問(wèn)題已解決

老師,材料票匯算清繳時(shí)正??鄢龁?/p>

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/17 05:43
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是的,因?yàn)槭浅杀绢?lèi)科目,并不是損益類(lèi)科目
2024 05/17 05:44
84785012
2024 05/17 05:45
老師,損益類(lèi)科目怎么做賬,匯算清繳時(shí)候怎么調(diào)整
東老師
2024 05/17 05:46
比如說(shuō)損益類(lèi)科目跨年入賬,就通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)入賬
84785012
2024 05/17 05:46
老師,比如加油票怎么做賬
84785012
2024 05/17 05:47
老師,損益類(lèi)科目就不走管理費(fèi)用了是嗎
東老師
2024 05/17 05:47
借以前年度損益調(diào)整 貸庫(kù)存現(xiàn)金 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84785012
2024 05/17 05:47
老師,可以貸其他應(yīng)付款嗎
東老師
2024 05/17 05:48
沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)呢,貸方就是其他應(yīng)付款
84785012
2024 05/17 05:48
老師,那2023年的發(fā)票,今年5月入賬了,現(xiàn)在做匯算清繳的時(shí)候需要進(jìn)行調(diào)整嗎
東老師
2024 05/17 05:49
匯算清繳的時(shí)候在2023年費(fèi)用的基礎(chǔ)上加上這筆費(fèi)用申報(bào)就成
84785012
2024 05/17 05:49
老師,那第二個(gè)分錄也是借利潤(rùn)分配未分配是嗎,借方利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是表示未分配利潤(rùn)減少嗎
東老師
2024 05/17 05:51
對(duì),費(fèi)用就減少了未分配利潤(rùn)
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