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Excel
請問我們是農(nóng)業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,月度超過10萬收入,我們還享受免稅政策嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/09 16:23
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)的話是不可以的
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老師你好,4月份拿到員工差旅費(fèi)住宿發(fā)票,專票金額1207。92元,稅額12.08元。 我記的借:管理費(fèi)用, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款。 但是5月初,由于該發(fā)票稅號錯(cuò)誤無法認(rèn)證,所以我就給這個(gè)員工 借:其他應(yīng)收款 現(xiàn)在5月份員工重新開具了正確的發(fā)票,但是之前的專票開成了普票,現(xiàn)在我需要怎么做這個(gè)賬目處理呢
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/09 16:11
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,同學(xué) 做一筆調(diào)整分錄 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
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數(shù)電票備注欄里的開戶銀行和銀行賬號怎么添加?
家權(quán)老師
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提問時(shí)間:05/09 16:01
#財(cái)務(wù)軟件#
直接復(fù)制戶銀行和銀行賬號在備注里邊就是,
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老師,快帳系統(tǒng)里,為什么管理費(fèi)用明細(xì)賬的發(fā)生額和余額表是一致的,但是利潤表的管理費(fèi)用金額與明細(xì)賬、余額表不一致?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/09 15:52
#財(cái)務(wù)軟件#
記賬時(shí)間差異:明細(xì)賬和余額表通常記錄的是實(shí)時(shí)的交易數(shù)據(jù),而利潤表可能是在一個(gè)會計(jì)期間結(jié)束后,基于這些實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和其他調(diào)整項(xiàng)(如未記賬的費(fèi)用、攤銷費(fèi)用等)編制而成的。因此,如果有些費(fèi)用在利潤表編制時(shí)尚未記賬或攤銷,就可能導(dǎo)致利潤表上的管理費(fèi)用金額與明細(xì)賬和余額表不一致。 調(diào)整項(xiàng)的影響:利潤表在編制過程中,可能會包含一些調(diào)整項(xiàng),如預(yù)提費(fèi)用、遞延收益等,這些調(diào)整項(xiàng)可能會影響管理費(fèi)用的金額。而明細(xì)賬和余額表通常只記錄實(shí)際的交易數(shù)據(jù),不包含這些調(diào)整項(xiàng)。 記賬錯(cuò)誤:如果在記賬過程中出現(xiàn)了錯(cuò)誤,比如將某筆不屬于管理費(fèi)用的支出錯(cuò)誤地計(jì)入了管理費(fèi)用,或者將某筆屬于管理費(fèi)用的支出錯(cuò)誤地計(jì)入了其他科目,都可能導(dǎo)致利潤表上的管理費(fèi)用金額與明細(xì)賬和余額表不一致。 損益類科目處理不當(dāng):如參考文章3和5所述,損益類科目(包括收入類和費(fèi)用類)的記賬方向錯(cuò)誤,或者損益類科目生成憑證的同時(shí)直接與本年利潤科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),而沒有正確地將相關(guān)金額計(jì)入利潤表的管理費(fèi)用項(xiàng)目,也可能導(dǎo)致利潤表上的管理費(fèi)用金額與明細(xì)賬和余額表不一致。 為了解決這個(gè)問題,你可以采取以下措施: 核對記賬憑證:首先核對與管理費(fèi)用相關(guān)的記賬憑證,確保每一筆費(fèi)用都正確地計(jì)入了明細(xì)賬和余額表。 檢查調(diào)整項(xiàng):檢查利潤表編制過程中是否包含了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整項(xiàng),以及這些調(diào)整項(xiàng)是否正確地影響了管理費(fèi)用的金額。 重新計(jì)算利潤表:如果發(fā)現(xiàn)了記賬錯(cuò)誤或調(diào)整項(xiàng)處理不當(dāng)?shù)膯栴},可以重新計(jì)算利潤表,確保管理費(fèi)用的金額與明細(xì)賬和余額表一致。 加強(qiáng)內(nèi)部控制:加強(qiáng)內(nèi)部控制,確保記賬過程的準(zhǔn)確性和完整性,避免類似問題再次發(fā)生。
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這個(gè)納稅義務(wù)有效期起怎么點(diǎn)不了,變更不了呢,稅務(wù)局打電話讓我土地取得時(shí)間和這個(gè)納稅義務(wù)有效期起和這個(gè)土地取得時(shí)間一樣?
小小霞老師
??|
提問時(shí)間:05/09 15:25
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你需要在圖一點(diǎn)擊變更處理下
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老師在么?有人回答么?
小小霞老師
??|
提問時(shí)間:05/09 14:56
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,請問遇到什么問題了呢
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老師 擎天軟件里面出口退稅自檢申報(bào)的時(shí)候提示需要正審反饋?zhàn)x入,我應(yīng)該從電子稅務(wù)局里面導(dǎo)出什么時(shí)候的審核反饋結(jié)果?現(xiàn)在是五月 ,我需要退3月的稅,擎天里面的所屬期是4月 那我應(yīng)該從稅務(wù)局導(dǎo)出幾月的?
樸老師
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提問時(shí)間:05/09 14:55
#財(cái)務(wù)軟件#
在擎天軟件中進(jìn)行出口退稅自檢申報(bào)時(shí),如果提示需要正審反饋?zhàn)x入,你應(yīng)當(dāng)從電子稅務(wù)局導(dǎo)出與你要退稅的月份相對應(yīng)的審核反饋結(jié)果。 根據(jù)你提供的信息,現(xiàn)在是五月,你需要退的是三月的稅,并且在擎天軟件中所屬期是四月。由于退稅是針對三月的,你應(yīng)該從電子稅務(wù)局導(dǎo)出三月的審核反饋結(jié)果。 一般來說,你可以在電子稅務(wù)局的“出口退稅管理”或類似模塊下找到“審核結(jié)果反饋”或“反饋信息查詢”等選項(xiàng),然后按照提示選擇三月作為所屬期進(jìn)行查詢和導(dǎo)出。
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我在建賬,下圖中應(yīng)交稅費(fèi)-690.89,建賬時(shí)選項(xiàng)特別多,應(yīng)該選擇軟件中哪一項(xiàng)的空格處呢?
小鎖老師
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提問時(shí)間:05/09 13:53
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,你的意思是,選擇哪個(gè)科目的
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老師,請問一下個(gè)稅,比如4月份的個(gè)稅5月份申報(bào)。4月份的工資5月份發(fā)放。4月份的工資表里沒有計(jì)算個(gè)稅,正常來稅4月份的工資表里是不是應(yīng)該把個(gè)稅計(jì)算好?還是等到5月份交了4月份個(gè)稅,再把4月份的個(gè)稅在5月份的工資里扣除?
王曉曉老師
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提問時(shí)間:05/09 13:41
#財(cái)務(wù)軟件#
4月份的工資表里應(yīng)該把個(gè)稅計(jì)算好
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老師,我想問,制造業(yè)的領(lǐng)料出庫單是月底時(shí)會計(jì)要根據(jù)庫管錄入軟件的原材料出庫數(shù)據(jù)做統(tǒng)計(jì)的嗎?產(chǎn)成品種類特別多,需要把原材料分到各個(gè)產(chǎn)品以后再做賬嗎?庫管每月錄入軟件的數(shù)據(jù)與會計(jì)月底結(jié)算有什么關(guān)系?
王璐璐老師
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提問時(shí)間:05/09 12:27
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,庫管錄入數(shù)據(jù)后,財(cái)務(wù)會做入庫,銷售出庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本的動(dòng)作呀
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上月多計(jì)提了社保,本月怎么沖
郭老師
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提問時(shí)間:05/09 12:18
#財(cái)務(wù)軟件#
借應(yīng)付職工薪酬社保借管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù)。
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請問老師,新賬套啟用,初始數(shù)據(jù)都要錄入什么數(shù)據(jù)?
郭老師
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提問時(shí)間:05/09 12:07
#財(cái)務(wù)軟件#
哦?你們是新公司嗎?還是成立了很久了?
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這個(gè)經(jīng)營范圍能開塑料瓶嗎?
東老師
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提問時(shí)間:05/09 12:02
#財(cái)務(wù)軟件#
您好, 這個(gè)我看著不能開的
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老師好,請問一下易飛系統(tǒng)借出單里面錄入的數(shù)據(jù)是否需要拋分錄啊,拋分錄的話分錄應(yīng)該是借貸什么呢?東西借出去了肯定會影響庫存數(shù)據(jù)嗎?怎么樣操作讓系統(tǒng)庫存能正確顯示呀!
小菲老師
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提問時(shí)間:05/09 11:54
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 一般借貨的分錄 借:在途貨物 貸:庫存商品
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如何在報(bào)表看有沒有成本結(jié)余的?
劉艷紅老師
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提問時(shí)間:05/09 11:48
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,報(bào)表上面看不出來,看科目余額表就可以了
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老師你好,車船稅的計(jì)稅依據(jù)是什么呢?
郭老師
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提問時(shí)間:05/09 11:46
#財(cái)務(wù)軟件#
掛車的是填寫整備質(zhì)量
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老師,請教個(gè)問題。1月份的時(shí)候公司買了一批350元的材料去工廠加工,未付款,記了賬,(借原材料350,貸應(yīng)付賬款350)。材料去加工是(借委托加工物資350,貸原材料350。)這批貨加工后回了公司(借庫存商品350,貸委托加工物資350)。?!,F(xiàn)在4月份后付了款,供應(yīng)商那邊開了專用發(fā)票,扣了13%,稅額是40.27元,這個(gè)賬我該怎么做?
樸老師
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提問時(shí)間:05/09 11:18
#財(cái)務(wù)軟件#
1.記錄購買原材料時(shí)(已在1月份完成):借:原材料 350貸:應(yīng)付賬款 350 2.材料去工廠加工時(shí)(已在材料去加工時(shí)完成):借:委托加工物資 350貸:原材料 350 3.加工后材料回到公司時(shí)(已在材料回公司時(shí)完成):借:庫存商品 350貸:委托加工物資 350 4.4月份后支付款項(xiàng)并收到專用發(fā)票時(shí):借:應(yīng)付賬款 350應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 40.27貸:銀行存款 390.27首先,計(jì)算實(shí)際支付的金額。因?yàn)槎愵~是40.27元(即13%的稅率),所以原材料和加工費(fèi)用(不含稅)是309.73元(350元 / 1.13)。這意味著支付的款項(xiàng)包括309.73元的本金和40.27元的增值稅。其次,進(jìn)行會計(jì)分錄。由于之前已經(jīng)記錄了原材料和加工費(fèi)用,現(xiàn)在只需要處理支付款項(xiàng)和增值稅的部分。支付款項(xiàng)并記錄增值稅: 5.檢查賬戶余額:在完成上述步驟后,確保“原材料”、“委托加工物資”、“庫存商品”、“應(yīng)付賬款”和“銀行存款”等賬戶的余額正確無誤。
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給客戶買的手機(jī),開的專票不是不能抵扣么,但是我在認(rèn)證勾選時(shí)忘了,而且已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,有什么辦法處理這個(gè)申報(bào)增值稅
東老師
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提問時(shí)間:05/09 11:12
#財(cái)務(wù)軟件#
這個(gè)手機(jī)是干嘛用的呢?
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老師 知道XBRL技術(shù)嗎 那是專門給財(cái)務(wù)用的系統(tǒng)嗎
王璐璐老師
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提問時(shí)間:05/09 09:07
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,數(shù)字智能財(cái)務(wù)系統(tǒng)的哈
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老師你好,方案二是什么意思呢?
薛薛老師
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提問時(shí)間:05/08 23:31
#財(cái)務(wù)軟件#
勤奮努力的學(xué)員您好!稅收優(yōu)惠園區(qū)或者稅收洼地對于個(gè)稅有優(yōu)惠??梢酝ㄟ^在這些地方成立個(gè)體戶等方式少交稅金
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老師,一般納稅人收到進(jìn)項(xiàng)稅,在沒有抵扣前入賬是的科目是寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)。還是寫應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅,如果月底扣了部分還有一部分沒有抵扣,要怎么做分錄,如果全部抵扣,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)要怎么做會計(jì)處理
王曉曉老師
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提問時(shí)間:05/08 22:59
#財(cái)務(wù)軟件#
入應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 抵扣入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用做分錄了先,如果進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
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3月份建賬 期初余額怎么填? 知道預(yù)收定金 60000元 銀行余額 10萬元?這樣的怎么填期初表
廖君老師
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提問時(shí)間:05/08 21:52
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,負(fù)債表,銀行 100000 預(yù)收 60000 其他應(yīng)付款 40000 上面2數(shù)負(fù)債表不平,10萬多的是從老板借給我們的
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老師好,請問一下,易飛系統(tǒng)在做成本數(shù)據(jù)時(shí),生產(chǎn)成本下的直接材料金額與總賬對應(yīng)得上,但是生產(chǎn)成本下的直接人工跟制造費(fèi)用余額都跑到貸方余額去了,請問這是哪里做錯(cuò)了呀?
孔令運(yùn)老師
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提問時(shí)間:05/08 20:37
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,關(guān)于您的問題,回復(fù)如下: 在易飛系統(tǒng)中,如果生產(chǎn)成本下的直接人工和制造費(fèi)用余額都跑到了貸方余額,這通常表示在成本核算過程中存在一些問題或錯(cuò)誤。以下是一些可能的原因和相應(yīng)的檢查步驟: 1、確認(rèn)直接人工和制造費(fèi)用的分配是否正確: 檢查是否有將直接人工和制造費(fèi)用正確地分配到各個(gè)生產(chǎn)訂單或產(chǎn)品中。 檢查分配過程中是否有錯(cuò)誤,比如分配比例錯(cuò)誤、計(jì)算錯(cuò)誤等。 2、檢查生產(chǎn)訂單的完工狀態(tài): 如果生產(chǎn)訂單沒有正確完工,那么與該訂單相關(guān)的直接人工和制造費(fèi)用可能沒有被正確結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品或成本中。 確保所有的生產(chǎn)訂單都已經(jīng)正確完工,并且相關(guān)的成本都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到正確的賬戶中。 3、檢查會計(jì)憑證的錄入: 檢查與直接人工和制造費(fèi)用相關(guān)的會計(jì)憑證是否錄入正確。 確保所有的借方和貸方金額都正確無誤,并且與原始憑證相符。 4、檢查成本計(jì)算方法: 檢查易飛系統(tǒng)中使用的成本計(jì)算方法是否正確。 如果使用的是加權(quán)平均法或其他復(fù)雜的成本計(jì)算方法,確保所有的參數(shù)和設(shè)置都正確無誤。 5、檢查系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置: 檢查易飛系統(tǒng)中的參數(shù)設(shè)置,特別是與成本核算相關(guān)的參數(shù)設(shè)置。 確保這些參數(shù)設(shè)置正確無誤,并且符合公司的成本核算政策和會計(jì)準(zhǔn)則。 6、與其他模塊的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對: 如果易飛系統(tǒng)與其他模塊(如庫存模塊、銷售模塊等)集成使用,確保這些模塊之間的數(shù)據(jù)一致性和準(zhǔn)確性。 特別是與成本核算相關(guān)的數(shù)據(jù),要進(jìn)行仔細(xì)的核對和驗(yàn)證。 7、尋求專業(yè)支持: 如果以上步驟都無法解決問題,建議聯(lián)系易飛系統(tǒng)的技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)或?qū)I(yè)的會計(jì)師進(jìn)行咨詢和幫助。 以上是給您提供的幾個(gè)參考,希望能夠幫到您。
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怎么算成本請問……(本公司是來料加工廠哦)共有五條生產(chǎn)線,第一次條生產(chǎn)線五人總工時(shí)1400,總工資30000,機(jī)器折舊13000.機(jī)器工時(shí)1480.其它與成本有直接聯(lián)系費(fèi)用50000,五條生產(chǎn)線電費(fèi)30000.請問怎么算第一條生產(chǎn)線成本,不要說書上,數(shù)字舉例哦,不然不懂問來問去
敏敏老師.
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提問時(shí)間:05/08 20:28
#財(cái)務(wù)軟件#
首先,我們定義以下變量: 第一條生產(chǎn)線的總工時(shí):1400小時(shí) 第一條生產(chǎn)線的機(jī)器工時(shí):1480小時(shí)(注意這里可能是一個(gè)小錯(cuò)誤,因?yàn)橥ǔC(jī)器工時(shí)應(yīng)該小于或等于總工時(shí),但我們可以假設(shè)這是機(jī)器在第一條生產(chǎn)線上的總運(yùn)行時(shí)間) 五條生產(chǎn)線的總電費(fèi):30000元 與成本直接相關(guān)的其他費(fèi)用:50000元 第一條生產(chǎn)線的工資:30000元 第一條生產(chǎn)線的機(jī)器折舊:需要按照某種方式分?jǐn)?,這里我們假設(shè)按照機(jī)器工時(shí)來分?jǐn)?接下來,我們按照以下步驟計(jì)算第一條生產(chǎn)線的成本: 工資:直接給出,為30000元。 機(jī)器折舊分?jǐn)偅?假設(shè)五條生產(chǎn)線的機(jī)器總折舊為 M 元(題目中只給出了第一條生產(chǎn)線的折舊為13000元,但我們需要一個(gè)總數(shù)來分?jǐn)偅?第一條生產(chǎn)線的機(jī)器折舊分?jǐn)?= (第一條生產(chǎn)線的機(jī)器工時(shí) / 五條生產(chǎn)線的總機(jī)器工時(shí)) × M 由于題目沒有給出五條生產(chǎn)線的總機(jī)器工時(shí),我們假設(shè)它為五條生產(chǎn)線機(jī)器工時(shí)的總和(這里只是一個(gè)假設(shè),實(shí)際情況可能不同)。但因?yàn)槲覀冎挥械谝粭l生產(chǎn)線的機(jī)器工時(shí),所以我們無法準(zhǔn)確計(jì)算。但為了舉例,我們假設(shè)五條生產(chǎn)線的機(jī)器總工時(shí)為 7400 小時(shí)(這只是一個(gè)假設(shè)的數(shù)字)。 則第一條生產(chǎn)線的機(jī)器折舊分?jǐn)?= (1480 / 7400) × M 但因?yàn)轭}目只給出了第一條生產(chǎn)線的折舊為13000元,所以我們直接用13000元。 電費(fèi)分?jǐn)偅?按照工時(shí)來分?jǐn)傠娰M(fèi),第一條生產(chǎn)線的電費(fèi) = (第一條生產(chǎn)線的總工時(shí) / 五條生產(chǎn)線的總工時(shí)) × 五條生產(chǎn)線的總電費(fèi) 假設(shè)五條生產(chǎn)線的總工時(shí)相等(這只是一個(gè)假設(shè),實(shí)際情況可能不同),則每條生產(chǎn)線的工時(shí)都是總工時(shí)的五分之一。 則第一條生產(chǎn)線的電費(fèi) = (1400 / (5 × 1400)) × 30000 = 6000元 其他與成本直接相關(guān)的費(fèi)用分?jǐn)偅?同樣按照工時(shí)來分?jǐn)偅谝粭l生產(chǎn)線的其他費(fèi)用 = (第一條生產(chǎn)線的總工時(shí) / 五條生產(chǎn)線的總工時(shí)) × 與成本直接相關(guān)的其他費(fèi)用 假設(shè)五條生產(chǎn)線的總工時(shí)相等,則 第一條生產(chǎn)線的其他費(fèi)用 = (1400 / (5 × 1400)) × 50000 = 10000元 最后,第一條生產(chǎn)線的總成本 = 工資 + 機(jī)器折舊 + 電費(fèi) + 其他費(fèi)用 = 30000元(工資) + 13000元(機(jī)器折舊) + 6000元(電費(fèi)) + 10000元(其他費(fèi)用) = 59000元
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老板拿50萬現(xiàn)金,要求做投資款,可以借現(xiàn)金貸實(shí)收資本嗎?然后再通過銀行把這筆錢轉(zhuǎn)存到控股子公司做長投,借長投,貸現(xiàn)金。附件有銀行現(xiàn)金存款憑證
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/08 17:36
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直接做憑存款憑證 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本
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老師,金蝶系統(tǒng)中上月新增的固定資產(chǎn)折舊科目變動(dòng)了,會對本月折舊有影響嗎?
宋生老師
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提問時(shí)間:05/08 17:26
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你好,你變更了本月的折舊就會按變更后的來。
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公司來料加工貼片的,雅馬哈生產(chǎn),怎么算成本,制造費(fèi)用是錢還是工時(shí),費(fèi)用類都有記錄。是不是看做賬那些費(fèi)用加起來。你們可不可以做一個(gè)成分給我看看,這樣問來問去,人工工時(shí)怎么來的那條線的怎么登記,制造費(fèi)用包括哪里是工時(shí)還是錢。
樸老師
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提問時(shí)間:05/08 16:20
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1.直接材料成本:這包括所有用于加工產(chǎn)品的原材料成本,如來料成本(即客戶提供的原材料)、輔料、耗材等。 2.直接人工成本:這涉及參與生產(chǎn)過程的工人工資、福利等。人工工時(shí)通常通過生產(chǎn)線上的工時(shí)記錄系統(tǒng)(如MES系統(tǒng)、手工記錄等)來獲取。根據(jù)每條生產(chǎn)線的實(shí)際工時(shí)和相應(yīng)的工資率,可以計(jì)算出直接人工成本。 3.制造費(fèi)用(間接成本)它通常包括::機(jī)器折舊費(fèi)用:根據(jù)設(shè)備的購置成本和使用壽命計(jì)算。維修和保養(yǎng)費(fèi)用:設(shè)備的日常維護(hù)、修理和替換部件的費(fèi)用。間接人工:如生產(chǎn)線上的監(jiān)督人員、設(shè)備維護(hù)人員等。工廠租金和水電費(fèi):分?jǐn)偟矫總€(gè)產(chǎn)品上的工廠運(yùn)營成本。其他間接成本:如工具、測試設(shè)備、清潔用品等。制造費(fèi)用包括除了直接材料和直接人工以外的所有生產(chǎn)成本。這些費(fèi)用通常是根據(jù)一定的分配方法(如直接工時(shí)、機(jī)器小時(shí)等)分?jǐn)偟矫總€(gè)產(chǎn)品上的。 4.其他費(fèi)用:還包括銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等與生產(chǎn)無直接關(guān)系的費(fèi)用,但這些通常不計(jì)入產(chǎn)品成本,而是作為期間費(fèi)用處理。 制造費(fèi)用和人工工時(shí) 制造費(fèi)用:通常包括錢(如折舊、租金、工資等)和工時(shí)(如機(jī)器工時(shí)、人工工時(shí)等),但最終都會轉(zhuǎn)化為貨幣單位以計(jì)算成本。 人工工時(shí):通過生產(chǎn)線上的工時(shí)記錄系統(tǒng)獲取。每條生產(chǎn)線上的工人都會在開始和結(jié)束工作時(shí)進(jìn)行打卡或記錄,以此計(jì)算他們的實(shí)際工時(shí)。這些工時(shí)用于計(jì)算直接人工成本和分配制造費(fèi)用。
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K3金蝶供銷系統(tǒng)里面,調(diào)貨想反審核,但是審核失敗顯示出現(xiàn)已有收貨確認(rèn)的分錄(還沒下推憑證),這種怎么處理呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/08 15:54
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1.檢查收貨確認(rèn)記錄:首先,你需要查看與該調(diào)貨單相關(guān)的收貨確認(rèn)記錄,確保這些記錄是準(zhǔn)確且無誤的。檢查收貨確認(rèn)的詳細(xì)信息,如收貨日期、收貨數(shù)量、收貨人等,確保它們與調(diào)貨單的信息一致。 2.處理未下推憑證的問題:如果收貨確認(rèn)記錄沒有問題,但尚未生成會計(jì)憑證,你需要找出原因。這可能是由于系統(tǒng)設(shè)置、權(quán)限問題或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等原因?qū)е碌?。如果是因?yàn)橄到y(tǒng)設(shè)置或權(quán)限問題導(dǎo)致的,你可能需要與系統(tǒng)管理員或IT部門聯(lián)系,以獲取必要的權(quán)限或修改相關(guān)設(shè)置。如果是因?yàn)閿?shù)據(jù)錯(cuò)誤導(dǎo)致的,你需要更正錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),并確保所有相關(guān)字段都已正確填寫。 3.重新進(jìn)行調(diào)貨審核:在處理完上述問題后,你可以嘗試重新進(jìn)行調(diào)貨審核,如果還不行就要聯(lián)系金蝶售后
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老師,快賬軟件上沒有以前年度損益調(diào)整,
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:05/08 14:42
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你好,可能是你選擇準(zhǔn)則的問題,比如小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,就沒有 以前年度損益調(diào)整 科目的。 不是 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,是有 以前年度損益調(diào)整 科目的
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你好,公司原材料加工,有五條生產(chǎn)車間,生產(chǎn)人數(shù)20加上倉庫,白夜班怎么算成本,分?jǐn)側(cè)斯?,機(jī)械折舊,電費(fèi)分?jǐn)?,請說舉例說明
謝謝老師
??|
提問時(shí)間:05/08 14:35
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人工依靠工人的打卡工時(shí),在各車間分配 折舊費(fèi)依靠設(shè)備的設(shè)備工時(shí),在各車間分配 電費(fèi)按照每個(gè)車間電表用電數(shù)量分配
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