问题已解决
就是上月開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng),然后已經(jīng)結(jié)賬了,這月5日紅沖了,然后又開(kāi)具了金額一模一樣的銷(xiāo)項(xiàng),這個(gè)怎么做賬報(bào)稅啊,就是一正一負(fù)抵消了,增值稅還是上月開(kāi)的那個(gè)金額,那增值稅我怎么申報(bào)
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你好;? ? ?你就紅沖之前分錄即可 ; 然后這個(gè)月 是月報(bào); 你們直接0申報(bào)記錄?
2022 08/05 15:08
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就是上月開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng),然后已經(jīng)結(jié)賬了,這月5日紅沖了,然后又開(kāi)具了金額一模一樣的銷(xiāo)項(xiàng),這個(gè)怎么做賬報(bào)稅啊,就是一正一負(fù)抵消了,增值稅還是上月開(kāi)的那個(gè)金額,那增值稅我怎么申報(bào)
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