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4575萬的銷售額(人民幣)匯兌損益200萬人民幣正常嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/06 10:16
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 僅根據(jù) 4575 萬銷售額和 200 萬匯兌損益,不能直接判定是否正常。若匯率波動大、外幣業(yè)務(wù)結(jié)算周期長、外幣業(yè)務(wù)占比高、有其他外幣業(yè)務(wù)或未采取有效匯率風(fēng)險(xiǎn)管理措施,200 萬匯兌損益可能正常;反之,若匯率波動小、外幣業(yè)務(wù)占比低等,可能不太正常
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老師,季度申報(bào)的所有都權(quán)益變動表需要填寫嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/06 10:15
#稅務(wù)#
你好,其實(shí)一般李寧申報(bào)也沒什么關(guān)系,稅務(wù)局一般不怎么看這個。
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請問現(xiàn)在還是小規(guī)模納稅人12個月內(nèi)開票超過500萬,就強(qiáng)制成為一般納稅人嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/06 10:14
#稅務(wù)#
您好,是的,這個政策還是有的
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老師,有那種客戶委托私人幫公司付款的付款授權(quán)書嘛?發(fā)我一下。就是客戶委托個人付款給我們,現(xiàn)在要我們開具公司的發(fā)票,我們讓他提供一個付款授權(quán)書
宋生老師
??|
提問時間:01/06 10:14
#稅務(wù)#
付款授權(quán)書 致:[公司名稱] 茲有[客戶名稱],因業(yè)務(wù)需要,現(xiàn)委托[個人姓名](身份證號:[個人身份證號])向貴公司支付貨款[具體金額]元。請貴公司向[客戶名稱]開具該金額的有效發(fā)票 。 我方與[個人姓名]由此發(fā)生的債權(quán)債務(wù)關(guān)系與貴公司無關(guān)。[個人姓名]不會就該筆款項(xiàng)向貴公司進(jìn)行追償 。由此可能產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)糾紛或稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),均由[客戶名稱]承擔(dān)一切法律責(zé)任 。 特此委托! 委托人:[客戶名稱](簽字蓋章) 日期:[具體日期]
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老師好,個體工商戶9萬免稅額是含稅還是不含稅的
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/06 10:14
#稅務(wù)#
你好,那個不含稅金額
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一年?duì)I業(yè)帳薄按啥計(jì)稅的,按什么申報(bào)印花稅
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/06 10:14
#稅務(wù)#
當(dāng)年新增的實(shí)收資本和資本公積
?閱讀? 11
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老師好,買了一些固定資產(chǎn),對方是8月開的發(fā)票,我們業(yè)務(wù)是12月才拿過來報(bào)銷付款的,這個怎么入賬?
宋生老師
??|
提問時間:01/06 10:10
#稅務(wù)#
你好那你正常計(jì)入固定資產(chǎn)就好了。
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第三季度沒有盈利,也沒有填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的金額,第四季度有盈利了,填寫前三季度的研發(fā)費(fèi)用不成功,稅局是圖片的說法,我應(yīng)該怎么處理啊?
郭老師
??|
提問時間:01/06 09:53
#稅務(wù)#
就不能填寫加計(jì)扣除,你想要填寫的話,只能在第三季度,還有第二季度也可以填寫。
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采取以舊換新方式銷售玉石首飾一批,舊玉石首飾作價88萬元,實(shí)際新首飾價格173萬元, 采取以舊換新方式銷售原價為5500元的金項(xiàng)鏈200件, 收取差價款共計(jì)40萬元。計(jì)算時舊玉石新首飾價格是否含稅?
暖暖老師
??|
提問時間:01/06 09:50
#稅務(wù)#
你好,這個價格是含稅的
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兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目無法劃分用量——按分配率轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 舉例:某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2023年1月銷售應(yīng)稅貨物不含稅銷售額為 600 萬元,銷售免稅貨物銷售額 200 萬元,貨物耗用材料的進(jìn)項(xiàng)稅額為 65 萬元,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額為65×200÷(200+600)=16.25萬元。 問題1:上述條件不變,生產(chǎn)企業(yè)為構(gòu)建固定資產(chǎn)取得進(jìn)項(xiàng)稅100萬元,購買設(shè)備取得進(jìn)項(xiàng)稅(兼營應(yīng)稅和免稅)10萬元,請問取得的110萬是否可以全額抵扣?增加的110萬元進(jìn)項(xiàng)稅額是否要參與上述免稅商品的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
郭老師
??|
提問時間:01/06 09:00
#稅務(wù)#
可以的,不需要參考上面的。
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老師,24年企業(yè)虧損,主營業(yè)務(wù)成本大于主營業(yè)務(wù)收入,匯算清繳時需要填寫A5090資產(chǎn)損失表嗎?還是不用填寫這個表,因?yàn)榧緢?bào)所得稅表都填寫過了
波德老師
??|
提問時間:01/06 07:49
#稅務(wù)#
您好,這個資產(chǎn)損失表和是否虧損沒有直接關(guān)系,如果發(fā)生資產(chǎn)損失就填,比如存貨損失
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老師,公司專為客戶定制開發(fā)軟件,問題:1、收到客戶的項(xiàng)目啟動金是否可以開票給客戶?2、收到客戶的定金是否可以開票?3、什么時候確認(rèn)收入及開票?
東老師
??|
提問時間:01/06 07:35
#稅務(wù)#
3. 確認(rèn)收入及開票時間: - 按合同約定:若合同明確規(guī)定各階段付款時間及對應(yīng)開發(fā)成果交付,按約定交付成果并滿足收入確認(rèn)條件時確認(rèn)收入與開票。如完成軟件某關(guān)鍵模塊開發(fā)并交付,客戶驗(yàn)收合格,此時可確認(rèn)對應(yīng)收入與開票。 - 按完工進(jìn)度:無法按階段劃分,可按完工進(jìn)度確認(rèn)收入與開票。完工進(jìn)度計(jì)算方法有已發(fā)生成本占預(yù)計(jì)總成本比例、已完成工作量占預(yù)計(jì)總工作量比例等。如已發(fā)生成本占預(yù)計(jì)總成本40%,且預(yù)計(jì)收入能可靠計(jì)量,可按40%確認(rèn)收入并開票。
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老板不愿意多繳兩萬的增值費(fèi),因?yàn)閭€人的原因忘了作廢發(fā)票,所以導(dǎo)致多繳稅了,12月開的發(fā)票先繳稅然1月紅沖發(fā)票然后在申請退稅。這樣可以嘛
東老師
??|
提問時間:01/06 07:27
#稅務(wù)#
您好,你們是一般納稅人嗎
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老師我想問一下,4季度的稅沒有申報(bào)、可以在電子稅務(wù)局網(wǎng)站中開具電子票么
郭老師
??|
提問時間:01/06 06:58
#稅務(wù)#
可以開 但是額度是你截止到上個月剩下的 沒有額度開不出來的
?閱讀? 7
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老師,我是一般納稅人,報(bào)增值稅的時候忘記勾選抵扣了,然后錢也交了怎么辦?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/06 03:01
#稅務(wù)#
您好,這個只能留著下月用了,沒有申報(bào)是可以再勾選的
?閱讀? 10
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老師,掃碼公戶二維碼銀行扣的手續(xù)費(fèi),還有辦理銀行業(yè)務(wù)時交的費(fèi),如果只有銀行回單作為原始憑證,沒有銀行發(fā)票,是不是年報(bào)要調(diào)增?
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/06 02:01
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,理論上來說,要調(diào)增,實(shí)際操作中,可以不用調(diào)增。因?yàn)榻痤~比較小。
?閱讀? 452
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公司未按合同收款開票,總是跨年度推遲開票有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/06 00:36
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,有可能讓合同期內(nèi)開具發(fā)票確認(rèn)收入,補(bǔ)交企業(yè)所得稅。這種情況下雖然有風(fēng)險(xiǎn),但是風(fēng)險(xiǎn)不大。
?閱讀? 9
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一般納稅人公司老板經(jīng)常把公司資金借給朋友(個人)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/06 00:35
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,如果朋友個人能夠歸還,就不用繳納個人所得稅,但是有可能讓計(jì)算利息給公司,需要公司補(bǔ)交利息的增值稅和城建稅以及教育費(fèi)附加。
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老師小規(guī)模企業(yè)其他應(yīng)付款余額200多萬,利潤為負(fù)數(shù),可以轉(zhuǎn)注冊資本嗎?需要怎么操作你告訴我
郭老師
??|
提問時間:01/05 23:26
#稅務(wù)#
你股東轉(zhuǎn)進(jìn)來的 有銀行回單的可以 出一個借款不支付轉(zhuǎn)投資款的說明 股東簽字
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書上說是資產(chǎn)+負(fù)債=所有者權(quán)益,,可是我看到資產(chǎn)負(fù)債表是資產(chǎn)-負(fù)債=所有者權(quán)益呀。到底哪個是對的
郭老師
??|
提問時間:01/05 23:26
#稅務(wù)#
資產(chǎn)-負(fù)債=所有者權(quán)益 這個才對
?閱讀? 18
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給代理記賬公司的服務(wù)費(fèi),記哪個科目
石澤芳老師
??|
提問時間:01/05 23:04
#稅務(wù)#
您好,給代理記賬公司的服務(wù)費(fèi)一般計(jì)入“管理費(fèi)用”科目。
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管理費(fèi)用在資產(chǎn)負(fù)債表中提現(xiàn)嗎
石澤芳老師
??|
提問時間:01/05 22:54
#稅務(wù)#
您好,管理費(fèi)用不在資產(chǎn)負(fù)債表中直接體現(xiàn)。
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農(nóng)村合作社的收入,拿出來分給村民,達(dá)到多少要征個人所得稅
石澤芳老師
??|
提問時間:01/05 22:44
#稅務(wù)#
你好,一般情況下,農(nóng)村合作社給村民的分紅按“利息、股息、紅利所得”繳納個人所得稅,與分紅金額無關(guān),適用稅率為20%。
?閱讀? 239
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老師,微利企業(yè)要申報(bào)印花稅嗎?
石澤芳老師
??|
提問時間:01/05 22:43
#稅務(wù)#
你好,小微企業(yè)需要申報(bào)印花稅。
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個人所得稅申報(bào)的時候,少報(bào)員工的工資薪金有什么風(fēng)險(xiǎn)?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/05 22:39
#稅務(wù)#
您好,工資費(fèi)用大于申報(bào)數(shù),不能稅前扣除,我們公司利潤就增加了,要交所得稅
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老師,小微企業(yè) 12 月份要申報(bào)營業(yè)賬本印花稅嗎?
cindy趙老師
??|
提問時間:01/05 22:38
#稅務(wù)#
您好,應(yīng)當(dāng)都要申報(bào)下.
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老師,民非企業(yè)年末賬務(wù)處理要做哪些?如何結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/05 22:36
#稅務(wù)#
您好,回答內(nèi)容寫在草稿上,請看下圖
?閱讀? 14
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老師年底結(jié)賬利潤為負(fù)數(shù),管理費(fèi)用科目金額過高,部分業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票可以下月入賬嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/05 22:23
#稅務(wù)#
您好,規(guī)范當(dāng)然不可以,這是權(quán)責(zé)發(fā)生制。業(yè)務(wù)招待費(fèi)在年度匯繳時會調(diào)增的
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印花稅的營業(yè)賬簿計(jì)稅金額怎么算,稅率是多少,買賣合同,買進(jìn)收到普票8200,沒有銷售,印花稅計(jì)稅金額是多少?
apple老師
??|
提問時間:01/05 22:22
#稅務(wù)#
同學(xué)你好, 營業(yè)賬簿按照 上年新增的實(shí)收資本 和 上年新增的資本公積 合計(jì)數(shù) 進(jìn)行申報(bào)
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老師,民非企業(yè)員工的工資,記入應(yīng)付工資還是管理費(fèi)用?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/05 22:16
#稅務(wù)#
您好,借方管理費(fèi)用 ,貸方 應(yīng)付工資,都要記的
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