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老師,勞務(wù)報酬一年是65000和100000分別怎么計算個稅
郭老師
??|
提問時間:05/15 20:08
#稅務(wù)師#
你好,假設(shè)這些是不含增值稅的,65000×80%*40%-7000,按照這個來 10萬*80%*40%-7000
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老師A是生活服務(wù) C是物流輔助服務(wù)嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 22:16
#稅務(wù)師#
您好,C是物流輔助對的
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請問c項收回出售的消費稅為什么不能入成本?
微微老師
??|
提問時間:06/21 10:56
#稅務(wù)師#
您好,收回高于計稅價格的計入到應(yīng)交稅費-消費稅中。
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免稅的養(yǎng)殖企業(yè) 承租 的集體土地,要繳土地使用稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/16 13:23
#稅務(wù)師#
農(nóng)村的不需要交土地使用稅。
?閱讀? 5953
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老師,員工去兄弟單位幫忙半年,工資里給他補貼了交通補貼,他去上班的高鐵發(fā)票還能報銷嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/23 14:11
#稅務(wù)師#
你好!可以的,可以報銷。公司自己定
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個人從企業(yè)獲得了一筆勞務(wù)所得5萬元,他個人以經(jīng)營所得自己已經(jīng)申報了個稅,那么這筆收入還需要再讓企業(yè)再幫個人代扣代繳個稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/21 21:23
#稅務(wù)師#
你好,它是勞務(wù)報酬按照生產(chǎn)經(jīng)營所得繳納的嗎?如果是的話不可以的
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稅法對于合理的職工薪酬基本允許稅前扣除,相關(guān)應(yīng)付職工薪酬負(fù)債的賬面價值等于計稅基礎(chǔ)。這句話對么?
樸老師
??|
提問時間:06/21 16:22
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這句話是對的。 在稅法規(guī)定中,通常對于合理的職工薪酬是允許在計算應(yīng)納稅所得額時扣除的。而應(yīng)付職工薪酬負(fù)債的賬面價值就是企業(yè)根據(jù)會計準(zhǔn)則確認(rèn)的應(yīng)支付給職工的薪酬金額。 由于稅法允許合理的職工薪酬稅前扣除,這就意味著在計算應(yīng)納稅所得額時,這部分負(fù)債不會產(chǎn)生額外的納稅影響,即計稅基礎(chǔ)與賬面價值相等。 例如,企業(yè)確認(rèn)了 100 萬元的應(yīng)付職工薪酬,稅法也認(rèn)可這 100 萬元可以扣除,那么該負(fù)債的計稅基礎(chǔ)也是 100 萬元,與賬面價值一致。 當(dāng)然,在實際中可能會存在一些特殊情況或限制條件,但總體來說,在常規(guī)情況下,這句話的表述是準(zhǔn)確的
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請問e如何理解,麻煩舉例說明一下
apple老師
??|
提問時間:06/21 11:26
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,這個 E 不選吧, 調(diào)整 原材料 計劃成本,不能說明是 計劃成本錯了,還是說,實際成本低了,去調(diào)整的,
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工程服務(wù)怎么一般納稅人稅率是10%呢?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 14:04
#稅務(wù)師#
你好!是9%了,幾年前已經(jīng)降低了
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這個題答是0不明白,答案說用未來適用法,所以沒有影響,不應(yīng)該用追溯重塑法么?
陳釗老師
??|
提問時間:06/21 16:25
#稅務(wù)師#
您好,因為他2022年領(lǐng)用原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品當(dāng)年都已對外銷售。
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在知道受遺贈60日內(nèi)作表示,這個表示是必須書面嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 21:12
#稅務(wù)師#
您好,這個是必須書面的哈
?閱讀? 5939
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在下列客觀事實所引起的糾紛中,應(yīng)按照相鄰關(guān)系的法律規(guī)定予以處理的有( )。 A.甲在鄰居乙的房屋后挖菜窖,造成乙的房屋基礎(chǔ)下沉,墻體裂縫 B.甲村為了取水澆地,在必經(jīng)的鄰村土地上修建引水渠 C.甲新建的房屋滴水,滴在鄰居乙的房屋上 D.甲村在河流上修建攔河壩,導(dǎo)致下游的乙村用水量驟減 E.甲建房時堆放的建筑材料倒塌,將鄰居家的豬砸死
一休哥哥老師
??|
提問時間:02/05 12:13
#稅務(wù)師#
您這個是多選題吧。
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老師,我們這一個集團管理,員工去兄弟單位幫扶,也有交通補貼,發(fā)到工資里了,還能再報銷高鐵發(fā)票嗎?
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/23 12:51
#稅務(wù)師#
你好,這里的交通補貼金額,有包括實際發(fā)生的交通費支出嗎?
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800萬,5年國債利息,到期利息多少
宋生老師
??|
提問時間:06/21 16:55
#稅務(wù)師#
你好,你這個要有利率才能算。
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法院采取保全措施,可以責(zé)令申請人提供擔(dān)保,申請人不提供擔(dān)保的,裁定駁回申請(當(dāng)然,法院也可以不要求申請人提供擔(dān)保) 對于訴前保全,申請人應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保,不提供擔(dān)保的,裁定駁回申請 ,這里為什么要讓申請人提供擔(dān)保?
樸老師
??|
提問時間:04/25 18:31
#稅務(wù)師#
首先,擔(dān)??梢宰鳛閷Ρ簧暾埲藱?quán)益的一種保障。在訴前保全階段,法院尚未對案件進行審理,對申請人所主張的權(quán)益和事實尚未做出認(rèn)定。因此,如果申請人提出保全申請,可能會對被申請人的財產(chǎn)權(quán)益造成一定的限制或影響。為了平衡雙方權(quán)益,要求申請人提供擔(dān)??梢源_保在被申請人因保全措施遭受損失時,能夠得到相應(yīng)的補償。 其次,擔(dān)保能夠體現(xiàn)申請人的誠意和實力。申請人提供擔(dān)保,意味著他們愿意承擔(dān)因保全申請可能帶來的風(fēng)險,并在必要時為可能給被申請人造成的損失負(fù)責(zé)。這有助于篩選出那些真正有誠意和合理訴求的申請人,避免濫用訴前保全制度。 最后,擔(dān)保也是法院對保全申請進行審慎審查的一種方式。通過要求申請人提供擔(dān)保,法院可以更加嚴(yán)格地控制保全措施的使用,防止因濫用保全措施而給被申請人帶來不必要的損失。同時,擔(dān)保的要求也有助于法院更加全面地了解申請人的財務(wù)狀況和履行能力,為后續(xù)的案件審理和執(zhí)行工作提供參考。 所以,讓申請人在訴前保全時提供擔(dān)保,是為了保障被申請人的權(quán)益、體現(xiàn)申請人的誠意和實力,以及加強法院對保全申請的審慎審查。這樣做有助于維護司法公正和效率,確保訴前保全制度的正確適用。
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老師那個人經(jīng)營所得稅稅率是多少 查賬征收
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/15 17:33
#稅務(wù)師#
個人經(jīng)營所得稅稅率是
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老師您好,麻煩問下2000?0.5中的2000是怎么得來的
小敏敏老師
??|
提問時間:06/21 21:11
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),1噸=1000千克=2000個500克
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有哪位同學(xué)給我解釋一下,這兩道題的差別在哪里?
廖君老師
??|
提問時間:06/21 20:57
#稅務(wù)師#
您好,圖2正好是特殊情況 題:2個特殊不算混合:自產(chǎn)貨物+建筑,自產(chǎn)機器設(shè)備+安裝。 《國家稅務(wù)總局關(guān)于進一步明確營改增有關(guān)征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2017年第11號)規(guī)定:納稅人銷售活動板房、機器設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)件等自產(chǎn)貨物的同時提供建筑、安裝服務(wù),不屬于《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號文件印發(fā))第四十條規(guī)定的混合銷售,應(yīng)分別核算貨物和建筑服務(wù)的銷售額,分別適用不同的稅率或者征收率。 另國家稅務(wù)總局公告2017年第11號規(guī)定:一般納稅人銷售電梯的同時提供安裝服務(wù),其安裝服務(wù)可以按照甲供工程選擇適用簡易計稅方法計稅。
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這個三個數(shù) 分別代表什么?(200+100)和 200。
bamboo老師
??|
提問時間:06/22 21:08
#稅務(wù)師#
您好 (200+100)和 200 都是代表的普通股股數(shù)
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老師,勞務(wù)人員報稅的時候任職受雇從業(yè)類型填什么
文文老師
??|
提問時間:05/15 16:16
#稅務(wù)師#
勞務(wù)人員報稅的時候任職受雇從業(yè)類型填 一般勞務(wù)
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我們之前是小規(guī)模納稅人按季度申報,今年4月份的時候我申請做了一般納稅人,而且在申報稅費時候,我改了去年12月份也就是2023年第4季度申報表,把收入提高了,超過500萬,補了2023年第四季度增值和附加,怎么做會計處理
樸老師
??|
提問時間:05/15 12:25
#稅務(wù)師#
1.調(diào)整去年第四季度收入: 2.如果已經(jīng)確認(rèn)了去年的收入并做了相應(yīng)的會計處理,但現(xiàn)在需要提高收入,您需要進行一個調(diào)整分錄。 3.補繳增值稅和附加稅:補繳的增值稅和附加稅應(yīng)當(dāng)計入當(dāng)期損益。分錄示例:借:應(yīng)交稅費 - 增值稅 (補繳的增值稅額)應(yīng)交稅費 - 附加稅 (補繳的附加稅額)貸:銀行存款 (實際支付的稅款金額) 4.調(diào)整以前年度損益:由于您調(diào)整了去年第四季度的收入,并補繳了相應(yīng)的稅款,這會影響去年度的損益。需要將“以前年度損益調(diào)整”科目余額轉(zhuǎn)入“利潤分配-未分配利潤”科目。分錄示例:借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤
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你好!單位聘用退休人員在單位工作,每月支付的費用是按工資還是勞務(wù)費算呢
廖君老師
??|
提問時間:06/22 09:37
#稅務(wù)師#
您好,按工資申報個稅的
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請問:職工教育經(jīng)費按不超過工資薪金總額的14%,可以在所得稅前扣除,工資薪金是指應(yīng)發(fā)數(shù),還是實發(fā)數(shù)?
稅法老師
??|
提問時間:02/10 09:20
#稅務(wù)師#
我們在計算時是按著合理的工資薪金總額計算的。在考試中,會給出我們具體的數(shù)據(jù),我們按著題目中給出的數(shù)據(jù)計算即可。
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第一審行政案件哪個法院管轄
小小霞老師
??|
提問時間:05/15 14:55
#稅務(wù)師#
你好,第一審行政案件的管轄法院主要取決于案件的性質(zhì)和復(fù)雜程度。 一般來說,根據(jù)《行政訴訟法》的規(guī)定,基層人民法院通常管轄第一審行政案件。然而,也有一些特殊情形需要由中級人民法院管轄,比如: 對國務(wù)院部門或者縣級以上地方人民政府所作的行政行為提起訴訟的案件。 海關(guān)處理的案件。 本轄區(qū)內(nèi)重大、復(fù)雜的案件。 其他法律規(guī)定由中級人民法院管轄的案件。 此外,高級人民法院和最高人民法院也會根據(jù)具體情況管轄本轄區(qū)內(nèi)重大復(fù)雜的第一審行政案件。 在地域管轄方面,行政案件通常由最初作出具體行政行為的行政機關(guān)所在地人民法院管轄。如果經(jīng)過復(fù)議,復(fù)議機關(guān)改變了原具體行政行為的,也可以由復(fù)議機關(guān)所在地人民法院管轄。對于因不動產(chǎn)提起的行政訴訟,則由不動產(chǎn)所在地人民法院管轄。 總之,對于第一審行政案件的管轄,需要根據(jù)案件的具體情況和法律規(guī)定來確定。
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這個200和300從哪里來的?
暖暖老師
??|
提問時間:06/21 23:45
#稅務(wù)師#
你好普通股的戶數(shù)這里是
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建筑服務(wù)的全電發(fā)票,建筑項目名稱填建筑方干的工程名稱,還是開發(fā)商建筑的項目名稱?
郭老師
??|
提問時間:05/15 11:20
#稅務(wù)師#
建筑方干的工程名稱。
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老師,你好,請問新辦制造業(yè)企業(yè)的前期成本應(yīng)該按照什么標(biāo)準(zhǔn)結(jié)轉(zhuǎn),因為前期半年是整理車間,設(shè)備進入,人工工資都是正常發(fā)放的,半年后投產(chǎn),前期人工工資等投入怎樣分?jǐn)偟匠杀窘Y(jié)轉(zhuǎn)出來
廖君老師
??|
提問時間:05/19 06:49
#稅務(wù)師#
您好,未生產(chǎn)前的工資記入管理費用中(不進庫存商品成本了),設(shè)備等投入使用再折舊
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老師 核銷實際發(fā)生的壞賬損失 這個地方就是理解不了 分錄老是錯 有什么技巧嗎?
文文老師
??|
提問時間:02/09 17:12
#稅務(wù)師#
核銷實際發(fā)生的壞賬損失,就是壞賬真的發(fā)生了,確定無法收回了。不是計提壞賬損失了,是沖應(yīng)收賬款了
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老師, 有個供應(yīng)商 我們的加工廠在他那里加工,他們是個人, 他想**我們公司交社保, 我們公司正常員工是繳納五險一金, 他問可以把生育險 ,和公積金去掉不交嗎? 他交社保的費用 ,從加工費里面抵扣,
青老師
??|
提問時間:07/13 13:58
#稅務(wù)師#
你好; 那就得按照正常員工來買社保 和個稅的 ; 對的
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某企業(yè)為一家小型微利企業(yè),2022年度應(yīng)納稅所得額為280萬該企業(yè)2022年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為多少
法律老師
??|
提問時間:06/27 00:19
#稅務(wù)師#
小型微利企業(yè)2021年和2022年的優(yōu)惠稅率都是20%。 自2021年1月1日至2022年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 2022年1月1日至2024年12月31日,對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 該企業(yè)2021年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=100×12.5%×20%+(280-100)×25%×20%
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