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?行政單位,直接支付下,交工會分錄怎么寫的
平 老師
??|
提問時間:01/30 16:35
#事業(yè)單位#
同學您好!是不是每月計提?
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(5) 某行政單位用同級財政一般公共預算撥款支付職工因公出差預借差旅費3000 元,付以現(xiàn)金。結(jié)算報銷差旅費3200元,補付現(xiàn)金200元。 (6)某事業(yè)單位用非財政非專項資金支付后勤管理某項目咨詢費用24 000元,款項用銀行存款結(jié)算。 (7)年終,結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)會計核算的“業(yè)務(wù)活動費用”賬戶借方余額300 000元、“單位管理費用”賬戶借方余額120 000元;結(jié)轉(zhuǎn)預算會計核算的“事業(yè)支出”賬戶借方余額310 000元(其中:財政撥款支出200 000元、非財政專項資金支出70 000元、其他資金支出40 000元)。
樸老師
??|
提問時間:10/08 08:12
#事業(yè)單位#
(6)某事業(yè)單位用非財政非專項資金支付后勤管理某項目咨詢費用24 000元,款項用銀行存款結(jié)算。 借:后勤管理費用 24000 貸:銀行存款 24000 (7)年終,結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)會計核算的“業(yè)務(wù)活動費用”賬戶借方余額300 000元、“單位管理費用”賬戶借方余額120 000元;結(jié)轉(zhuǎn)預算會計核算的“事業(yè)支出”賬戶借方余額310 000元(其中:財政撥款支出200 000元、非財政專項資金支出70 000元、其他資金支出40 000元)。 借:業(yè)務(wù)活動費用 30000 單位管理費用 120 00 貸:事業(yè)支出——財政撥款支出——業(yè)務(wù)活動費用 28167.67 ——財政撥款支出——單位管理費用 9435.18 ——非財政專項資金支出——業(yè)務(wù)活動費用 1832.33 ——非財政專項資金支出——單位管理費用 564.82 ——其他資金支出——業(yè)務(wù)活動費用 1832.33 ——其他資金支出——單位管理費用 564.82
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我合同價是20000萬元,1一月預付1萬,發(fā)票到了進行付款,財務(wù)會計和預算會計的賬務(wù)處理是如何做。次月付第二筆尾款的時候,發(fā)票也到了,財務(wù)會計和預算會計又是如何賬務(wù)處理。
青老師
??|
提問時間:09/09 10:07
#事業(yè)單位#
你好; 剛剛系統(tǒng)原因; 不小心點錯了;實在 不好意思 ; 對事業(yè)單位業(yè)務(wù)不太熟悉; 怕回復錯誤了 ; 麻煩你重新提問 備注下事業(yè)單位或者行政單位+具體問題描述下; 這樣便于行政事業(yè)單位 方面的老師的針對性回復 你; 非常抱歉 。
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請問老師民非企業(yè)的銀行利息放到哪個科目
bamboo老師
??|
提問時間:04/03 16:53
#事業(yè)單位#
您好 民非企業(yè)的銀行利息放到其他收入-利息收入
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在政府會計中,借入長期借款用于改造辦公樓(工期一年半),合同約定期限兩年,分期付息,到期一次還本。第二年付息時的分錄是借:在建工程(可計入的前半年利息)其他費用(不計入在建工程的后半年利息)貸:長期借款——應付利息對嗎
耿老師
??|
提問時間:10/15 20:17
#事業(yè)單位#
你好!在政府會計中,借入長期借款用于改造辦公樓,并且合同約定期限兩年,分期付息,到期一次還本。對于第二年付息時的分錄,需要區(qū)分前半年和后半年的利息處理方式。 根據(jù)題意,前半年的利息可以計入在建工程,而后半年的利息則不計入在建工程,而是作為其他費用處理。因此,第二年付息時的會計分錄應該是: 借:在建工程(可計入的前半年利息) 借:其他費用(不計入在建工程的后半年利息) 貸:長期借款——應付利息 這個分錄是正確的。
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出納能不能記現(xiàn)金日記賬
蔣飛老師
??|
提問時間:06/08 05:08
#事業(yè)單位#
你好!可以的,現(xiàn)金日記賬就是出納記的賬。
?閱讀? 1740
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這題的稅收優(yōu)惠抵稅是怎么算的,還有處理殘值應交所得稅怎么算的,還有總支出
泡泡醬老師
??|
提問時間:12/07 11:04
#事業(yè)單位#
你好,同學請稍后,老師正在計算
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全額事業(yè)單位財政直接支付,員工借款交車輛保險,財務(wù)會計 借:其他應收款5000 貸工:財政拔款收入 5000 預算會計 借 :資金結(jié)存 貨幣資金 5000 貸:財政拔款項目收入 5000 ,實際發(fā)生費用4000 ,事業(yè)單位開具非稅收入票 其他往來1000 ,財務(wù)會計 借 管理費用 4000 貸 其他應收款4000 預算會計 借事業(yè)支出 4000 貸資金結(jié)存4000 差額1000元如何賬務(wù)處理?
樸老師
??|
提問時間:10/31 22:22
#事業(yè)單位#
員工借款交車輛保險,借款 5000 元,實際發(fā)生費用 4000 元,剩余 1000 元,相關(guān)的賬務(wù)處理如下: 1. 員工歸還差額款項時: - 財務(wù)會計方面: - 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 1000 - 貸:其他應收款 1000 - 預算會計方面:不做賬務(wù)處理,因為預算會計主要是對納入預算管理的資金收支進行核算,員工歸還的這部分差額款項不涉及預算資金的變動,所以預算會計無需進行賬務(wù)處理。 2. 員工不歸還差額款項,經(jīng)批準轉(zhuǎn)為其他收入時: - 財務(wù)會計方面: - 借:其他應收款 1000 - 貸:其他收入 1000 - 預算會計方面:不做賬務(wù)處理,理由同上,該事項不影響預算資金收支,預算會計無需進行賬務(wù)處理。
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年末未交增值稅的借方有余額怎么調(diào)平? 應交稅費應交個人所得稅 借方有余額也是這樣處理的嗎?
王超老師
??|
提問時間:01/08 19:23
#事業(yè)單位#
你好 借:應交稅費/應交增值稅/已交增值稅 貸:應交稅費/應交增值稅/未交增值稅
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換銀行開基本戶,是先注銷還基本戶,還是先去開新的銀行賬戶
樸老師
??|
提問時間:07/18 13:25
#事業(yè)單位#
同學你好 你有一般戶嗎
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請問事業(yè)性收入和經(jīng)營性收入的區(qū)別
易 老師
??|
提問時間:06/11 11:49
#事業(yè)單位#
事業(yè)收入:即事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入和事業(yè)單位收到的從財政專戶核撥及核準留用的、不上交財政專戶管理的預算外資金。經(jīng)營收入:即事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。例如:衛(wèi)生部門“疾控中心”收的 疾病監(jiān)控體檢費 屬于事業(yè)收入,培訓費就屬于經(jīng)營收入。事業(yè)支出和經(jīng)營支出就是相對于事業(yè)收入和經(jīng)營收入范圍發(fā)生的支出。
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老師,車行的增值稅是怎么算的?機動車銷項稅額是393372.17元,專票銷項稅額是592049.90,認證進項發(fā)票稅額是881288.31元。
玲竹老師
??|
提問時間:07/16 14:30
#事業(yè)單位#
您好 機動車銷項稅額是393372.17元,專票銷項稅額是592049.90 請問是開具了兩種發(fā)票嗎
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政府預算會計中,恢復了額度之后直接放在零余額賬戶用款額度,為什么使用時候又用財政應返還額度呢?
今今老師
??|
提問時間:10/18 18:25
#事業(yè)單位#
學員你好。用到財政應返還額度的地方有這兩個: 一是年末注銷額度時: 借:財政應返還額度 貸:零余額賬戶用款額度 二是下年年初恢復額度時: 借:零余額賬戶用款額度 貸:財政應返還額度 一般不會有在恢復額度后還用財政應返還額度支出的情況。
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企業(yè)要識別風險,評估上述識別出的風險的后果和可能性,針對風險提出應對策略,同時根據(jù)具體情況調(diào)整應對策略。說法正確還是錯誤呢!
小鎖老師
??|
提問時間:11/18 11:16
#事業(yè)單位#
您好,這個是對的,是沒錯的
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請問老師,事業(yè)單位自主進行蓋樓、裝修,請問蓋樓、裝修產(chǎn)生的工程監(jiān)理費用不用進行專項審計,?? 工程監(jiān)理單位是經(jīng)過事業(yè)單位的主管局監(jiān)督招標選出來的,監(jiān)理費共計34萬。因為主管局要求超過30萬的支出要進行專項審計,現(xiàn)在請問,這個34萬用不用再進行專項審計??有什么文件依據(jù)嗎,求文件全名??
晶晶月老師
??|
提問時間:09/27 21:18
#事業(yè)單位#
您好,審計法規(guī)定“審計機關(guān)對政府投資和以政府投資為主的建設(shè)項目的預算執(zhí)行情況和決算,進行審計監(jiān)督?!币虼?,有政府性投資的建設(shè)項目,一律要進行工程審計。即所有行政、事業(yè)單位的建設(shè)項目都要經(jīng)過造價審計和財務(wù)決算審計。
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某事業(yè)單位已經(jīng)納入財政國庫集中支付改革。2022年全年財政直接支付預算指標5 000000元,當年實際支出4100000元,有900000萬元截至年底尚未支付。做財務(wù)和預算會計分錄
樸老師
??|
提問時間:12/13 13:16
#事業(yè)單位#
1.財務(wù)會計分錄: (1) 收到財政直接支付預算指標時: 借:零余額賬戶用款額度 5,000,000 貸:財政補助收入 5,000,000 (2) 實際支出時: 借:事業(yè)支出 4,100,000 貸:零余額賬戶用款額度 4,100,000 (3) 年底尚未支付部分無需處理。 1.預算會計分錄: (1) 收到財政直接支付預算指標時: 借:財政撥款收入 5,000,000 貸:財政撥款預算收入 5,000,000 (2) 實際支出時: 借:事業(yè)支出 4,100,000 貸:財政撥款預算收入 4,100,000 (3) 年底尚未支付部分無需處理。
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結(jié)合會計工作 ,論述如何堅持黨的領(lǐng)導,如何抓好黨的建設(shè)。
樸老師
??|
提問時間:01/22 11:10
#事業(yè)單位#
1.強化政治意識。作為財務(wù)人員,要始終牢記自己的職責和使命,不斷增強政治意識,嚴格遵守黨的各項紀律和規(guī)定,確保財務(wù)工作的正確方向。 2.加強制度建設(shè)。建立健全的財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制體系,規(guī)范業(yè)務(wù)流程,加強監(jiān)督檢查,確保財務(wù)工作的規(guī)范化和科學化。 3.提高業(yè)務(wù)水平。加強學習,不斷提高自身的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力,做到勤學善思、知行合一,為做好財務(wù)工作提供有力的支撐。 4.注重團隊協(xié)作。發(fā)揚團結(jié)協(xié)作的精神,加強與其他部門的溝通配合,形成合力推動各項工作順利開展。 5.加強黨風廉政建設(shè)。認真落實中央八項規(guī)定精神及其實施細則,自覺抵制各種誘惑和腐敗行為,樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。 6.推進信息化建設(shè)。積極應用信息技術(shù)手段提高工作效率和質(zhì)量,實現(xiàn)財務(wù)管理的數(shù)字化和智能化,為決策提供更加準確、及時的信息支持。
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決算時的上級補助收入是上級單位撥付的兩筆款項,都是以非稅收入安排的支出進賬的,那么決算填支出的時候這個資金用的支出功能分類科目是什么呢?跟財政對賬的時候也沒有這個數(shù),不知道該往哪里填,是2130199嗎
棉被老師
??|
提問時間:01/18 16:25
#事業(yè)單位#
你好 我建議這個你直接找郭老師看看 我下線一會兒 不接進來了 這個我不是很專業(yè)的 政府會計
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在會計工作中如何做到以人民為中心。
宋老師2
??|
提問時間:01/22 11:09
#事業(yè)單位#
堅持以人民為中心的發(fā)展思想。會計工作要堅持人民至上,把維護人民群眾根本利益、增進民生福祉作為根本出發(fā)點和落腳點。主動解決人民群眾急難愁盼的問題,持續(xù)推進“放管服”改革,提升服務(wù)水平,讓經(jīng)濟發(fā)展的成果更多更公平地惠及人民。
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人力資源管理應留住、用好“人才”,首先是企業(yè)全體員工,其次是專業(yè)技術(shù)團隊,然后是管理團隊。說法正確還是錯誤
小鎖老師
??|
提問時間:11/18 11:20
#事業(yè)單位#
您好,這個是對的,是對的
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老師你好,我申請的是小規(guī)模。增值稅不是3%?怎么是13%?這里的增值稅是不是我以后開專用發(fā)票的稅率是13%?不能開3%?
新新老師
??|
提問時間:07/21 18:33
#事業(yè)單位#
你好 找稅務(wù)局重核定一樣
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老師,一個季度核定六萬,季度開票也沒有超過6萬,為什么有2%要交增值稅?
王 老師
??|
提問時間:01/18 16:53
#事業(yè)單位#
你好,增值稅專用發(fā)票根據(jù)開具交稅,不免稅
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政府會計這題怎么做,財務(wù),預算雙會計分錄
暖暖老師
??|
提問時間:10/27 11:13
#事業(yè)單位#
1. 12月1日支付會議室租賃費 - 財務(wù)會計分錄: - 借:業(yè)務(wù)活動費用 12000 - 貸:銀行存款 12000 - 預算會計分錄: - 借:事業(yè)支出 - 財政基本撥款支出 - 商品和服務(wù)支出 - 租賃費 12000 - 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 12000 2. 12月5日計提工資 - 財務(wù)會計分錄: - 借:業(yè)務(wù)活動費用 65000 - 貸:應付職工薪酬 65000 - 借:應付職工薪酬 1000 - 貸:其他應交稅費 - 應交個人所得稅 1000 - 預算會計分錄:此步驟不涉及預算會計分錄,因為沒有現(xiàn)金收支。 3. 12月6日發(fā)放工資 - 財務(wù)會計分錄: - 借:應付職工薪酬 64000 - 貸:財政撥款收入 64000 - 預算會計分錄: - 借:事業(yè)支出 - 財政基本撥款支出 - 工資福利支出 64000 - 貸:財政撥款預算收入 64000 4. 12月10日預付培訓費 - 財務(wù)會計分錄: - 借:預付賬款 9000 - 貸:零余額賬戶用款額度 9000 - 預算會計分錄: - 借:事業(yè)支出 - 財政基本撥款支出 - 商品和服務(wù)支出 - 培訓費 9000 - 貸:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 9000 5. 12月11日計提固定資產(chǎn)折舊 - 財務(wù)會計分錄: - 借:業(yè)務(wù)活動費用 91000 - 貸:固定資產(chǎn)累計折舊 91000 - 預算會計分錄:此步驟不涉及預算會計分錄,因為沒有現(xiàn)金收支。 6. 12月12日收到辦公用品退貨款 - 財務(wù)會計分錄: - 借:銀行存款 200 - 貸:業(yè)務(wù)活動費用 200 - 預算會計分錄: - 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 200 - 貸:事業(yè)支出 - 財政基本撥款支出(相應明細科目,用負數(shù)表示)200 7. 12月20日結(jié)算培訓費并補付 - 財務(wù)會計分錄: - 借:業(yè)務(wù)活動費用 10000 - 貸:預付賬款 9000 - 零余額賬戶用款額度 1000 - 預算會計分錄: - 借:事業(yè)支出 - 財政基本撥款支出 - 商品和服務(wù)支出 - 培訓費 1000 - 貸:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 1000
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區(qū)總工會支付戶外勞動驛站怎么做分錄
宋生老師
??|
提問時間:09/23 15:40
#事業(yè)單位#
你好你們是什么會計制度
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原來是企業(yè),現(xiàn)在改制成事業(yè)單位 原來只做財務(wù)會計 現(xiàn)在要做財務(wù)預算會計 那么原來的科目怎么銜接到新的科目呢
易 老師
??|
提問時間:01/18 16:17
#事業(yè)單位#
同學您好,企業(yè)改制成事業(yè)單位后,原有的財務(wù)會計科目需要與事業(yè)單位的財務(wù)預算會計科目進行銜接。具體銜接方法應根據(jù)事業(yè)單位的具體情況和相關(guān)財務(wù)規(guī)定進行操作。
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老師,單位事業(yè)賬按照工資2%撥付工會經(jīng)費給單位的工會賬戶,工會賬戶上解工會費記賬的時候,計入應付上級經(jīng)費,該項支出在決算表里算進其他支出,年末再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應付上級經(jīng)費,在確認的時候是不是應該,借:撥繳經(jīng)費收入/其他支出 貸:應付上級經(jīng)費;上交經(jīng)費時,借:應交上級經(jīng)費 貸:銀行存款。我沒有記確認這一步,直接記得上交的那一步。
夢夢老師~
??|
提問時間:08/08 19:54
#事業(yè)單位#
(一)本級工會確認工會撥繳經(jīng)費時,按照下級工會經(jīng)費收繳報告表中的相關(guān)金額或?qū)嶋H收到的總金額,借記“應收下級經(jīng)費”、“銀行存款”等科目,按規(guī)定屬于本級工會的部分,貸記“撥繳經(jīng)費收入”科目,按規(guī)定應上繳上級工會的部分,貸記本科目,按規(guī)定應轉(zhuǎn)撥下級工會的部分,貸記“應付下級經(jīng)費——應付下級轉(zhuǎn)撥經(jīng)費”科目。 (二)實際上繳工會經(jīng)費時,借記本科目,貸記“銀行存款”科目。
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老師好,請問離休人員和退休人員有什么區(qū)別
文文老師
??|
提問時間:02/09 15:29
#事業(yè)單位#
1、離休對象為第一、二次國內(nèi)革命戰(zhàn)爭時期參加革命工作的干部;退休對象為所有企業(yè)職員,含個體、靈活就業(yè)人員; 2、離休后政治待遇不變;退休享受養(yǎng)老保險金和醫(yī)療保險。
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年度個人所得稅申報超過5次,下月還能繼續(xù)申報嗎
小鎖老師
??|
提問時間:11/15 21:27
#事業(yè)單位#
您好,這個是可以的,可以
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老師, 好多連號的出租車打車發(fā)票 你們是怎么做的啊
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/03 17:33
#事業(yè)單位#
你好,這個是虛開的,不能報銷的
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老師,預付賬款要是沒收到發(fā)票,就用預付賬款是嗎?收到發(fā)票呢
小張老師-答疑
??|
提問時間:01/17 18:24
#事業(yè)單位#
同學 您好! 預付賬款在未收到發(fā)票時可以掛在預付賬款,收到發(fā)票后根據(jù)具體的業(yè)務(wù)場景進行處理: 比如管理費用,收到時就應該借:管理費用 貸:預付賬款 這樣就能核銷前期掛賬的預付賬款,同時保證費用入賬
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