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就是上月開的銷項,然后已經(jīng)結賬了,這月5日紅沖了,然后又開具了金額一模一樣的銷項,這個怎么做賬報稅啊,就是一正一負抵消了,增值稅還是上月開的那個金額,那增值稅我怎么申報
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速問速答你好;? ? ?你就紅沖之前分錄即可 ; 然后這個月 是月報; 你們直接0申報記錄?
2022 08/05 15:08
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就是上月開的銷項,然后已經(jīng)結賬了,這月5日紅沖了,然后又開具了金額一模一樣的銷項,這個怎么做賬報稅啊,就是一正一負抵消了,增值稅還是上月開的那個金額,那增值稅我怎么申報
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