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財(cái)務(wù)軟件
Excel
想了解一下、我是一家小規(guī)模公司進(jìn)口貨物的報(bào)關(guān)單繳納了關(guān)稅和增值稅入賬怎么做嗎?為什么我這樣入賬感覺會(huì)變成負(fù)數(shù)了!
東老師
??|
提問時(shí)間:04/26 15:05
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,借庫存商品(關(guān)稅+增值稅) 貸銀行存款
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用友作廢結(jié)轉(zhuǎn)損益的快捷鍵是什么?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/28 10:10
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 就是反結(jié)賬的 Ctrl+Shift+F6
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你好,上個(gè)月工資留到本月銀行轉(zhuǎn)帳,那我?guī)ぴ撛趺醋觯べY表的原始憑證封面上該怎么寫
玲老師
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提問時(shí)間:06/27 15:45
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
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請(qǐng)問校長(zhǎng)個(gè)人手機(jī)里轉(zhuǎn)對(duì)公賬戶錢,然后交稅金了,請(qǐng)問做幾個(gè)會(huì)計(jì)分錄?各都是怎么做??借什么?貸什么呀老師。請(qǐng)說詳細(xì)一點(diǎn)謝謝! 先借,銀行存款-工行3000元,貸什么? 扣除稅金后怎么做分錄呀!
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/28 08:18
#財(cái)務(wù)軟件#
是個(gè)人收了學(xué)費(fèi)的嗎? 借其他應(yīng)收款校長(zhǎng) 貸預(yù)收賬款 還回來借銀行存款貸,其他應(yīng)收款校長(zhǎng) 按月借預(yù)收賬款 貸。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
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老師您好,賬上2023年11月預(yù)收賬款的貸方有10000平時(shí)都入一級(jí)科目,就這筆加了明細(xì),所以余額表上有余額,請(qǐng)問怎么平掉呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/02 14:05
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,實(shí)際是沒有余額的嗎?
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老師,費(fèi)用類(1.管理費(fèi)用 2.銷售費(fèi)用 3.財(cái)務(wù)費(fèi)用)什么情況下沒有發(fā)票也能稅前抵扣?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/28 13:43
#財(cái)務(wù)軟件#
你好!這個(gè)除非是工資,社保,和其他政府性收費(fèi)
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老師好!請(qǐng)問金蝶軟件中1月-3月賬做完,已過賬,發(fā)現(xiàn)1月有張憑證金額不對(duì),應(yīng)該怎么辦?反結(jié)賬,怎么結(jié)?謝謝!
高輝老師
??|
提問時(shí)間:04/17 14:06
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,一般會(huì)有個(gè)期末結(jié)賬,在里面選反結(jié)賬,然后把賬都反了 之后把錯(cuò)誤的憑證反記賬 反審核,修改后,把損益重新結(jié)轉(zhuǎn)?;蛘邉h除之前的額損益憑證重新結(jié)轉(zhuǎn),再結(jié)賬就可以了
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老師您好,票號(hào)上面的是什么?我拿筆指的位置。
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/27 15:30
#財(cái)務(wù)軟件#
那個(gè)比發(fā)票號(hào)碼長(zhǎng)的那個(gè)是發(fā)票代碼
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4S店,采用“銀行商業(yè)匯票”比如起票100萬,我司打款10%也就是10萬元,然后得到100萬的匯票在系統(tǒng)下單訂車,車到店,監(jiān)管就收走行駛證,客戶買車了 我們?cè)俅蚩?0%的款,他們?cè)倌米C給我們,這個(gè)過程分錄分別怎么做
沈潔老師
??|
提問時(shí)間:04/24 14:57
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,可以參考以下分錄: 支付10萬時(shí),借:短期借款10 貸:銀行存款10 收到商業(yè)匯票,借:應(yīng)收票據(jù)100 貸:短期借款100 支付90萬時(shí),借:短期借款90 貸:銀行存款90
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應(yīng)收賬款不是資產(chǎn)類科目,借方增加嗎,為什么會(huì)記入貸方,我還是記錄錯(cuò)了是嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/24 14:21
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,是解放增加,你得看下他這發(fā)生了什么業(yè)務(wù)的。
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接回來帳給的科目余額表是2018年-2023年四月的,然后就直接按這個(gè)表導(dǎo)入了,現(xiàn)在2024年五月了,想要2023年一整年的科目余額表,咋么調(diào)呢?
小碧老師
??|
提問時(shí)間:06/28 11:28
#財(cái)務(wù)軟件#
你好同學(xué)!導(dǎo)出科目余額表不是可以選擇日期的嗎?你選擇2023年12月31日的
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你好,公司是租的裝修費(fèi)花了幾萬,電纜電線花了幾萬,做賬時(shí)候直接記到管理費(fèi)用貸銀行存款了,發(fā)票還沒到已經(jīng)付款了一大部分了,發(fā)票到了需要怎么做賬。那是不是做了,已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在需要怎么更正。如果是內(nèi)賬可不可以直接記 借管理 貸銀行。請(qǐng)明細(xì)說明做賬分錄謝謝
玲老師
??|
提問時(shí)間:04/25 09:43
#財(cái)務(wù)軟件#
內(nèi)賬這樣可以這樣處理的那張沒有發(fā)票也行。
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小規(guī)模,假如以前年度虧損,本年第二季度盈利,要繳所得稅嗎?還以可以直接補(bǔ)以前年度虧損?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/28 13:39
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,可以先彌補(bǔ)虧損,彌補(bǔ)完虧損沒有盈利的不用交。
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金蝶kis專業(yè)版,引入會(huì)計(jì)科目時(shí),會(huì)計(jì)制度選擇錯(cuò)誤,怎么刪除掉,重新選擇會(huì)計(jì)制度?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/15 16:18
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你好,要重新建賬重新選擇 公司新建賬套,
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軟件上之前的數(shù)據(jù)都不對(duì) 固定資產(chǎn)也沒有 該如何清理亂賬
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/28 11:18
#財(cái)務(wù)軟件#
現(xiàn)在增加固定資產(chǎn),不對(duì)的數(shù)據(jù),可通過營(yíng)業(yè)外收支來調(diào)整
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新公司,第一季度有應(yīng)付職工薪酬,但是賬上沒有錢,第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表怎么做呢。資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/18 13:56
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 沒有錢,不支付可以的
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老師,資產(chǎn)表是應(yīng)收是負(fù)數(shù)15萬,調(diào)賬的話,直接做一個(gè)分錄:借應(yīng)收15萬,貸預(yù)收15萬,對(duì)不對(duì)呀?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/18 08:00
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,不需要做賬務(wù)處理,直接從分類到預(yù)收賬款里面就行。
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老師你好,我們公司做中介的,公司發(fā)出去給別人的傭金,但她又不是公司的員工,要申報(bào)個(gè)稅嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/26 20:14
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,要的,他還要給發(fā)票,這是勞務(wù)性質(zhì)的,申報(bào)是勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅
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老師,我們有三個(gè)賬戶分別為地方零余額,中央零余額,基本戶,月末費(fèi)用跟收入結(jié)轉(zhuǎn)需要分開做結(jié)轉(zhuǎn)憑證不?我們財(cái)務(wù)系統(tǒng)直接自動(dòng)生成一個(gè)憑證
柯南老師
??|
提問時(shí)間:02/01 09:23
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 不需要分開結(jié)轉(zhuǎn) 一次性結(jié)轉(zhuǎn)即可
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財(cái)務(wù)軟件中途建賬,應(yīng)付賬款累計(jì)發(fā)生額在借方,期未余額也在借方,我錄期初余額要怎么錄
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/27 10:41
#財(cái)務(wù)軟件#
期初余額在貸方錄負(fù)數(shù)就是了
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個(gè)體工商戶,之前沒做賬,要怎么做
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/12 16:15
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,看有哪些數(shù)據(jù),做期初數(shù)據(jù)就可以
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老師,用友T3暢捷通報(bào)表有問題,可以幫忙調(diào)一下嗎
耿老師
??|
提問時(shí)間:04/27 08:55
#財(cái)務(wù)軟件#
你好?報(bào)表公式有問題嗎?資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤(rùn)表?客服沒有預(yù)制好報(bào)表嗎?
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快賬軟件修復(fù),數(shù)據(jù)不對(duì)
meizi老師
??|
提問時(shí)間:04/17 18:07
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,在快賬頁面-找客服遠(yuǎn)程給你看看
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你好,員工報(bào)銷為什么可以用借其他應(yīng)付款明細(xì)未報(bào)銷,貸銀行存款已經(jīng)支付了,怎么不用管理費(fèi)用貸銀行存款,是不是為了減少成本之類,還是怎么樣
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/26 20:54
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)的話,是為了減少成本的,這個(gè)主要是
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老師,我們把物業(yè)、施工的電費(fèi)交了 ,發(fā)票也一起開了,問題來了,怎么分開做物業(yè)和施工的開發(fā)成本?謝謝老師
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/19 11:07
#財(cái)務(wù)軟件#
按轉(zhuǎn)售電力,開給另外一方
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對(duì)方想給我掃二維碼開發(fā)票,單位二維碼在哪下載
廖君老師
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提問時(shí)間:04/27 13:15
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)是要花錢的或用這個(gè)免費(fèi),但諾諾也要錢 諾諾極速開票官網(wǎng)里免費(fèi)申請(qǐng)一個(gè)商家開票二維碼,他們一般三個(gè)工作日就會(huì)寄出的。
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這些答案是不對(duì)的亂序了,請(qǐng)老師幫我做一下,這個(gè)是審計(jì)專業(yè)的
apple老師
??|
提問時(shí)間:06/18 11:17
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,我給你做,請(qǐng)稍等
?閱讀? 4040
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這一個(gè)月開了不含稅33663.37元,稅額是336.63,都是普通發(fā)票1個(gè)點(diǎn)的,我這個(gè)月應(yīng)交增值稅多少錢?沒法做記賬憑證了……怎么算這個(gè),謝謝老師,麻煩你了
朱立老師
??|
提問時(shí)間:04/26 21:49
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 應(yīng)交增值稅336.63 季度不超30萬 增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
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用友如果把這個(gè)備份恢復(fù)到這個(gè)系統(tǒng)管理里面,這個(gè)賬是之前財(cái)總做的 ,現(xiàn)在這個(gè)電腦給我用了,只能看到1月2月的賬,看不到3月的,好像要操作一下系統(tǒng)管理 導(dǎo)入 才能看到,現(xiàn)在我不懂怎么導(dǎo)入
空中的酒杯
??|
提問時(shí)間:04/24 18:13
#財(cái)務(wù)軟件#
要登陸之前的財(cái)務(wù)做的賬,然后導(dǎo)出,再從帳套處導(dǎo)入就行了。
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請(qǐng)問一下老師,錄入憑證怎么添加多一列進(jìn)去?如這個(gè)圖片,人家添加數(shù)量這一列進(jìn)去了
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:02
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,能看一下您的截圖么,我認(rèn)為是人家用的數(shù)量金額式
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