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A某參與本單位的內部招采評標后,領取評標費,違反什么規(guī)定?
樸老師
??|
提問時間:08/05 14:11
#事業(yè)單位#
A 某參與本單位的內部招采評標后領取評標費是否違反規(guī)定,需要考慮以下幾個方面: 一、單位內部規(guī)定 1.如果單位有明確的規(guī)章制度禁止內部員工在參與本單位內部招采評標時領取評標費,那么 A 某的行為就違反了單位自身的規(guī)定。例如,一些單位為了保證內部評標工作的公正性和純粹性,規(guī)定內部人員參與評標屬于工作職責范圍內的事務,不允許額外領取費用。 2.若單位沒有相關禁止性規(guī)定,且未明確評標費用的支付標準和范圍,那么需要進一步從其他角度來判斷。 二、利益沖突和公正性考量 1.即使單位沒有明文禁止領取評標費的規(guī)定,但如果領取評標費可能導致潛在的利益沖突,影響評標工作的公正性和客觀性,也可能存在問題。例如,A 某因為領取了評標費,可能在評標過程中受到經濟利益的干擾,無法完全客觀公正地進行評審,從而違反了公平、公正、公開的招采評標原則。或者如果領取評標費的行為可能引起其他投標人或利益相關方對評標公正性的質疑,也可能存在不妥之處。 三、行業(yè)規(guī)范和法律法規(guī) 1.在某些特定行業(yè)或領域,可能存在相關的行業(yè)規(guī)范或監(jiān)管要求,對內部評標人員領取評標費有相應的規(guī)定。比如在一些公共資源交易領域,對于評標人員的費用支付有嚴格的規(guī)范和限制,以確保評標活動的合規(guī)性。 2.從法律法規(guī)層面,如果沒有明確的法律禁止性規(guī)定,但如果這種行為違背了誠實信用、公平競爭等基本的法律原則,也可能存在一定的法律風險。
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公辦幼兒園,幼兒伙食費和教師分開做賬怎么做?收不收老師伙食費?
廖君老師
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提問時間:08/19 22:15
#事業(yè)單位#
您好,不收老師伙食費, 這是福利費 借:主營業(yè)務成本-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 收孩子的伙食費 借:銀行 貸:其他應付款 買食材 借:其他應付款 應付職工薪酬-福利費 貸:銀行
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某事單業(yè)單位12月1日,開出現金支票從零余額賬戶提取現金1000元作為備金。借:庫存現金 1000 貸:零余額賬戶用款額度 1000 老師這個預算會計怎么做
姜再斌 老師
??|
提問時間:12/26 10:59
#事業(yè)單位#
你好,預算會計不用做賬。
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事業(yè)單位自有資金預算需要指標分解嗎
波德老師
??|
提問時間:09/07 15:08
#事業(yè)單位#
你好,自有資金不需要走指標
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對于鎮(zhèn)政府來說: 1.直接支付和授權支付是支付方式;直接支付一定是支付到第三方的賬戶,授權支付的話可能支付到基本戶也可能支付進專項戶,對嗎? 2.鎮(zhèn)政府的財撥資金全部是預算內資金,對嗎? 3.鎮(zhèn)政府有沒有自有資金? 4.基本戶和專項戶里的資金既可能是財政資金,也可能是自有資金嗎?
樸老師
??|
提問時間:08/08 10:23
#事業(yè)單位#
1.直接支付通常是由財政部門直接將款項支付給收款人或供應商(即第三方),這種理解是正確的。授權支付是預算單位根據財政授權,自行開具支付令,通過國庫單一賬戶體系將資金支付到收款人賬戶。授權支付的資金可以支付到基本戶或專項戶等。一般來說,根據實際情況和規(guī)定,可能會出現支付到這些賬戶的情況,這種說法是合理的。 2.鎮(zhèn)政府的財撥資金主要是預算內資金,但不完全都是。除了預算內資金,可能還會有一些預算外資金以及其他特定來源的資金等。例如一些專項補助資金、上級轉移支付資金等屬于預算內資金,但也可能存在一些按規(guī)定收取的非稅收入等預算外資金。 3.鎮(zhèn)政府有自有資金。比如鎮(zhèn)政府按規(guī)定取得的一些非稅收入、自有資產的出租收入等,這些在滿足一定條件和規(guī)定的情況下,可以作為鎮(zhèn)政府的自有資金使用和支配。 4.基本戶和專項戶里的資金來源可能比較復雜?;緫衾锏馁Y金可能包含一部分財政資金,比如通過授權支付下達的財政資金等,也可能有鎮(zhèn)政府的自有資金,比如一些非稅收入等存入基本戶用于日常開支等。專項戶通常是用于特定項目或專項資金的存儲和管理,這里面的資金主要是財政資金,但也不排除在一些特殊情況下,可能會混入少量符合規(guī)定的自有資金用于補充特定項目的配套資金等情況。但總體來說,專項戶主要以財政資金為主。
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老師,請教單位污水管網工程完工后是入固定資產-房屋及構造物嗎?
三三老師
??|
提問時間:12/21 09:29
#事業(yè)單位#
同學你好,可以計入固定資產
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某事業(yè)單位2x19年年終分配,非財政撥款結余總額為800000元,按照結余的40%提取職工福利基金。①2x19年12月31日,財務會計分錄如下: 借:本年盈余分配--提取職工福利基金320 000貸:專用基金--職工福利基金 320 000②同時,編制預算會計分錄: 老師這個預算會計怎么做
樸老師
??|
提問時間:12/26 11:13
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位應當設置“非財政撥款結余”科目,用以核算事業(yè)單位非財政撥款收支的結余。因此,在預算會計中,事業(yè)單位提取職工福利基金的賬務處理如下: 借:非財政撥款結余-結余分配-提取職工福利基金 320000 貸:專用基金-職工福利基金 320000 預算會計中并沒有涉及“資金結存”科目,因此不需要編制預算會計分錄的第二部分。
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老師,如果我的其他應付款僅僅是一筆專項款,我們銀行存款只有159萬,其他應付款是172萬,借款有70萬,這個能放映一些什么情況
大張老師
??|
提問時間:03/27 23:23
#事業(yè)單位#
你好,單看這三個科目,反映流動資金不足以償還借款。
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老師,請教一下旅游業(yè)報增值稅的附表應稅服務扣除清單里面火車票沒有納稅人識別號,發(fā)票代碼,不填無法保存,這個怎么處理,謝謝
小小霞老師
??|
提問時間:10/11 15:05
#事業(yè)單位#
你好,你看下有其他欄次嗎
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稅費與滯納金未支付,和稅務局溝通兩三年了,不能判斷是否支付,需要做賬嗎,有什么風險嗎?
郭老師
??|
提問時間:09/07 18:45
#事業(yè)單位#
你好,稅費需要掛賬,你提現權責發(fā)生制 滯納金不用
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如何查詢公司是否獲得信用單位稱號
李老師(1)
??|
提問時間:11/17 14:29
#事業(yè)單位#
你好同學,您是指的咱哪一方面的信用呀,可以給相關的部門兒打電話就行,讓他們直接在后臺系統(tǒng)里給咱們確定一下。
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單位負責人審核,分管領導審批,這種的話在出差審批單上是不是只需要分管領導簽字?還需要單位負責人簽字嗎?
宋生老師
??|
提問時間:08/29 17:01
#事業(yè)單位#
你好!都需要簽字了
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請問老師 上山自采藥、領用原材料、人工、水電=庫存商品再銷售結轉成本,完整分錄
暖暖老師
??|
提問時間:08/02 14:33
#事業(yè)單位#
以下是相關的完整會計分錄: 上山自采藥: 借:原材料 貸:應付職工薪酬(采藥人工費用) 領用原材料: 借:生產成本 貸:原材料 發(fā)生人工費用: 借:生產成本 貸:應付職工薪酬 發(fā)生水電費: 借:生產成本 貸:銀行存款(或應付賬款) 產品完工入庫: 借:庫存商品 貸:生產成本 銷售時: 借:銀行存款(或應收賬款等) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 結轉成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
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老師你好,因社保基數調整,這個月補繳了1-8月的社保費用,那我的財務會計分錄該怎么做?還要不要計提補繳的這部分的社保費用?
樸老師
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提問時間:09/19 09:36
#事業(yè)單位#
一、財務會計分錄 單位承擔部分 補繳時: 借:應付職工薪酬 —— 社會保險費(單位部分) 貸:銀行存款 調整以前月份費用(可根據企業(yè)實際情況選擇是否調整,如果調整): 借:以前年度損益調整 / 管理費用等(單位承擔的社保費用對應的費用科目,1 - 8 月應分攤的金額) 貸:應付職工薪酬 —— 社會保險費(單位部分) 個人承擔部分 補繳時: 借:其他應收款 —— 個人社保(個人承擔部分) 貸:銀行存款 從員工工資中扣回(假設在本月工資中扣回): 借:應付職工薪酬 —— 工資 貸:其他應收款 —— 個人社保(個人承擔部分) 二、是否計提補繳部分 一般情況下,如果企業(yè)執(zhí)行的是企業(yè)會計準則,且需要調整以前月份費用,那么需要對補繳的單位承擔部分社保費用進行計提,通過 “以前年度損益調整” 或當期費用科目體現,以確保費用在所屬期間的準確性。 如果企業(yè)執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,對于本年度的費用調整,可以不通過 “以前年度損益調整” 科目,直接計入當期費用,但也需要考慮是否需要對補繳費用進行計提,以保證財務報表的準確性和合理性。
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個人開票后如何在個稅APP申報
宋生老師
??|
提問時間:03/29 14:22
#事業(yè)單位#
你好!你是要申報什么稅
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某事業(yè)單位2019年3月開展經營活動,經營活動人員薪酬總額為80000元,代扣代繳個人所得稅4000元,使用銀行存款支付職工薪酬和個人所得稅。財務和預算會計
曉旭老師
??|
提問時間:12/21 18:56
#事業(yè)單位#
你好同學,老師一一解答,請耐心稍等
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醫(yī)院23年DRG年終清算虧了,還欠醫(yī)保局錢。這個怎么處理呀!
樸老師
??|
提問時間:08/16 10:14
#事業(yè)單位#
...
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老師,單位有個微信商戶,經濟業(yè)務是先到微信商戶,次日才能體現到銀行卡,請問權責發(fā)生制下,如何記賬,確認微信收到款后,如何確認收入,憑證后面附什么呢?微信沒有憑證,銀行回單又晚一天
郭老師
??|
提問時間:12/28 19:33
#事業(yè)單位#
借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借銀行存款 財務費用手續(xù)費 貸其他貨幣資金 第一個有收款單據的嗎
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請問一下,工會把結余收入存定期一年,分錄怎么做,我們單位貨幣資金就只有現金和銀行存款
樸老師
??|
提問時間:08/02 12:52
#事業(yè)單位#
工會將結余收入存定期一年,可進行如下會計分錄: 借:銀行存款 - 定期存款 貸:銀行存款 - 活期存款 例如,工會將 10000 元的活期存款轉為定期一年存款,分錄為: 借:銀行存款 - 定期存款 10000 貸:銀行存款 - 活期存款 10000
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假設法人之前還沒有注冊公司、然后簽的是個人合同、現在注冊公司了可以拿公司開票嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:01/16 17:27
#事業(yè)單位#
不可以的哈。公司不能代開個人的發(fā)票
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事業(yè)單位自有資金支出和預算不一致,需要調整預算嗎,有什么法律法規(guī)依據嗎
廖君老師
??|
提問時間:09/07 09:28
#事業(yè)單位#
您好,不調整 中國科學院所屬事業(yè)單位財務會計工作暫行條例(試行) 第七條 單位預算一經批復,應嚴格執(zhí)行,涉及財政預算撥款和上級補助收入的支出預算,原則上不能調整。因國家政策變動調整預算時,院財務管理部門根據國家批復的預算調整數,調整有關單位的預算;單位因事業(yè)計劃發(fā)生重大變化確需調整涉及財政預算撥款的支出預算時,必須經院財務管理部門報請財政部批準后執(zhí)行;確需調整上級補助收入的支出預算時,必須經院財務管理部門批準后執(zhí)行。單位其他收入和支出預算調整,由單位按規(guī)定程序自行確定。
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老師**社保代別人交納社保每個月繳款的社保應該怎么算
家權老師
??|
提問時間:08/16 08:28
#事業(yè)單位#
那個不需要你算的,申報多少就交多少就行
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行政單位個人所得稅繳納時通過三方協(xié)議扣款,有時先繳納后跟個人收款存入銀行,有時候從發(fā)放的績效獎勵代扣,再從財政撥款收入轉到基本戶。怎么做會計分錄?
木木老師
??|
提問時間:08/29 17:52
#事業(yè)單位#
借應交稅費,貸銀行存款。如果說是先存進來,就是借銀行存款,貸其他應付款。繳納的時候就是借其他應付款貸銀行存款。而財政收錢的時候,就是借銀行存款貸財政撥款收入。
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事業(yè)單位無形資產如何做攤銷,因為是21年的辦公軟件,怎么做?
宋生老師
??|
提問時間:04/02 16:45
#事業(yè)單位#
借管理費用”、“業(yè)務活動費用等 貸累計攤銷
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老師,您好,我想咨詢一下,我這邊財務平衡存在差異,想在“預算管理一體化系統(tǒng)”我怎么去查詢這筆存在的差異的金額錯在哪里?然后怎么解決才能消除差異?
樸老師
??|
提問時間:08/19 15:16
#事業(yè)單位#
要在 “預算管理一體化系統(tǒng)” 中查詢財務平衡差異的原因并解決以消除差異,您可以按照以下步驟進行: 1.數據核對與篩選:首先,全面核對您的預算編制、執(zhí)行和決算數據。在系統(tǒng)中,利用篩選功能,按照時間范圍、項目類別、收支科目等條件,縮小查找差異的范圍。例如,先查看特定時間段內的所有收支記錄,或者僅關注某一重大項目的相關財務數據。 2.賬表對比分析:將系統(tǒng)生成的各類報表,如預算執(zhí)行情況表、決算表等,與您的原始記賬憑證和明細賬進行對比。比如,對比預算下達數與實際執(zhí)行數的差異,查找是否存在未按照預算安排執(zhí)行的項目。 3.檢查流程與審批:審查財務處理的流程是否規(guī)范,各項收支是否經過了正確的審批環(huán)節(jié)。舉例來說,查看某筆大額支出是否有完整的審批簽字和相關文件支持。 4.核對系統(tǒng)設置與參數:確認系統(tǒng)中的各項設置和參數是否正確,如科目編碼、核算規(guī)則等。比如,檢查某個收支科目在系統(tǒng)中的定義和核算方式是否與實際業(yè)務相符。 5.溝通與咨詢:如果自行查找仍無法確定差異原因,可以與系統(tǒng)技術支持人員、財務部門同事或者上級主管部門進行溝通和咨詢。例如,向系統(tǒng)技術人員請教是否存在系統(tǒng)故障或數據傳輸問題導致的差異。 6.調整與糾正:一旦確定了差異的原因,根據相關財務制度和規(guī)定進行相應的調整和糾正。比如,如果是記賬錯誤,及時進行沖正和重新記賬;如果是系統(tǒng)問題,在技術人員的指導下進行數據修復或重新錄入。
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我們公司買了一臺不到2000塊錢的打印機,是計入固定資產還是管理費用呢
樸老師
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提問時間:12/05 10:56
#事業(yè)單位#
同學你好 計入管理費用
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如果事業(yè)單位收到一筆收入金額1000,增值稅100。那會計分錄:借:銀行存款1100 貸:事業(yè)收入1000貸:應交增值稅100;預算會計分錄:借:資金結存1100,貸:事業(yè)預算收入1100。這樣財務會計里的事業(yè)收入和預算會計里的預算事業(yè)收入金額不一致,沒問題嗎?
蔣飛老師
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提問時間:05/21 01:08
#事業(yè)單位#
你好!可以這樣處理的,沒問題。
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某事業(yè)單位屬于增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%。2x24年1月25日,收到一批退貨(已驗收入庫),該批退貨系2x23年11月銷售給甲公司的某產品,銷售收入為250萬元,增值稅銷項稅額40萬元。結轉產品銷售成本200萬元,此項銷售收入已在銷售當月確認,款項至2x23年12月31日尚未收到。2x23年末,該事業(yè)單位對應收甲公司賬款按賬面余額的5%計提壞賬準備。
樸老師
??|
提問時間:03/27 09:33
#事業(yè)單位#
同學你好 要做分錄嗎
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政府會計:以前年度已核銷的預付賬款5萬元又收回,該筆預付賬款屬于非財政資金撥款。怎么做分錄?
冉老師
??|
提問時間:09/28 15:59
#事業(yè)單位#
你好, 你們核銷的分錄,反方向沖回的
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現在每個月20號一結賬,那工資是不是也是20號一計提?
廖君老師
??|
提問時間:03/27 07:31
#事業(yè)單位#
您好,是的,這樣才是權責發(fā)生制,收入和各項成本費用配比了
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