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老師,我們公司現(xiàn)在就是當(dāng)月的那個進(jìn)項(xiàng),不是入了庫存商品之后,然后月底的時候就直接都結(jié)轉(zhuǎn)成那個營業(yè)成本了。這樣的話,它不會影響那個增值稅,但是它會影響所得稅,然后就是當(dāng)期的話,你要結(jié)賬的成本多的話,他不就少交所得稅嗎?但是我們領(lǐng)導(dǎo)的意思,他說整體上來看還是沒有少交的,他就比方說這次買進(jìn)來十臺,然后結(jié)轉(zhuǎn)了十臺,但只賣出去一臺,這樣的話,你是多結(jié)轉(zhuǎn)了,少交這個月少交所得稅了,但是如果下個季度的話啊,這再繼續(xù)賣的話,然后成本上個上個季度已經(jīng)結(jié)算完了,然后后期的話,你剩余的那個九臺,然后再確認(rèn)收入,但是你就不會結(jié)轉(zhuǎn)成本了,他的意思就是整體上來看的話。還是沒有那個,就是這個影響不到所得稅這種說法對嗎合理嗎
郭老師
??|
提問時間:12/15 17:05
#事業(yè)單位#
你好,那他也做了收入是不是啊,那實(shí)際是什么的。
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政府會計(jì)實(shí)務(wù)中,去年發(fā)給員工的工資從零余額出。但是他辭職了,所以需要退回部分工資。可是零余額無法退回,只能退回到基本戶(非財(cái)賬戶)。去年這筆支出已經(jīng)做決算,退回基本戶的掛在往來。今年想要把這比退回的錢支出去。我想先做年初余額調(diào)整,然后再正常按今年的支出走。今年用去年退回的那筆錢支出。我應(yīng)該做財(cái)政撥款支出,還是非財(cái)務(wù)撥款支出?
樸老師
??|
提問時間:08/31 11:05
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個是財(cái)政撥款支出
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請問無償調(diào)撥出去的固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提完折舊了該如何記賬
鄒老師
??|
提問時間:01/06 18:42
#事業(yè)單位#
你好,之前計(jì)提折舊的時候,有預(yù)留殘值嗎
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老師好,請問社保和醫(yī)??梢宰龅揭粋€分錄統(tǒng)稱社保嗎?還是說分錄必須分開單獨(dú)做醫(yī)保和社保
易 老師
??|
提問時間:11/02 11:33
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,當(dāng)然在記賬的時候社保和醫(yī)保是分開的,因?yàn)樗麄儍蓚€是獨(dú)立的個體,社保是到最后可以領(lǐng)取勞**休金,而醫(yī)療保險(xiǎn)只是看病史的
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政府會計(jì):其應(yīng)付款長達(dá)十年之久應(yīng)該如何核銷
衣老師
??|
提問時間:06/29 09:50
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 如果該筆款項(xiàng)一直沒能收到,且逾期3年以上,則應(yīng)轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--待處理財(cái)產(chǎn)價值 貸:應(yīng)收賬款 審批后應(yīng)予核銷時,不再將待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目的余額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款等科目,而是將待處理財(cái)產(chǎn)損溢明細(xì)科目對沖,出售時支付的費(fèi)用則應(yīng)作為凈支出轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)支出科目. 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--處理凈收入 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--待處理財(cái)產(chǎn)價值 借:經(jīng)費(fèi)支出 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--處理凈收入
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用兩個公司給職工發(fā)工資,一個做工資繳社保,另一個做勞務(wù)報(bào)酬不繳社保以降低整體社保基數(shù),這么做合法嗎
向陽老師
??|
提問時間:09/05 22:53
#事業(yè)單位#
您好,同學(xué),是沒有問題的
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老師,請教下,我是醫(yī)院藥品會計(jì),醫(yī)院藥品發(fā)生退藥(已退回醫(yī)藥公司),是否可以待收到供應(yīng)商開具紅字發(fā)票以后,庫管人員藥庫系統(tǒng)里再做退庫(未收到紅字發(fā)票之前,仍當(dāng)做藥品在庫)?
王雁鳴老師
??|
提問時間:09/21 18:52
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,可以這樣操作的。只是紅字發(fā)票收回不要間隔太久。
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老師好,應(yīng)交稅費(fèi)期末余額報(bào)表金額少于賬面金額,該怎樣處理做賬,謝謝老師!
宋老師2
??|
提問時間:01/18 14:36
#事業(yè)單位#
你好,這個要看是什么原因產(chǎn)生的。沒辦法確定原因,就不確定處理方式。
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老師,請問公立學(xué)校食堂費(fèi)用怎么報(bào)銷?需要辦理什么流程
青老師
??|
提問時間:09/02 10:24
#事業(yè)單位#
你好; 你們這個食堂費(fèi)用寫報(bào)銷單 提供發(fā)票和相關(guān)支付的回單來 做賬 計(jì)入費(fèi)用去核算
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公司購入汽車充電樁入什么科目
金金老師
??|
提問時間:09/29 14:22
#事業(yè)單位#
你你好,計(jì)入到固定資產(chǎn)就行
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老師,房屋租賃發(fā)票的貨物名稱應(yīng)該填寫什么?
郭老師
??|
提問時間:11/24 09:55
#事業(yè)單位#
經(jīng)營租賃*房屋租賃。
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政府單位處置以現(xiàn)金以外的其他資產(chǎn)取得的長期股權(quán)投資,采用成本法核算,處置收益納入預(yù)算管理, 其財(cái)務(wù)會計(jì)處理分錄如下: 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 貸:長期股權(quán)投資 借:銀行存款 [實(shí)際取得價款] 貸:應(yīng)收股利 [尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利或利潤] 銀行存款等 [支付的相關(guān)稅費(fèi)] 投資收益 [取得價款扣減投資賬面余額、應(yīng)收股利和相關(guān)稅費(fèi)后的差額] 應(yīng)繳財(cái)政款 [貸差] 注:實(shí)際是投資賬面余額 ??請寫出其預(yù)算會計(jì)處理分錄借貸方科目(只寫一級科目) 借:() 貸:() 分錄金額是( )。請?zhí)钜韵逻x項(xiàng)字母在括號內(nèi): A 應(yīng)收股利 B 投資收益 C應(yīng)收股利與投資收益之和
澤華老師
??|
提問時間:12/20 15:39
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,這里的會計(jì)分錄為 借:資金結(jié)存 貸:投資預(yù)算收益 金額為應(yīng)收股利。 貸:投資預(yù)算收益
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老師,我們是行政單位,收到市工會特殊天氣慰問金,借,銀行存款,貸什么呢
一鳴老師
??|
提問時間:06/22 16:21
#事業(yè)單位#
借,銀行存款, 貸其他收入
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食堂到供應(yīng)商批量采購蔬菜、肉類、米油。銀行付款,對方不能提供發(fā)票,只提供貨單和領(lǐng)條。還說:如果開發(fā)票,一下就變成一般納稅人了。萬一審計(jì)起來,怎么辦?
小菲老師
??|
提問時間:02/15 11:56
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 如果你取不到發(fā)票,那就不能稅前扣除,對于你來說,會多繳納所得稅
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學(xué)校丙方可以選擇接受債權(quán)轉(zhuǎn)讓建議書(在下文),也可以以年利率12%向銀行借貸。丙方應(yīng)選擇哪種?通過內(nèi)含報(bào)酬率計(jì)算
Stella老師
??|
提問時間:03/26 15:34
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,很高興為你解答
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老師,我對于暫估和沖銷暫估,計(jì)算平均單價有點(diǎn)疑問?
家權(quán)老師
??|
提問時間:10/14 11:36
#事業(yè)單位#
你好,收到發(fā)票后不用動暫估的存貨了
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事業(yè)單位,,老師,我有一筆其他應(yīng)收款做預(yù)算會計(jì)分錄怎么做?
一鳴老師
??|
提問時間:08/05 16:46
#事業(yè)單位#
借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:其他預(yù)算收入 支出則是相反計(jì)入其他支出
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老師根據(jù)這個表怎么填寫呢? 內(nèi)容:醫(yī)療費(fèi)6萬,公用經(jīng)費(fèi)當(dāng)年179萬,結(jié)轉(zhuǎn)160.16萬,項(xiàng)目支出:基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)60萬,結(jié)轉(zhuǎn)97.44萬
東海老師
??|
提問時間:01/19 10:33
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué),這個題是填結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)
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我是政府會計(jì),請問我單位發(fā)工資時是零余額發(fā)應(yīng)發(fā)工資,社保部分基本戶代發(fā)后零余額歸墊付。按照案例,應(yīng)發(fā)工資128200元,應(yīng)扣個人社保12230、年金4892、公積金14676、個稅27.36。假設(shè)單位社保部分也為12230,合計(jì)244460元。這里計(jì)提工資、計(jì)提社保、發(fā)放工資、發(fā)放社保的四筆財(cái)務(wù)會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
兆老師
??|
提問時間:08/24 14:21
#事業(yè)單位#
您好,1、計(jì)提工資:借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用——工資福利費(fèi)用 128200,貸:應(yīng)付職工薪酬——基本工資128200,2、計(jì)提單位負(fù)擔(dān)社會保險(xiǎn)費(fèi):借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用——工資福利費(fèi)用 12230貸:應(yīng)付職工薪酬——社會保險(xiǎn)費(fèi)12230,3、代扣個人應(yīng)負(fù)擔(dān)的社會保險(xiǎn)費(fèi)、公積金、個稅、年金:借:應(yīng)付職工薪酬——基本工資 31825.36,貸:應(yīng)付職工薪酬——社會保險(xiǎn)費(fèi)12230,應(yīng)付職工薪酬——社會保險(xiǎn)費(fèi)——職業(yè)年金 4892,應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 14676,其他應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 27.36,4、支付工資:借:應(yīng)付職工薪酬——基本工資 96374.64,貸:零余額賬戶用款額度96374.64,5、繳納社保:借:應(yīng)付職工薪酬——社會保險(xiǎn)費(fèi)24460,貸:零余額賬戶用款額度24460
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我公司是小規(guī)模,收到一張回單上面表明凈交易5000,手續(xù)費(fèi)20怎么做會計(jì)分錄,收到的應(yīng)該是poss機(jī)刷卡
鄒老師
??|
提問時間:07/12 14:01
#事業(yè)單位#
你好 借:銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬一定要賬本手寫嗎?用電了表格按照賬本格式打印出來可以不?
樸老師
??|
提問時間:12/08 10:44
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 對的 要手寫的
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G省將籌集的主權(quán)外債資金5000,000元轉(zhuǎn)貸給H市政府,用于具體落實(shí)該市范圍內(nèi)的相應(yīng)建設(shè)項(xiàng)目。根據(jù)約定,相應(yīng)的貸款期限為5年,每年的利息為40,000,該市政府應(yīng)按期向G省政府償付貸款本息。為H市財(cái)政總預(yù)算會計(jì)編制收到主權(quán)外債資金、年末確認(rèn)利息、按時向G省支付主權(quán)外債利息及最終償付主權(quán)外債本金的會計(jì)分錄。
兮兮老師
??|
提問時間:11/28 09:06
#事業(yè)單位#
尊敬的學(xué)員您好,參考一下 :(1)借:債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 500 000 貸:其他財(cái)政存款 500 000同時,借:應(yīng)收主權(quán)外債轉(zhuǎn)貸款 500 000 貸:資產(chǎn)基金--應(yīng)收主權(quán)外債轉(zhuǎn)貸款 500 000(2)借:應(yīng)收主權(quán)外債轉(zhuǎn)貸款 6000 貸:資產(chǎn)基金-應(yīng)收主權(quán)外債轉(zhuǎn)貸款 6000(3)借:其他財(cái)政存款 6000 貸:其他應(yīng)付款 6000同時,借:資產(chǎn)基金—應(yīng)收主權(quán)外債轉(zhuǎn)貸款 6000 貸:應(yīng)收主權(quán)外債轉(zhuǎn)貸款 6000(4)借:與下級往來 500 000 貸:其他應(yīng)付款 500 000同時,借:資產(chǎn)基金-應(yīng)收主權(quán)外債轉(zhuǎn)貸款 500 000 貸:應(yīng)收主權(quán)外債轉(zhuǎn)貸款 500 000被省政府財(cái)政扣繳后,所屬市政府財(cái)政可以從上級省政府財(cái)政獲得的財(cái)政補(bǔ)助資金數(shù)額減少。
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B公立高校收到一筆橫向科研課題資金100萬元,資金入賬時計(jì)提應(yīng)繳的增值稅額為3萬元(為一般納稅人實(shí)施簡易征稅方法),計(jì)提應(yīng)繳的建設(shè)稅及教育費(fèi)附加總計(jì)為0.36萬元,計(jì)提間接費(fèi)為4萬元。請對上述計(jì)提業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)分錄處理 財(cái)務(wù)分錄和政府分錄
木木老師
??|
提問時間:06/27 20:04
#事業(yè)單位#
借,銀行存款103 貸,專項(xiàng)資金收入100 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅3 借,稅金及附加0.36 單位管理費(fèi)用4 貸,銀行存款4.36
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老師,會計(jì)跟單是什么?
宋生老師
??|
提問時間:11/03 17:15
#事業(yè)單位#
你好!就是跟單員了
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公司名稱變更過了在原發(fā)票上面蓋了舊公司抬頭的發(fā)票專用章,然后在再發(fā)票上面上面蓋公司變更之后的新的發(fā)票專用章這樣可以嗎
小寶老師
??|
提問時間:05/17 16:01
#事業(yè)單位#
您好,您可以把蓋的第一個章,再蓋一次,把它蓋模糊了,然后再在旁邊蓋上新的章,就是讓別人看不出第一個章的樣子。
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銀行存款存量資金上繳國庫,如何做會計(jì)分錄。
劉艷紅老師
??|
提問時間:03/28 15:34
#事業(yè)單位#
借:財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余, 貸:銀行存款等。
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醫(yī)院自制藥如何結(jié)轉(zhuǎn)成本
樸老師
??|
提問時間:08/02 14:51
#事業(yè)單位#
醫(yī)院自制藥結(jié)轉(zhuǎn)成本通??梢园凑找韵虏襟E進(jìn)行: 1.確定成本項(xiàng)目原材料成本:包括藥材、化學(xué)試劑等直接用于制藥的材料。直接人工成本:參與制藥過程的直接生產(chǎn)人員的工資、福利等。制造費(fèi)用:如設(shè)備折舊、水電費(fèi)、車間管理人員工資等間接費(fèi)用。 2.歸集成本在制藥過程中,分別對上述成本項(xiàng)目進(jìn)行歸集。通過領(lǐng)料單、工時記錄等方式記錄原材料的使用和人工工時。 3.分配制造費(fèi)用如果存在多種自制藥共同分擔(dān)制造費(fèi)用,需要選擇合理的分配方法,如按照生產(chǎn)工時、產(chǎn)量等進(jìn)行分配。 4.計(jì)算單位成本總成本除以生產(chǎn)的藥品數(shù)量,得到單位成本。 5.結(jié)轉(zhuǎn)成本當(dāng)自制藥銷售或使用時,按照銷售或使用的數(shù)量乘以單位成本,結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本。
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這個業(yè)務(wù)題咋做啊
樸老師
??|
提問時間:09/29 09:53
#事業(yè)單位#
(1)購買一批 1 年期國債作為短期投資: 借:短期投資 150000 貸:銀行存款 150000 (2)出售一項(xiàng)短期國債投資: 借:銀行存款 31000 貸:短期投資 30000 投資收益 1000 (3)購買一批 3 年期國債作為長期投資: 借:長期債券投資 60000 貸:銀行存款 60000 (4)到期收回一項(xiàng)長期國債投資: 借:銀行存款 52000 貸:長期債券投資 50000 投資收益 2000 (5)以銀行存款 200000 元投入某企業(yè),取得長期股權(quán)投資: 借:長期股權(quán)投資 —— 成本 200000 貸:銀行存款 200000 (6)以一幢公寓樓對乙單位進(jìn)行投資入股: 借:長期股權(quán)投資 —— 成本 170000(200000 - 30000) 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 80000 貸:固定資產(chǎn) 300000 同時, 借:其他費(fèi)用 50000 貸:銀行存款 50000 (7)以一項(xiàng)未入賬的專利權(quán)對丙單位進(jìn)行投資入股: 借:長期股權(quán)投資 —— 成本 50000 貸:無形資產(chǎn) —— 專利權(quán) 50000 同時, 借:其他費(fèi)用 1000 貸:銀行存款 1000 (8)被投資單位實(shí)現(xiàn)凈利潤,采用權(quán)益法核算: 借:長期股權(quán)投資 —— 損益調(diào)整 10000 貸:投資收益 10000 (9)轉(zhuǎn)讓長期股權(quán)投資: 借:銀行存款 20700 貸:長期股權(quán)投資 —— 成本 20000 投資收益 700
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上級補(bǔ)助收入都是預(yù)算外嗎?為什么還有預(yù)算科目上級補(bǔ)助預(yù)算收入
蔣飛老師
??|
提問時間:06/24 16:49
#事業(yè)單位#
你好!是的,屬于預(yù)算內(nèi)資金的。
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5.某事業(yè)單位收到上級單位撥入一筆非財(cái)政補(bǔ)助資金33萬元,款項(xiàng)已存入開戶銀行。該單位會計(jì)應(yīng)如何進(jìn)行會計(jì)處理。
樸老師
??|
提問時間:11/03 10:59
#事業(yè)單位#
1.確認(rèn)收入:根據(jù)收到的款項(xiàng)金額,確認(rèn)事業(yè)單位的收入。在事業(yè)單位會計(jì)中,這通常是通過增加“銀行存款”賬戶的余額來完成的。 借:銀行存款 330000 貸:事業(yè)收入 330000 1.記錄支出:如果這筆資金是用于特定的項(xiàng)目或用途,事業(yè)單位還需要在支出方面進(jìn)行相應(yīng)的會計(jì)處理。例如,如果這筆資金用于購買設(shè)備,事業(yè)單位需要在“固定資產(chǎn)”和“固定基金”賬戶中記錄相應(yīng)的增加。 借:事業(yè)支出——設(shè)備購置 330000 貸:銀行存款 330000 同時借:固定資產(chǎn) 330000 貸:固定基金 330000
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