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老師,請問學校課后服務費支出應該記入哪個科目 ?這些項目里應該選哪一項
樸老師
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提問時間:06/16 10:30
#事業(yè)單位#
同學你好 計入其他支出
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這個業(yè)務題咋做啊
樸老師
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提問時間:09/29 09:53
#事業(yè)單位#
(1)購買一批 1 年期國債作為短期投資: 借:短期投資 150000 貸:銀行存款 150000 (2)出售一項短期國債投資: 借:銀行存款 31000 貸:短期投資 30000 投資收益 1000 (3)購買一批 3 年期國債作為長期投資: 借:長期債券投資 60000 貸:銀行存款 60000 (4)到期收回一項長期國債投資: 借:銀行存款 52000 貸:長期債券投資 50000 投資收益 2000 (5)以銀行存款 200000 元投入某企業(yè),取得長期股權投資: 借:長期股權投資 —— 成本 200000 貸:銀行存款 200000 (6)以一幢公寓樓對乙單位進行投資入股: 借:長期股權投資 —— 成本 170000(200000 - 30000) 固定資產累計折舊 80000 貸:固定資產 300000 同時, 借:其他費用 50000 貸:銀行存款 50000 (7)以一項未入賬的專利權對丙單位進行投資入股: 借:長期股權投資 —— 成本 50000 貸:無形資產 —— 專利權 50000 同時, 借:其他費用 1000 貸:銀行存款 1000 (8)被投資單位實現凈利潤,采用權益法核算: 借:長期股權投資 —— 損益調整 10000 貸:投資收益 10000 (9)轉讓長期股權投資: 借:銀行存款 20700 貸:長期股權投資 —— 成本 20000 投資收益 700
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醫(yī)院自制藥如何結轉成本
樸老師
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提問時間:08/02 14:51
#事業(yè)單位#
醫(yī)院自制藥結轉成本通常可以按照以下步驟進行: 1.確定成本項目原材料成本:包括藥材、化學試劑等直接用于制藥的材料。直接人工成本:參與制藥過程的直接生產人員的工資、福利等。制造費用:如設備折舊、水電費、車間管理人員工資等間接費用。 2.歸集成本在制藥過程中,分別對上述成本項目進行歸集。通過領料單、工時記錄等方式記錄原材料的使用和人工工時。 3.分配制造費用如果存在多種自制藥共同分擔制造費用,需要選擇合理的分配方法,如按照生產工時、產量等進行分配。 4.計算單位成本總成本除以生產的藥品數量,得到單位成本。 5.結轉成本當自制藥銷售或使用時,按照銷售或使用的數量乘以單位成本,結轉相應的成本。
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老師您好 像桌子 、充氣水池、帳篷這些固定資產,我要做固定資產折舊,這些都是成本,那我是不是得記借: 貸:累計折舊,我借方怎么記,我們是滑雪場
獨情
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提問時間:01/14 16:10
#事業(yè)單位#
你好,借方可以計入酒店客房級相關設備的折舊,可以能直接計入主營業(yè)務成本;經營出租固定資產是企業(yè)的 主營業(yè)務的,其資產折舊可以直接進入主營業(yè)務成本。
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3.急急急!??!毛利潤和毛利率怎么算,具體步驟和答案是多少?公式是什么?
小天老師
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提問時間:11/23 08:40
#事業(yè)單位#
您好,這個計算不難,毛利潤等于 發(fā)票金額 -成本,毛利潤等于 (發(fā)票金額 -成本)/發(fā)票金額
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請問 事業(yè)收入中科教——培訓費的收入 在結轉時 財務會計和預算會計 分別結轉到什么科目
會計中級賀老師
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提問時間:07/30 19:49
#事業(yè)單位#
財務會計下的結轉,有些科目是月度結轉,有些科目是年度結轉,收入費用結轉到本期盈余,按會計的慣例,本期盈余進行盈余分配,進入累計盈余,但是我們的本期盈余有一部分是直接進入累計盈余的,不進行分配。我們本期盈余里面包括三個明細科目,財政項目盈余、醫(yī)療盈余、科教盈余,其中財政的和科教的項目資金都有特定用途不能進行年度的分配,因此直接進入累計盈余相對應的財政盈余和科教盈余,剩余的醫(yī)療盈余中有財政基本撥款,到年末基本是沒有剩余,但是如果有年末追加情況,這一塊是不能分配的,也直接進入累計盈余。還有非同級財政撥款收入等科目下的專項資金,最后都是結轉到醫(yī)療盈余,但是有限定用途的都不能直接分配,因此醫(yī)療盈余要扣除有限定用途的項目資金,剩余部分進行分配。我們要掌握這個原則。 本年盈余分配就是提取職工福利基金和醫(yī)療風險基金,提取比例還按以前規(guī)定的比例。無償調撥凈資產和以前年度盈余調整是年末才結轉到累計盈余。權益法調整不結轉,只有等長期股權投資處置的時候才實現結轉,財務會計下的結轉到最后凈資產就是累計盈余、專用基金、權益法調整三個科目。這是財務會計的整個結轉思路。 預算會計下的結轉,醫(yī)院的資金分為三類,財政一類,非財政專項一類,非財政非專項一類。一部分是財政給的,叫財政資金,一部分是科教的,非財政,是專項,有限定用途,第三部分是自有資金的,這三部分在期末年末結轉的時候,財政撥款預算收入減去財政撥款的預算支出部分進入財政撥款結轉,從結轉到結余這里需要注意,是符合財政撥款結余性質的項目余額,也就是說,結轉資金經財政同意沒有限定用途的,才可轉財政撥款結余?;顩]干完的肯定還在結轉里面??平添椖繉儆诜秦斦m椀?,還有一些非財政專項的都在在非財政撥款結轉里面,項目完成的剩余沒有限定用途的轉到非財政撥款結余。自有資金部分收入減支出直接進其他結余,沒有結轉,經結余分配后,一部分進專用結余,一部分進非財政撥款結余。還有經營結余,如果是貸方余額進結余分配,如果是借方余額繼續(xù)留在經營結余中。 預算會計下最后結轉剩下財政撥款和非財政撥款的結轉,財政和非財政撥款的結余,專用結余這幾部分。
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1. 某民間非營利組織發(fā)生如下經濟業(yè)務,請做出該民間非營利組織會計核算。1、某民間非營利組織年終結賬前,12月份限定性收入賬戶余額為:捐贈收入、一限定性收入300 000元,政府補助收入一一限定 性收入150 000元,請將本期限定性收入進行結轉。2、某民間非營利組織因捐贈款項使用問題與捐贈方發(fā)生糾紛,捐贈方向法院提起訴訟,要求的賠償金額為72 000元。經法律咨詢,該民間非營利組織敗訴的可能性較大
泡泡醬老師
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提問時間:12/07 21:08
#事業(yè)單位#
您好,同學請稍后,老師正在解答
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村委會以個人的名義在稅務局代開了一張“防洪堤項目發(fā)票”給當地人民政府,政府又把款項撥付到了村集體經濟合作社公戶里,請問需要怎么做會計分錄??
鄒老師
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提問時間:07/24 19:59
#事業(yè)單位#
你好,是站在村集體經濟合作社的角度做分錄?
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收到一筆長期投資,對應的預算會計是什么?
何萍香老師
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提問時間:05/17 08:51
#事業(yè)單位#
你好! 麻煩你稍等一下
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財政說要給本單位補貼一筆財政款用來購置固定資產,本單位用自有資金銀行存款先墊付了固定資產款,但年底了,由于財政緊張,還沒有撥款,這筆賬該怎么做?請財務和預算會計分錄一起寫,事業(yè)單位會計。
立峰老師
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提問時間:12/24 19:18
#事業(yè)單位#
你好同學 財務: 借:固定資產 貸:銀行存款 預算 借事業(yè)支出 貸資金結存
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某事業(yè)單位已經納入財政國庫集中支付改革。2022年2月5日,收到財政授權支付額度到賬通知書,通知書中所列的財政授權支付額度為110 000元做財務會計預算會計分錄
三三老師
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提問時間:12/13 13:17
#事業(yè)單位#
財務會計分錄: 借:零余額賬戶用款額度 110,000 貸:財政補助收入 110,000 預算會計分錄: 借:資金結存-零余額賬戶用款額度 110,000 貸:財政撥款收入 110,000
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金蝶軟件完成今年一月份的賬,想要結賬做下一個月的賬,顯示收支沒有結平,問題出在哪里?
青老師
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提問時間:11/16 10:51
#事業(yè)單位#
你好; 你去看看結轉損益科目沒有
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事業(yè)單位公務用車出售后預算會計、財務會計如何銷賬?(該車獲得方式為以前年度調撥,出售前凈值為0,由財政國資中心調撥入單位使用,又由該部門出售并上交出售款至財政)
樸老師
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提問時間:08/08 11:23
#事業(yè)單位#
一、財務會計處理 1.由于出售前凈值為 0,在出售時無需進行資產凈值方面的處理。 2.當收到財政國資中心出售款上交財政的通知時(假設沒有實際資金經過本單位賬戶):無需進行賬務處理,因為單位本身未涉及資金收支及資產價值變化。 二、預算會計處理 1.因為出售公務用車過程中單位未發(fā)生實際的現金收支,預算會計通常不需要進行賬務處理。
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老師事業(yè)單位高中學校食堂對外承包,水電費需要用學校的賬戶購買,食堂流水需要從學校賬戶過賬,流水按扣除墊付水電費后的百分之92%支付承包商,期初如何建賬?我們收到購買水電發(fā)票入賬,把電子發(fā)票同時也發(fā)承包商一份對嗎?
廖君老師
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提問時間:03/29 23:01
#事業(yè)單位#
您好,這個業(yè)務跟期初建賬不相關,我們不是新會計主體,原來的數據上繼續(xù)做分錄。 2.不是發(fā)他們一份,是我們要開一份水電費發(fā)票出來,我們是買電賣電,這個發(fā)票是我們的抬頭,他們拿著沒有用的
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行政會計中,固定資產相關的調試費,測試費計入固定資產成本還是業(yè)務活動費用-商品和服務支出呢
樸老師
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提問時間:11/28 11:05
#事業(yè)單位#
同學你好 這個計入固定資產成本
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老師,晚上好,我想請問一下,去醫(yī)院面試會計,通常都會面試哪些問題呢
立峰老師
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提問時間:10/16 23:01
#事業(yè)單位#
同學你好 1、會問你做過實際賬務沒? 2、做過醫(yī)院的賬務沒? 3、會操作哪些軟件? 4、報稅流程熟悉不? 5、常見賬務處理、稅務處理
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老師你好!目前保安服務是差額征稅,是不可以開專票?
金金老師
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提問時間:11/29 14:46
#事業(yè)單位#
對的,差額計稅的話,不能開專票的
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老師,通過法律起訴要回的款項中包括本金和利息,違約金,分別入哪些科目。熟悉行政事業(yè)單位制度的老師幫回答哈!
廖君老師
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提問時間:04/03 07:38
#事業(yè)單位#
早上好,分別為 應收賬款,其他收入,其他費用-訴訟費, 事業(yè)單位的會計科目可以分為五類,具體為: 資產類科目。包括現金、銀行存款、應收票據、應收賬款、預付賬款、其他應收款、材料、產成品、對外投資、固定資產、無形資產等。 負債類科目。包括借入款項、應付票據、應付賬款、預收賬款、其他應付款、應繳預算款、應繳財政專戶款、應交稅金等。 凈資產類科目。包括事業(yè)基金、固定基金、專用基金、事業(yè)結余、經營結余、結余分配等。 收入類科目。包括財政補助收入、上級補助收入、撥入???、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位繳款、其他收入等。 支出類科目。包括事業(yè)支出、經營支出、上繳上級支出、上繳財政支出、其他支出等。
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寫預算上的分錄和財務上的分錄
樸老師
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提問時間:12/13 12:26
#事業(yè)單位#
圖片我加載不了 你給我文字版可以嗎
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這道題具體分錄該是怎么寫呢
肖肖老師~
??|
提問時間:06/29 19:00
#事業(yè)單位#
同學你好,你是需要銀行的分錄嗎,還是王雨的
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某預算單位轉讓一項一年前取得的專利權,雙方協(xié)議價為200000元,在專利權轉讓過程中發(fā)現相關稅費4000元,款項已通過銀行存款支付。已知該專利權取得時的成本為250000元,有效期限為5年,已計提攤銷60000元。在轉讓專利權的過程中取得200000元的收入,發(fā)生4000元的費用,將轉讓價款扣除相關稅費后得到196000元的凈收入上繳國庫.求會計分錄
一鳴老師
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提問時間:07/01 09:02
#事業(yè)單位#
借:資產處置費用190000 無形資產理解攤銷60000 貸:無形資產-專利權250000 借:銀行存款 200000 貸:其他收入196000 銀行存款4000 借:資金結存-貨幣資金 196000 貸:其他預算收入196000
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三八婦女節(jié)職工活動費,可以列入工會支出嗎?三八婦女節(jié)職工活動費列入工會支出,工會審計說超范圍列支,要求返還,請問那這部分費用入哪里合法呢?
小樣兒demo
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提問時間:02/20 16:02
#事業(yè)單位#
管理費用-活動費或團建都可以
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老師,我想再問一下,事業(yè)單位銷售技術服務獲得收入時,計提了應交增值稅,但實際季度結束繳納時沒有繳納,這時候應該怎么做賬
暖暖老師
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提問時間:07/09 16:45
#事業(yè)單位#
借應交稅費未交增值稅 貸其他收入
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小李在甲乙兩個公司任職。人事,社保這塊在甲公司,甲公司正常申報個稅。乙公司只發(fā)獎金。乙公司怎么申報個稅
大侯老師
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提問時間:03/31 08:10
#事業(yè)單位#
同學你好,乙公司按工資薪金所得申報獎金的個稅即可。小李在次年3-6月進行個稅匯算清繳,兩個地方繳納的個稅合并計算后多退少補。
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單位2021年國庫集中支付有728470.66元剩余指標未支出但已決算,怎么做預算賬?今年該怎么記賬?
王超老師
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提問時間:10/20 11:56
#事業(yè)單位#
你好 只是下達的預算指標,你這邊沒有收到的時候,是不做賬務處理的。
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二級事業(yè)單位賬目合并到一級事業(yè)單位,合并單位如何記賬,例如銀行存款,固定資產等
柯南老師
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提問時間:01/31 13:34
#事業(yè)單位#
如果是兩個單位合并,a單位帳合并到b單位帳,a單位帳面應收、應付款直接并入b單位帳中,合并以后即作為b單位應收、應付款處理即可.如果原來兩個單位互有往來帳項,在合并時先對沖. 年終結賬時,對已完工的項目,撥入??钆c撥出??睢⒑蛯?钪С鰧_,工程項目未完工前,賬戶余額結轉下年.由于原單位均撤銷,即不復存在,而合并后的單位是個新的單位,應該重新設帳.
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食堂出庫調味品,出庫單能不能只寫調味品多少錢,不具體寫醋,醬油…各幾瓶單價
樸老師
??|
提問時間:01/18 11:07
#事業(yè)單位#
同學你好 這個不可以的
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就是上月開的銷項,然后已經結賬了,這月5日紅沖了,然后又開具了金額一模一樣的銷項,這個怎么做賬報稅啊,就是一正一負抵消了,增值稅還是上月開的那個金額,那增值稅我怎么申報
青老師
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提問時間:08/05 15:04
#事業(yè)單位#
你好; 你就紅沖之前分錄即可 ; 然后這個月 是月報; 你們直接0申報記錄
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甲事業(yè)單位接受乙單位無償調入一批政府儲備物資,有關憑據注明的政府儲備物資金額為8000000元,另以銀行存款支付物資的運輸費35000元、裝卸費5000元 老師這財務會計和預算會計分錄怎么寫
樸老師
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提問時間:12/22 09:22
#事業(yè)單位#
財務會計分錄: 1.無償調入政府儲備物資時:借:庫存物品——政府儲備物資 8000000貸:其他收入——非同級財政撥款 8000000 2.支付運輸費和裝卸費時:借:單位管理費用——運輸費 35000單位管理費用——裝卸費 5000貸:銀行存款 40000 預算會計分錄: 1.無償調入政府儲備物資時:借:事業(yè)預算收入——非同級財政撥款 8000000貸:事業(yè)支出——非同級財政撥款支出 8000000 2.支付運輸費和裝卸費時:借:事業(yè)支出——基本支出——其他支出——運輸費 35000事業(yè)支出——基本支出——其他支出——裝卸費 5000貸:銀行存款 40000
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債務預算收入對應財務會計的那個收入
蔣飛老師
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提問時間:06/25 18:17
#事業(yè)單位#
你好!對應財務會計:債務收入科目
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