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我想問一下應付職工薪酬申報個稅是申報計提的工資還是申報支付的工資啊,如果12月是計提工薪,1月份申報12月份工資嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/05 21:59
#稅務#
您好,這個的話·是1月份申報12月份工資
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請問老師,圖片金融商品轉(zhuǎn)讓,賣出價扣除買入價,這個買入價用圖片哪個數(shù)據(jù),為什么?
丁小丁老師
??|
提問時間:06/06 13:21
#稅務#
您好! 公司首次公開發(fā)行股票并上市形成的限售股,以及上市首日至解禁日期間由上述股份孳生的送、轉(zhuǎn)股,以該上市公司股票首次公開發(fā)行(IPO)的發(fā)行價為買入價。 所以是6.82元
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23年工商年報,這些怎么填
東老師
??|
提問時間:05/22 15:08
#稅務#
第一個就是12月申報個人所得稅的人數(shù)。
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殘保金能不能不如實交的?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 20:08
#稅務#
您好, 建議如實申報,稅務局查到會罰款的
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有專項附加扣除的每月個稅應該怎么報
家權老師
??|
提問時間:06/06 14:55
#稅務#
點那個預填專項附加扣除自動帶入
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一般納稅人公司需要專票6個點,但是收到對方小規(guī)模開的專票3個點,也是可以抵扣的吧,錯在地方差異?有的地方稅務不可以?
venus老師
??|
提問時間:06/06 14:57
#稅務#
這個是可以抵扣的,同學
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經(jīng)營范圍中的許可項目是指什么
小鎖老師
??|
提問時間:06/05 21:56
#稅務#
經(jīng)營范圍分為許可經(jīng)營項目和一般經(jīng)營項目,許可經(jīng)營項目是指企業(yè)在申請登記前依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院決定應當報經(jīng)有關部門批準的項目,一般經(jīng)營項目是指不需批準可由企業(yè)自主申請的項目。
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華盛房地產(chǎn)開發(fā)公司建造普通標準住宅樓出售,取得貨幣收入38?000萬元,實物數(shù)入2000萬元(按市價折合)?(城建稅稅率7%,教育費附加4%)。建此住宅支付地價款和相關過戶手續(xù)費15?000萬元,開發(fā)成本12?000萬元,其利息支出2?000萬元可以準確計算分攤并能提供證明,該規(guī)定的費用扣除比例為5%。 要求:計算該公司應繳納的土地增值稅。
暖暖老師
??|
提問時間:04/24 21:20
#稅務#
增值稅(38000+2000)*9%=3600 應交附加稅3600*(7%+4%)=396
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1.進出口涉及的稅率
樸老師
??|
提問時間:06/06 11:08
#稅務#
同學你好 進出口什么呢
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端午節(jié),給職工買的粽子,牛奶等,需要報個稅嗎?
鄒老師
??|
提問時間:06/06 16:47
#稅務#
你好,需要并入個人所得,申報個人所得稅
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老師,一般人賣出的廚具用品,沒有進項票進來按照13點繳納增值稅,成本沒有抵扣讓法人旗下的另一家小規(guī)模開普票進來抵扣利潤可以嗎
家權老師
??|
提問時間:06/06 15:10
#稅務#
不可以的,那個是虛開發(fā)票
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提問:如果公司在變更股權時有稅務案件提示,問專管員也沒有說明是什么案件,這種情況下還可以繼續(xù)變更股權么,這時候變更股權有什么不好的影響么
小鎖老師
??|
提問時間:06/05 22:38
#稅務#
您好,這個是可以變更股權的,這個不影響的
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老師 剛才勾選進項抵扣發(fā)票 發(fā)現(xiàn)電子稅局系統(tǒng)中有23年、22年、21年、20年的進項發(fā)票沒有勾選 本次我們是否可以將系統(tǒng)中的進項發(fā)票都勾選了
家權老師
??|
提問時間:06/06 16:17
#稅務#
可以都勾選的,沒問題的
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公司有車,那么購買這兩個東西,開具專用發(fā)票,可以 抵扣嗎?可以 在所得稅里面扣除嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/05 23:48
#稅務#
你好可以的 可以抵扣的
?閱讀? 11121
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轉(zhuǎn)讓商標所有權屬于什么收入,為什么
宋生老師
??|
提問時間:06/06 16:10
#稅務#
您好!這個屬于財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入了
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現(xiàn)在紅沖21年開出去的專票,對方已經(jīng)認證的話,我這邊怎么操作?需要對方同意嗎老師
宋生老師
??|
提問時間:06/05 17:41
#稅務#
你好,這個要對方開紅字信息表,然后你們確認之后開紅字發(fā)票
?閱讀? 11120
?收藏? 4
老師好,請問17年注冊的小規(guī)模一直沒有開過票,現(xiàn)在有業(yè)務發(fā)生需要申請開票,辦稅員需要帶哪些證件去哪辦理呢?
家權老師
??|
提問時間:06/06 15:41
#稅務#
就是辦稅員的身份證還有營業(yè)執(zhí)照副本
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老師,個人給單位購買的辦公用品,開普票的名稱寫的是個人,不是單位的名稱可以嗎?
東老師
??|
提問時間:06/06 13:54
#稅務#
您好, 必須開公司抬頭的才可以呢。
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老板自己用微信支付個人費用,個人沒有發(fā)票,來公司報銷,如何做
家權老師
??|
提問時間:06/06 11:43
#稅務#
提供老板的支付記錄 借:成本費用 貸:其他應付款-老板 老板寫明用途
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請問,我這個月銷售50噸煤,可我對應的進賬發(fā)票是100噸煤的,這種情況我怎么勾選我的進項呀,如果不勾選那我交太多,如果勾選就是多結轉(zhuǎn)成本,這種情況可以怎么處理
王小龍老師
??|
提問時間:06/06 15:29
#稅務#
同學您好,您入賬100噸的煤假設10萬元,賣出去50噸也直結轉(zhuǎn)相對應的5萬的成本就行,并不是全部結轉(zhuǎn)的
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稅務局查到三張進項票有問題,然后網(wǎng)銀也沒查到付款,做賬軟件也沒查到憑證,怎么和稅務局說?
meizi老師
??|
提問時間:06/06 10:49
#稅務#
你好;你去看看這三個發(fā)票是否是你公司發(fā)生的業(yè)務;如果沒有做賬的;看是不是其他員工開的報銷的發(fā)票;沒有找你報銷導致的; 先自查
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這些稅金這樣計算對嗎
樸老師
??|
提問時間:06/06 13:20
#稅務#
同學你好 看著沒有問題
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可以跨省代賬報稅開發(fā)票嗎
郭老師
??|
提問時間:06/06 15:52
#稅務#
你好,報稅倒是可以,但是開發(fā)票有點風險,你稅務局那邊會問起來的。
?閱讀? 11119
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現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開專票是3%繳納增值稅嗎
文文老師
??|
提問時間:06/06 11:13
#稅務#
是,小規(guī)模納稅人開專票是3%繳納增值稅
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申報個稅是公司只要在職的都申報嗎?
波德老師
??|
提問時間:06/06 15:47
#稅務#
同學你好,你理解正確
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老師個體工商戶核定征收做賬嗎
鄒老師
??|
提問時間:06/06 08:09
#稅務#
你好,你所指的 核定征收,是定期定額的意思?
?閱讀? 11118
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老師你好:礦山工程:機械設備租賃合同,開發(fā)票轉(zhuǎn)票開什么項目名稱
bamboo老師
??|
提問時間:06/06 12:52
#稅務#
您好 *經(jīng)營租賃*機械設備租賃 請問有沒有帶人?
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老師,工商年報填寫好了,但是現(xiàn)實未公示,怎么操作
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/24 10:28
#稅務#
你好,登錄工商年報的網(wǎng)站,點擊年報的 提交并公示 就是了
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我們公司端午節(jié)每個員工發(fā)粽子,大米,豆油等禮品,每個員工的禮品價值400元。請問這個400元禮品要合并本月工資交個人所得稅嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/06 15:11
#稅務#
是的,這個400元禮品要合并本月工資交個人所得稅
?閱讀? 11118
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A公司生產(chǎn)高檔化妝品,欲將一批價值100萬元的原材料加工成高檔化妝品,現(xiàn)有三種方案可供選擇. 方案一:委托B公司加工成高檔化妝品,加工費為70萬元,收回后銷售,對外售價為300 委托 B公司加工或初級高檔化妝品,支付加工費46萬元,收回后再進一步加工, 支付加一費30萬元,在加工完成后,對外銷售價格為300萬元。 方案三:自行加工,發(fā)生加工費80萬元。對外銷售價格為300萬元. B公司無同類消費品銷售,該批高檔化妝品的最終售價預計為300萬元。A公司適用的高檔化妝品消費稅稅率為15%,企業(yè)所得稅稅率為25%. (1)請問三種方案下,A公司消費稅的負擔是否一致? (2)請問A公司采用何種加工方式的利潤最高?何種加工方式的利潤最低? (3)如果你是A公司的管理人員,從稅負最小化及稅后
曉純老師
??|
提問時間:04/26 00:23
#稅務#
方案一消費稅等于100加70之和除以1減百分之15乘以15%,收回銷售消費稅等于300乘以15%減去委托加工繳納的 方案二消費稅等于100加46除以一減15% 外乘以15%,收回消費稅等于三百??15%減去委托加工的
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