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彩票中獎50000元,捐贈30000元,怎么計(jì)算中獎應(yīng)納個兒所得稅。
冉老師
??|
提問時間:07/04 22:45
#稅務(wù)#
你好。學(xué)員,應(yīng)納個人所得稅=(50000-50000×30%)×20%
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老師,為什么資產(chǎn)表跟利潤表的邏輯關(guān)系差的就是這個月的營業(yè)外收入?上個月稅局有個稅退還給某員工5431.29,當(dāng)時我分錄是借:銀行 貸:營業(yè)外收入,這個月把錢轉(zhuǎn)給某員工我分錄是借:借:營業(yè)外收入 貸:銀行,為什么兩表的差異正好是5431.29
meizi老師
??|
提問時間:05/22 09:50
#稅務(wù)#
你好;你這個營業(yè)外收入是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益; 去看看 明細(xì)賬營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有
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求各路大神賜教,一個非常簡單的問題: 我的工資4000元,每月,實(shí)際到手也是4000元,為什么第二年3月份23年個人所得稅匯算清繳時退了幾千,如果是預(yù)扣預(yù)繳的話,由于預(yù)扣與實(shí)際計(jì)稅方法不同,多扣了稅,那我每月到手不應(yīng)該是4000,而是3000多,為啥到手4000每月,次年還退了幾千
暖暖老師
??|
提問時間:05/26 14:18
#稅務(wù)#
你好,那你肯定還有別的收入,單純這4000不交稅的
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賣了工廠裝修材料,對方個體不會開票,怎么取得稅務(wù)局認(rèn)可的憑證
文文老師
??|
提問時間:05/25 10:09
#稅務(wù)#
個體戶是可以自行開票的
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老師,你好,請問我現(xiàn)在更正了22年度11月、12月的報表,還需要同時更正22年四季度的納稅申報表嗎?如果要更正納稅申報表會多交稅同時產(chǎn)生滯納金。還是說可以統(tǒng)一到現(xiàn)在匯算清繳時一并計(jì)算?謝謝
耿老師
??|
提問時間:04/11 14:13
#稅務(wù)#
你好!什么原因產(chǎn)生的?稅會差異還是差錯?
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現(xiàn)在有明文規(guī)定公司必須開社保賬戶嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/28 09:31
#稅務(wù)#
社保法有規(guī)定,給職工繳納社保是法定職責(zé)
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500元以下的收據(jù)可入賬,包含500元嗎?
曹老師~
??|
提問時間:06/06 01:14
#稅務(wù)#
你好,包括的!符合條件收據(jù)就可以入賬,國家稅務(wù)總局《關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第28號)對企業(yè)稅前扣除憑證進(jìn)行了規(guī)范,其中提到:企業(yè)向從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人支付的款項(xiàng),可以憑個人開具的收款憑證及企業(yè)內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,一般500元左右。
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老師,請教一個關(guān)于年度賬錯誤的問題,去年的一個代墊費(fèi)用我們做到了銷售費(fèi)用,導(dǎo)致去年企業(yè)利潤負(fù)太多,我現(xiàn)在要把這個代墊的做成往來,做其他應(yīng)收,把利潤調(diào)上來,我應(yīng)該怎么調(diào)賬本,調(diào)完賬我再去改申報表是吧?
廖君老師
??|
提問時間:05/25 09:28
#稅務(wù)#
您好,把那個錯的分錄紅沖,再做正確的分錄,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報2023年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
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汽車匯算清繳可以一次性加速折舊嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/25 16:20
#稅務(wù)#
當(dāng)年購入的就可以的
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老師 我在之前的公司網(wǎng)銀授權(quán)人忘更改了怎么辦啊 有風(fēng)險嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/21 10:15
#稅務(wù)#
你好,這個沒有什么關(guān)系的,一般他還要配合其他才能用。
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這個會計(jì)分錄怎么寫
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/27 13:31
#稅務(wù)#
你好,這里是采取計(jì)劃成本法核算?
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老師你好!請問公司起訴客戶欠款的律師費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?謝謝!
樸老師
??|
提問時間:07/10 09:42
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個可以抵扣
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老師好!我們是以租代購方式的二手車交易,比如5萬的車,客戶租了一年,之后買走,最后賣車價格是3.5元,那么車開發(fā)票是多少錢
耿老師
??|
提問時間:05/27 14:06
#稅務(wù)#
你好!一年的租賃發(fā)票你們單獨(dú)開嗎?
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老師能不能企業(yè)所得稅匯繳清算實(shí)操鏈接給我
郭老師
??|
提問時間:04/27 10:10
#稅務(wù)#
你好,實(shí)操的,你自己去學(xué)堂網(wǎng)站里面有一個實(shí)訓(xùn)系統(tǒng),在這里面點(diǎn)開有一個報稅,你點(diǎn)開上面后面就有寫含匯算清繳 填兩個就是的,我給你發(fā)過去,你點(diǎn)開應(yīng)該是跳不到那個鏈接。
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某市一婚樂公司,2x22年度經(jīng)營情況如下:1)歌源廳全年取得收入630萬元、與歌源廳相關(guān)的煙酒飲料收入200萬元,下半年開業(yè)的臺球館和保齡球館取得收入320萬元,上述收入均不含增值稅。2)全年從境內(nèi)被投資公司分回股息收入20萬元(被投資企業(yè)的企業(yè)所得稅率15%);購買國取得利息收入10萬元,購買國家發(fā)行的金融債券取得利息收入15萬元。3)計(jì)入成本費(fèi)用中的全年發(fā)生成本250萬元、銷售費(fèi)用120萬元、管理費(fèi)用200萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)用20萬元)。4)年初經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)向職工集100萬元,用于彌補(bǔ)經(jīng)營資金不足,期限10個月,支付利息8萬元(假定同期銀行貸款年利率為6%)。 5)2x22年度實(shí)發(fā)工資總額216萬元(包括支付給殘人工資20萬元);并按實(shí)發(fā)工資總額計(jì)算提取了職工工會經(jīng)費(fèi)5萬元,;問:他這個購買的國家金融債券15萬為什沒有扣除啊
岳老師
??|
提問時間:09/03 14:29
#稅務(wù)#
您好同學(xué)。國家發(fā)行的金融債券的利息收入不免征企業(yè)所得稅。
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老師請教一個問題,假設(shè)我有兩家企業(yè)A (投資公司),企業(yè)B, 自然人1和2投資成立的A, 認(rèn)繳, 這兩個自然人把手上持有的股份平價準(zhǔn)給了企業(yè)A, 其中130萬已經(jīng)實(shí)繳,現(xiàn)在企業(yè)A賬上暫時沒有資金支付轉(zhuǎn)股的費(fèi)用130萬,預(yù)計(jì)A盈利還需要3-5年才能償還130萬,目前沒有多余的資金可以實(shí)繳企業(yè)A的實(shí)收資本,這樣等待3-5年后再支付這個轉(zhuǎn)股費(fèi)用行不行?如果不妥當(dāng),請教怎樣操作比較合適?謝謝
冉老師
??|
提問時間:07/08 17:42
#稅務(wù)#
你好,學(xué)員,這個可以的
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老師你好,個人買個寫字樓商用的,都涉及什么稅?
文文老師
??|
提問時間:05/27 10:29
#稅務(wù)#
購買時,涉及到契稅與印花稅
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老師請問稅收滯納金是不是在企業(yè)所得稅和在個人所得稅中一樣,都是不得扣除項(xiàng)目?
易 老師
??|
提問時間:04/24 23:02
#稅務(wù)#
學(xué)員您好,是的,對的
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一般納稅人購買貨物,沒有專票也沒有普票,只有收據(jù)怎么做賬?以后匯算清繳要調(diào)增嗎
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/24 19:08
#稅務(wù)#
你好 借:庫存商品,貸:銀行存款等科目 匯算清繳的時候,需要對無票成本做納稅調(diào)增處理
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我國的現(xiàn)行18大稅種有哪些 ?哪些是由稅務(wù)局征收。哪些是由海關(guān)征收
宋生老師
??|
提問時間:05/21 11:38
#稅務(wù)#
我國的現(xiàn)行18大稅種包括增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、車船稅、房產(chǎn)稅、印花稅、船舶噸稅、車輛購置稅、關(guān)稅、契稅、煙葉稅、環(huán)保稅和耕地占用稅。 關(guān)于這些稅種的征收機(jī)構(gòu),主要分為稅務(wù)局和海關(guān)兩大系統(tǒng)。 稅務(wù)局征收的稅種包括增值稅、消費(fèi)稅(部分由海關(guān)征收)、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、車船稅、房產(chǎn)稅、印花稅、契稅、煙葉稅、環(huán)保稅和耕地占用稅等。 海關(guān)則主要征收進(jìn)出口稅、消費(fèi)稅(部分)、增值稅(部分)和船舶噸稅等。
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為什么這里只計(jì)算了銷項(xiàng)稅不計(jì)算消費(fèi)稅
王曉曉老師
??|
提問時間:05/27 17:58
#稅務(wù)#
你好,因?yàn)檫@里人家只是要算不含稅銷售額
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老師:開數(shù)電票時如何顯示單價四舍五入?單價后小數(shù)點(diǎn)好多位哦!
暖暖老師
??|
提問時間:05/24 09:44
#稅務(wù)#
你好,這個系統(tǒng)自動出來的,改不了
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旅行社和景點(diǎn)簽訂電子銷售協(xié)議約定一年賣800w,對方開普票(門票)給我,如何做賬
王雁鳴老師
??|
提問時間:05/07 23:22
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,借:營業(yè)成本,貸:應(yīng)付賬款等科目。
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老師好!請問深圳居民企業(yè)(非房業(yè))名下和個人名下的商鋪寫字樓城市拆遷更新改造,按深圳房屋搬遷補(bǔ)償安置協(xié)議回遷新寫字樓時企業(yè)和個人都需要繳納哪些稅?謝謝
康康1老師
??|
提問時間:04/16 18:32
#稅務(wù)#
同學(xué)你好: 一、回遷安置房政策中需要繳納哪些稅費(fèi)? 1、契稅 《契稅暫行條例》第一條規(guī)定,在中華人民共和國境內(nèi)轉(zhuǎn)移土地、房屋權(quán)屬,承受的單位和個人為契稅的納稅人,應(yīng)當(dāng)依照本條例的規(guī)定繳納契稅。 第八條規(guī)定,契稅的納稅義務(wù)發(fā)生時間,為納稅人簽訂土地、房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移合同的當(dāng)天,或者納稅人取得其他具有土地、房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移合同性質(zhì)憑證的當(dāng)天。國家對房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)生的房屋回遷業(yè)務(wù)并沒有規(guī)定相關(guān)的減免政策,因此,開發(fā)商在取得土地等不動產(chǎn)時,需要按全額計(jì)算契稅,不可以扣除回遷業(yè)務(wù)中相當(dāng)于拆遷補(bǔ)償?shù)牟糠帧?2、營業(yè)稅 國家稅務(wù)總局《關(guān)于個人銷售拆遷補(bǔ)償住房征收營業(yè)稅問題的批復(fù)》規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)公司對被拆遷戶實(shí)行房屋產(chǎn)權(quán)調(diào)換時,其實(shí)質(zhì)是以不動產(chǎn)所有權(quán)為表現(xiàn)形式的經(jīng)濟(jì)利益的交換。房地產(chǎn)開發(fā)公司將所擁有的不動產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移給了被拆遷戶,并獲得了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)利益,根據(jù)現(xiàn)行營業(yè)稅有關(guān)規(guī)定,應(yīng)按“銷售不動產(chǎn)”稅目繳納營業(yè)稅。 開發(fā)商發(fā)生房屋回遷業(yè)務(wù),開發(fā)商應(yīng)在交付回遷房屋或被拆遷戶全部支付差價的時候繳納。如果不需要支付差價的,以成本價格作為計(jì)稅依據(jù);如果有差價的,不需要支付部分按成本價格計(jì)稅,差價部分按實(shí)際計(jì)稅。 3、印花稅 《印花稅暫行條例施行細(xì)則》第五條規(guī)定,條例所說的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),是指單位和個人產(chǎn)權(quán)的買賣、繼承、贈與、交換、分割等所立的書據(jù)。房屋回遷合同,是指房地產(chǎn)開發(fā)公司對被拆遷戶實(shí)行房屋產(chǎn)權(quán)調(diào)換時,與被拆遷戶簽訂的按被拆遷人房屋原面積拆一還一給予同面積房屋回遷安置的合同,其實(shí)質(zhì)是以不動產(chǎn)所有權(quán)為表現(xiàn)形式的經(jīng)濟(jì)利益的交換,即特殊形式的房屋銷售合同。 可見,房屋回遷合同屬于一種交換式的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)。 另外,財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于印花稅若干政策的通知》第四條規(guī)定,對商品房銷售合同按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)征收印花稅。 因此,房屋回遷合同需要按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)繳納印花稅。 4、土地增值稅 《土地增值稅暫行條例》第八條規(guī)定,因國家建設(shè)需要依法征用、收回的房地產(chǎn)免征土地增值稅。 《土地增值稅實(shí)施細(xì)則》第十一條規(guī)定,條例第八條(二)項(xiàng)所稱的因國家建設(shè)需要依法征用、收回的房地產(chǎn),是指因城市實(shí)施規(guī)劃、國家建設(shè)的需要而被政府批準(zhǔn)征用的房產(chǎn)或收回的土地使用權(quán)。因城市實(shí)施規(guī)劃、國家建設(shè)的需要而搬遷,由納稅人自行轉(zhuǎn)讓原地產(chǎn)的,比照本規(guī)定免征土地增值稅。 可見,開發(fā)商發(fā)生的房屋回遷業(yè)務(wù)不屬于免征土地增值稅的情形。因此,開發(fā)商應(yīng)按規(guī)定計(jì)算土地增值稅。 5、企業(yè)所得稅 國家稅務(wù)總局《關(guān)于確認(rèn)企業(yè)所得稅收入若干問題的通知》第一條(四)項(xiàng)規(guī)定,銷售商品以舊換新的,銷售商品應(yīng)當(dāng)按照銷售商品收入確認(rèn)條件確認(rèn)收入,回收的商品作為購進(jìn)商品處理。 回遷安置房的安置戶在其房屋被拆遷之前,必須與拆遷戶之間進(jìn)行拆遷的安置協(xié)商以及拆遷的補(bǔ)償協(xié)商,如果是房屋被拆遷之后沒有回遷安置房的,就應(yīng)當(dāng)由拆遷人對被拆遷戶進(jìn)行拆遷賠償,賠償?shù)姆绞娇梢赃x擇金錢補(bǔ)償,也可以選擇產(chǎn)權(quán)的置換補(bǔ)償。
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企業(yè)收到青苗補(bǔ)償款收入能不能減半征收?
bamboo老師
??|
提問時間:05/25 17:24
#稅務(wù)#
您好 企業(yè)收到青苗補(bǔ)償款收入不能減半征收
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營業(yè)總收入含利潤表上面主營業(yè)務(wù)利潤嗎
東老師
??|
提問時間:05/27 16:14
#稅務(wù)#
這個是不包含營業(yè)利潤的
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員工工資就是營業(yè)成本的情況下,匯算清繳時,職工福利費(fèi)如何匯算?
郭老師
??|
提問時間:05/02 08:18
#稅務(wù)#
你好 職工薪酬明細(xì)表 第一行工資 主營業(yè)務(wù)成本也在這里填寫 福利費(fèi)安工資的14%抵扣
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我們是外賬,請問一般納稅人收入太低了,一年就幾十萬,一直盈利不上,但是有調(diào)出來交企業(yè)所得稅,請問這樣會有風(fēng)險嗎。常年賬不盈利。
王曉曉老師
??|
提問時間:05/26 22:02
#稅務(wù)#
你好,常年不盈利,企業(yè)怎么維持,你都交稅了,做正數(shù)不更好
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住宅過戶都需要交什么稅?
王超老師
??|
提問時間:08/15 16:11
#稅務(wù)#
具體要看房屋情況。 二手房若是正常過戶的話,按相關(guān)規(guī)定則需要繳納以下費(fèi)用: (1)增值稅:稅率5.55%,由賣方繳納,同時規(guī)定: 若是轉(zhuǎn)讓出售購買時間不足2年的非普通住宅,需按照全額征收增值稅; 若是轉(zhuǎn)讓出售購買時間超過2年的非普通住宅或者轉(zhuǎn)讓出售購買時間不足2年的普通住宅,需按照兩次交易差價征收增值稅; 若是轉(zhuǎn)讓出售購買時間超過2年的普通住宅,則免征增值稅; 如果所售房產(chǎn)是非住宅類如商鋪、寫字間或廠房等,則不論證是否過2年都需要全額征收增值稅; (2)個人所得稅:稅率交易總額1%或兩次交易差的20%,由賣方繳納 征收有兩個條件:家庭唯一住宅以及購買時間超過5年。 如果兩個條件同時滿足可以免交個人所得稅; 任何一個條件不滿足都必須繳納個人所得稅; 另外如果所售房產(chǎn)是非住宅類房產(chǎn)則不管什么情況都要繳納個人所得稅。 (3)印花稅:稅率1%,買賣雙方各半,不過至今國家暫免征收。 (4)契稅:基準(zhǔn)稅率3%,優(yōu)惠稅率1.5% 和1%,由買方繳納,同時規(guī)定 若買方是首次購買面積不足90平的普通住宅繳納交易總額的1%; 若買方首次購買面積超過90平(包含90平)的普通住宅則繳納交易總額的1.5%; 若買方購買的房產(chǎn)是非普通住宅或者是非住宅則繳納交易總額的3%。
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你好,審計(jì)把23年的些費(fèi)用調(diào)減了,說應(yīng)該資本化,這樣24年我怎么做這個分錄呢
宋生老師
??|
提問時間:05/24 14:46
#稅務(wù)#
你好!她調(diào)到什么科目去了
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