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請問無償調(diào)撥出去的固定資產(chǎn)已經(jīng)計提完折舊了該如何記賬
鄒老師
??|
提問時間:01/06 18:42
#事業(yè)單位#
你好,之前計提折舊的時候,有預(yù)留殘值嗎
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老師,我們公司現(xiàn)在就是當月的那個進項,不是入了庫存商品之后,然后月底的時候就直接都結(jié)轉(zhuǎn)成那個營業(yè)成本了。這樣的話,它不會影響那個增值稅,但是它會影響所得稅,然后就是當期的話,你要結(jié)賬的成本多的話,他不就少交所得稅嗎?但是我們領(lǐng)導(dǎo)的意思,他說整體上來看還是沒有少交的,他就比方說這次買進來十臺,然后結(jié)轉(zhuǎn)了十臺,但只賣出去一臺,這樣的話,你是多結(jié)轉(zhuǎn)了,少交這個月少交所得稅了,但是如果下個季度的話啊,這再繼續(xù)賣的話,然后成本上個上個季度已經(jīng)結(jié)算完了,然后后期的話,你剩余的那個九臺,然后再確認收入,但是你就不會結(jié)轉(zhuǎn)成本了,他的意思就是整體上來看的話。還是沒有那個,就是這個影響不到所得稅這種說法對嗎合理嗎
郭老師
??|
提問時間:12/15 17:05
#事業(yè)單位#
你好,那他也做了收入是不是啊,那實際是什么的。
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老師好,請問社保和醫(yī)保可以做到一個分錄統(tǒng)稱社保嗎?還是說分錄必須分開單獨做醫(yī)保和社保
易 老師
??|
提問時間:11/02 11:33
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,當然在記賬的時候社保和醫(yī)保是分開的,因為他們兩個是獨立的個體,社保是到最后可以領(lǐng)取勞**休金,而醫(yī)療保險只是看病史的
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政府會計實務(wù)中,去年發(fā)給員工的工資從零余額出。但是他辭職了,所以需要退回部分工資??墒橇阌囝~無法退回,只能退回到基本戶(非財賬戶)。去年這筆支出已經(jīng)做決算,退回基本戶的掛在往來。今年想要把這比退回的錢支出去。我想先做年初余額調(diào)整,然后再正常按今年的支出走。今年用去年退回的那筆錢支出。我應(yīng)該做財政撥款支出,還是非財務(wù)撥款支出?
樸老師
??|
提問時間:08/31 11:05
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個是財政撥款支出
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政府會計:其應(yīng)付款長達十年之久應(yīng)該如何核銷
衣老師
??|
提問時間:06/29 09:50
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 如果該筆款項一直沒能收到,且逾期3年以上,則應(yīng)轉(zhuǎn)入待處理財產(chǎn)損溢科目: 借:待處理財產(chǎn)損溢--待處理財產(chǎn)價值 貸:應(yīng)收賬款 審批后應(yīng)予核銷時,不再將待處理財產(chǎn)損溢科目的余額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款等科目,而是將待處理財產(chǎn)損溢明細科目對沖,出售時支付的費用則應(yīng)作為凈支出轉(zhuǎn)入經(jīng)費支出科目. 借:待處理財產(chǎn)損溢--處理凈收入 貸:待處理財產(chǎn)損溢--待處理財產(chǎn)價值 借:經(jīng)費支出 貸:待處理財產(chǎn)損溢--處理凈收入
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用兩個公司給職工發(fā)工資,一個做工資繳社保,另一個做勞務(wù)報酬不繳社保以降低整體社?;鶖?shù),這么做合法嗎
向陽老師
??|
提問時間:09/05 22:53
#事業(yè)單位#
您好,同學(xué),是沒有問題的
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老師,請問公立學(xué)校食堂費用怎么報銷?需要辦理什么流程
青老師
??|
提問時間:09/02 10:24
#事業(yè)單位#
你好; 你們這個食堂費用寫報銷單 提供發(fā)票和相關(guān)支付的回單來 做賬 計入費用去核算
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老師,請教下,我是醫(yī)院藥品會計,醫(yī)院藥品發(fā)生退藥(已退回醫(yī)藥公司),是否可以待收到供應(yīng)商開具紅字發(fā)票以后,庫管人員藥庫系統(tǒng)里再做退庫(未收到紅字發(fā)票之前,仍當做藥品在庫)?
王雁鳴老師
??|
提問時間:09/21 18:52
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,可以這樣操作的。只是紅字發(fā)票收回不要間隔太久。
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老師好,應(yīng)交稅費期末余額報表金額少于賬面金額,該怎樣處理做賬,謝謝老師!
宋老師2
??|
提問時間:01/18 14:36
#事業(yè)單位#
你好,這個要看是什么原因產(chǎn)生的。沒辦法確定原因,就不確定處理方式。
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老師,房屋租賃發(fā)票的貨物名稱應(yīng)該填寫什么?
郭老師
??|
提問時間:11/24 09:55
#事業(yè)單位#
經(jīng)營租賃*房屋租賃。
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公司購入汽車充電樁入什么科目
金金老師
??|
提問時間:09/29 14:22
#事業(yè)單位#
你你好,計入到固定資產(chǎn)就行
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政府單位處置以現(xiàn)金以外的其他資產(chǎn)取得的長期股權(quán)投資,采用成本法核算,處置收益納入預(yù)算管理, 其財務(wù)會計處理分錄如下: 借:資產(chǎn)處置費用 貸:長期股權(quán)投資 借:銀行存款 [實際取得價款] 貸:應(yīng)收股利 [尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利或利潤] 銀行存款等 [支付的相關(guān)稅費] 投資收益 [取得價款扣減投資賬面余額、應(yīng)收股利和相關(guān)稅費后的差額] 應(yīng)繳財政款 [貸差] 注:實際是投資賬面余額 ??請寫出其預(yù)算會計處理分錄借貸方科目(只寫一級科目) 借:() 貸:() 分錄金額是( )。請?zhí)钜韵逻x項字母在括號內(nèi): A 應(yīng)收股利 B 投資收益 C應(yīng)收股利與投資收益之和
澤華老師
??|
提問時間:12/20 15:39
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,這里的會計分錄為 借:資金結(jié)存 貸:投資預(yù)算收益 金額為應(yīng)收股利。 貸:投資預(yù)算收益
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學(xué)校丙方可以選擇接受債權(quán)轉(zhuǎn)讓建議書(在下文),也可以以年利率12%向銀行借貸。丙方應(yīng)選擇哪種?通過內(nèi)含報酬率計算
Stella老師
??|
提問時間:03/26 15:34
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,很高興為你解答
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食堂到供應(yīng)商批量采購蔬菜、肉類、米油。銀行付款,對方不能提供發(fā)票,只提供貨單和領(lǐng)條。還說:如果開發(fā)票,一下就變成一般納稅人了。萬一審計起來,怎么辦?
小菲老師
??|
提問時間:02/15 11:56
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 如果你取不到發(fā)票,那就不能稅前扣除,對于你來說,會多繳納所得稅
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老師,我們是行政單位,收到市工會特殊天氣慰問金,借,銀行存款,貸什么呢
一鳴老師
??|
提問時間:06/22 16:21
#事業(yè)單位#
借,銀行存款, 貸其他收入
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事業(yè)單位,,老師,我有一筆其他應(yīng)收款做預(yù)算會計分錄怎么做?
一鳴老師
??|
提問時間:08/05 16:46
#事業(yè)單位#
借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:其他預(yù)算收入 支出則是相反計入其他支出
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老師,我對于暫估和沖銷暫估,計算平均單價有點疑問?
家權(quán)老師
??|
提問時間:10/14 11:36
#事業(yè)單位#
你好,收到發(fā)票后不用動暫估的存貨了
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老師根據(jù)這個表怎么填寫呢? 內(nèi)容:醫(yī)療費6萬,公用經(jīng)費當年179萬,結(jié)轉(zhuǎn)160.16萬,項目支出:基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)60萬,結(jié)轉(zhuǎn)97.44萬
東海老師
??|
提問時間:01/19 10:33
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué),這個題是填結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)
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我是政府會計,請問我單位發(fā)工資時是零余額發(fā)應(yīng)發(fā)工資,社保部分基本戶代發(fā)后零余額歸墊付。按照案例,應(yīng)發(fā)工資128200元,應(yīng)扣個人社保12230、年金4892、公積金14676、個稅27.36。假設(shè)單位社保部分也為12230,合計244460元。這里計提工資、計提社保、發(fā)放工資、發(fā)放社保的四筆財務(wù)會計分錄應(yīng)該怎么做?
兆老師
??|
提問時間:08/24 14:21
#事業(yè)單位#
您好,1、計提工資:借:業(yè)務(wù)活動費用——工資福利費用 128200,貸:應(yīng)付職工薪酬——基本工資128200,2、計提單位負擔社會保險費:借:業(yè)務(wù)活動費用——工資福利費用 12230貸:應(yīng)付職工薪酬——社會保險費12230,3、代扣個人應(yīng)負擔的社會保險費、公積金、個稅、年金:借:應(yīng)付職工薪酬——基本工資 31825.36,貸:應(yīng)付職工薪酬——社會保險費12230,應(yīng)付職工薪酬——社會保險費——職業(yè)年金 4892,應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 14676,其他應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 27.36,4、支付工資:借:應(yīng)付職工薪酬——基本工資 96374.64,貸:零余額賬戶用款額度96374.64,5、繳納社保:借:應(yīng)付職工薪酬——社會保險費24460,貸:零余額賬戶用款額度24460
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我公司是小規(guī)模,收到一張回單上面表明凈交易5000,手續(xù)費20怎么做會計分錄,收到的應(yīng)該是poss機刷卡
鄒老師
??|
提問時間:07/12 14:01
#事業(yè)單位#
你好 借:銀行存款,財務(wù)費用,貸:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
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銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬一定要賬本手寫嗎?用電了表格按照賬本格式打印出來可以不?
樸老師
??|
提問時間:12/08 10:44
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 對的 要手寫的
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G省將籌集的主權(quán)外債資金5000,000元轉(zhuǎn)貸給H市政府,用于具體落實該市范圍內(nèi)的相應(yīng)建設(shè)項目。根據(jù)約定,相應(yīng)的貸款期限為5年,每年的利息為40,000,該市政府應(yīng)按期向G省政府償付貸款本息。為H市財政總預(yù)算會計編制收到主權(quán)外債資金、年末確認利息、按時向G省支付主權(quán)外債利息及最終償付主權(quán)外債本金的會計分錄。
兮兮老師
??|
提問時間:11/28 09:06
#事業(yè)單位#
尊敬的學(xué)員您好,參考一下 :(1)借:債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 500 000 貸:其他財政存款 500 000同時,借:應(yīng)收主權(quán)外債轉(zhuǎn)貸款 500 000 貸:資產(chǎn)基金--應(yīng)收主權(quán)外債轉(zhuǎn)貸款 500 000(2)借:應(yīng)收主權(quán)外債轉(zhuǎn)貸款 6000 貸:資產(chǎn)基金-應(yīng)收主權(quán)外債轉(zhuǎn)貸款 6000(3)借:其他財政存款 6000 貸:其他應(yīng)付款 6000同時,借:資產(chǎn)基金—應(yīng)收主權(quán)外債轉(zhuǎn)貸款 6000 貸:應(yīng)收主權(quán)外債轉(zhuǎn)貸款 6000(4)借:與下級往來 500 000 貸:其他應(yīng)付款 500 000同時,借:資產(chǎn)基金-應(yīng)收主權(quán)外債轉(zhuǎn)貸款 500 000 貸:應(yīng)收主權(quán)外債轉(zhuǎn)貸款 500 000被省政府財政扣繳后,所屬市政府財政可以從上級省政府財政獲得的財政補助資金數(shù)額減少。
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B公立高校收到一筆橫向科研課題資金100萬元,資金入賬時計提應(yīng)繳的增值稅額為3萬元(為一般納稅人實施簡易征稅方法),計提應(yīng)繳的建設(shè)稅及教育費附加總計為0.36萬元,計提間接費為4萬元。請對上述計提業(yè)務(wù)進行會計分錄處理 財務(wù)分錄和政府分錄
木木老師
??|
提問時間:06/27 20:04
#事業(yè)單位#
借,銀行存款103 貸,專項資金收入100 應(yīng)交稅費,增值稅3 借,稅金及附加0.36 單位管理費用4 貸,銀行存款4.36
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公司名稱變更過了在原發(fā)票上面蓋了舊公司抬頭的發(fā)票專用章,然后在再發(fā)票上面上面蓋公司變更之后的新的發(fā)票專用章這樣可以嗎
小寶老師
??|
提問時間:05/17 16:01
#事業(yè)單位#
您好,您可以把蓋的第一個章,再蓋一次,把它蓋模糊了,然后再在旁邊蓋上新的章,就是讓別人看不出第一個章的樣子。
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銀行存款存量資金上繳國庫,如何做會計分錄。
劉艷紅老師
??|
提問時間:03/28 15:34
#事業(yè)單位#
借:財政補助結(jié)余, 貸:銀行存款等。
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老師,會計跟單是什么?
宋生老師
??|
提問時間:11/03 17:15
#事業(yè)單位#
你好!就是跟單員了
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上級補助收入都是預(yù)算外嗎?為什么還有預(yù)算科目上級補助預(yù)算收入
蔣飛老師
??|
提問時間:06/24 16:49
#事業(yè)單位#
你好!是的,屬于預(yù)算內(nèi)資金的。
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2021年末,安安公司的所有者權(quán)益結(jié)構(gòu)如下:股本18000萬,1元/股,資本公積5600萬,盈余公積3180萬,未分配利潤6700萬。2022年3月份,公司董事會宣布:每股分配0.1元的現(xiàn)金股利,同時按照10送3的比例增發(fā)股票。配股價為3.36元/股。要求:根據(jù)上述資料,分別計算分配現(xiàn)金股利后和增發(fā)股票以后安安公司的所有者權(quán)益者總額。
暖暖老師
??|
提問時間:12/19 09:38
#事業(yè)單位#
,分別計算分配現(xiàn)金股利后和公司的所有者權(quán)益者總額=18000+5600+180+6700-18000*0.1
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招商銀行是公戶,跨行給員工發(fā)工資有手續(xù)費嗎
夏小夏老師
??|
提問時間:03/10 20:05
#事業(yè)單位#
您好,招商銀行跨行發(fā)工資一般是免手續(xù)費。
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5.某事業(yè)單位收到上級單位撥入一筆非財政補助資金33萬元,款項已存入開戶銀行。該單位會計應(yīng)如何進行會計處理。
樸老師
??|
提問時間:11/03 10:59
#事業(yè)單位#
1.確認收入:根據(jù)收到的款項金額,確認事業(yè)單位的收入。在事業(yè)單位會計中,這通常是通過增加“銀行存款”賬戶的余額來完成的。 借:銀行存款 330000 貸:事業(yè)收入 330000 1.記錄支出:如果這筆資金是用于特定的項目或用途,事業(yè)單位還需要在支出方面進行相應(yīng)的會計處理。例如,如果這筆資金用于購買設(shè)備,事業(yè)單位需要在“固定資產(chǎn)”和“固定基金”賬戶中記錄相應(yīng)的增加。 借:事業(yè)支出——設(shè)備購置 330000 貸:銀行存款 330000 同時借:固定資產(chǎn) 330000 貸:固定基金 330000
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