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請問我們是農(nóng)業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,月度超過10萬收入,我們還享受免稅政策嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:05/09 16:23
#財務軟件#
您好,這個的話是不可以的
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老師你好,4月份拿到員工差旅費住宿發(fā)票,專票金額1207。92元,稅額12.08元。 我記的借:管理費用, 借:應交稅費-已認證進項稅 貸:銀行存款。 但是5月初,由于該發(fā)票稅號錯誤無法認證,所以我就給這個員工 借:其他應收款 現(xiàn)在5月份員工重新開具了正確的發(fā)票,但是之前的專票開成了普票,現(xiàn)在我需要怎么做這個賬目處理呢
冉老師
??|
提問時間:05/09 16:11
#財務軟件#
你好,同學 做一筆調(diào)整分錄 借管理費用 貸應交稅費-已認證進項稅
?閱讀? 1321
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數(shù)電票備注欄里的開戶銀行和銀行賬號怎么添加?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/09 16:01
#財務軟件#
直接復制戶銀行和銀行賬號在備注里邊就是,
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老師,快帳系統(tǒng)里,為什么管理費用明細賬的發(fā)生額和余額表是一致的,但是利潤表的管理費用金額與明細賬、余額表不一致?
樸老師
??|
提問時間:05/09 15:52
#財務軟件#
記賬時間差異:明細賬和余額表通常記錄的是實時的交易數(shù)據(jù),而利潤表可能是在一個會計期間結(jié)束后,基于這些實時數(shù)據(jù)和其他調(diào)整項(如未記賬的費用、攤銷費用等)編制而成的。因此,如果有些費用在利潤表編制時尚未記賬或攤銷,就可能導致利潤表上的管理費用金額與明細賬和余額表不一致。 調(diào)整項的影響:利潤表在編制過程中,可能會包含一些調(diào)整項,如預提費用、遞延收益等,這些調(diào)整項可能會影響管理費用的金額。而明細賬和余額表通常只記錄實際的交易數(shù)據(jù),不包含這些調(diào)整項。 記賬錯誤:如果在記賬過程中出現(xiàn)了錯誤,比如將某筆不屬于管理費用的支出錯誤地計入了管理費用,或者將某筆屬于管理費用的支出錯誤地計入了其他科目,都可能導致利潤表上的管理費用金額與明細賬和余額表不一致。 損益類科目處理不當:如參考文章3和5所述,損益類科目(包括收入類和費用類)的記賬方向錯誤,或者損益類科目生成憑證的同時直接與本年利潤科目進行結(jié)轉(zhuǎn),而沒有正確地將相關金額計入利潤表的管理費用項目,也可能導致利潤表上的管理費用金額與明細賬和余額表不一致。 為了解決這個問題,你可以采取以下措施: 核對記賬憑證:首先核對與管理費用相關的記賬憑證,確保每一筆費用都正確地計入了明細賬和余額表。 檢查調(diào)整項:檢查利潤表編制過程中是否包含了適當?shù)恼{(diào)整項,以及這些調(diào)整項是否正確地影響了管理費用的金額。 重新計算利潤表:如果發(fā)現(xiàn)了記賬錯誤或調(diào)整項處理不當?shù)膯栴},可以重新計算利潤表,確保管理費用的金額與明細賬和余額表一致。 加強內(nèi)部控制:加強內(nèi)部控制,確保記賬過程的準確性和完整性,避免類似問題再次發(fā)生。
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這個納稅義務有效期起怎么點不了,變更不了呢,稅務局打電話讓我土地取得時間和這個納稅義務有效期起和這個土地取得時間一樣?
小小霞老師
??|
提問時間:05/09 15:25
#財務軟件#
你好,你需要在圖一點擊變更處理下
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老師在么?有人回答么?
小小霞老師
??|
提問時間:05/09 14:56
#財務軟件#
你好,請問遇到什么問題了呢
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老師 擎天軟件里面出口退稅自檢申報的時候提示需要正審反饋讀入,我應該從電子稅務局里面導出什么時候的審核反饋結(jié)果?現(xiàn)在是五月 ,我需要退3月的稅,擎天里面的所屬期是4月 那我應該從稅務局導出幾月的?
樸老師
??|
提問時間:05/09 14:55
#財務軟件#
在擎天軟件中進行出口退稅自檢申報時,如果提示需要正審反饋讀入,你應當從電子稅務局導出與你要退稅的月份相對應的審核反饋結(jié)果。 根據(jù)你提供的信息,現(xiàn)在是五月,你需要退的是三月的稅,并且在擎天軟件中所屬期是四月。由于退稅是針對三月的,你應該從電子稅務局導出三月的審核反饋結(jié)果。 一般來說,你可以在電子稅務局的“出口退稅管理”或類似模塊下找到“審核結(jié)果反饋”或“反饋信息查詢”等選項,然后按照提示選擇三月作為所屬期進行查詢和導出。
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我在建賬,下圖中應交稅費-690.89,建賬時選項特別多,應該選擇軟件中哪一項的空格處呢?
小鎖老師
??|
提問時間:05/09 13:53
#財務軟件#
您好,你的意思是,選擇哪個科目的
?閱讀? 840
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老師,請問一下個稅,比如4月份的個稅5月份申報。4月份的工資5月份發(fā)放。4月份的工資表里沒有計算個稅,正常來稅4月份的工資表里是不是應該把個稅計算好?還是等到5月份交了4月份個稅,再把4月份的個稅在5月份的工資里扣除?
王曉曉老師
??|
提問時間:05/09 13:41
#財務軟件#
4月份的工資表里應該把個稅計算好
?閱讀? 877
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老師,我想問,制造業(yè)的領料出庫單是月底時會計要根據(jù)庫管錄入軟件的原材料出庫數(shù)據(jù)做統(tǒng)計的嗎?產(chǎn)成品種類特別多,需要把原材料分到各個產(chǎn)品以后再做賬嗎?庫管每月錄入軟件的數(shù)據(jù)與會計月底結(jié)算有什么關系?
王璐璐老師
??|
提問時間:05/09 12:27
#財務軟件#
你好,庫管錄入數(shù)據(jù)后,財務會做入庫,銷售出庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本的動作呀
?閱讀? 855
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上月多計提了社保,本月怎么沖
郭老師
??|
提問時間:05/09 12:18
#財務軟件#
借應付職工薪酬社保借管理費用社保負數(shù)。
?閱讀? 819
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請問老師,新賬套啟用,初始數(shù)據(jù)都要錄入什么數(shù)據(jù)?
郭老師
??|
提問時間:05/09 12:07
#財務軟件#
哦?你們是新公司嗎?還是成立了很久了?
?閱讀? 897
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這個經(jīng)營范圍能開塑料瓶嗎?
東老師
??|
提問時間:05/09 12:02
#財務軟件#
您好, 這個我看著不能開的
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老師好,請問一下易飛系統(tǒng)借出單里面錄入的數(shù)據(jù)是否需要拋分錄啊,拋分錄的話分錄應該是借貸什么呢?東西借出去了肯定會影響庫存數(shù)據(jù)嗎?怎么樣操作讓系統(tǒng)庫存能正確顯示呀!
小菲老師
??|
提問時間:05/09 11:54
#財務軟件#
同學,你好 一般借貨的分錄 借:在途貨物 貸:庫存商品
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如何在報表看有沒有成本結(jié)余的?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/09 11:48
#財務軟件#
您好,報表上面看不出來,看科目余額表就可以了
?閱讀? 1120
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老師你好,車船稅的計稅依據(jù)是什么呢?
郭老師
??|
提問時間:05/09 11:46
#財務軟件#
掛車的是填寫整備質(zhì)量
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老師,請教個問題。1月份的時候公司買了一批350元的材料去工廠加工,未付款,記了賬,(借原材料350,貸應付賬款350)。材料去加工是(借委托加工物資350,貸原材料350。)這批貨加工后回了公司(借庫存商品350,貸委托加工物資350)。?!,F(xiàn)在4月份后付了款,供應商那邊開了專用發(fā)票,扣了13%,稅額是40.27元,這個賬我該怎么做?
樸老師
??|
提問時間:05/09 11:18
#財務軟件#
1.記錄購買原材料時(已在1月份完成):借:原材料 350貸:應付賬款 350 2.材料去工廠加工時(已在材料去加工時完成):借:委托加工物資 350貸:原材料 350 3.加工后材料回到公司時(已在材料回公司時完成):借:庫存商品 350貸:委托加工物資 350 4.4月份后支付款項并收到專用發(fā)票時:借:應付賬款 350應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 40.27貸:銀行存款 390.27首先,計算實際支付的金額。因為稅額是40.27元(即13%的稅率),所以原材料和加工費用(不含稅)是309.73元(350元 / 1.13)。這意味著支付的款項包括309.73元的本金和40.27元的增值稅。其次,進行會計分錄。由于之前已經(jīng)記錄了原材料和加工費用,現(xiàn)在只需要處理支付款項和增值稅的部分。支付款項并記錄增值稅: 5.檢查賬戶余額:在完成上述步驟后,確?!霸牧稀?、“委托加工物資”、“庫存商品”、“應付賬款”和“銀行存款”等賬戶的余額正確無誤。
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給客戶買的手機,開的專票不是不能抵扣么,但是我在認證勾選時忘了,而且已經(jīng)統(tǒng)計確認了,有什么辦法處理這個申報增值稅
東老師
??|
提問時間:05/09 11:12
#財務軟件#
這個手機是干嘛用的呢?
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老師 知道XBRL技術嗎 那是專門給財務用的系統(tǒng)嗎
王璐璐老師
??|
提問時間:05/09 09:07
#財務軟件#
你好,數(shù)字智能財務系統(tǒng)的哈
?閱讀? 890
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老師你好,方案二是什么意思呢?
薛薛老師
??|
提問時間:05/08 23:31
#財務軟件#
勤奮努力的學員您好!稅收優(yōu)惠園區(qū)或者稅收洼地對于個稅有優(yōu)惠??梢酝ㄟ^在這些地方成立個體戶等方式少交稅金
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老師,一般納稅人收到進項稅,在沒有抵扣前入賬是的科目是寫應交稅費-應交增值稅(進項稅)。還是寫應交增值稅-待認證增值稅,如果月底扣了部分還有一部分沒有抵扣,要怎么做分錄,如果全部抵扣,進項大于銷項要怎么做會計處理
王曉曉老師
??|
提問時間:05/08 22:59
#財務軟件#
入應交稅費——待認證進項稅額 抵扣入應交稅費-應交增值稅-進 進項大于銷項就不用做分錄了先,如果進項小于銷項 借:應交稅費-應交增值稅-銷 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應交稅費-應交增值稅-進
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3月份建賬 期初余額怎么填? 知道預收定金 60000元 銀行余額 10萬元?這樣的怎么填期初表
廖君老師
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提問時間:05/08 21:52
#財務軟件#
您好,負債表,銀行 100000 預收 60000 其他應付款 40000 上面2數(shù)負債表不平,10萬多的是從老板借給我們的
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老師好,請問一下,易飛系統(tǒng)在做成本數(shù)據(jù)時,生產(chǎn)成本下的直接材料金額與總賬對應得上,但是生產(chǎn)成本下的直接人工跟制造費用余額都跑到貸方余額去了,請問這是哪里做錯了呀?
孔令運老師
??|
提問時間:05/08 20:37
#財務軟件#
您好,關于您的問題,回復如下: 在易飛系統(tǒng)中,如果生產(chǎn)成本下的直接人工和制造費用余額都跑到了貸方余額,這通常表示在成本核算過程中存在一些問題或錯誤。以下是一些可能的原因和相應的檢查步驟: 1、確認直接人工和制造費用的分配是否正確: 檢查是否有將直接人工和制造費用正確地分配到各個生產(chǎn)訂單或產(chǎn)品中。 檢查分配過程中是否有錯誤,比如分配比例錯誤、計算錯誤等。 2、檢查生產(chǎn)訂單的完工狀態(tài): 如果生產(chǎn)訂單沒有正確完工,那么與該訂單相關的直接人工和制造費用可能沒有被正確結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品或成本中。 確保所有的生產(chǎn)訂單都已經(jīng)正確完工,并且相關的成本都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到正確的賬戶中。 3、檢查會計憑證的錄入: 檢查與直接人工和制造費用相關的會計憑證是否錄入正確。 確保所有的借方和貸方金額都正確無誤,并且與原始憑證相符。 4、檢查成本計算方法: 檢查易飛系統(tǒng)中使用的成本計算方法是否正確。 如果使用的是加權(quán)平均法或其他復雜的成本計算方法,確保所有的參數(shù)和設置都正確無誤。 5、檢查系統(tǒng)參數(shù)設置: 檢查易飛系統(tǒng)中的參數(shù)設置,特別是與成本核算相關的參數(shù)設置。 確保這些參數(shù)設置正確無誤,并且符合公司的成本核算政策和會計準則。 6、與其他模塊的數(shù)據(jù)進行核對: 如果易飛系統(tǒng)與其他模塊(如庫存模塊、銷售模塊等)集成使用,確保這些模塊之間的數(shù)據(jù)一致性和準確性。 特別是與成本核算相關的數(shù)據(jù),要進行仔細的核對和驗證。 7、尋求專業(yè)支持: 如果以上步驟都無法解決問題,建議聯(lián)系易飛系統(tǒng)的技術支持團隊或?qū)I(yè)的會計師進行咨詢和幫助。 以上是給您提供的幾個參考,希望能夠幫到您。
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怎么算成本請問……(本公司是來料加工廠哦)共有五條生產(chǎn)線,第一次條生產(chǎn)線五人總工時1400,總工資30000,機器折舊13000.機器工時1480.其它與成本有直接聯(lián)系費用50000,五條生產(chǎn)線電費30000.請問怎么算第一條生產(chǎn)線成本,不要說書上,數(shù)字舉例哦,不然不懂問來問去
敏敏老師.
??|
提問時間:05/08 20:28
#財務軟件#
首先,我們定義以下變量: 第一條生產(chǎn)線的總工時:1400小時 第一條生產(chǎn)線的機器工時:1480小時(注意這里可能是一個小錯誤,因為通常機器工時應該小于或等于總工時,但我們可以假設這是機器在第一條生產(chǎn)線上的總運行時間) 五條生產(chǎn)線的總電費:30000元 與成本直接相關的其他費用:50000元 第一條生產(chǎn)線的工資:30000元 第一條生產(chǎn)線的機器折舊:需要按照某種方式分攤,這里我們假設按照機器工時來分攤 接下來,我們按照以下步驟計算第一條生產(chǎn)線的成本: 工資:直接給出,為30000元。 機器折舊分攤: 假設五條生產(chǎn)線的機器總折舊為 M 元(題目中只給出了第一條生產(chǎn)線的折舊為13000元,但我們需要一個總數(shù)來分攤)。 第一條生產(chǎn)線的機器折舊分攤 = (第一條生產(chǎn)線的機器工時 / 五條生產(chǎn)線的總機器工時) × M 由于題目沒有給出五條生產(chǎn)線的總機器工時,我們假設它為五條生產(chǎn)線機器工時的總和(這里只是一個假設,實際情況可能不同)。但因為我們只有第一條生產(chǎn)線的機器工時,所以我們無法準確計算。但為了舉例,我們假設五條生產(chǎn)線的機器總工時為 7400 小時(這只是一個假設的數(shù)字)。 則第一條生產(chǎn)線的機器折舊分攤 = (1480 / 7400) × M 但因為題目只給出了第一條生產(chǎn)線的折舊為13000元,所以我們直接用13000元。 電費分攤: 按照工時來分攤電費,第一條生產(chǎn)線的電費 = (第一條生產(chǎn)線的總工時 / 五條生產(chǎn)線的總工時) × 五條生產(chǎn)線的總電費 假設五條生產(chǎn)線的總工時相等(這只是一個假設,實際情況可能不同),則每條生產(chǎn)線的工時都是總工時的五分之一。 則第一條生產(chǎn)線的電費 = (1400 / (5 × 1400)) × 30000 = 6000元 其他與成本直接相關的費用分攤: 同樣按照工時來分攤,第一條生產(chǎn)線的其他費用 = (第一條生產(chǎn)線的總工時 / 五條生產(chǎn)線的總工時) × 與成本直接相關的其他費用 假設五條生產(chǎn)線的總工時相等,則 第一條生產(chǎn)線的其他費用 = (1400 / (5 × 1400)) × 50000 = 10000元 最后,第一條生產(chǎn)線的總成本 = 工資 + 機器折舊 + 電費 + 其他費用 = 30000元(工資) + 13000元(機器折舊) + 6000元(電費) + 10000元(其他費用) = 59000元
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老板拿50萬現(xiàn)金,要求做投資款,可以借現(xiàn)金貸實收資本嗎?然后再通過銀行把這筆錢轉(zhuǎn)存到控股子公司做長投,借長投,貸現(xiàn)金。附件有銀行現(xiàn)金存款憑證
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/08 17:36
#財務軟件#
直接做憑存款憑證 借:銀行存款 貸:實收資本
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老師,金蝶系統(tǒng)中上月新增的固定資產(chǎn)折舊科目變動了,會對本月折舊有影響嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/08 17:26
#財務軟件#
你好,你變更了本月的折舊就會按變更后的來。
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公司來料加工貼片的,雅馬哈生產(chǎn),怎么算成本,制造費用是錢還是工時,費用類都有記錄。是不是看做賬那些費用加起來。你們可不可以做一個成分給我看看,這樣問來問去,人工工時怎么來的那條線的怎么登記,制造費用包括哪里是工時還是錢。
樸老師
??|
提問時間:05/08 16:20
#財務軟件#
1.直接材料成本:這包括所有用于加工產(chǎn)品的原材料成本,如來料成本(即客戶提供的原材料)、輔料、耗材等。 2.直接人工成本:這涉及參與生產(chǎn)過程的工人工資、福利等。人工工時通常通過生產(chǎn)線上的工時記錄系統(tǒng)(如MES系統(tǒng)、手工記錄等)來獲取。根據(jù)每條生產(chǎn)線的實際工時和相應的工資率,可以計算出直接人工成本。 3.制造費用(間接成本)它通常包括::機器折舊費用:根據(jù)設備的購置成本和使用壽命計算。維修和保養(yǎng)費用:設備的日常維護、修理和替換部件的費用。間接人工:如生產(chǎn)線上的監(jiān)督人員、設備維護人員等。工廠租金和水電費:分攤到每個產(chǎn)品上的工廠運營成本。其他間接成本:如工具、測試設備、清潔用品等。制造費用包括除了直接材料和直接人工以外的所有生產(chǎn)成本。這些費用通常是根據(jù)一定的分配方法(如直接工時、機器小時等)分攤到每個產(chǎn)品上的。 4.其他費用:還包括銷售費用、管理費用等與生產(chǎn)無直接關系的費用,但這些通常不計入產(chǎn)品成本,而是作為期間費用處理。 制造費用和人工工時 制造費用:通常包括錢(如折舊、租金、工資等)和工時(如機器工時、人工工時等),但最終都會轉(zhuǎn)化為貨幣單位以計算成本。 人工工時:通過生產(chǎn)線上的工時記錄系統(tǒng)獲取。每條生產(chǎn)線上的工人都會在開始和結(jié)束工作時進行打卡或記錄,以此計算他們的實際工時。這些工時用于計算直接人工成本和分配制造費用。
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K3金蝶供銷系統(tǒng)里面,調(diào)貨想反審核,但是審核失敗顯示出現(xiàn)已有收貨確認的分錄(還沒下推憑證),這種怎么處理呢?
樸老師
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提問時間:05/08 15:54
#財務軟件#
1.檢查收貨確認記錄:首先,你需要查看與該調(diào)貨單相關的收貨確認記錄,確保這些記錄是準確且無誤的。檢查收貨確認的詳細信息,如收貨日期、收貨數(shù)量、收貨人等,確保它們與調(diào)貨單的信息一致。 2.處理未下推憑證的問題:如果收貨確認記錄沒有問題,但尚未生成會計憑證,你需要找出原因。這可能是由于系統(tǒng)設置、權(quán)限問題或數(shù)據(jù)錯誤等原因?qū)е碌?。如果是因為系統(tǒng)設置或權(quán)限問題導致的,你可能需要與系統(tǒng)管理員或IT部門聯(lián)系,以獲取必要的權(quán)限或修改相關設置。如果是因為數(shù)據(jù)錯誤導致的,你需要更正錯誤的數(shù)據(jù),并確保所有相關字段都已正確填寫。 3.重新進行調(diào)貨審核:在處理完上述問題后,你可以嘗試重新進行調(diào)貨審核,如果還不行就要聯(lián)系金蝶售后
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老師,快賬軟件上沒有以前年度損益調(diào)整,
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/08 14:42
#財務軟件#
你好,可能是你選擇準則的問題,比如小企業(yè)會計準則,就沒有 以前年度損益調(diào)整 科目的。 不是 小企業(yè)會計準則,是有 以前年度損益調(diào)整 科目的
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你好,公司原材料加工,有五條生產(chǎn)車間,生產(chǎn)人數(shù)20加上倉庫,白夜班怎么算成本,分攤?cè)斯?,機械折舊,電費分攤,請說舉例說明
謝謝老師
??|
提問時間:05/08 14:35
#財務軟件#
人工依靠工人的打卡工時,在各車間分配 折舊費依靠設備的設備工時,在各車間分配 電費按照每個車間電表用電數(shù)量分配
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