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1.進(jìn)出口涉及的稅率
樸老師
??|
提問時間:06/06 11:08
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 進(jìn)出口什么呢
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一般納稅人公司需要專票6個點(diǎn),但是收到對方小規(guī)模開的專票3個點(diǎn),也是可以抵扣的吧,錯在地方差異?有的地方稅務(wù)不可以?
venus老師
??|
提問時間:06/06 14:57
#稅務(wù)#
這個是可以抵扣的,同學(xué)
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23年工商年報(bào),這些怎么填
東老師
??|
提問時間:05/22 15:08
#稅務(wù)#
第一個就是12月申報(bào)個人所得稅的人數(shù)。
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華盛房地產(chǎn)開發(fā)公司建造普通標(biāo)準(zhǔn)住宅樓出售,取得貨幣收入38?000萬元,實(shí)物數(shù)入2000萬元(按市價折合)?(城建稅稅率7%,教育費(fèi)附加4%)。建此住宅支付地價款和相關(guān)過戶手續(xù)費(fèi)15?000萬元,開發(fā)成本12?000萬元,其利息支出2?000萬元可以準(zhǔn)確計(jì)算分?jǐn)偛⒛芴峁┳C明,該規(guī)定的費(fèi)用扣除比例為5%。 要求:計(jì)算該公司應(yīng)繳納的土地增值稅。
暖暖老師
??|
提問時間:04/24 21:20
#稅務(wù)#
增值稅(38000+2000)*9%=3600 應(yīng)交附加稅3600*(7%+4%)=396
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殘保金能不能不如實(shí)交的?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 20:08
#稅務(wù)#
您好, 建議如實(shí)申報(bào),稅務(wù)局查到會罰款的
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經(jīng)營范圍中的許可項(xiàng)目是指什么
小鎖老師
??|
提問時間:06/05 21:56
#稅務(wù)#
經(jīng)營范圍分為許可經(jīng)營項(xiàng)目和一般經(jīng)營項(xiàng)目,許可經(jīng)營項(xiàng)目是指企業(yè)在申請登記前依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的項(xiàng)目,一般經(jīng)營項(xiàng)目是指不需批準(zhǔn)可由企業(yè)自主申請的項(xiàng)目。
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有專項(xiàng)附加扣除的每月個稅應(yīng)該怎么報(bào)
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 14:55
#稅務(wù)#
點(diǎn)那個預(yù)填專項(xiàng)附加扣除自動帶入
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房產(chǎn)銷售公司給買房的客戶的一些補(bǔ)貼,怎么出賬可以避免風(fēng)險(xiǎn),客戶沒有發(fā)票
樸老師
??|
提問時間:06/06 16:20
#稅務(wù)#
按折扣后的金額開發(fā)票不可以嗎 給客戶開房子發(fā)票的時候
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提問:如果公司在變更股權(quán)時有稅務(wù)案件提示,問專管員也沒有說明是什么案件,這種情況下還可以繼續(xù)變更股權(quán)么,這時候變更股權(quán)有什么不好的影響么
小鎖老師
??|
提問時間:06/05 22:38
#稅務(wù)#
您好,這個是可以變更股權(quán)的,這個不影響的
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老師 剛才勾選進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票 發(fā)現(xiàn)電子稅局系統(tǒng)中有23年、22年、21年、20年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有勾選 本次我們是否可以將系統(tǒng)中的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都勾選了
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 16:17
#稅務(wù)#
可以都勾選的,沒問題的
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端午節(jié),給職工買的粽子,牛奶等,需要報(bào)個稅嗎?
鄒老師
??|
提問時間:06/06 16:47
#稅務(wù)#
你好,需要并入個人所得,申報(bào)個人所得稅
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公司有車,那么購買這兩個東西,開具專用發(fā)票,可以 抵扣嗎?可以 在所得稅里面扣除嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/05 23:48
#稅務(wù)#
你好可以的 可以抵扣的
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老師,一般人賣出的廚具用品,沒有進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來按照13點(diǎn)繳納增值稅,成本沒有抵扣讓法人旗下的另一家小規(guī)模開普票進(jìn)來抵扣利潤可以嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 15:10
#稅務(wù)#
不可以的,那個是虛開發(fā)票
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現(xiàn)在紅沖21年開出去的專票,對方已經(jīng)認(rèn)證的話,我這邊怎么操作?需要對方同意嗎老師
宋生老師
??|
提問時間:06/05 17:41
#稅務(wù)#
你好,這個要對方開紅字信息表,然后你們確認(rèn)之后開紅字發(fā)票
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老板自己用微信支付個人費(fèi)用,個人沒有發(fā)票,來公司報(bào)銷,如何做
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 11:43
#稅務(wù)#
提供老板的支付記錄 借:成本費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-老板 老板寫明用途
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轉(zhuǎn)讓商標(biāo)所有權(quán)屬于什么收入,為什么
宋生老師
??|
提問時間:06/06 16:10
#稅務(wù)#
您好!這個屬于財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入了
?閱讀? 11120
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稅務(wù)局查到三張進(jìn)項(xiàng)票有問題,然后網(wǎng)銀也沒查到付款,做賬軟件也沒查到憑證,怎么和稅務(wù)局說?
meizi老師
??|
提問時間:06/06 10:49
#稅務(wù)#
你好;你去看看這三個發(fā)票是否是你公司發(fā)生的業(yè)務(wù);如果沒有做賬的;看是不是其他員工開的報(bào)銷的發(fā)票;沒有找你報(bào)銷導(dǎo)致的; 先自查
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老師,個人給單位購買的辦公用品,開普票的名稱寫的是個人,不是單位的名稱可以嗎?
東老師
??|
提問時間:06/06 13:54
#稅務(wù)#
您好, 必須開公司抬頭的才可以呢。
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這些稅金這樣計(jì)算對嗎
樸老師
??|
提問時間:06/06 13:20
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 看著沒有問題
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老師好,請問17年注冊的小規(guī)模一直沒有開過票,現(xiàn)在有業(yè)務(wù)發(fā)生需要申請開票,辦稅員需要帶哪些證件去哪辦理呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 15:41
#稅務(wù)#
就是辦稅員的身份證還有營業(yè)執(zhí)照副本
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現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開專票是3%繳納增值稅嗎
文文老師
??|
提問時間:06/06 11:13
#稅務(wù)#
是,小規(guī)模納稅人開專票是3%繳納增值稅
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申報(bào)個稅是公司只要在職的都申報(bào)嗎?
波德老師
??|
提問時間:06/06 15:47
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,你理解正確
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請問,我這個月銷售50噸煤,可我對應(yīng)的進(jìn)賬發(fā)票是100噸煤的,這種情況我怎么勾選我的進(jìn)項(xiàng)呀,如果不勾選那我交太多,如果勾選就是多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種情況可以怎么處理
王小龍老師
??|
提問時間:06/06 15:29
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,您入賬100噸的煤假設(shè)10萬元,賣出去50噸也直結(jié)轉(zhuǎn)相對應(yīng)的5萬的成本就行,并不是全部結(jié)轉(zhuǎn)的
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現(xiàn)在北京地區(qū) 專票能開電子版了嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/05 21:33
#稅務(wù)#
您好,這個是可以開電子版的,能
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可以跨省代賬報(bào)稅開發(fā)票嗎
郭老師
??|
提問時間:06/06 15:52
#稅務(wù)#
你好,報(bào)稅倒是可以,但是開發(fā)票有點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn),你稅務(wù)局那邊會問起來的。
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我們公司端午節(jié)每個員工發(fā)粽子,大米,豆油等禮品,每個員工的禮品價值400元。請問這個400元禮品要合并本月工資交個人所得稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 15:11
#稅務(wù)#
是的,這個400元禮品要合并本月工資交個人所得稅
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老師,工商年報(bào)填寫好了,但是現(xiàn)實(shí)未公示,怎么操作
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/24 10:28
#稅務(wù)#
你好,登錄工商年報(bào)的網(wǎng)站,點(diǎn)擊年報(bào)的 提交并公示 就是了
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老師你好:礦山工程:機(jī)械設(shè)備租賃合同,開發(fā)票轉(zhuǎn)票開什么項(xiàng)目名稱
bamboo老師
??|
提問時間:06/06 12:52
#稅務(wù)#
您好 *經(jīng)營租賃*機(jī)械設(shè)備租賃 請問有沒有帶人?
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老師個體工商戶核定征收做賬嗎
鄒老師
??|
提問時間:06/06 08:09
#稅務(wù)#
你好,你所指的 核定征收,是定期定額的意思?
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A公司生產(chǎn)高檔化妝品,欲將一批價值100萬元的原材料加工成高檔化妝品,現(xiàn)有三種方案可供選擇. 方案一:委托B公司加工成高檔化妝品,加工費(fèi)為70萬元,收回后銷售,對外售價為300 委托 B公司加工或初級高檔化妝品,支付加工費(fèi)46萬元,收回后再進(jìn)一步加工, 支付加一費(fèi)30萬元,在加工完成后,對外銷售價格為300萬元。 方案三:自行加工,發(fā)生加工費(fèi)80萬元。對外銷售價格為300萬元. B公司無同類消費(fèi)品銷售,該批高檔化妝品的最終售價預(yù)計(jì)為300萬元。A公司適用的高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,企業(yè)所得稅稅率為25%. (1)請問三種方案下,A公司消費(fèi)稅的負(fù)擔(dān)是否一致? (2)請問A公司采用何種加工方式的利潤最高?何種加工方式的利潤最低? (3)如果你是A公司的管理人員,從稅負(fù)最小化及稅后
曉純老師
??|
提問時間:04/26 00:23
#稅務(wù)#
方案一消費(fèi)稅等于100加70之和除以1減百分之15乘以15%,收回銷售消費(fèi)稅等于300乘以15%減去委托加工繳納的 方案二消費(fèi)稅等于100加46除以一減15% 外乘以15%,收回消費(fèi)稅等于三百??15%減去委托加工的
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