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財務(wù)軟件
Excel
老師,打開金蝶軟件是圖1的顯示頁面,點哪里跳轉(zhuǎn)到圖2呀?
姜再斌 老師
??|
提問時間:07/19 16:07
#財務(wù)軟件#
你好,努力解答中,稍后回復(fù)你!
?閱讀? 902
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老師,我的會計科目里怎么什么都沒有
小菲老師
??|
提問時間:07/19 15:07
#財務(wù)軟件#
同學(xué),你好 那就需要自己增加
?閱讀? 892
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浪潮財務(wù)軟件如何反結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
??|
提問時間:07/19 09:46
#財務(wù)軟件#
同學(xué)你好 浪潮什么版本
?閱讀? 886
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紅字回沖單,貸方科目是啥
宋生老師
??|
提問時間:07/19 08:28
#財務(wù)軟件#
你好!這個要看之前藍字是怎么做的分錄
?閱讀? 874
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主要錯的還是2020年的賬剛看見
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/18 21:28
#財務(wù)軟件#
您好, 是哪方面的賬錯了?
?閱讀? 861
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一筆應(yīng)收賬款已經(jīng)開了發(fā)票交了稅變成壞賬能否退稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/18 16:07
#財務(wù)軟件#
您好,不能退,可以做壞賬處理,抵稅,你有確認壞賬的證據(jù)嗎
?閱讀? 839
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請問老師我錄的期初余額、本年累計借方和貸方金額都能和數(shù)據(jù)相等,可是期末余額和快帳的年初余額不相等,請問是哪一步錯了呢?
bamboo老師
??|
提問時間:07/18 13:57
#財務(wù)軟件#
您好 期末余額和快帳的年初余額不相等? 期末數(shù)跟年初數(shù)本來就不等啊
?閱讀? 889
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老師其它應(yīng)付款怎么可以到借方求解
小鎖老師
??|
提問時間:07/18 11:32
#財務(wù)軟件#
您好,現(xiàn)在是貸方余額嗎還是啥
?閱讀? 863
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民辦幼兒園老師簽勞務(wù)派遣,社保、工資都是勞務(wù)派遣代發(fā)代繳,怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:07/18 11:20
#財務(wù)軟件#
借業(yè)務(wù)活動成本勞務(wù)費貸銀行放款。
?閱讀? 892
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老師我咨詢一下,承接工程注冊地在北京房山,施工地在北京西城,還需要當(dāng)月做增值稅預(yù)交嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/18 10:42
#財務(wù)軟件#
你好!這個同一個市一般是不需要的
?閱讀? 878
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利潤表中的上期金額,和現(xiàn)金流量表中的上期金額是去年一年的累積數(shù)?
宋生老師
??|
提問時間:07/18 10:14
#財務(wù)軟件#
你好!是上年同期的金額
?閱讀? 896
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資產(chǎn)負債表中的上年年末余額是去年12.31這個月的余額嗎
文文老師
??|
提問時間:07/18 10:11
#財務(wù)軟件#
上年年末余額是去年12.31這個月的余額
?閱讀? 871
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老師好,請問有沒有軟件用友u9的學(xué)習(xí)視頻?
宋生老師
??|
提問時間:07/18 08:23
#財務(wù)軟件#
您好!學(xué)堂暫時沒有這個了
?閱讀? 885
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老師 圖上的分錄我做重復(fù)了 計提了 也做了繳納的分錄 因為同樣的憑證做錯了四張 所以調(diào)整后的分錄是借:利潤分配-未分配利潤 -107946.08 貸:累計折舊-42000 貸:累計攤銷 -65946.08 但是資產(chǎn)負債表卻不平 相差了107946.08(即上面利潤分配-未分配利潤的數(shù))之前問了別的老師 說可能是取數(shù)有問題 可是后面又做了一張憑證有用到利潤分配-未分配利潤這個科目 金額是10122.68 再生成報表后資產(chǎn)負債表相差的數(shù)額就變成97823.4了 這是什么原因啊
bamboo老師
??|
提問時間:07/17 21:35
#財務(wù)軟件#
您好 所以調(diào)整后的分錄是借:利潤分配-未分配利潤 -107946.08 貸:累計折舊-42000 貸:累計攤銷 -65946.08 但是資產(chǎn)負債表卻不平 相差了107946.08(即上面利潤分配-未分配利潤的數(shù)) 請問這個不平的科目余額表跟資產(chǎn)負債表還可以截圖嗎?
?閱讀? 922
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老師,財務(wù)報表附注里的應(yīng)收賬款1年以內(nèi)的期末數(shù)該怎么填?
郭老師
??|
提問時間:07/17 17:17
#財務(wù)軟件#
這個應(yīng)收賬款有賬期嗎?
?閱讀? 902
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老師,t?我要財務(wù)結(jié)賬,就顯示這樣的話,我去固定資產(chǎn)里,又顯示沒有固定資產(chǎn)
樸老師
??|
提問時間:07/17 17:15
#財務(wù)軟件#
這個啟用固定資產(chǎn)模塊了嗎
?閱讀? 864
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請問快帳軟件首次建帳,老公司年中建帳是需要錄入每個月的明細帳期初余額、本年累計發(fā)生額;還是只需要錄入前一個月的明細帳期初余額、本年累計發(fā)生額就可以了?
宋生老師
??|
提問時間:07/17 17:02
#財務(wù)軟件#
你好!一般只需要錄入前一個月的明細帳期初余額、本年累計發(fā)生額就可以了
?閱讀? 920
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算成本的時候把原材料算錯了怎么改
廖君老師
??|
提問時間:07/17 17:00
#財務(wù)軟件#
您好,料是成本最大的一塊,算錯了重新算一版,原來的分錄沖回,再按重新計算的成本核算表格來入賬
?閱讀? 908
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老師好,我們公司買了個空調(diào),老板自己用他銀行卡付款的,開了發(fā)票,這個需要記賬嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/17 16:45
#財務(wù)軟件#
您好,要的,計入固定資產(chǎn)
?閱讀? 885
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老師買的庫存商品用完了,月末還需要計提成本嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/17 16:43
#財務(wù)軟件#
您好,都用完了,沒法結(jié)轉(zhuǎn)成本了
?閱讀? 871
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二手車行業(yè)適合用什么記賬軟件?這個是半路建賬的,以前是代賬公司申報稅務(wù),從來沒有支出,現(xiàn)在想拿回來自己做
郭老師
??|
提問時間:07/17 16:15
#財務(wù)軟件#
你好,你們需要有進銷存嗎,庫存嗎?
?閱讀? 879
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代墊采購款,是計入什么科目
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/17 15:30
#財務(wù)軟件#
您好, 計入其他應(yīng)付款-員工
?閱讀? 913
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用友u8如何批量刪除發(fā)貨單
樸老師
??|
提問時間:07/17 12:28
#財務(wù)軟件#
1.登錄 U8 系統(tǒng),進入“銷售管理”模塊; 2.選擇“銷售發(fā)貨單”菜單,進入發(fā)貨單列表頁; 3.勾選需要刪除的發(fā)貨單(可通過shift鍵或ctrl鍵進行多選); 4.點擊“刪除”按鈕; 5.系統(tǒng)提示確認刪除,點擊“確定”完成批量刪除。
?閱讀? 921
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從代理記賬公司接回來的賬,用的財務(wù)軟件不同,記賬公司用的是金蝶的小會計準則,我用的是速達,但是速達小會計準則里面沒有以前年度調(diào)整損益和未確認融資費用,這該怎么處理呢?
鄒剛得老師
??|
提問時間:07/17 11:11
#財務(wù)軟件#
你好,小企業(yè)會計準則,本來就沒有 以前年度損益調(diào)整科目,發(fā)生的跨年損益事項,通過 利潤分配—未分配利潤 科目核算就是了
?閱讀? 839
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用友t3軟件,建立新年度賬并結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)后,發(fā)現(xiàn)上年12月數(shù)據(jù)有誤,返回上年修改后。如何重新結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)到新的年度?
孔令運老師
??|
提問時間:07/16 22:57
#財務(wù)軟件#
您好,根據(jù)您的描述,問題回復(fù)如下: 反結(jié)賬至上一年度:進入上一年度的賬務(wù)系統(tǒng),進行反結(jié)賬操作,使賬務(wù)回到可修改狀態(tài)。具體的反結(jié)賬操作一般可以在“總賬”模塊中查找相關(guān)功能。 修改上年數(shù)據(jù):找到需要修改的數(shù)據(jù)并進行更正。 重新結(jié)賬:完成數(shù)據(jù)修改后,對上一年度進行結(jié)賬。確保所有模塊(如總賬、固定資產(chǎn)等)都已結(jié)賬,且數(shù)據(jù)準確無誤。 以賬套主管身份登錄新年度賬套:關(guān)閉軟件后重新打開用友 T3,使用賬套主管的身份登錄新建立的年度賬套。 進入“年度賬”菜單:在系統(tǒng)中找到“年度賬”菜單。 點擊“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”:選擇“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”功能。 按系統(tǒng)提示進行操作:根據(jù)系統(tǒng)提示,確認結(jié)轉(zhuǎn)參數(shù)和時間范圍等信息。通常需要先結(jié)轉(zhuǎn)其他模塊,最后結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊。 等待結(jié)轉(zhuǎn)完成:系統(tǒng)會自動重新結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù),等待結(jié)轉(zhuǎn)過程完成。 結(jié)轉(zhuǎn)完成后,可以檢查新年度的期初數(shù)據(jù)是否正確,確保數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)無誤。在進行上述操作之前,建議先備份數(shù)據(jù),以防操作過程中出現(xiàn)意外情況導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失或損壞。 以上是您的問題回復(fù),希望能夠幫到您。
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老師 上個月的退款 這個月退回 財務(wù)軟件這樣寫和銀行余額對不是為什么
小鎖老師
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提問時間:07/16 22:36
#財務(wù)軟件#
您好,這個銀行回單有嗎,看回單退回了沒
?閱讀? 892
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老師 上個月的退款 這個月退回 財務(wù)軟件這樣寫和銀行余額對不是為什么
小鎖老師
??|
提問時間:07/16 22:34
#財務(wù)軟件#
您好,是這樣的啊,收入在借方,銀行存款在貸方,這個是對的
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老師 這個財務(wù)管理軟件取不了數(shù)怎么辦
廖君老師
??|
提問時間:07/16 22:00
#財務(wù)軟件#
您好,收入寫在貸方負嘛,成本費用科目也是這樣的,沖回寫在借方負,軟件這樣設(shè)置是怕我們在結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤時出錯
?閱讀? 889
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老師我問一下結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候應(yīng)該是正數(shù)我算錯了變負數(shù)怎么辦
耿老師
??|
提問時間:07/16 19:58
#財務(wù)軟件#
你好!需要查明產(chǎn)生負數(shù)的原因,做調(diào)整分錄
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季末是先結(jié)轉(zhuǎn)還是先計提企業(yè)所得稅
樸老師
??|
提問時間:07/16 18:20
#財務(wù)軟件#
同學(xué)你好 先計提企業(yè)所得稅
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