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老師 個(gè)人捐贈(zèng)哪些是限額扣除 哪些可以直接扣除
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/14 08:48
#稅務(wù)師#
個(gè)人所得稅公益捐贈(zèng)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn): 一.一般扣除標(biāo)準(zhǔn) 扣除比例:個(gè)人將其所得對(duì)教育、扶貧、濟(jì)困等公益慈善事業(yè)進(jìn)行捐贈(zèng)時(shí),捐贈(zèng)額未超過(guò)納稅人申報(bào)的應(yīng)納稅所得額30%的部分,可以從其應(yīng)納稅所得額中扣除。例如,如果一個(gè)人的應(yīng)納稅所得額為10萬(wàn)元,那么他可以在稅前扣除的捐贈(zèng)額度最高為3萬(wàn)元(10萬(wàn)元的30%)。 二.特殊扣除情形 全額扣除:在某些特定情況下,如國(guó)務(wù)院有特別規(guī)定,或者捐贈(zèng)給特定的公益組織或項(xiàng)目(如直接向承擔(dān)疫情防治任務(wù)的醫(yī)院捐贈(zèng)用于應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的物品),個(gè)人的公益性捐贈(zèng)可以享受全額稅前扣除的優(yōu)惠。這意味著捐贈(zèng)的全部金額都可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不受30%的比例限制。
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根據(jù)7做第一個(gè)問(wèn)題。利息不是6%。答案為什么除1.05
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/14 07:08
#稅務(wù)師#
您好,公司確認(rèn)的是賣(mài)房的利息,不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售簡(jiǎn)易計(jì)稅得5%增值稅
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進(jìn)口環(huán)節(jié)的稅金為什么沒(méi)有車(chē)輛購(gòu)置稅 某商貿(mào)企業(yè)2023年4月從國(guó)外進(jìn)口一輛中輕型商務(wù)用車(chē),作為企業(yè)班車(chē),海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為18萬(wàn)元,關(guān)稅稅率為30%,消費(fèi)稅稅率為5%。該商貿(mào)企業(yè)進(jìn)口商務(wù)用車(chē)應(yīng)納的進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金為(?。┤f(wàn)元。 9.36 9.38 9.83 13.28 進(jìn)口關(guān)稅=18×30%=5.4(萬(wàn)元) 進(jìn)口消費(fèi)稅=(18+5.4)÷(1-5%)×5%=1.23(萬(wàn)元) 進(jìn)口增值稅=(18+5.4)÷(1-5%)×13%=3.20(萬(wàn)元) 合計(jì)=5.4+1.23+3.20=9.83(萬(wàn)元)
孔令運(yùn)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/14 01:28
#稅務(wù)師#
您好。根據(jù),您的描述,問(wèn)題回復(fù)如下: 進(jìn)口環(huán)節(jié)的稅金主要包括:關(guān)稅、消費(fèi)稅(針對(duì)特定商品)和增值稅。 車(chē)輛購(gòu)置稅并不是進(jìn)口環(huán)節(jié)的稅金,而是在車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)后,在特定環(huán)節(jié)(如上牌時(shí))由購(gòu)買(mǎi)方(通常是車(chē)主)繳納的稅種。因此,在計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)的稅金時(shí),我們不會(huì)考慮車(chē)輛購(gòu)置稅。 以上是您的問(wèn)題回復(fù),希望能夠幫到您。
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題目里面沒(méi)有提到。他張楠的一個(gè)父母啊,為什么在綜合所得稅當(dāng)中扣除的時(shí)候選擇了3000×12呢?這個(gè)從哪來(lái)的?
麗媛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 23:52
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),3000是三險(xiǎn)一金
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答案看不懂,為什么是百分之9稅率,為什么是全額征稅
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 23:41
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是全額征稅,但是稅率只有9% 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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學(xué)位證書(shū)在其個(gè)人所得稅稅前扣除的話(huà),這個(gè)學(xué)位證書(shū)有什么要求嗎?比如說(shuō)什么什么國(guó)家不能扣,哪個(gè)國(guó)家不能扣?這有什么要求?原文是怎么說(shuō)的?
蘭心
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 23:35
#稅務(wù)師#
您好,您問(wèn)的是個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎
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物業(yè)公司的哪些收入類(lèi)型要繳納印花稅 。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 23:23
#稅務(wù)師#
都有哪些收入 房屋租賃有嗎 這個(gè)需要繳租賃合同 物業(yè)管理水電費(fèi)這些不交
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自產(chǎn)藥品成本800萬(wàn),不含稅1200萬(wàn),捐贈(zèng)災(zāi)區(qū),完整會(huì)計(jì)分錄帶數(shù)字的是啥
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 22:57
#稅務(wù)師#
您好,企業(yè)所得稅納稅調(diào)整方法(稅、會(huì)各做各,最終找差異) 會(huì)計(jì)處理: 會(huì)計(jì)核算不做視同銷(xiāo)售處理: 借:營(yíng)業(yè)外支出800+1200*0.13 貸:庫(kù)存商品800 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)1200*13% 稅法處理: 企業(yè)所得稅做視同銷(xiāo)售處理:(模擬分錄) 借:營(yíng)業(yè)外支出1200*1.13 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1200 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)1200*0.13 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本800 貸:庫(kù)存商品800
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企業(yè)所得稅,公司取得上市公司股票股息紅利200萬(wàn),如果持股1個(gè)月以下,持股1個(gè)月到1年,持股1年以上。三種情況都一樣嗎
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 22:31
#稅務(wù)師#
您好,企業(yè)所得稅是一樣的,個(gè)人持股才區(qū)分1個(gè)月以?xún)?nèi),1-12月,1年以上的
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(3)為什么要用以前年度損益調(diào)整。前面說(shuō)已經(jīng)自行核算出會(huì)計(jì)利潤(rùn)
平 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 22:23
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,問(wèn)題收到稍等會(huì)
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老師,麻煩解釋8題的各個(gè)選項(xiàng)
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 22:14
#稅務(wù)師#
您好,請(qǐng)看下圖總結(jié),
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老師,7題,鑒定人,委托人,當(dāng)事人等都是什么關(guān)系,?講解下5個(gè)選項(xiàng)為什么
平 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 22:07
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,問(wèn)題收到稍等會(huì)
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老師好,請(qǐng)問(wèn)一下該題目C選項(xiàng)為什么免征契稅?這是哪條規(guī)定
小晨老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 21:58
#稅務(wù)師#
根據(jù)《關(guān)于貫徹實(shí)施契稅法若干事項(xiàng)執(zhí)行口徑的公告》,其中包括了關(guān)于土地、房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移的具體情形,以及若干計(jì)稅依據(jù)的具體情形。在這份公告中,并沒(méi)有明確提到關(guān)于用于辦公的土地、房屋免征契稅的具體條款,請(qǐng)確認(rèn)您這道題目的相關(guān)選項(xiàng)是否存在問(wèn)題的可能
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老師,5題bde為什么不對(duì)
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 21:52
#稅務(wù)師#
您好,要記3個(gè):(保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員、證券經(jīng)紀(jì)人,大學(xué)生實(shí)習(xí))取得的傭金收入,雖屬于勞務(wù)報(bào)酬所得,但在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)采用累計(jì)預(yù)扣法適用七級(jí)累進(jìn)預(yù)扣率計(jì)算預(yù)扣個(gè)人所得稅。房產(chǎn)中介人、企業(yè)形象代表、上市公司獨(dú)立董事的報(bào)酬均按照三級(jí)累進(jìn)預(yù)扣率計(jì)算預(yù)扣個(gè)人所得稅
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違約金到底是屬于其他收益還是屬于營(yíng)業(yè)外收入?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 21:14
#稅務(wù)師#
您好,營(yíng)業(yè)外收入,其他收益是專(zhuān)門(mén)核算 政策補(bǔ)助的
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第十五題第15題,這個(gè)資本實(shí)收資本和盈余公積這個(gè)地方這個(gè)數(shù)字為什么沒(méi)用上啊?在企業(yè)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候才用到這兩個(gè)嗎?還是清算的時(shí)候不用???搞不懂。
薇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 20:34
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好參考以下看看, 在企業(yè)清算時(shí),主要是通過(guò)計(jì)算清算所得、應(yīng)納稅所得額等來(lái)確定應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。 清算所得的計(jì)算主要依據(jù)資產(chǎn)的可變現(xiàn)價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)、清算費(fèi)用、相關(guān)稅費(fèi)以及債務(wù)清償損益等。 而應(yīng)納稅所得額則是在清算所得的基礎(chǔ)上減去彌補(bǔ)以前年度的虧損。 在這個(gè)特定的題目中,實(shí)收資本和盈余公積的數(shù)值并非計(jì)算企業(yè)清算所得稅的直接相關(guān)因素。
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個(gè)人將自己的文字作品手稿原件或復(fù)印件拍賣(mài)取得的所得,屬于財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得還是特許權(quán)使用費(fèi)所得?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 20:24
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是特許權(quán)使用費(fèi)所得
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓不征增值稅,但是征企業(yè)所得稅對(duì)吧?然后
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 19:53
#稅務(wù)師#
您好,是的,交所得稅和印花稅
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老師,甲給乙100萬(wàn),委托乙加工,那甲在會(huì)計(jì)賬上是實(shí)際扣了100萬(wàn),匯算清繳的時(shí)候是扣180萬(wàn)是嗎
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 19:14
#稅務(wù)師#
你好,把完整的問(wèn)題發(fā)下吧
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非貨幣性資產(chǎn)交換中的存貨入賬價(jià)值按存貨的公允還是按換出資產(chǎn)的公允?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 19:01
#稅務(wù)師#
您好,按換出資產(chǎn)的公允,都是以換出定換入的, 換入資產(chǎn)的成本=換出資產(chǎn)公允價(jià)值+支付補(bǔ)價(jià)-收到補(bǔ)價(jià)+加銷(xiāo)減進(jìn)+支付的相關(guān)稅費(fèi)
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為什么都是農(nóng)產(chǎn)品,0.01的和0.03的填寫(xiě)不在一起
薇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 18:18
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,加計(jì)的0.01是另單獨(dú)填的哦。
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老師,這題的稅收金額是指什么?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 17:26
#稅務(wù)師#
您好,企業(yè)可以稅前扣除的捐贈(zèng)支出金額
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受委托的組織不具有獨(dú)立的主體資格,不是行政主體。這是指所有的行政行為嗎?只要是受委托的都不能是行政主體
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 16:52
#稅務(wù)師#
您好, 是的,將某項(xiàng)行政職能委托給某一機(jī)關(guān)、機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位或其他社會(huì)組織辦理的行為。這些組織雖然被授權(quán)執(zhí)行某些行政任務(wù),但它們并不具備行政主體的獨(dú)立法律地位和責(zé)任承擔(dān)能力
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行政的監(jiān)督權(quán)是行政機(jī)關(guān)監(jiān)督民?
cindy趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 16:44
#稅務(wù)師#
行政監(jiān)督權(quán)是指特定主體依法享有的對(duì)行政機(jī)關(guān)及其工作人員的行為是否合法、適當(dāng)進(jìn)行監(jiān)察和督導(dǎo)的權(quán)力。(對(duì)機(jī)關(guān)的監(jiān)督,不是對(duì)民的)
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支付網(wǎng)約車(chē)司機(jī)的服務(wù)費(fèi)不是進(jìn)項(xiàng)嗎?不可以抵減應(yīng)繳納增值稅嗎?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 16:31
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)平臺(tái)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,所以不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。這意味著支付給網(wǎng)約車(chē)司機(jī)的服務(wù)費(fèi)不能作為進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵減應(yīng)繳納的增值稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,題中提到的,許可使用權(quán),這塊收入應(yīng)該在資產(chǎn)處置損益里,應(yīng)該要在營(yíng)業(yè)收入里踢出去,不算在廣宣費(fèi)的限額扣除里吧
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 16:19
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話(huà)是使用權(quán),他是屬于其他業(yè)務(wù)收入的這個(gè)
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考稅務(wù)師,固定資產(chǎn)盤(pán)虧盤(pán)盈怎么做分錄
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 15:20
#稅務(wù)師#
您好, 一、企業(yè)在盤(pán)盈固定資產(chǎn)時(shí),首先應(yīng)確定盤(pán)盈固定資產(chǎn)的原值、累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)凈值,然后做出調(diào)整, 盤(pán)盈時(shí)會(huì)計(jì)分錄: 1、借:固定資產(chǎn), 貸:以前年度損益調(diào)整 . 2、調(diào)整所得稅, 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅, 3、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整, 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。 二、固定資產(chǎn)盤(pán)虧造成的損失,應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期損益。按管理權(quán)限報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理時(shí),按可收回的保險(xiǎn)賠償或過(guò)失人賠償沖回?fù)p失; 盤(pán)虧時(shí)會(huì)計(jì)分錄: 報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)前: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理固定資產(chǎn)損溢, 累計(jì)折舊, 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備, 貸:固定資產(chǎn), 報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后: 1、可收回的保險(xiǎn)賠償或過(guò)失人賠償 借:其他應(yīng)收款, 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理固定資產(chǎn)損溢, 2、按應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的金額, 借:營(yíng)業(yè)外支出—盤(pán)虧損失, 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理固定資產(chǎn)損溢。
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老師,居民企業(yè)投資A股上市公司股票,取得的股息是如何納稅
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 15:01
#稅務(wù)師#
取得股息按金融服務(wù)交增值稅
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債資比的問(wèn)題,如果能證明獨(dú)立是都可以扣嗎,還是超標(biāo)部分也不可以扣。 如果不能證明獨(dú)立,是都不可以扣,還是僅超標(biāo)部分不能扣
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 15:01
#稅務(wù)師#
您好 如果能證明獨(dú)立是超標(biāo)部分也不可以扣 如果不能證明獨(dú)立,是都不可以扣
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老師,科技型中小企業(yè)所得稅稅率是多少
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 14:58
#稅務(wù)師#
你好,符合小型微利企業(yè)條件,或者是高新技術(shù)企業(yè)嗎?
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