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老師,采購商品記到哪個現(xiàn)金流量
小林老師
??|
提問時間:05/17 05:33
#稅務(wù)師#
你好,用于生產(chǎn)經(jīng)營計入購買商品支付的現(xiàn)金
?閱讀? 6440
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律師事務(wù)所成本問題:老師你好律師在律所單位支付的成本,可以抵扣收入嗎?例如律師一年20萬收入,每個月給他報1萬元的工資,一年有12萬的成本,那么單位扣繳的社保這部分他可以拿走嗎?相當于一年他有13萬的成本,超出部分(20萬減13萬等于7萬),7萬這部分是不是就要拿票才能拿走收入
吳衛(wèi)東老師
??|
提問時間:05/16 09:36
#稅務(wù)師#
這個律師是合伙人嗎?還是一般的執(zhí)業(yè)律師?
?閱讀? 6436
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請問老師企業(yè)匯算清繳里A105080里的長期待攤費用里的累計折舊、攤銷額是累計當年的還是之前所有年度的累計數(shù)?
郭老師
??|
提問時間:05/17 10:41
#稅務(wù)師#
你好,之前所有的累計。
?閱讀? 6434
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老師,收賬戶驗證費一分錢怎么記賬
文文老師
??|
提問時間:05/17 14:46
#稅務(wù)師#
可以計入營業(yè)外收入科目
?閱讀? 6429
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公司是主做生產(chǎn)及銷售儀表的,這個月有一筆24萬收入開技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,入的是其它業(yè)務(wù)收入,但沒有成本,因為公司平常有技術(shù)人員,平常做的是管理費用工資,因為沒有另外就這個技術(shù)服務(wù)費外加技術(shù)人員工資,那這個其它業(yè)務(wù)成本就是0,這個可以的嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/16 17:07
#稅務(wù)師#
你好,最好做一部分其他業(yè)務(wù)成本,你分出一部分其他的工資來,要不你匯算清繳。填寫的時候你沒有成本,只有收入,它會提示你。
?閱讀? 6423
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老師,本年利潤是一個什么科目
郭老師
??|
提問時間:05/17 06:06
#稅務(wù)師#
本年利潤是所有者權(quán)益類科目。本年利潤,是指企業(yè)某個會計年度凈利潤(或凈虧損)是由企業(yè)利潤組成內(nèi)容計算確定的,是企業(yè)從公歷年1月份至12月份逐步累計而形成的一個動態(tài)指標。本年利潤是一個匯總類賬戶。其貸方登記企業(yè)當期所實現(xiàn)的各項收入,借方登記企業(yè)當期所發(fā)生的各項費用與支出
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老師,勞務(wù)合同與公司正常上班人員簽的合同有什么區(qū)別
郭老師
??|
提問時間:05/17 06:43
#稅務(wù)師#
勞務(wù)合同臨時工,不超過一年,不繳社保 勞務(wù)費,需要給企業(yè)開勞務(wù)發(fā)票才能抵扣所得稅 企業(yè)的正常職工正式簽訂勞動合同,需要繳納社保一年以上的
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稅務(wù)師2024年什么時候可以補報名?
小寶老師
??|
提問時間:06/20 04:56
#稅務(wù)師#
補報名時間:2024年8月6日10:00至8月16日17:00
?閱讀? 6417
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我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要開具無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的發(fā)票,經(jīng)營范圍里面要加啥才能開具這種發(fā)票,開具這種發(fā)票是幾個點的稅率
小鎖老師
??|
提問時間:05/16 15:42
#稅務(wù)師#
這個的話,是出租吧,土地是國家的不能轉(zhuǎn)讓啊
?閱讀? 6413
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老師以前年度損益調(diào)整在匯算清繳哪里填呢
廖君老師
??|
提問時間:05/17 05:59
#稅務(wù)師#
您好,這個 以前年度損益調(diào)整 是代替了損益科目的,原損益科目填哪里還是填列在哪一個表格里
?閱讀? 6403
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老師這道題的分錄怎么寫
張靜老師
??|
提問時間:05/17 14:09
#稅務(wù)師#
學員你好,我看一下
?閱讀? 6401
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老師,進項稅和銷項稅必須是一一對應(yīng)的嗎,用于哪個的進項必須對應(yīng)用于哪個的銷項嗎
東老師
??|
提問時間:06/20 05:43
#稅務(wù)師#
您好,就抵扣進項稅額來說不是必須一一對應(yīng)的
?閱讀? 6400
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老師,選項D其他取得收入的組織是不是指的非居民企業(yè)?
楊沛錦老師
??|
提問時間:05/17 15:20
#稅務(wù)師#
您好,這里是包括非居民企業(yè)的,不過更多的是指非企業(yè)性質(zhì)的組織,他們通過各種方式獲得收入,而不僅限于生產(chǎn)經(jīng)營活動。這包括事業(yè)單位、基金會、慈善組織等。他們獲得的收入可能來自資產(chǎn)租賃、投資收益、財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等。這些組織也需要按照相關(guān)法律規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。
?閱讀? 6398
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這種題怎么記?有總結(jié)或者口訣?
薇老師
??|
提問時間:05/17 00:32
#稅務(wù)師#
您好,正在解答中請稍等。
?閱讀? 6387
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高速公路費可以計算抵扣進項稅嗎?
王曉曉老師
??|
提問時間:05/17 16:43
#稅務(wù)師#
你好,可以計算抵扣的
?閱讀? 6382
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老師,有一筆,車船稅100元。入了營業(yè)稅金及附加。但是還是籌建期間,應(yīng)該入長期待攤費用-稅費,怎樣好點?
郭老師
??|
提問時間:04/22 18:31
#稅務(wù)師#
你好,管理費用開辦費做這個里面
?閱讀? 6380
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老師,2020年材料采購發(fā)票沒入賬,2024年怎么入賬,今年的現(xiàn)在報匯算清繳用調(diào)之前的報表嗎
東老師
??|
提問時間:05/17 05:27
#稅務(wù)師#
您好之前的財務(wù)報表不需要修改
?閱讀? 6379
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幫忙分析,外貿(mào)企業(yè)代理出口報關(guān)單是外貿(mào)企業(yè),生產(chǎn)企業(yè)并不是主體,為什么能退稅?
高輝老師
??|
提問時間:06/20 07:59
#稅務(wù)師#
你好,生產(chǎn)企業(yè)沒有資質(zhì),委托其他公司給辦理出口,報關(guān)單只要是生產(chǎn)企業(yè)的,也可以退稅的 如果是銷售給外貿(mào)企業(yè),那外貿(mào)企業(yè)退稅
?閱讀? 6378
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公戶賬戶收入10000元 提取備用金發(fā)工資9000元 企業(yè)所得稅怎么報?剩余的1000元備用金怎么辦?
高輝老師
??|
提問時間:04/22 22:23
#稅務(wù)師#
你好,小規(guī)模收入等10000元, 成本費用等9000元,利潤總額為1000元,填寫企業(yè)所得稅申報表 剩余1000元做為庫存現(xiàn)金
?閱讀? 6371
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老師,幫我算下土增稅,土地買成2.5萬,賣120萬,大概要交多少稅
廖君老師
??|
提問時間:05/17 11:53
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 6345
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請問企業(yè)年度報表為什么要調(diào)增工資表里的數(shù)
謝謝老師
??|
提問時間:05/16 18:40
#稅務(wù)師#
因為匯算清繳稅法認可的是實發(fā)工資,賬面是計提的工資,兩者之間有差
?閱讀? 6344
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老師,營業(yè)外收入和支出記到現(xiàn)金流量表哪個科目
小林老師
??|
提問時間:05/17 05:34
#稅務(wù)師#
你好,一般是其他經(jīng)營活動現(xiàn)金流入或流出
?閱讀? 6335
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損益類科目 老師,損益類科目怎么做賬,匯算清繳時候怎么調(diào)整
廖君老師
??|
提問時間:05/17 05:58
#稅務(wù)師#
您好,我們根據(jù)業(yè)務(wù)來做分錄,比如借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 匯繳調(diào)整是調(diào)整以下 1.廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費稅前扣除標準:當年銷售(營業(yè))收入(這是稅法上的收入:會計收入+視同銷售收入如捐贈)的15%扣除,超過部分向以后結(jié)轉(zhuǎn)(但是化妝品制造或銷售、醫(yī)藥制造和飲料制造(不含酒類制造)企業(yè)發(fā)生的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出的稅前扣除比例30%。超過部分,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。)、 2.企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費的60%在不超過當年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。 3.企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資薪金總額8%的部分(注意個體工商戶是2.5%基本培訓)( 集成電路設(shè)計和軟件企業(yè)職工培訓費用全額扣除),準予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 4.職工福利費扣除標準是不超過工資、薪金總額14%的部分(退休人員福利費不能扣)。 5.工會經(jīng)費按工資總額的2%計提。 6.捐贈是會計利潤(未經(jīng)納調(diào)整,不含視同銷售收入,但考慮了會計差錯的)的12%,可在3年內(nèi)扣除。(注意:個體工商戶是應(yīng)納稅所得額30%的部分可以據(jù)實扣除,沒有利潤總額的說法,可能就沒有賬務(wù)).(扶貧捐贈支出全額扣除)(個稅捐贈是30%) 6.手續(xù)費及傭金收入5%(電信企業(yè)按照企業(yè)當年收入總額的 5%計算,保險企業(yè)按照當年全部保費收入扣除退保金等后余額的 18%計算可扣除傭金限額;允許結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除,沒有年限限制)(境外委托銷售費用不超過10%)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)手續(xù)費及傭金支出稅前扣除政策的通知》(財稅〔2009〕29號) 7.企業(yè)根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定,為在本企業(yè)任職或者受雇的全體員工支付的補充養(yǎng)老保險費、補充醫(yī)療保險費,分別在不超過職工工資總額5%標準內(nèi)的部分,在計算應(yīng)納稅所得額時準予扣除;超過的部分,不予扣除。
?閱讀? 6333
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請問老師這里職工教育經(jīng)費比例為什么是2.5%呢
益華老師
??|
提問時間:07/20 15:17
#稅務(wù)師#
您好,因為是個體戶還有個人獨資企業(yè),仍然按照2,5%計算的這個
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老師,就我們計入工資里面扣完個稅多福利費,是包涵在匯算的時候只能扣除工資14%的福利費里面的嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/17 13:14
#稅務(wù)師#
你好,扣完個稅做福利費是什么意思?
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老師,2023年有幾張發(fā)票錄到2024年,比如說加油費和材料采購,怎么做賬,用到以前年度損益調(diào)整科目嗎,企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
小林老師
??|
提問時間:05/17 05:19
#稅務(wù)師#
你好,發(fā)票對應(yīng)的業(yè)務(wù)是哪年?
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老師,請問匯算清繳填職工薪酬231092.48工資數(shù)后,納稅調(diào)整表也要跟著調(diào)增231092.48
鐘存老師
??|
提問時間:05/16 18:49
#稅務(wù)師#
您單位的實際情況是這些工資沒有實際發(fā)放嘛? 為啥全部調(diào)增了?
?閱讀? 6324
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企業(yè)所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)少計提了3W,需要怎么處理(小企業(yè)會計準則)小規(guī)模納稅人
宋生老師
??|
提問時間:05/17 18:09
#稅務(wù)師#
你好!借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅。 正規(guī)的就是用以前年度損益調(diào)整
?閱讀? 6323
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老師,材料票匯算清繳時正??鄢龁?/a>
東老師
??|
提問時間:05/17 05:43
#稅務(wù)師#
是的,因為是成本類科目,并不是損益類科目
?閱讀? 6323
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請問老師,有遇到過像我們公司的這種情況嗎,如果說他個人去**那些建筑公司,后面建筑公司把發(fā)票開給我們公司,但是現(xiàn)在資金流不相符,稅務(wù)局認可這個發(fā)票嗎?
venus老師
??|
提問時間:06/20 11:10
#稅務(wù)師#
這個個人和你們公司有什么關(guān)系
?閱讀? 6320
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