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快賬軟件:憑證都錄好了,月底損益類科目不能自動結轉嗎?資產負債表不平!
耿老師
??|
提問時間:07/04 20:30
#財務軟件#
你好,提示的什么發(fā)截圖過來看一下
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這筆該怎么入賬呢??
小鎖老師
??|
提問時間:04/09 23:01
#財務軟件#
您好,這個是你們支付的工本費嗎?
?閱讀? 2486
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這個是哪里錯了要怎么操作
小艾1
??|
提問時間:12/18 22:14
#財務軟件#
你好,先把輔助核算去掉,去掉輔助核算之后再回到期初余額中將之前刪不掉的數據刪掉.刪掉數據之后再回到會計科目中將該科目的輔助核算勾上,再回到期初余額中輸入相應的輔助核算信息,設置該科目的期初余額。
?閱讀? 2478
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未支付固定資產還款額,需要怎么計提折舊
郭老師
??|
提問時間:04/09 21:28
#財務軟件#
固定資產到了是嗎 原值-殘值)/12/年限 殘值率自己設置零到5%
?閱讀? 2464
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自然人扣繳客戶端, 這個姓名和身份證號都填錯了,驗證不通過,這條記錄刪不掉嗎
夏祥飛老師
??|
提問時間:04/10 12:50
#財務軟件#
您好,可以修改相關信息。
?閱讀? 2461
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您好老師麻煩您幫我看看,這個問題我該怎么做?
小小霞老師
??|
提問時間:04/09 17:00
#財務軟件#
你好稍等我這邊算一下
?閱讀? 2449
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老師,請問個體工商戶的專票也需要交稅嗎?
家權老師
??|
提問時間:04/09 17:22
#財務軟件#
是的,個體工商戶的專票也需要交稅
?閱讀? 2447
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用友U8換賬套:如果23年的采購訂單 數量是1000個,單價1元,合計1000元。23年預付款200元。到貨100個,入庫100個。期初采購訂單上線 900個 *1元=900元 ,這樣上對嗎?如果對那我剩下的800元還是參照這個期初訂單做付款申請800元,那這張期初訂單900元在24年看來不是相當于還剩100元未付款嗎?
樸老師
??|
提問時間:02/02 08:50
#財務軟件#
1.期初采購訂單上線900元的計算是正確的。如果這是根據實際到貨和入庫的數量得出的,那么這個數值是正確的。 2.關于剩下的800元如何處理:如果您想為剩下的800元做付款申請,這需要基于實際的預付款情況和其他財務約定。如果之前的200元預付款并沒有指定用途或可以用于此次采購,那么您可以從這200元中支付80元,并申請剩余的120元作為新的預付款。這樣,之前的期初訂單還剩下100元未付款。 3.關于期初訂單的余額:正如您所提到的,從24年的角度看,期初訂單還剩下100元未付款。但這并不意味著這100元永遠不會被支付。根據實際情況,如果還有貨物未到貨或未入庫,那么可能需要根據后續(xù)的到貨和入庫情況來調整付款金額。
?閱讀? 2447
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公賬備用金公轉私給員工私卡五萬元可以嗎?公司和員工還需要交稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/17 08:14
#財務軟件#
你好要看是什么原因要轉。如果你當往來當借款的話,是可以不用的。
?閱讀? 2447
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老師,我用這個用友GRP-U8系統,我不小心在1221其他應收款科目有輔助明細的情況下加了個二級科目,我把23年賬反審核也沒刪掉這個科目,現在結轉12月成這樣了,說是不存在,怎么辦啊
薇老師
??|
提問時間:04/10 20:10
#財務軟件#
您好,返到當時加二及科目的月份,才能刪除此二級科目
?閱讀? 2447
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老師,好。金蝶專業(yè)版怎么引入報表
樸老師
??|
提問時間:07/13 12:42
#財務軟件#
1.選擇【財務會計】模塊中【報表】的子功能【新建報表】,單擊明細功能【新建報表文件】。 2.選擇菜單欄【文件】中【引入文件】,選擇要引入的報表存放的位置,單擊要引入的報表后【確定】。 3.單擊轉換鍵,轉換成公式設置模式,進行編制單位名稱及公式的修改,修改完成后單擊轉換鍵,轉換成數據設置模式。 4.引入的財務報表中有很多表頁不一定是我們所需要的,可以進行刪減,如:單擊菜單欄【格式】中的【表頁管理】,選擇不需要的表頁,單擊【刪除】后【確定】。
?閱讀? 2437
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我這筆該怎么入賬??
大侯老師
??|
提問時間:04/09 22:53
#財務軟件#
同學你好,收到貨款,借:銀行存款1700,貸:應收賬款1700
?閱讀? 2433
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公司股權轉讓,個人股權轉給其他法人的,個人怎么申報個人所得稅?
郭老師
??|
提問時間:04/09 11:28
#財務軟件#
你好,轉讓金額是多少?他初始投資金額是多少?單位有未分配利潤。
?閱讀? 2418
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老師好,想問一下這個會計分錄怎么寫
姜再斌 老師
??|
提問時間:12/14 18:16
#財務軟件#
你好,分錄編制需要一些時間,稍后回復
?閱讀? 2414
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以前年度銷項發(fā)票正常繳納稅款,但未寫會計憑證
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/13 18:35
#財務軟件#
借:應交稅費 貸:銀行存款
?閱讀? 2413
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上個月做了預收單把美元幣別做成了人民幣,這個月無法跟銷售發(fā)票核算,這個應該怎么處理呢?
廖君老師
??|
提問時間:04/09 18:03
#財務軟件#
您好,咱是這是業(yè)務模塊做的么,可以幫紅沖嘛,跟我們總賬一樣,做一個相反的,再做一個正確的
?閱讀? 2412
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百旺開票軟件,怎么導入開票明細?麻煩老師說一下詳細方法和步驟,還有我看了一下在百旺網站下載的導入清單模板其中有一項是稅收分類編馬兒,稅收分類偏碼版本號那兩列是必須要填的嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/12 08:47
#財務軟件#
同學你好 第一步:將所有的銷貨清單全部按照指定格式要求在一個Excel表格里面整理好,注意銷貨單號用來區(qū)分每張銷售訂單的清單明細! 第二步:啟動明碩防偽稅控接口系統,選擇對應表格設置好接口與Excel表格之間的對應關系,然后點擊確定,Excel表格的所有數據可以快速導入 第三步:Excel表格數據已成功全部導入到了明碩防偽稅控接口系統中,這個時候檢查數據是不是全部為黑色字體,如果有紅色字體說明不符合要求,我們根據提示做對應的調整即可 第四步:所有的數據調整好之后我們可以直接點擊生成票據,這個時候會轉為小窗口顯示在電腦右上角 第五步:選擇相應的訂單數據點擊傳送,這個時候所有的訂單就可以批量快速生成票據!
?閱讀? 2408
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劃線的那個可以改嘛?這是用友U8的系統
微微老師
??|
提問時間:04/10 10:54
#財務軟件#
您好,賬戶名是無法修改的
?閱讀? 2406
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老師你好,靈活就業(yè)和職工繳納社保有什么區(qū)別呢?
青老師
??|
提問時間:12/27 11:53
#財務軟件#
你好; 靈活就業(yè)社保和職工社保區(qū)別在于: 1.靈活就業(yè)社保是個人參保,需要個人進行繳納,而職工社保則是單位為員工參保,費用由單位和員工共同繳納,且單位出大頭,員工出小頭; 2.靈活就業(yè)社保只包含了醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險,而職工社保則包含了醫(yī)療保險,養(yǎng)老保險,生育保險,失業(yè)保險,工傷保險; 3.靈活就業(yè)社保參保人員只要滿足一定條件,還能獲得靈活就業(yè)人員社保補貼等。
?閱讀? 2398
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用友NC,采購轉固單審批完成后如何進行下一步?如何生成資產卡片,總賬模塊如何入賬
新新老師
??|
提問時間:09/05 14:18
#財務軟件#
一、系統初始化 (一)、系統啟用 1、啟用固定資產系統 點開始---程序---用友通系列管理軟件---用友通---系統管理---輸入用戶名(賬套主管)、密碼---選擇“口FA固定資產”---修改操作日期---確定。 2、啟用固定資產賬套 固定資產---是---選擇“我同意”---下一步---選擇啟用月份---下一步---選擇主要折舊方法、折舊周期---設置類別編碼方式、固定資產類別編碼方式、設置序號長度---下一步---選擇對賬科目---下一步---完成---是---確定。 (二)、基礎設置 1、部門檔案 固定資產---設置---部門檔案→增加→輸入部門編碼、名稱等資料→保存→做下一個部門資料→所有做完后退出 注:該部門檔案與總賬中所設置的部門共用 2、部門對應折舊科目 固定資產---設置---部門對應折舊科目---選擇部門---點修改---選擇折舊科目---點保存 3、資產類別 固定資產---設置---資產類別---增加---輸入類別名稱、使用年限、凈殘值率等---保存做下一個類別 4、增減方式 固定資產---設置---增減方式---選擇增加或減少---增加---輸入增加方式名稱或減少方式名稱---保存 5、使用狀況 固定資產---設置---使用狀況---選擇目錄表---增加---輸入使用狀況名稱、選擇是否計提折舊---保存 6、折舊方法 固定資產---設置---折舊方法---增加---輸入名稱---設置月折舊率公式、月折舊額公式---確定 二、日常業(yè)務處理 1、原始卡片錄入 固定資產---原始卡片錄入---選擇資產類別---選擇按編碼查詢---點確定---輸入該固定資產的名稱、類別、規(guī)格型號、使用部門、增加方式、存放地點、使用狀況、開始使用日期、原值、累計折舊、數量等---點保存做下一份原始卡片 (注:固定資產帳啟用之前的所有資產都作為期初數據在原始卡片錄入,操作與第一步相同) 2、新增固定資產 固定資產---點資產增加---選擇資產類別---選擇按編碼查詢---點確定---輸入該固定資產的名稱、類別、規(guī)格型號、使用部門、增加方式、存放地點、使用狀況、開始使用日期、原值、數量等---點保存做下一份新增資產卡片 3、固定資產減少時 固定資產---點資產減少----選擇需要減少的資產編號---選擇減少方式---輸入清理收入、清理費用、清理原因----點增加---點確定 (注:固定資產減少時,必須在做完“計提完本月折舊”工作后方可執(zhí)行) 4、若需要變動固定資產的原值、部門、使用狀況、累計折舊等數據時 固定資產---點卡片---點變動單---選擇需變動的內容---按變動該單內的程序操作即可 例:原值增加 5、計提本月折舊 固定資產---點處理---點計提本月折舊---提示是否查看本月折舊清單---“是”---提示“……是否繼續(xù)?”---點“是”---查看清單后---點退出即可 6、因系統所生成的本月折舊金額與手工所計算的本月折舊的金額有差別,是因小數點而造成的,那么可在折舊清單中將系統所計算的金額修改為手工所計算的金額: (1)點處理—點折舊清單,在期間選擇列表中選擇附有最新字樣的期間,只有該期間的折舊清單中的月折舊額是可以修改的。 (2)執(zhí)行快捷鍵[ Ctrl + Alt + G ],工具欄上顯示〖修改〗按鈕圖標。 (3)單擊要修改的單元格,把系統自動計算的月折舊額改為您要計提月折舊額。 (4)請回答是否以后每次計提折舊都使用該數據?,如果是,則以后該資產每次計提折舊不按公式計提,按修改后的金額計提折舊。如果否,則以后每次計提還按折舊方法公式計算月折舊額。 7、做完計提折舊工作后,需要將本月折舊、新增資產或資產減少記錄生成憑證 固定資產---點處理---點批量制單---在制單選擇中,在“選擇”列雙擊(或點工具欄中的全選)需要生成憑證的記錄---點制單設置---輸入科目---點制單---出現憑證---選擇憑證類別(記賬憑證)---錄入憑證摘要---保存退出即可(在憑證列表中,可查詢所有固定資產模塊所生成的所有憑證,可修改、刪除) 8、月末結賬 固定資產---點處理---點月末結賬---開始結賬---點確定---確定---確定即可完成月末結賬 9、恢復固定資產月末結賬 以需要恢復月份的日期進入系統---打開固定資產---點處理---點恢復月末結賬前狀態(tài)---點是---提示“成功恢復賬套月末結賬前狀態(tài)” ----點確定即完成
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企業(yè)是一般納稅人,服務業(yè)的,符合小微企業(yè),這個應該選擇哪個制度?
郭老師
??|
提問時間:04/09 14:18
#財務軟件#
你好,具體的是什么服務的。
?閱讀? 2389
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開酒店的公司用二維碼收的款項、這些賬怎么做嗎?
東老師
??|
提問時間:04/09 10:04
#財務軟件#
你好,這個是個人的二維碼還是公司的呀?
?閱讀? 2385
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客戶退貨是紅沖發(fā)票好,還是通知客戶重新開發(fā)票給我司好?區(qū)別是什么?
家權老師
??|
提問時間:04/09 14:15
#財務軟件#
你們是銷售方,只能開票紅沖,對方不能開票的
?閱讀? 2384
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老師請問,金蝶kis標準版,12月已經過賬怎么反結賬到11月?
青老師
??|
提問時間:01/13 16:54
#財務軟件#
你好 ;總賬反結賬:1、登錄金蝶軟件,進入主界面,選擇主控臺【財務會計】中【總賬】模塊中的【結賬】功能,按住Shift鍵,同時單擊【結賬】功能中的【期末結賬】2、當顯示【結賬】與【反結賬】功能同時出現的【期末結賬】明細界面后,選擇【反結賬】功能后,單擊開始.3、選擇確定開始本期反結賬.
?閱讀? 2382
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請問財務軟件,庫存商品和主營業(yè)務成本不能自動結轉嗎?
meizi老師
??|
提問時間:04/09 16:10
#財務軟件#
你好;不能的;是自己根據實際銷售或者領用的數量來結轉的;手動
?閱讀? 2381
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老師您好,請問計提汽車返利入賬
郭老師
??|
提問時間:04/09 12:08
#財務軟件#
你好發(fā)票怎么開的?
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購買一批瓷磚,要開什么類別的發(fā)票?怎么入賬?
郭老師
??|
提問時間:09/16 12:15
#財務軟件#
稅收分類編碼: 108010601 稅收分類名稱: 陶瓷磚 開票商品名稱: *非金屬礦物制品*廚房地磚
?閱讀? 2375
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聚水潭軟件費用超過一年使用 計入什么科目進行攤銷比較好
小林老師
??|
提問時間:01/14 11:22
#財務軟件#
您好,計入管理費用科目
?閱讀? 2374
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采購貨物時,要交印花稅?是什么時候交?
文文老師
??|
提問時間:04/09 14:12
#財務軟件#
采購貨物時,要交印花稅。次月申報
?閱讀? 2368
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老師您好,公司的資本公積和盈余公積怎么提取,比例是多少?分錄怎么做?
庚申老師
??|
提問時間:01/25 18:01
#財務軟件#
不能計提資本公積,盈余公積按凈利潤10%計提 計提盈余公積 借:利潤分配--提取盈余公積 貸:盈余公積--法定盈余公積 結轉 借:利潤分配--未分配利潤 貸:利潤分配--提前盈余公積
?閱讀? 2365
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