問題已解決
上月一張發(fā)票錯開金額,多開了30元已報賬,這月退回30元,如何做賬務(wù)處理。
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速問速答你好,是費用的,借庫存現(xiàn)金30,借管理費用(-)30
2020 06/19 16:47
84785013
2020 06/19 16:48
是費用 事業(yè)單位預(yù)算單位那邊怎么處理呢
84785013
2020 06/19 16:49
財務(wù)會計具體分錄怎么做呢?預(yù)算會計這邊賬務(wù)怎么處理呢?
莊老師
2020 06/19 16:49
你好,這個是事業(yè)單位的,當(dāng)時做的分錄是什么
84785013
2020 06/19 20:25
當(dāng)時就是做的費用
84785013
2020 06/19 20:30
財務(wù)會計是做了借業(yè)務(wù)活動費用 貸財政撥款收入 預(yù)算會計那邊是做了借事業(yè)支出 貸財政撥款收入的
莊老師
2020 06/19 21:52
你好,用負數(shù)沖銷30元,預(yù)算和財務(wù)會計都要沖減
84785013
2020 06/19 21:57
財務(wù)軟件里面怎樣做分錄呢?
莊老師
2020 06/19 22:48
財務(wù)軟件里面用負數(shù)做分錄紅沖掉,
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