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購買土地產(chǎn)生的購買指標(biāo)款、出地出讓金、耕地占用稅是不是都可歸集到開形資里面
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/25 10:02
#稅務(wù)#
是都可歸集到無形資產(chǎn)里面
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老師,與收入有關(guān)的支出未收到發(fā)票,因?yàn)閷?duì)方是非稅單位無法開具發(fā)票,那發(fā)生的這些支出在企業(yè)匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/27 09:46
#稅務(wù)#
你好,對(duì)的是的,需要調(diào)。
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銷售的車輛怎么轉(zhuǎn)入公司固定資產(chǎn)
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/11 20:59
#稅務(wù)#
你好購入的還是銷售的 什么業(yè)務(wù)的
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生產(chǎn)公司購買技術(shù)服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/23 16:58
#稅務(wù)#
那個(gè)計(jì)入制造費(fèi)用-科目
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成品油卷票有稅點(diǎn)嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/25 17:14
#稅務(wù)#
這個(gè)上邊不會(huì)寫稅率的。一般納稅人是13%,小規(guī)模1%
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福利費(fèi)可以扣除嗎?
江老師
??|
提問時(shí)間:04/20 15:37
#稅務(wù)#
一、福利費(fèi),作發(fā)票,在稅前扣除。扣除比例是:據(jù)實(shí)列支的應(yīng)發(fā)工資的14%的比例下列支。超過部分不在結(jié)轉(zhuǎn)以后年度列支,不能在稅前列支。
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公司去年農(nóng)產(chǎn)品成本票缺了2000多萬,現(xiàn)在稅務(wù)局讓核實(shí)并確認(rèn)數(shù)據(jù)真實(shí)才能申報(bào)匯算清繳,問了公司負(fù)責(zé)人,說農(nóng)產(chǎn)品的票難要,我這要咋做呀
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/27 10:45
#稅務(wù)#
你好,那你們有實(shí)際購入的證明嗎?
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我們跟銀行有貸款,但是投資款未到位,需要利息支出納稅調(diào)整,請(qǐng)問填在扣除類調(diào)整項(xiàng)目利息支出還是其他?賬載金額是只填調(diào)整金額還是所有的利息支出金額?
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:05/24 17:14
#稅務(wù)#
...
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一般納稅人只有13%.9%.6%這幾種稅率把?
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:05/28 08:40
#稅務(wù)#
你好,還有一個(gè)簡(jiǎn)易征收3%的
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汽車保養(yǎng)的油是不是成品油呢?老師我們也是購進(jìn)的,成品油
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/24 11:51
#稅務(wù)#
你們用的是潤(rùn)滑油嗎?如果是的話屬于成品油。
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小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅年報(bào)零申報(bào)怎么報(bào)。
東老師
??|
提問時(shí)間:05/28 09:21
#稅務(wù)#
你好,這種情況零申報(bào)就是填寫零申報(bào)就可以了。
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老師,剛接手此公司報(bào)稅業(yè)務(wù),是稅務(wù)新手,這種類型公司是按照農(nóng)產(chǎn)品報(bào)稅還是貿(mào)易零售類型啊,不太懂,麻煩老師多講講
咕咚老師
??|
提問時(shí)間:05/27 10:59
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,具體要看公司的業(yè)務(wù)。如果只是進(jìn)成品貨物再賣出去的,就是貿(mào)易零售類型的。
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安裝費(fèi)我入的工程施工科目,都轉(zhuǎn)成了在產(chǎn)品,這個(gè)安裝費(fèi)一整套分錄應(yīng)該怎么做
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/24 17:01
#稅務(wù)#
你好!你們公司是做什么的?工程施工嗎
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勾選發(fā)票是進(jìn)來一筆勾選一筆還是月末算完稅負(fù)率一起進(jìn)行勾選,若是來一筆勾選一筆怎樣才能控制住稅負(fù)率
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/25 19:22
#稅務(wù)#
您好,月末算完稅負(fù)率一起進(jìn)行勾, 來一筆勾選一筆不合適,勾選 這個(gè)發(fā)票一會(huì)會(huì)的事,沒有必要平時(shí)浪費(fèi)時(shí)間去勾的,
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公司員工體檢的話,是不是員工拿發(fā)票,是個(gè)人抬頭的就可以報(bào)銷吧,不需要企業(yè)抬頭把
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/28 09:14
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 是的,員工抬頭的發(fā)票可以報(bào)銷的 走福利費(fèi)
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請(qǐng)問老師,已實(shí)繳的注冊(cè)資金,如果需要減資,退還股東的錢需要繳納個(gè)稅嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/27 18:33
#稅務(wù)#
你好,單位沒有盈利的,不需要。
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老師好,為什么城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加是520?
小默老師
??|
提問時(shí)間:04/30 14:28
#稅務(wù)#
你好同學(xué),城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按照實(shí)際繳納的增值稅的7%和3%繳納
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這個(gè)怎么算
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/07 17:36
#稅務(wù)#
應(yīng)交銷售消費(fèi)稅的計(jì)算是 45.2/(1+13%)*15%=6 可以抵扣消費(fèi)稅是 (1+10-4)*15%=1.05 應(yīng)交消費(fèi)稅是6-1.05=4.95
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老師,收到100萬工程款,已開發(fā)票,但是成本發(fā)票還得等兩個(gè)月才能開回來,我應(yīng)該怎么做賬,
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/27 09:40
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 成本可以暫估
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第三問 境內(nèi)外合并使用綜合稅率表時(shí) 是扣除8個(gè)5000 還是扣60000呢
小林老師
??|
提問時(shí)間:07/29 17:10
#稅務(wù)#
您好,匯算清繳是扣除60000計(jì)算
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請(qǐng)問申報(bào)不開票收入需要交增值稅和印花稅嗎?BIRU 不開票不含稅金額100元,稅率13%
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/27 14:02
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要的了
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核銷加貿(mào)數(shù)據(jù)下載不下來,全額調(diào)整發(fā)現(xiàn)分配率與系統(tǒng)對(duì)不上這種情況怎么處理
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/17 13:53
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你下載后要讀入數(shù)據(jù)到退稅平臺(tái),讀入后再進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,才會(huì)有信息的.
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新公司法規(guī)定在什么時(shí)候完成實(shí)繳
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/25 13:15
#稅務(wù)#
您好, 2024年7月1日后注冊(cè)的按五年,前面的按8年
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老師,去年因賬務(wù)處理錯(cuò)誤,導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多計(jì)0.01,匯算清繳申請(qǐng)的時(shí)候要怎么處理
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/25 15:59
#稅務(wù)#
您好, 這個(gè)不影響的,可以不用調(diào)的
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這個(gè)怎么算
小默老師
??|
提問時(shí)間:05/07 17:37
#稅務(wù)#
你好同學(xué),稍等看一下
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老師您好,請(qǐng)問社會(huì)團(tuán)體的存款利息收入(我們計(jì)入其他收入),需要繳納企業(yè)所得稅嗎?我們有提供服務(wù)收入,正常納稅。
玲老師
??|
提問時(shí)間:04/17 10:20
#稅務(wù)#
銀行存款利息是沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用 不需要繳納所得稅。
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本年利潤(rùn)貸方余額是負(fù)數(shù)代表什么
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/25 13:03
#稅務(wù)#
您好, 這個(gè)代表是虧損的意思
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你好老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒有調(diào)整需要填報(bào)嗎?根據(jù)什么來填報(bào)呢?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/23 11:48
#稅務(wù)#
你好,沒有調(diào)整的話也是需要填寫的。根據(jù)應(yīng)付職工薪酬工資的貸方數(shù)填寫就行。
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認(rèn)繳情況下,A公司注冊(cè)資本500萬,B公司占股30%,C個(gè)人占股70%,未分配利潤(rùn)10萬,本月凈利潤(rùn)60萬,現(xiàn)B公司要把30%轉(zhuǎn)給C個(gè)人,那這樣是怎么算稅費(fèi)呀,
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:05/24 16:41
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,根據(jù)轉(zhuǎn)讓金額,只計(jì)算B公司和C個(gè)人應(yīng)繳納的印花稅就行了。
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公司是調(diào)料品公司,下游客戶主要是個(gè)體戶,上游是能開到進(jìn)項(xiàng)票的,那有沒有必要說升級(jí)為一般納稅人,然后平常的那些費(fèi)用支出可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣,比如司機(jī)加油那個(gè)加油的票、過高速路拿回來的、路邊停車費(fèi)等等能作為進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/09 10:53
#稅務(wù)#
你好,想要抵扣增值稅必須是一般納稅人的,如果是小規(guī)模抵扣不了的。
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