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老師你好,事業(yè)單位人員考的會計證可以被企業(yè)使用嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/07 16:25
#事業(yè)單位#
你好,可以在企業(yè)使用的
?閱讀? 1105
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老師這個說明怎么寫的?
王璐璐老師
??|
提問時間:05/07 16:16
#事業(yè)單位#
你好,直接寫公司業(yè)務(wù)情況發(fā)生變化,
?閱讀? 1710
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盈利性學(xué)校 學(xué)校自行掏錢發(fā)放獎學(xué)金 怎么做賬務(wù)處理呢?營業(yè)外支出嗎?
若麗老師
??|
提問時間:05/07 16:03
#事業(yè)單位#
您好,發(fā)放獎學(xué)金可以沖收學(xué)費收入,也可以做管理費用-學(xué)生獎學(xué)金,看管理者是否有數(shù)據(jù)方面的需求
?閱讀? 1816
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事業(yè)單位員工補發(fā)以前年度的績效工資,金額8萬元,怎么申報個稅?是一次申報還是分批申報?
丁小丁老師
??|
提問時間:05/07 15:11
#事業(yè)單位#
您好!是一次補發(fā)的,就一次申報
?閱讀? 1879
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個人去稅局代開勞務(wù)發(fā)票,付款方怎么申報個稅代扣代繳?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/07 15:09
#事業(yè)單位#
4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*40% -7000
?閱讀? 1844
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單位購買宣傳冊 除了入庫存的實體冊子以外 還有一起付的設(shè)計費和運輸費 請問怎么記賬
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/07 14:57
#事業(yè)單位#
你好,單位購買宣傳冊 (設(shè)計費和運輸費) 借:銷售費用,貸:銀行存款等科目
?閱讀? 1835
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老師好,我想咨詢一下,就是公司月底有很多月結(jié)客戶跟現(xiàn)金客戶,像月結(jié)的話我這邊做賬的話,可不可以直接做:借:應(yīng)收賬款——月結(jié),貸:主營業(yè)務(wù)收入,不按客戶明細(xì)做可以嗎?收現(xiàn)金的是否也可以做總的,現(xiàn)金就是:借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入,不按客戶做明細(xì),只做總賬可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/07 13:23
#事業(yè)單位#
你好,如果你不按客戶名稱設(shè)置應(yīng)收賬款,你知道誰欠你的嗎?如果能知道的話,可以。
?閱讀? 1838
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事業(yè)單位去年支付的工程款,支付時候是用的預(yù)算資金分錄,今年發(fā)現(xiàn)付多了又退回來了, 支付是財務(wù)會計:借:代建項目 貸:財政撥款收入 預(yù)算會計:借:事業(yè)支出 貸:財政撥款預(yù)算收入,今年款項退回單位的往來資金戶,現(xiàn)在賬務(wù)該怎么處理?
樸老師
??|
提問時間:05/07 11:14
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計部分: 借:銀行存款/其他應(yīng)收款 貸:代建項目 1. 預(yù)算會計部分: 借:財政撥款預(yù)算收入 貸:事業(yè)支出
?閱讀? 1891
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不會不會不會不會不會
apple老師
??|
提問時間:05/07 10:27
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,我給你解答,請稍等
?閱讀? 1952
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請問事業(yè)單位的統(tǒng)發(fā)工資的雙分錄怎么寫?
宋生老師
??|
提問時間:05/07 09:58
#事業(yè)單位#
計提工資時的會計分錄: 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)活動費用 貸:應(yīng)付職工薪酬——基本工資 預(yù)算會計:無對應(yīng)分錄 這里,“業(yè)務(wù)活動費用”表示事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動發(fā)生的實際支出。 發(fā)放工資時的會計分錄:嗯 財務(wù)會計: 借:應(yīng)付職工薪酬——基本工資 貸:零余額賬戶用款額度 預(yù)算會計: 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存——貨幣資金
?閱讀? 1174
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高?;饡?qū)W校捐贈固定資產(chǎn)等實務(wù),學(xué)校需要開收據(jù)嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/07 09:29
#事業(yè)單位#
你好!是的,是要開的了
?閱讀? 1968
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沒有計提工資怎么辦?
宋生老師
??|
提問時間:05/07 08:28
#事業(yè)單位#
你好,這個你補充計提就可以了。
?閱讀? 1881
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你好老師,請問每月做的記賬憑證,哪些需要計提?13薪、取暖費補貼、考核獎和班主任津貼是否計提?謝謝
東老師
??|
提問時間:05/07 05:57
#事業(yè)單位#
您好,您說的這些是和工資一起計提的
?閱讀? 2011
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老師,請問從零余額賬戶轉(zhuǎn)一筆土地復(fù)墾保證金到另一個專用賬戶(戶名相同,到期這次錢轉(zhuǎn)回給財政),財務(wù)會計和預(yù)算會計怎么入賬哦?
CC橙老師
??|
提問時間:05/06 20:47
#事業(yè)單位#
你好,應(yīng)繳財政款預(yù)算會計不做分錄的 財務(wù)會計借:應(yīng)繳財政款 貸:零余額賬戶用款額度
?閱讀? 2017
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庫存商品是88517.41 應(yīng)交稅費是8097.08 ,之前預(yù)付帳款是100000, 那做帳是不是借庫存商品88517.41 應(yīng)交稅費8097.08 用預(yù)付帳款沖減 貸預(yù)付帳款96614.49,那剩余的金額要怎么做帳?
廖君老師
??|
提問時間:05/06 17:34
#事業(yè)單位#
您好,剩余的金額不用管呀,就是預(yù)付賬款的借方余額,是供應(yīng)商欠著我們的錢,
?閱讀? 2208
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老師 預(yù)付款 開收據(jù) 不開發(fā)票可以嗎?
王曉曉老師
??|
提問時間:05/06 17:21
#事業(yè)單位#
你好,可以的呀,沒問題
?閱讀? 2223
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老師您好,這個員工是3月25號進(jìn)公司的,我今天申報個稅時,他的累計減除費用怎么是1萬,不是5000嗎?
冉老師
??|
提問時間:05/06 16:46
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué),現(xiàn)在申報4月份個稅,入職日期選擇4月份,是5000,如果選擇3月份是兩個5000也就是一萬的
?閱讀? 2217
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老師,有沒有合同管理表格。謝謝
宋生老師
??|
提問時間:05/06 15:20
#事業(yè)單位#
你好,你可以在學(xué)堂這里下載。
?閱讀? 1148
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老師 幫我看看本期盈余變化率為負(fù)數(shù),怎么寫說明呢?
丁小丁老師
??|
提問時間:05/06 15:16
#事業(yè)單位#
您好!你要知道這個下降的是哪個模塊,才好針對性地寫說明
?閱讀? 2049
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采購貨物,例打款10萬,但實際采購貨物95000,余款放在對方帳戶上如何做帳,如果采購貨物還有折扣又要怎么做帳
樸老師
??|
提問時間:05/06 15:12
#事業(yè)單位#
一、對于實際支付10萬,但采購貨物金額為95000元,余款放在對方賬戶上的情況: 1.初始支付款項時: 借:庫存商品 95000元 預(yù)付賬款(或其他應(yīng)收款) 5000元 貸:銀行存款 100000元 這里,庫存商品記錄了實際采購的貨物價值,預(yù)付賬款(或其他應(yīng)收款)記錄了暫存在對方賬戶的余款,銀行存款記錄了支付的總額。 二、如果采購貨物還有折扣,假設(shè)折扣為5000元,那么實際采購貨物的金額變?yōu)?0000元: 1.初始支付款項時(假設(shè)先不考慮折扣,按原價10萬支付): 借:庫存商品 100000元 貸:銀行存款 100000元 1.在確認(rèn)折扣并收到折扣金額后(假設(shè)折扣金額直接沖減原進(jìn)貨價格): 借:庫存商品 -5000元(紅字表示沖減) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)(根據(jù)折扣金額對應(yīng)的稅額) 貸:預(yù)付賬款(或其他應(yīng)收款) 5000元(或銀行存款,如果折扣直接退回現(xiàn)金) 1.如果折扣是在后續(xù)貨款清償時獲得的,那么在清償貨款時: 借:應(yīng)付賬款 95000元 貸:銀行存款 90000元 庫存商品 -5000元(紅字表示沖減) 同樣,這里的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)也需要根據(jù)折扣金額對應(yīng)的稅額進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
?閱讀? 2332
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公司購進(jìn)4個文件柜,現(xiàn)金付款時優(yōu)惠10塊錢,那這個優(yōu)惠的10元錢怎么記賬
小菲老師
??|
提問時間:05/06 13:43
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 發(fā)票金額和付款金額一致嗎?
?閱讀? 2276
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老師,單位抽調(diào)去鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木巡查,我負(fù)責(zé)財務(wù)檢查,從21年到現(xiàn)在應(yīng)該從那開始看呢,所有的賬目,應(yīng)該怎么個看法呢
樸老師
??|
提問時間:05/06 12:42
#事業(yè)單位#
1.了解背景和目的:在開始查看賬目之前,先了解巡查的目的、要求和重點關(guān)注的問題。這有助于你明確檢查的重點和方向。 2.制定計劃:根據(jù)時間跨度和賬目數(shù)量,制定一個詳細(xì)的檢查計劃??梢苑蛛A段進(jìn)行,例如先查看近兩年的賬目,然后再根據(jù)需要進(jìn)行追溯。 3.從近期賬目開始查看:從最近的賬目開始查看,逐漸向前追溯。這有助于你了解當(dāng)前的財務(wù)狀況和可能的問題,同時也可以為你提供線索,指導(dǎo)你進(jìn)一步查看更早的賬目。 4.核對賬目:在查看賬目時,要仔細(xì)核對各項數(shù)據(jù),包括收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債等。注意查找異?;虿缓弦?guī)的條目,例如大額交易、重復(fù)記賬、無合理解釋的支出等。 5.關(guān)注重點科目:根據(jù)巡查的目的和重點關(guān)注的問題,關(guān)注特定的會計科目。例如,如果關(guān)注是否存在貪污或挪用公款的問題,那么需要特別關(guān)注現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收款項等科目的變化情況。 6.使用查賬方法:在查看賬目時,可以使用多種查賬方法,如順查法、逆查法、核對法等。根據(jù)具體情況選擇合適的查賬方法,以提高檢查的效率和準(zhǔn)確性。 7.留下審計痕跡:在檢查過程中,應(yīng)該留下審計痕跡,如檢查記錄、拍照或錄像等。這有助于證明你的工作過程和結(jié)果,并為后續(xù)可能的審計或調(diào)查提供證據(jù)。 8.匯總和報告:在檢查完成后,對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總和分析,并撰寫詳細(xì)的檢查報告。報告中應(yīng)包含問題的描述、原因、影響以及建議的改進(jìn)措施等。
?閱讀? 2322
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機關(guān)單位未對公支付貨款違反什么規(guī)定
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/06 11:41
#事業(yè)單位#
您好, 違背了公司誠信的規(guī)定
?閱讀? 3514
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公司第一次想要分紅,請問分紅的步驟是什么
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/06 09:13
#事業(yè)單位#
股東出個分紅的決議, 會計做賬 借:利潤分配 -未分配利潤 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費-個稅
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政府會計制度,哪些情況必須使用過度科目
樸老師
??|
提問時間:05/06 08:24
#事業(yè)單位#
會計制度變更:當(dāng)政府或企業(yè)決定采用新的會計制度時,需要使用過渡性科目來記錄舊制度下尚未處理完畢的交易和事項,以確保新制度下會計信息的準(zhǔn)確性和完整性。 會計政策調(diào)整:當(dāng)政府或企業(yè)改變某些會計政策時,例如改變固定資產(chǎn)折舊方法、壞賬準(zhǔn)備計提比例等,也需要使用過渡性科目來記錄政策調(diào)整對財務(wù)報表的影響。 合并、分立或重組:當(dāng)政府或企業(yè)發(fā)生合并、分立或重組等重大事項時,可能需要使用過渡性科目來記錄相關(guān)交易和事項,以確保合并、分立或重組后的財務(wù)報表能夠準(zhǔn)確反映企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
?閱讀? 2434
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事業(yè)單位的非財政撥款結(jié)余第二年是可以繼續(xù)使用的。根據(jù)《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,非財政撥款結(jié)余可以按照國家有關(guān)規(guī)定提取職工福利基金,剩余部分用于彌補以后年度單位收支差額。這意味著非財政撥款結(jié)余在第二年及以后年度中,仍可以被用于事業(yè)單位的運營和支出.如果第二年還是收大于支,因為想當(dāng)年結(jié)余金額大,硬要求使用了非財政撥款結(jié)余
樸老師
??|
提問時間:05/06 08:22
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 你的問題是什么
?閱讀? 2496
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銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬:是否寫本日小計?日計月計和累積怎么劃紅線?結(jié)轉(zhuǎn)下年怎么劃紅線?每頁過次頁的合計數(shù)是本頁的還是每月累計的數(shù)?謝謝老師
廖君老師
??|
提問時間:05/06 07:04
#事業(yè)單位#
您 好,不用寫本日小計,只需要 本月合計和本年累計。 結(jié)出當(dāng)月發(fā)生額的,應(yīng)當(dāng)在摘要欄內(nèi)注明“本月合計”字樣,并在下面通欄劃單紅線。需要結(jié)出本年累計發(fā)生額的,應(yīng)當(dāng)在摘要欄內(nèi)注明“本年累計”字樣,并在下面通欄劃單紅線;12月末的“本年累計”就是全年累計發(fā)生額。全年累計發(fā)生額下面應(yīng)當(dāng)通欄劃雙紅線。年度終了結(jié)帳時,所有總帳帳戶都應(yīng)當(dāng)結(jié)出全年發(fā)生額和年末余額。 2.結(jié)計“過次頁”的本頁合計數(shù)應(yīng)當(dāng)為自本月初起至本頁未止的發(fā)生額合計數(shù) 。也就是是本月的全部發(fā)生額,本月累計。
?閱讀? 2552
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來報銷的原始憑證上面需要加蓋:轉(zhuǎn)賬付訖章嗎?銀行付訖 銀行收訖 現(xiàn)金收訖 現(xiàn)金付訖等章怎么使用?謝謝老師
廖君老師
??|
提問時間:05/06 06:44
#事業(yè)單位#
您好,來報銷的原始憑證上面需要加蓋 銀行付訖 或 現(xiàn)金付訖 銀行付訖 銀行收訖 現(xiàn)金收訖 現(xiàn)金付訖,這是涉及到銀行或現(xiàn)金收付時在原如憑證上蓋的章
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出納交接注意什么?謝謝老師
東老師
??|
提問時間:05/06 06:40
#事業(yè)單位#
您好,主要是現(xiàn)金盤點準(zhǔn)確就行,現(xiàn)金不要數(shù)錯了
?閱讀? 2419
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會計6月4日退休,哪天交接?注意什么?謝謝老師
郭老師
??|
提問時間:05/06 06:39
#事業(yè)單位#
提前交接吧 今天就開始 交接的時候簽個交接表 核對下帳實是否一致 年報都做了沒有
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