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5.某事業(yè)單位收到上級單位撥入一筆非財政補(bǔ)助資金33萬元,款項已存入開戶銀行。該單位會計應(yīng)如何進(jìn)行會計處理。
樸老師
??|
提問時間:11/03 10:59
#事業(yè)單位#
1.確認(rèn)收入:根據(jù)收到的款項金額,確認(rèn)事業(yè)單位的收入。在事業(yè)單位會計中,這通常是通過增加“銀行存款”賬戶的余額來完成的。 借:銀行存款 330000 貸:事業(yè)收入 330000 1.記錄支出:如果這筆資金是用于特定的項目或用途,事業(yè)單位還需要在支出方面進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。例如,如果這筆資金用于購買設(shè)備,事業(yè)單位需要在“固定資產(chǎn)”和“固定基金”賬戶中記錄相應(yīng)的增加。 借:事業(yè)支出——設(shè)備購置 330000 貸:銀行存款 330000 同時借:固定資產(chǎn) 330000 貸:固定基金 330000
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招商銀行是公戶,跨行給員工發(fā)工資有手續(xù)費(fèi)嗎
夏小夏老師
??|
提問時間:03/10 20:05
#事業(yè)單位#
您好,招商銀行跨行發(fā)工資一般是免手續(xù)費(fèi)。
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老師您好 像桌子 、充氣水池、帳篷這些固定資產(chǎn),我要做固定資產(chǎn)折舊,這些都是成本,那我是不是得記借: 貸:累計折舊,我借方怎么記,我們是滑雪場
獨(dú)情
??|
提問時間:01/14 16:10
#事業(yè)單位#
你好,借方可以計入酒店客房級相關(guān)設(shè)備的折舊,可以能直接計入主營業(yè)務(wù)成本;經(jīng)營出租固定資產(chǎn)是企業(yè)的 主營業(yè)務(wù)的,其資產(chǎn)折舊可以直接進(jìn)入主營業(yè)務(wù)成本。
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老師,請問學(xué)校課后服務(wù)費(fèi)支出應(yīng)該記入哪個科目 ?這些項目里應(yīng)該選哪一項
樸老師
??|
提問時間:06/16 10:30
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 計入其他支出
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3.急急急!??!毛利潤和毛利率怎么算,具體步驟和答案是多少?公式是什么?
小天老師
??|
提問時間:11/23 08:40
#事業(yè)單位#
您好,這個計算不難,毛利潤等于 發(fā)票金額 -成本,毛利潤等于 (發(fā)票金額 -成本)/發(fā)票金額
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事業(yè)單位公務(wù)用車出售后預(yù)算會計、財務(wù)會計如何銷賬?(該車獲得方式為以前年度調(diào)撥,出售前凈值為0,由財政國資中心調(diào)撥入單位使用,又由該部門出售并上交出售款至財政)
樸老師
??|
提問時間:08/08 11:23
#事業(yè)單位#
一、財務(wù)會計處理 1.由于出售前凈值為 0,在出售時無需進(jìn)行資產(chǎn)凈值方面的處理。 2.當(dāng)收到財政國資中心出售款上交財政的通知時(假設(shè)沒有實際資金經(jīng)過本單位賬戶):無需進(jìn)行賬務(wù)處理,因為單位本身未涉及資金收支及資產(chǎn)價值變化。 二、預(yù)算會計處理 1.因為出售公務(wù)用車過程中單位未發(fā)生實際的現(xiàn)金收支,預(yù)算會計通常不需要進(jìn)行賬務(wù)處理。
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請問 事業(yè)收入中科教——培訓(xùn)費(fèi)的收入 在結(jié)轉(zhuǎn)時 財務(wù)會計和預(yù)算會計 分別結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目
會計中級賀老師
??|
提問時間:07/30 19:49
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計下的結(jié)轉(zhuǎn),有些科目是月度結(jié)轉(zhuǎn),有些科目是年度結(jié)轉(zhuǎn),收入費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本期盈余,按會計的慣例,本期盈余進(jìn)行盈余分配,進(jìn)入累計盈余,但是我們的本期盈余有一部分是直接進(jìn)入累計盈余的,不進(jìn)行分配。我們本期盈余里面包括三個明細(xì)科目,財政項目盈余、醫(yī)療盈余、科教盈余,其中財政的和科教的項目資金都有特定用途不能進(jìn)行年度的分配,因此直接進(jìn)入累計盈余相對應(yīng)的財政盈余和科教盈余,剩余的醫(yī)療盈余中有財政基本撥款,到年末基本是沒有剩余,但是如果有年末追加情況,這一塊是不能分配的,也直接進(jìn)入累計盈余。還有非同級財政撥款收入等科目下的專項資金,最后都是結(jié)轉(zhuǎn)到醫(yī)療盈余,但是有限定用途的都不能直接分配,因此醫(yī)療盈余要扣除有限定用途的項目資金,剩余部分進(jìn)行分配。我們要掌握這個原則。 本年盈余分配就是提取職工福利基金和醫(yī)療風(fēng)險基金,提取比例還按以前規(guī)定的比例。無償調(diào)撥凈資產(chǎn)和以前年度盈余調(diào)整是年末才結(jié)轉(zhuǎn)到累計盈余。權(quán)益法調(diào)整不結(jié)轉(zhuǎn),只有等長期股權(quán)投資處置的時候才實現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn),財務(wù)會計下的結(jié)轉(zhuǎn)到最后凈資產(chǎn)就是累計盈余、專用基金、權(quán)益法調(diào)整三個科目。這是財務(wù)會計的整個結(jié)轉(zhuǎn)思路。 預(yù)算會計下的結(jié)轉(zhuǎn),醫(yī)院的資金分為三類,財政一類,非財政專項一類,非財政非專項一類。一部分是財政給的,叫財政資金,一部分是科教的,非財政,是專項,有限定用途,第三部分是自有資金的,這三部分在期末年末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,財政撥款預(yù)算收入減去財政撥款的預(yù)算支出部分進(jìn)入財政撥款結(jié)轉(zhuǎn),從結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余這里需要注意,是符合財政撥款結(jié)余性質(zhì)的項目余額,也就是說,結(jié)轉(zhuǎn)資金經(jīng)財政同意沒有限定用途的,才可轉(zhuǎn)財政撥款結(jié)余。活沒干完的肯定還在結(jié)轉(zhuǎn)里面??平添椖繉儆诜秦斦m椀?,還有一些非財政專項的都在在非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)里面,項目完成的剩余沒有限定用途的轉(zhuǎn)到非財政撥款結(jié)余。自有資金部分收入減支出直接進(jìn)其他結(jié)余,沒有結(jié)轉(zhuǎn),經(jīng)結(jié)余分配后,一部分進(jìn)專用結(jié)余,一部分進(jìn)非財政撥款結(jié)余。還有經(jīng)營結(jié)余,如果是貸方余額進(jìn)結(jié)余分配,如果是借方余額繼續(xù)留在經(jīng)營結(jié)余中。 預(yù)算會計下最后結(jié)轉(zhuǎn)剩下財政撥款和非財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn),財政和非財政撥款的結(jié)余,專用結(jié)余這幾部分。
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收到一筆長期投資,對應(yīng)的預(yù)算會計是什么?
何萍香老師
??|
提問時間:05/17 08:51
#事業(yè)單位#
你好! 麻煩你稍等一下
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財政說要給本單位補(bǔ)貼一筆財政款用來購置固定資產(chǎn),本單位用自有資金銀行存款先墊付了固定資產(chǎn)款,但年底了,由于財政緊張,還沒有撥款,這筆賬該怎么做?請財務(wù)和預(yù)算會計分錄一起寫,事業(yè)單位會計。
立峰老師
??|
提問時間:12/24 19:18
#事業(yè)單位#
你好同學(xué) 財務(wù): 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 預(yù)算 借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存
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1. 某民間非營利組織發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請做出該民間非營利組織會計核算。1、某民間非營利組織年終結(jié)賬前,12月份限定性收入賬戶余額為:捐贈收入、一限定性收入300 000元,政府補(bǔ)助收入一一限定 性收入150 000元,請將本期限定性收入進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。2、某民間非營利組織因捐贈款項使用問題與捐贈方發(fā)生糾紛,捐贈方向法院提起訴訟,要求的賠償金額為72 000元。經(jīng)法律咨詢,該民間非營利組織敗訴的可能性較大
泡泡醬老師
??|
提問時間:12/07 21:08
#事業(yè)單位#
您好,同學(xué)請稍后,老師正在解答
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村委會以個人的名義在稅務(wù)局代開了一張“防洪堤項目發(fā)票”給當(dāng)?shù)厝嗣裾职芽铐棑芨兜搅舜寮w經(jīng)濟(jì)合作社公戶里,請問需要怎么做會計分錄??
鄒老師
??|
提問時間:07/24 19:59
#事業(yè)單位#
你好,是站在村集體經(jīng)濟(jì)合作社的角度做分錄?
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某事業(yè)單位已經(jīng)納入財政國庫集中支付改革。2022年2月5日,收到財政授權(quán)支付額度到賬通知書,通知書中所列的財政授權(quán)支付額度為110 000元做財務(wù)會計預(yù)算會計分錄
三三老師
??|
提問時間:12/13 13:17
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計分錄: 借:零余額賬戶用款額度 110,000 貸:財政補(bǔ)助收入 110,000 預(yù)算會計分錄: 借:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度 110,000 貸:財政撥款收入 110,000
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金蝶軟件完成今年一月份的賬,想要結(jié)賬做下一個月的賬,顯示收支沒有結(jié)平,問題出在哪里?
青老師
??|
提問時間:11/16 10:51
#事業(yè)單位#
你好; 你去看看結(jié)轉(zhuǎn)損益科目沒有
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老師事業(yè)單位高中學(xué)校食堂對外承包,水電費(fèi)需要用學(xué)校的賬戶購買,食堂流水需要從學(xué)校賬戶過賬,流水按扣除墊付水電費(fèi)后的百分之92%支付承包商,期初如何建賬?我們收到購買水電發(fā)票入賬,把電子發(fā)票同時也發(fā)承包商一份對嗎?
廖君老師
??|
提問時間:03/29 23:01
#事業(yè)單位#
您好,這個業(yè)務(wù)跟期初建賬不相關(guān),我們不是新會計主體,原來的數(shù)據(jù)上繼續(xù)做分錄。 2.不是發(fā)他們一份,是我們要開一份水電費(fèi)發(fā)票出來,我們是買電賣電,這個發(fā)票是我們的抬頭,他們拿著沒有用的
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老師,晚上好,我想請問一下,去醫(yī)院面試會計,通常都會面試哪些問題呢
立峰老師
??|
提問時間:10/16 23:01
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 1、會問你做過實際賬務(wù)沒? 2、做過醫(yī)院的賬務(wù)沒? 3、會操作哪些軟件? 4、報稅流程熟悉不? 5、常見賬務(wù)處理、稅務(wù)處理
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老師,通過法律起訴要回的款項中包括本金和利息,違約金,分別入哪些科目。熟悉行政事業(yè)單位制度的老師幫回答哈!
廖君老師
??|
提問時間:04/03 07:38
#事業(yè)單位#
早上好,分別為 應(yīng)收賬款,其他收入,其他費(fèi)用-訴訟費(fèi), 事業(yè)單位的會計科目可以分為五類,具體為: 資產(chǎn)類科目。包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、材料、產(chǎn)成品、對外投資、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等。 負(fù)債類科目。包括借入款項、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款、應(yīng)繳預(yù)算款、應(yīng)繳財政專戶款、應(yīng)交稅金等。 凈資產(chǎn)類科目。包括事業(yè)基金、固定基金、專用基金、事業(yè)結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余、結(jié)余分配等。 收入類科目。包括財政補(bǔ)助收入、上級補(bǔ)助收入、撥入???、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款、其他收入等。 支出類科目。包括事業(yè)支出、經(jīng)營支出、上繳上級支出、上繳財政支出、其他支出等。
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行政會計中,固定資產(chǎn)相關(guān)的調(diào)試費(fèi),測試費(fèi)計入固定資產(chǎn)成本還是業(yè)務(wù)活動費(fèi)用-商品和服務(wù)支出呢
樸老師
??|
提問時間:11/28 11:05
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個計入固定資產(chǎn)成本
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老師你好!目前保安服務(wù)是差額征稅,是不可以開專票?
金金老師
??|
提問時間:11/29 14:46
#事業(yè)單位#
對的,差額計稅的話,不能開專票的
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寫預(yù)算上的分錄和財務(wù)上的分錄
樸老師
??|
提問時間:12/13 12:26
#事業(yè)單位#
圖片我加載不了 你給我文字版可以嗎
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這道題具體分錄該是怎么寫呢
肖肖老師~
??|
提問時間:06/29 19:00
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,你是需要銀行的分錄嗎,還是王雨的
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三八婦女節(jié)職工活動費(fèi),可以列入工會支出嗎?三八婦女節(jié)職工活動費(fèi)列入工會支出,工會審計說超范圍列支,要求返還,請問那這部分費(fèi)用入哪里合法呢?
小樣兒demo
??|
提問時間:02/20 16:02
#事業(yè)單位#
管理費(fèi)用-活動費(fèi)或團(tuán)建都可以
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某預(yù)算單位轉(zhuǎn)讓一項一年前取得的專利權(quán),雙方協(xié)議價為200000元,在專利權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中發(fā)現(xiàn)相關(guān)稅費(fèi)4000元,款項已通過銀行存款支付。已知該專利權(quán)取得時的成本為250000元,有效期限為5年,已計提攤銷60000元。在轉(zhuǎn)讓專利權(quán)的過程中取得200000元的收入,發(fā)生4000元的費(fèi)用,將轉(zhuǎn)讓價款扣除相關(guān)稅費(fèi)后得到196000元的凈收入上繳國庫.求會計分錄
一鳴老師
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提問時間:07/01 09:02
#事業(yè)單位#
借:資產(chǎn)處置費(fèi)用190000 無形資產(chǎn)理解攤銷60000 貸:無形資產(chǎn)-專利權(quán)250000 借:銀行存款 200000 貸:其他收入196000 銀行存款4000 借:資金結(jié)存-貨幣資金 196000 貸:其他預(yù)算收入196000
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單位2021年國庫集中支付有728470.66元剩余指標(biāo)未支出但已決算,怎么做預(yù)算賬?今年該怎么記賬?
王超老師
??|
提問時間:10/20 11:56
#事業(yè)單位#
你好 只是下達(dá)的預(yù)算指標(biāo),你這邊沒有收到的時候,是不做賬務(wù)處理的。
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食堂出庫調(diào)味品,出庫單能不能只寫調(diào)味品多少錢,不具體寫醋,醬油…各幾瓶單價
樸老師
??|
提問時間:01/18 11:07
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個不可以的
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老師,我想再問一下,事業(yè)單位銷售技術(shù)服務(wù)獲得收入時,計提了應(yīng)交增值稅,但實際季度結(jié)束繳納時沒有繳納,這時候應(yīng)該怎么做賬
暖暖老師
??|
提問時間:07/09 16:45
#事業(yè)單位#
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸其他收入
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小李在甲乙兩個公司任職。人事,社保這塊在甲公司,甲公司正常申報個稅。乙公司只發(fā)獎金。乙公司怎么申報個稅
大侯老師
??|
提問時間:03/31 08:10
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,乙公司按工資薪金所得申報獎金的個稅即可。小李在次年3-6月進(jìn)行個稅匯算清繳,兩個地方繳納的個稅合并計算后多退少補(bǔ)。
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二級事業(yè)單位賬目合并到一級事業(yè)單位,合并單位如何記賬,例如銀行存款,固定資產(chǎn)等
柯南老師
??|
提問時間:01/31 13:34
#事業(yè)單位#
如果是兩個單位合并,a單位帳合并到b單位帳,a單位帳面應(yīng)收、應(yīng)付款直接并入b單位帳中,合并以后即作為b單位應(yīng)收、應(yīng)付款處理即可.如果原來兩個單位互有往來帳項,在合并時先對沖. 年終結(jié)賬時,對已完工的項目,撥入??钆c撥出???、和??钪С鰧_,工程項目未完工前,賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)下年.由于原單位均撤銷,即不復(fù)存在,而合并后的單位是個新的單位,應(yīng)該重新設(shè)帳.
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就是上月開的銷項,然后已經(jīng)結(jié)賬了,這月5日紅沖了,然后又開具了金額一模一樣的銷項,這個怎么做賬報稅啊,就是一正一負(fù)抵消了,增值稅還是上月開的那個金額,那增值稅我怎么申報
青老師
??|
提問時間:08/05 15:04
#事業(yè)單位#
你好; 你就紅沖之前分錄即可 ; 然后這個月 是月報; 你們直接0申報記錄
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老師好,上海地區(qū)想申請失業(yè)金,但是在別家公司掛了個法人 和股東,只變更法人身份,留下股東身份能領(lǐng)失業(yè)金么
郭老師
??|
提問時間:08/26 13:18
#事業(yè)單位#
你好,只是股東沒有工資的可以。
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甲事業(yè)單位接受乙單位無償調(diào)入一批政府儲備物資,有關(guān)憑據(jù)注明的政府儲備物資金額為8000000元,另以銀行存款支付物資的運(yùn)輸費(fèi)35000元、裝卸費(fèi)5000元 老師這財務(wù)會計和預(yù)算會計分錄怎么寫
樸老師
??|
提問時間:12/22 09:22
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計分錄: 1.無償調(diào)入政府儲備物資時:借:庫存物品——政府儲備物資 8000000貸:其他收入——非同級財政撥款 8000000 2.支付運(yùn)輸費(fèi)和裝卸費(fèi)時:借:單位管理費(fèi)用——運(yùn)輸費(fèi) 35000單位管理費(fèi)用——裝卸費(fèi) 5000貸:銀行存款 40000 預(yù)算會計分錄: 1.無償調(diào)入政府儲備物資時:借:事業(yè)預(yù)算收入——非同級財政撥款 8000000貸:事業(yè)支出——非同級財政撥款支出 8000000 2.支付運(yùn)輸費(fèi)和裝卸費(fèi)時:借:事業(yè)支出——基本支出——其他支出——運(yùn)輸費(fèi) 35000事業(yè)支出——基本支出——其他支出——裝卸費(fèi) 5000貸:銀行存款 40000
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