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小微企業(yè),企業(yè)所得稅都是25%減按5%征收的么,還是應(yīng)納稅所得額多少范圍之內(nèi)減按多少征收
郭老師
??|
提問時間:05/25 11:38
#稅務(wù)#
小型微利企業(yè),利潤300萬以內(nèi)的,稅率5%,超過300萬的,全部按照25%。
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公司是調(diào)料品公司,下游客戶主要是個體戶,上游是能開到進項票的,那有沒有必要說升級為一般納稅人,然后平常的那些費用支出可以作為進項抵扣,比如司機加油那個加油的票、過高速路拿回來的、路邊停車費等等能作為進項抵扣銷項嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/09 10:53
#稅務(wù)#
你好,想要抵扣增值稅必須是一般納稅人的,如果是小規(guī)模抵扣不了的。
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老師好,剛發(fā)現(xiàn)勾選系統(tǒng)里面有2張17年的發(fā)票,是材料發(fā)票。該怎么處理,票肯定找不到了還是17點稅率的
甜椒老師
??|
提問時間:05/25 10:27
#稅務(wù)#
您好!這個是您企業(yè)真實發(fā)生的業(yè)務(wù),可以勾選的,找不到發(fā)票原件,可以跟供應(yīng)商要一個復(fù)印件蓋上對方的財務(wù)章。
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公司股東及出資信息21年已變更,但是22年年報沒改,23年再改不會有影響吧
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/24 13:48
#稅務(wù)#
您好,23年再改不會有影響的
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工商年報聯(lián)絡(luò)員信息不對 登陸不上 要重新備案需要帶什么啊
郭老師
??|
提問時間:04/17 15:47
#稅務(wù)#
你好,他不是有一個變更聯(lián)絡(luò)員嗎?在這里面可以修改的。
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請問老師:數(shù)電票上個月開的總金額怎么查呢?謝謝
樸老師
??|
提問時間:08/02 14:41
#稅務(wù)#
1.以辦稅人身份登錄進入電子稅務(wù)局,點稅務(wù)數(shù)字賬戶。 2.進入稅務(wù)數(shù)字賬戶后,點發(fā)票查詢統(tǒng)計。 3.進入發(fā)票查詢統(tǒng)計后,點全量發(fā)票查詢。 4.在查詢類型,發(fā)票來源,票種等,都選下需要的選項
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老師,我想問下生產(chǎn)型出口企業(yè)應(yīng)該報出口退稅,這張報關(guān)單是22年的業(yè)務(wù),現(xiàn)在這筆報關(guān)單不做退稅,只做免稅申報,還需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?"
郭老師
??|
提問時間:04/28 15:48
#稅務(wù)#
對的,是的,需要進項轉(zhuǎn)出。
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老師,如果公司代扣代繳勞務(wù)費個稅,個人還用開票回來給公司嗎?還是個人既要開票回來給公司,公司還要代扣代繳個稅呢
郭老師
??|
提問時間:06/10 13:20
#稅務(wù)#
需要 發(fā)票是為了抵扣企業(yè)所得稅 發(fā)票如果有備注支付企業(yè)貸款代表需要企業(yè)代扣代繳
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圖片問題回復(fù)一下,例如商貿(mào)企業(yè)毛利率在40%左右情況,這個思路是怎么樣的
廖君老師
??|
提問時間:05/25 10:08
#稅務(wù)#
您好,毛利率在40%,這個只能通過主營業(yè)務(wù)收入把 主營業(yè)務(wù)成本估計出來, 主營業(yè)務(wù)成本= 主營業(yè)務(wù)收入*60% 其他的期間費用是無法估計的,賬務(wù)是實際發(fā)生什么費用就記賬,沒有統(tǒng)一的比例哦
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老師,第八題怎么寫啊
暖暖老師
??|
提問時間:04/14 15:31
#稅務(wù)#
當月可以抵扣進項稅額 26000+52000=78000 當期銷項稅額的計算是 (1417000+2616)/1.09*9%+(95400+15900)/1.06*6%=123516 應(yīng)交增值稅 123516-78000=45516
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老師,請問餐廚垃圾處理后的產(chǎn)生的毛油屬于鼓勵類產(chǎn)業(yè)嗎?
meizi老師
??|
提問時間:04/18 10:51
#稅務(wù)#
你好; 是的;這個是可以算是 鼓勵類產(chǎn)業(yè)的
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請問老師,3000元的電腦,沒有做固定資產(chǎn)而是做為低值易耗品,并在當月一次性結(jié)轉(zhuǎn)當期損益。這種情況在所得稅匯算清繳,需要在固定資產(chǎn)里填報嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:05/26 16:10
#稅務(wù)#
您好,這個的話是需要的,要
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老師您好,我企業(yè)賣車整個賬務(wù)處理通過固定資產(chǎn)清理,到最后不管走營業(yè)外收入還是營業(yè)外支出都能體現(xiàn)在企業(yè)所得稅中,那增值稅這塊呢?車賣出去肯定沒有買價高就沒有增值的部分也
小菲老師
??|
提問時間:05/26 14:25
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 增值稅部分,你收到多少錢,就按照多少錢,繳納增值稅
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6.某上市公司為了激勵最佳員工,提出如下兩種方案(每種方案的行權(quán)條件和時間相同,月 份數(shù)均超過12個月): 方案一,授予最佳員工10000股股票期權(quán),在行權(quán)日按30元/股的價格購進該公司的股票 10000股。 方案二,授予最佳員工股票增值權(quán),行權(quán)股票數(shù)為10000股,在股票增值權(quán)授權(quán)日,股票 價格為25元/股。 行權(quán)日的股票價格為40元/股,預(yù)計在行權(quán)日后,股票價格將上升為45元/股。請問哪種方 案更能實現(xiàn)節(jié)稅目的? 麻煩老師給一下完整計算過程,謝謝
樸老師
??|
提問時間:05/27 16:06
#稅務(wù)#
方案一:授予最佳員工10000股股票期權(quán) 在行權(quán)日,員工按30元/股的價格購進該公司的股票10000股。 員工需要支付的金額 = 10000股 × 30元/股 = 300000元 員工獲得的股票在行權(quán)日的價值 = 10000股 × 40元/股 = 400000元 員工獲得的收益 = 400000元 - 300000元 = 100000元 這部分收益在員工賣出股票時可能需要繳納資本利得稅。 方案二:授予最佳員工股票增值權(quán) 在股票增值權(quán)授權(quán)日,股票價格為25元/股。行權(quán)股票數(shù)為10000股,行權(quán)日股票價格為40元/股。 員工獲得的股票增值權(quán)收益 = 10000股 × (40元/股 - 25元/股) = 150000元 這部分收益在員工行權(quán)時可能需要繳納資本利得稅。 接下來,我們對比兩種方案的稅務(wù)影響: 方案一:員工在賣出股票時,需要就100000元的收益繳納資本利得稅。 方案二:員工在行權(quán)時,需要就150000元的收益繳納資本利得稅。 從稅務(wù)的角度來看,方案一產(chǎn)生的應(yīng)稅收益較少,因此,方案一更能實現(xiàn)節(jié)稅目的。
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以個人租個人商鋪可以開專票嗎?稅點多少? 公司的話稅點多少?
郭老師
??|
提問時間:04/17 18:40
#稅務(wù)#
可以的增值稅5%、附加稅6%、印花稅千分之一減半, 房產(chǎn)稅6% 個人所得稅20%。有些地方按照0.5%-2%。
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公司廁所的擦手紙的專票可以抵扣嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/24 11:43
#稅務(wù)#
那個不能抵扣的,消費品
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醫(yī)療器械行業(yè)的稅負率是多少呢
宋生老師
??|
提問時間:06/11 09:54
#稅務(wù)#
你好!你問的是什么稅。你是一般納稅人還是小規(guī)模
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你好老師,我是替票報銷,用的機票的發(fā)票,金額5000多塊,單位說要同時貼付款憑證。但是我這個機票買的時候還同時買了機票延誤險還有24的服務(wù)費。所以我的付款憑證和機票發(fā)票數(shù)字是不對應(yīng)的,這種情況可以嗎?就相當于我的付款是多筆,只報銷其中一筆
冉老師
??|
提問時間:08/25 22:15
#稅務(wù)#
你好,學(xué)員,可以,只要報銷金額小于等于發(fā)票金額也就是實際付款就可以的
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老師,一般納稅人收到農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票抵扣后,需要在電子稅務(wù)局做入賬標識嗎
郭老師
??|
提問時間:06/10 07:50
#稅務(wù)#
入不入都可以 入是為了避免對方作廢紅沖發(fā)票
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老師,我公司開出承兌匯票一張100萬,并作為貨款支付其他公司,我如何做賬?
東老師
??|
提問時間:05/26 13:17
#稅務(wù)#
您好,借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)付票據(jù)
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老師下午好!請問根據(jù)小會計準則,匯算請繳的會計科目是怎樣的?謝謝!~
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 17:38
#稅務(wù)#
匯算補稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行存款
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老師您好,請問公司買了一部手機可以入賬嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/10 10:31
#稅務(wù)#
您好, 買這個手機是做什么用的
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活動板房出租給別人,同時提供安裝,這個屬于混合還是聯(lián)兼營?可以分別核算嗎?稅率是多少?
小菲老師
??|
提問時間:05/27 11:17
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 兼營行為,分別核算
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1.某企業(yè)將一批產(chǎn)品從大連出口到韓國,韓國到岸價格600萬元(其中含有運費50萬元,保險費15萬元,支付國外傭金25萬元),另外還支付包裝費10萬元,出口關(guān)稅稅率30%。 要求:計算該企業(yè)應(yīng)繳納的關(guān)稅。
小鎖老師
??|
提問時間:04/12 22:18
#稅務(wù)#
您好,是這樣計算的哈,(600-25+10)-30=555
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如果1月購買商品,收到專票后做賬 借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額,不走應(yīng)交稅費待認證進項稅額,到5月份再認證1月份這張發(fā)票可以嗎?也就是說做賬時直接進項稅額,但實際這張發(fā)票本月沒抵扣,五月份才進行的勾選認證行嗎
郭老師
??|
提問時間:05/24 19:04
#稅務(wù)#
你好,那你這樣的話會亂套吧?你的進項稅額和你申報表里的不一致。
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金碟里庫存調(diào)整單,科目(入庫和出庫)如何設(shè)置最佳?
樸老師
??|
提問時間:05/24 12:21
#稅務(wù)#
金蝶什么版本的呢
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我公司在外地設(shè)有一非獨立核算的分公司,分公司沒有營業(yè)收入,有資產(chǎn)和工資核算,那總公司在申報季度或年度企業(yè)所得稅的時候,所得稅分配表需要填寫數(shù)據(jù)嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/23 14:21
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 對的 這個要填寫
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老師咱們學(xué)堂里有個體戶報稅流程嗎
廖君老師
??|
提問時間:06/10 10:13
#稅務(wù)#
您好,您說的是實操么,有的哦,各行業(yè)的都有
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2023年的所得稅季度報表已經(jīng)提交,應(yīng)補的金額已經(jīng)填上去了,到了24年3月的時候發(fā)現(xiàn),數(shù)據(jù)不對,又補交了一部分,匯算清繳的時候金額還是之前填上去的金額,那補交的金額是放到24年匯算清繳的時候在再算嗎
樸老師
??|
提問時間:05/27 17:33
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 對的 補交的匯算清繳再算
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麻煩解一下
丁小丁老師
??|
提問時間:07/02 13:18
#稅務(wù)#
您好!這個需要計算,晚一點給過程吧
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