè):一般企業(yè)如果存在成本費用扣除充分、享受特定稅收優(yōu)惠政策、納稅調(diào)整事項較多等情況,也可能使實際企業(yè)所得稅稅負(fù)達(dá)到 1.5%。比如一般的建筑安裝服務(wù)企業(yè)從事符合條件的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水項目,自項目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起,第一年至第三年免征企業(yè)所得稅,第四年至第六年減半征收企業(yè)所得稅,在減半征收期間,若應(yīng)納稅所得額等情況合適,也可能出現(xiàn) 1.5% 的稅負(fù)。
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老師,請問個稅和社保,現(xiàn)金流量指定時選哪個項目?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/06 11:59
#稅務(wù)#
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
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請問個體需不需要繳納印花稅
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/06 11:59
#稅務(wù)#
購入和銷售貨物不需要交印花稅,其他業(yè)務(wù)范圍正常交 印花稅應(yīng)稅憑證范圍: 是指本法所附《印花稅稅目稅率表》列明的合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)和營業(yè)賬簿。根據(jù)《印花稅稅目稅率表》規(guī)定,合同(指書面合同),包括借款合同、融資租賃合同、買賣合同、承攬合同、建設(shè)工程合同、運輸合同、技術(shù)合同、租賃合同、保管合同、倉儲合同、財產(chǎn)保險合同; 營業(yè)賬簿,證券交易,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)。
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那我計提多交的少不是有余額啦嗎,怎么處理
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/06 11:58
#稅務(wù)#
多交的金額補計提就行了
?閱讀? 7
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老師,我問下。,年底需要看下一整年的稅負(fù)率嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/06 11:58
#稅務(wù)#
你好是的建議先看一下
?閱讀? 41
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老師,有個問題屬于旅游建設(shè)籌備期,可是比如像一些房屋廁所辦公室和游樂設(shè)備已經(jīng)屬于可使用狀態(tài),但景區(qū)明年五一開業(yè),總工說明年開業(yè)前可以出所有項目上的數(shù)據(jù),我不知道這些達(dá)到使用狀態(tài)的可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎,但如果現(xiàn)在轉(zhuǎn),只有入到在建工程的一些數(shù)據(jù)可以轉(zhuǎn),我不知道預(yù)算和每個項目完成造假在多少錢?
樸老師
??|
提問時間:01/06 11:57
#稅務(wù)#
已達(dá)到可使用狀態(tài)的房屋廁所、辦公室和游樂設(shè)備等可以轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),以在建工程數(shù)據(jù)作為初始入賬價值基礎(chǔ)。預(yù)算可作參考,不能作為確定價值的唯一依據(jù),可先暫估入賬,待有更準(zhǔn)確的項目完成造價數(shù)據(jù)后再調(diào)整,同時自達(dá)到可使用狀態(tài)次月起計提折舊。
?閱讀? 31
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老師,建筑行業(yè)印花稅按照什么計稅標(biāo)準(zhǔn)計算繳納印花稅?
樸老師
??|
提問時間:01/06 11:56
#稅務(wù)#
建筑行業(yè)印花稅主要根據(jù)合同類型及金額來確定計稅標(biāo)準(zhǔn),具體如下: 建設(shè)工程合同:包括建筑安裝工程承包合同等,按承包金額的萬分之三計算。 建設(shè)工程勘察設(shè)計合同:按收取費用的萬分之五計算。 租賃合同:如建筑施工設(shè)備出租等合同,按租金的千分之一計算。 貨物運輸合同:涉及建筑材料等運輸?shù)暮贤催\輸費用的萬分之五計算。 營業(yè)賬簿:記載資金的賬簿,按實收資本和資本公積的合計金額的萬分之五計算;其他賬簿按件計稅,每件 5 元。
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附加稅減半征收我怎么做憑證當(dāng)月減少還是繳費月減少,憑證怎么做
郭老師
??|
提問時間:01/06 11:56
#稅務(wù)#
你好,直接按照你需要交的來計提就行,這個減少的不用體現(xiàn)。
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年底,工資獎金12月發(fā)放,過年紅包1月發(fā)放,能提前放到12月工資發(fā)放嗎
文文老師
??|
提問時間:01/06 11:54
#稅務(wù)#
能提前放到12月工資發(fā)放
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公司正常經(jīng)營,現(xiàn)開了個線下的展銷館,請問展銷館是否需要單獨辦理營業(yè)執(zhí)照
宋生老師
??|
提問時間:01/06 11:54
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要的。
?閱讀? 33
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老板購買車子,然后租給公司,需要在稅局代開發(fā)票給公司嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/06 11:51
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要代開的。
?閱讀? 18
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每月給員工計算個稅,應(yīng)該怎么計算,假如當(dāng)年工資截止到當(dāng)月未超過60000元,但當(dāng)月超過5000了,在計算實發(fā)工資時,應(yīng)該扣除當(dāng)月的個稅嗎
小菲老師
??|
提問時間:01/06 11:51
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 工資個稅是累計算的。 如果每個月工資累計數(shù),減去5000*月份,有余額,繳納要預(yù)繳個稅的
?閱讀? 12
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老師,建筑工程小微企業(yè)要不要申報印花稅?
文文老師
??|
提問時間:01/06 11:51
#稅務(wù)#
建筑工程小微企業(yè),要申報印花稅
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老師,員工報銷的飛機票沒有公司稅號可以稅前扣除么!
文文老師
??|
提問時間:01/06 11:51
#稅務(wù)#
是發(fā)票還是行程單?
?閱讀? 11
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老師,個人獨資企業(yè)繳納個人所得稅,要不要申報印花稅?
文文老師
??|
提問時間:01/06 11:49
#稅務(wù)#
個人獨資企業(yè)繳納個人所得稅,不要申報印花稅
?閱讀? 3
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老師:電子稅務(wù)局如何查看是否報了上月的增值稅等稅費及以往的各期的財務(wù)報表
宋生老師
??|
提問時間:01/06 11:49
#稅務(wù)#
你好 你登錄電子稅務(wù)局,然后點擊我要查詢一戶式查詢。 里面就有申報查詢和財務(wù)報表報送查詢。
?閱讀? 10
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老師,公司新做了線下展銷館。 線下展銷館是否需要重新辦理營業(yè)執(zhí)照
小菲老師
??|
提問時間:01/06 11:48
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不需要的
?閱讀? 22
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公司只有會計憑證,可以不繳納印花稅嗎?印花稅的范圍是什么?
鄒老師
??|
提問時間:01/06 11:46
#稅務(wù)#
你好,如果發(fā)生了印花稅的應(yīng)稅行為,是需要繳納印花稅的。 范圍包括:簽訂買賣合同,租賃合同,運輸合同等,領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照,設(shè)立賬簿等
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老師個人承擔(dān)的一部分社保直接放到利潤分配未分配利潤當(dāng)中合適不
文文老師
??|
提問時間:01/06 11:42
#稅務(wù)#
個人承擔(dān)的一部分社保直接放到利潤分配未分配利潤,不合適,可直接計入管理費用-工資
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老師!2024年12月底注冊的公司,2025年1月需報什么稅?
文文老師
??|
提問時間:01/06 11:42
#稅務(wù)#
稅務(wù)登記是12月做的嗎?
?閱讀? 9
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這種油票可以在稅前扣除嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/06 11:41
#稅務(wù)#
油票可以在稅前扣除
?閱讀? 15
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公司作為其他公司的股東,收到分紅了怎么做賬,是公司的收益嗎,
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/06 11:39
#稅務(wù)#
借:銀行存款 貸:投資收益
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申報印花稅是含稅金額還是不含稅金額,銷售和購進(jìn)都需要繳納嗎,我看前會計都只申報了銷售的。
文文老師
??|
提問時間:01/06 11:36
#稅務(wù)#
可按營業(yè)收入+營業(yè)成本做為計稅依據(jù)
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老師,你好!季度申報時出現(xiàn)這些提示,我忽略風(fēng)險大嗎?等到匯算清繳時再調(diào)整。
文文老師
??|
提問時間:01/06 11:34
#稅務(wù)#
等到匯算清繳時再調(diào)整,可以
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請問個體工商戶年度經(jīng)營所得B表我在電子稅務(wù)局申報完了,是不是自然人電子稅務(wù)局中得年度匯繳申報就不用再申報了。
宋生老師
??|
提問時間:01/06 11:30
#稅務(wù)#
是的,就已經(jīng)做完了,可以了。
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數(shù)電發(fā)票明細(xì)導(dǎo)入,負(fù)數(shù)識別不了,要怎么辦
宋生老師
??|
提問時間:01/06 11:30
#稅務(wù)#
你好,你是要導(dǎo)入到什么里面去
?閱讀? 19
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老師,我們公司使用權(quán)資產(chǎn)形成了遞延所得稅負(fù)債,目前公司凈利潤還是虧損狀態(tài),這樣要做遞延所得稅負(fù)債的計提嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/06 11:25
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要做的。
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公司員工,大家一起吃飯的錢可以入管理費用、福利費嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/06 11:24
#稅務(wù)#
大家一起吃飯的錢可以入管理費用-福利費
?閱讀? 6
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老師,我問下,今年的發(fā)票,如果沒有勾選,一直放著有沒有關(guān)系?還是說先勾選不抵扣,等有發(fā)票再做抵扣
暖暖老師
??|
提問時間:01/06 11:23
#稅務(wù)#
你好,沒問題的!可以年后再勾選
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