問題已解決

上月一張發(fā)票錯開金額,多開了30元已報賬,這月退回30元,如何做賬務(wù)處理。

84785013| 提問時間:2020 06/19 16:39
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,是費(fèi)用的,借庫存現(xiàn)金30,借管理費(fèi)用(-)30
2020 06/19 16:47
84785013
2020 06/19 16:48
是費(fèi)用 事業(yè)單位預(yù)算單位那邊怎么處理呢
84785013
2020 06/19 16:49
財務(wù)會計具體分錄怎么做呢?預(yù)算會計這邊賬務(wù)怎么處理呢?
莊老師
2020 06/19 16:49
你好,這個是事業(yè)單位的,當(dāng)時做的分錄是什么
84785013
2020 06/19 20:25
當(dāng)時就是做的費(fèi)用
84785013
2020 06/19 20:30
財務(wù)會計是做了借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 貸財政撥款收入 預(yù)算會計那邊是做了借事業(yè)支出 貸財政撥款收入的
莊老師
2020 06/19 21:52
你好,用負(fù)數(shù)沖銷30元,預(yù)算和財務(wù)會計都要沖減
84785013
2020 06/19 21:57
財務(wù)軟件里面怎樣做分錄呢?
莊老師
2020 06/19 22:48
財務(wù)軟件里面用負(fù)數(shù)做分錄紅沖掉,
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