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老師,當(dāng)月在金稅盤開的紅字發(fā)票普票可以作廢重開嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/25 09:08
#稅務(wù)#
你好,紙質(zhì)的可以作廢,電子都不行
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你好老師 有沒有遇見過這種情況?在財(cái)務(wù)制度歷史備案信息和我的信息里面都查到備案了
meizi老師
??|
提問時(shí)間:04/25 11:26
#稅務(wù)#
你好; 你還沒有做會(huì)計(jì)制度備案的; 你好久成立的公司
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23年開給客戶的發(fā)票,服務(wù)類的,到24年做匯算清繳前,款還沒付過來,我打算在匯算清繳前作廢23年度開出的發(fā)票,這樣我還需要交企業(yè)所得稅嗎
meizi老師
??|
提問時(shí)間:05/22 09:26
#稅務(wù)#
你好;你這個(gè)業(yè)務(wù)確實(shí)發(fā)生沒有 ; 如果沒有發(fā)生; 你才可以去紅沖發(fā)票哈; 不是作廢哦
?閱讀? 11034
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外貿(mào)企業(yè)原本購入的產(chǎn)品是內(nèi)銷的,現(xiàn)在剩余庫存改為出口了,之前進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在出口想申請(qǐng)退稅怎么操作?
曉純老師
??|
提問時(shí)間:05/05 00:18
#稅務(wù)#
不能退稅,退稅是有繳納的稅才能退,之前進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,這個(gè)產(chǎn)品就沒有稅了,所以不能退稅
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請(qǐng)問老師,動(dòng)車票的報(bào)銷憑證上能找到發(fā)票號(hào)碼和發(fā)票代碼,怎么區(qū)分
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/28 11:54
#稅務(wù)#
上邊的就是代碼,下邊是號(hào)碼
?閱讀? 11033
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假設(shè)甲公司企業(yè)所得稅率為25%,2018~2021年應(yīng)納稅所得額為-100萬元,40萬元40萬元、50萬元。假設(shè)沒有其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
小默老師
??|
提問時(shí)間:04/25 00:34
#稅務(wù)#
你好同學(xué),明天早上回復(fù)
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某企業(yè)有一臺(tái)大型設(shè)備,原值200萬元,預(yù)計(jì)殘值率5%,折舊年限為5年,每一年度扣除折扣前的應(yīng)納稅所得額均為800萬元,假設(shè)折現(xiàn)率10%。 哪種固定資產(chǎn)折舊方法對(duì)企業(yè)最為有利? 如果該企業(yè)存在尚有一年就到期的稅前未彌補(bǔ)虧損100萬元,哪種固定資產(chǎn)折舊方法對(duì)企業(yè)最為有利?
唐維文
??|
提問時(shí)間:04/28 15:35
#稅務(wù)#
你好,具體哪里有問題呢
?閱讀? 11031
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本月有很多筆待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月末勾選一部分,那月末直接統(tǒng)一做一筆分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,還是每筆要分開做分錄
東老師
??|
提問時(shí)間:05/25 19:12
#稅務(wù)#
您好,還是分開做,方便查詢。
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請(qǐng)問這樣的有用嗎,第二張是第一張點(diǎn)開的樣子
小林老師
??|
提問時(shí)間:06/06 17:56
#稅務(wù)#
你好,應(yīng)當(dāng)是具體發(fā)票信息的
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查賬人員在審查公司6月份原材料采購憑證時(shí),發(fā)現(xiàn)以下一筆業(yè)務(wù):購入電線300 圈,單價(jià)1600元,增值稅率為13%,運(yùn)輸費(fèi)按 11%進(jìn)行抵扣。購進(jìn)材料時(shí),共發(fā)生運(yùn)輸費(fèi) 3600元,保險(xiǎn)費(fèi) 1200元,搬運(yùn)費(fèi)280元。材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)已通過銀行支付。做會(huì)計(jì)分錄如下: 借:原材料——電線 484 622.80 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)62 857.20 貸:銀行存款 547 480 要求:(1)指出上述業(yè)務(wù)中錯(cuò)弊手法所在; (2)進(jìn)行相關(guān)的會(huì)計(jì)調(diào)整。
樂悠劉老師
??|
提問時(shí)間:04/25 11:22
#稅務(wù)#
(1) 上述業(yè)務(wù)中存在以下錯(cuò)誤和不規(guī)范的做法:運(yùn)輸費(fèi)按照11%進(jìn)行抵扣,這是不正確的,應(yīng)該按照實(shí)際運(yùn)輸費(fèi)用進(jìn)行抵扣;保險(xiǎn)費(fèi)和搬運(yùn)費(fèi)沒有包含在進(jìn)項(xiàng)稅額中,這是不正確的,應(yīng)該計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額;原材料應(yīng)交稅費(fèi)的金額不正確,應(yīng)該是購入電線的金額乘以增值稅率。 (2) 進(jìn)行相關(guān)的會(huì)計(jì)調(diào)整如下:借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)-電線 496,800.00應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 64,800.00費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 3,600.00費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 1,200.00費(fèi)用-搬運(yùn)費(fèi) 280.00貸:銀行存款 547,480.00調(diào)整后,原材料應(yīng)交稅費(fèi)-電線的金額為購入電線的金額乘以增值稅率,即300圈×1600元/圈×13%=249,600元,應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)為進(jìn)項(xiàng)稅額為購入電線的金額加上運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和搬運(yùn)費(fèi)再乘以增值稅率,即(300圈×1600元/圈+3600元+1200元+280元)×13%=64,800元。
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老師,比如客戶張三一次轉(zhuǎn)款20萬,但是他要給3個(gè)客戶開發(fā)票,這個(gè)個(gè)人代公司付款證明怎么填
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/22 08:49
#稅務(wù)#
你好,三個(gè)客戶分別出委托書,委托個(gè)人付款。本單位委托某某個(gè)人支付給某某企業(yè)、某某款項(xiàng)、某某金額一切責(zé)任由本公司承擔(dān)。 然后下面三方蓋章簽字,分別開三個(gè)。
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收到關(guān)于注銷ukey的通知,要求核銷票,然后注銷ukey。 有沒有類似情況,這是怎么回事?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/20 11:53
#稅務(wù)#
你好,你們是當(dāng)?shù)厥遣皇怯昧巳玠ian發(fā)票,不用開票系統(tǒng)的?
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請(qǐng)問服務(wù)費(fèi)原打進(jìn)A公司的,因其他原因A無法開發(fā)票,他們就出了這份證明,由另外一個(gè)公司開票,這樣稅務(wù)認(rèn)可嗎
微微老師
??|
提問時(shí)間:06/06 19:38
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)稅務(wù)局肯定是不認(rèn)可的
?閱讀? 11027
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老師您好!一人有限公司與多人有限公司的區(qū)別是?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/25 22:19
#稅務(wù)#
1、股東不同。一人有限公司只有一個(gè)股東,多人有限公司有多個(gè)股東。2、公司人事不同。一人有限公司人事簡(jiǎn)單,董事長、總經(jīng)理都是同一人。但多人有限公司人事復(fù)雜,一般設(shè)有董事、監(jiān)事等不同部門,人事層級(jí)復(fù)雜。
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個(gè)人出租自己家住房給公司,開具發(fā)票需要交哪些稅?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/24 20:35
#稅務(wù)#
您好, 這個(gè)是開房租的稅率
?閱讀? 11025
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老師,如何解釋速動(dòng)比率始終跟不上流動(dòng)比率
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/25 06:38
#稅務(wù)#
您好,速動(dòng)資產(chǎn)少了存貨和待攤費(fèi)用,速動(dòng)比率始終跟不上流動(dòng)比率說明公司的存貨是比較多的, 流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債 速凍比率=速動(dòng)資產(chǎn)(現(xiàn)金、短期債券投資、應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù))/流動(dòng)負(fù)債
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員工2月18日離職,還用繳納2月的社保公積金嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:05/22 17:21
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)正常還是需要交納的。
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這種發(fā)票是不是CIF上運(yùn)費(fèi)發(fā)票
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/25 10:54
#稅務(wù)#
您好,對(duì)的,這個(gè)是沒錯(cuò)的哈
?閱讀? 11023
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這個(gè)題有詳細(xì)的講解嗎
加菲貓老師
??|
提問時(shí)間:04/24 21:13
#稅務(wù)#
同學(xué) 你好 老師看下題目解答。
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老師,您好。 5月份開票20萬3點(diǎn)專票。 15萬普票。增值稅是不是按3點(diǎn)20萬,1點(diǎn)15萬交稅
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/27 15:17
#稅務(wù)#
您好,你開的是幾個(gè)點(diǎn)就按幾個(gè)點(diǎn)來交
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登錄:電子稅局時(shí)提示:統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)誤。公司之前是交給代賬公司做的,剛剛改了密碼也還是顯示錯(cuò)誤。怎么解決呢,核對(duì)了信用代碼是沒有問題的。
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/27 17:41
#稅務(wù)#
你好,你去看一下你單位的電子稅務(wù)局是你當(dāng)?shù)氐膯幔?/a>
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長期應(yīng)收款應(yīng)該放在哪個(gè)科目,報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)候,沒看到有這個(gè)科目,但賬上有這個(gè)科目
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/22 13:38
#稅務(wù)#
...
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科技局鑒定未通過的是不是不能享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/27 16:10
#稅務(wù)#
您好,不是的,只要企業(yè)有研發(fā),有輔助賬備查就可以了。 《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第97號(hào))第六條規(guī)定,(一)企業(yè)年度納稅申報(bào)時(shí),根據(jù)研發(fā)支出輔助賬匯總表填報(bào)研發(fā)項(xiàng)目可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用情況歸集表,在年度納稅申報(bào)時(shí)隨申報(bào)表—并報(bào)送。 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除實(shí)行備案管理,除備案資料和主要留存?zhèn)洳橘Y料按照本公告規(guī)定執(zhí)行外,其他備案管理要求按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策事項(xiàng)辦理辦法〉的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第76號(hào))的規(guī)定執(zhí)行。 企業(yè)享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除采取“自行判別、申報(bào)享受、相關(guān)資料留存?zhèn)洳椤钡霓k理方式,不需要事先備案。
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請(qǐng)問國家高新企業(yè)有什么稅收優(yōu)惠?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/22 11:59
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)可以加計(jì)扣除研發(fā)支出,另外所得稅稅率15%
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你好老師,賣二手車收的定金不退,這個(gè)定金是客戶違約了,一般大概就是500或者1000元,這一部分是做營業(yè)外收入嗎?這個(gè)需要繳納增值稅嗎?謝謝
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/23 16:22
#稅務(wù)#
這一部分是做營業(yè)外收入,不需要繳納增值稅
?閱讀? 11021
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老師,我們公司給A公司提供材料和B公司提供勞務(wù),但是這個(gè)工程是同一個(gè)工程,我們分別給A開材料發(fā)票,給B開勞務(wù)發(fā)票這樣可以嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/27 11:05
#稅務(wù)#
嗯嗯,可以的,沒問題的哈
?閱讀? 11020
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老師,表格里的在產(chǎn)品累計(jì)工時(shí)定額就是40和20對(duì)吧,題目有給不用自己求?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/02 21:00
#稅務(wù)#
晚上好啊,是的,就是題目已知的40和20
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本公司是汽車租賃公司。公司車輛有些是法人貸款購買上公司名頭,還款從法人個(gè)人賬戶扣款,還有法人和別人個(gè)人貸款上公司名頭,扣款從貸款人卡扣款,這幾種貸款走賬是否可以走往來賬,算不算公司營業(yè)額?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/25 23:08
#稅務(wù)#
你好,你這個(gè)是買來的車,個(gè)人還貸款的話,你們單位可以還錢給個(gè)人,這個(gè)屬于企業(yè)的固定資產(chǎn)。可以走往來的,這個(gè)不屬于企業(yè)的銷售額。
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老師求解一下以下的題目
小默老師
??|
提問時(shí)間:04/29 09:19
#稅務(wù)#
你好同學(xué)稍等發(fā)給你
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委托境外進(jìn)行研發(fā)加計(jì)扣除之前是按發(fā)生額80%扣除,還是全額?
小林老師
??|
提問時(shí)間:04/16 15:10
#稅務(wù)#
您好,委托境外進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用,按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方的委托境外研發(fā)費(fèi)用。委托境外研發(fā)費(fèi)用不超過境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用三分之二的部分,可以按規(guī)定在企業(yè)所得稅前按100%比例計(jì)算加計(jì)扣除。
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