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老師:1月份支付1年廠房房租費10萬元,3月份開出發(fā)票。請問,就這個房租賬務(wù)處理?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/15 15:22
#稅務(wù)#
預(yù)付房租 借:預(yù)付賬款-房租 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-房租 貸:預(yù)付賬款-房租
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老師,23年入錯了費用,24年做了以前年度損益調(diào)整,那23年的匯算清繳需要填以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 09:24
#稅務(wù)#
你好,是,是的,是需要填的。
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老師,報企業(yè)所得稅年報的時候,這個職工福利費支出和工費經(jīng)費支出看明細(xì)賬中管理費用的工會經(jīng)費和福利費明細(xì)是嗎,填報的時候賬載金額和實際發(fā)生額填一樣的數(shù)是不是
呂小冬老師
??|
提問時間:05/31 18:11
#稅務(wù)#
你好,職工福利費支出和工費經(jīng)費支出看明細(xì)賬中管理費用和銷售費用的工會經(jīng)費和福利費明細(xì)哦
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老師您好!我公司有一家個體戶,從事經(jīng)營租賃業(yè)務(wù),2023年我單位開了200多萬發(fā)票,但沒有成本票,現(xiàn)稅務(wù)機關(guān)發(fā)現(xiàn),我們該怎么解釋?
黃陸壹老師
??|
提問時間:05/15 14:43
#稅務(wù)#
您好!針對您公司個體戶經(jīng)營租賃業(yè)務(wù),2023年開具了200多萬發(fā)票但沒有成本票的情況,以下是一些可能的解釋和建議: 首先,您需要向稅務(wù)機關(guān)說明發(fā)票開具的詳細(xì)情況,包括租賃業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容、發(fā)票的開具時間、金額以及發(fā)票的接收方等。同時,您需要說明為何沒有成本票,并盡可能提供相關(guān)證據(jù)或資料來支持您的解釋。 關(guān)于沒有成本票的問題,您可以考慮以下幾種解釋: 租賃業(yè)務(wù)的特殊性:對于某些租賃業(yè)務(wù),特別是長期租賃或特殊設(shè)備的租賃,可能由于合同條款、租金支付方式等原因,導(dǎo)致成本發(fā)票的獲取存在困難。您可以向稅務(wù)機關(guān)說明這些特殊情況,并提供相關(guān)合同或協(xié)議作為證明。 供應(yīng)鏈管理問題:有時,個體戶的供應(yīng)鏈管理可能存在漏洞或不完善,導(dǎo)致無法及時獲取成本發(fā)票。您可以向稅務(wù)機關(guān)說明您正在加強供應(yīng)鏈管理,并采取措施確保未來能夠及時獲取成本發(fā)票。
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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳申報表填寫工資薪金金額,是看科目余額表。應(yīng)付職工薪酬-工資薪金科目貸方本年累計金額,是嗎?
東老師
??|
提問時間:05/15 14:22
#稅務(wù)#
你好,沒錯兒,看的就是這個金額
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打印總賬怎樣會帶有結(jié)轉(zhuǎn)下年
宋生老師
??|
提問時間:05/15 11:31
#稅務(wù)#
你好,這個看軟件有沒有這個功能了
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老師,我們是一般納稅人,人力資源派遣,開差額和開全額有什么區(qū)別。都可以開專票嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 16:42
#稅務(wù)#
你好都可以開專票的。
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企業(yè)用的水電費應(yīng)該歸回企業(yè)所得稅申報里面期間費用哪項
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/15 15:43
#稅務(wù)#
沒有對應(yīng)的項目就填其他
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老師,請問23年暫估的成本票本月底還沒回來,現(xiàn)在做匯算清繳該怎么辦?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 09:41
#稅務(wù)#
您好,匯算清繳調(diào)增交稅就可以了
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金額和稅額
郭老師
??|
提問時間:02/26 14:14
#稅務(wù)#
這個是一般納稅人還是小規(guī)模的?
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請問一下,閑置的固定資產(chǎn)不能稅前扣除的那條稅法規(guī)定,謝謝
宋生老師
??|
提問時間:05/15 14:51
#稅務(wù)#
你好!沒有這樣的規(guī)定啊。閑置的固定資產(chǎn)正常折舊
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小規(guī)模提供人力資源服務(wù)開票稅率是多少,
樸老師
??|
提問時間:05/15 14:40
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個是百分之一或者百分之三
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老師,是不需要轉(zhuǎn)為房地產(chǎn)開發(fā)核算哇?繼續(xù)做在建核算哇?
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 16:01
#稅務(wù)#
您好,請問一下是具體什么業(yè)務(wù)啊
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個人租房發(fā)票稅率多少
王曉曉老師
??|
提問時間:05/15 11:00
#稅務(wù)#
你好,住房還是非住房呢
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老師,我們公司收入發(fā)票是建筑服務(wù)*安裝服務(wù),一般納稅人,報稅的時候,主表里面按適用稅率計稅銷售額,其中有應(yīng)稅貨物銷售額、應(yīng)稅勞務(wù)銷售額?我應(yīng)該選擇貨物還是勞務(wù)呢?
bamboo老師
??|
提問時間:05/15 18:22
#稅務(wù)#
您好 在附表一里面填寫9%稅率對應(yīng)欄次 帶入主表第一欄就可以了 下面應(yīng)稅貨物銷售額、應(yīng)稅勞務(wù)銷售額欄次不需要填寫哈
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老師,匯算清繳填固定資產(chǎn)明細(xì)那個表,如果本年處置了固定資產(chǎn),在哪里填數(shù)據(jù),不然填上去的金額與本年賬上不符合
郭老師
??|
提問時間:05/15 12:17
#稅務(wù)#
你好,你們有處置損失嗎?還是收益?
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老師,報增值稅時,紅字發(fā)票要另外報嗎?還是報稅時候就直接報扣減了紅字發(fā)票后的銷售額和稅額?
郭老師
??|
提問時間:05/15 11:09
#稅務(wù)#
你好,紅字加上正數(shù)合計起來申報就行,不用單獨。
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你好,我想問下,內(nèi)地公司投資香港公司,分紅回來怎么交稅呢,在香港公司交的稅回來是否可以抵。如果可以抵是怎么算呢?
小菲老師
??|
提問時間:06/21 12:05
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 企業(yè)從境外取得的股息紅利需要按照企業(yè)所得稅法規(guī)定進(jìn)行繳稅。
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那些買賣合同需要繳納印花稅?
文文老師
??|
提問時間:06/22 17:02
#稅務(wù)#
貨物的買賣合同要交印花稅
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小微廣告企業(yè),匯算清繳2023,平時預(yù)繳的的所得稅較少,匯算清繳要補交,調(diào)整哪些數(shù)據(jù)較好
文文老師
??|
提問時間:05/15 15:03
#稅務(wù)#
按報表數(shù)據(jù)填寫后要補繳,正常補繳
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老師,23年度老板私人購買監(jiān)控設(shè)備等固定資產(chǎn),沒有發(fā)票等憑據(jù),當(dāng)時沒有入賬,現(xiàn)在老板說要把這些固定資產(chǎn)入賬,如果開票日期今年是5月份,我可以在今年5月份做補計提之前的折舊的賬務(wù)處理嗎?
東老師
??|
提問時間:05/15 13:39
#稅務(wù)#
你好,開在今年在今年開始計提折舊就成了
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小規(guī)模和一般納稅人,在申報個稅時有什么不一樣
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 15:25
#稅務(wù)#
您好, 一樣的,沒有區(qū)別的
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在A10000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A)中,已經(jīng)在2023年第二季度有繳納所得稅,這個金額填在什么地方。
郭老師
??|
提問時間:05/15 16:31
#稅務(wù)#
你好,32號的這個就是。
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代理記賬每個月做什么?除了稅務(wù)還需要做什么呢?工商年報6月底前 個人匯算清繳五月底前 還有哪些呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/27 11:12
#稅務(wù)#
在電子稅局-我的信息-納稅人信息-稅費種認(rèn)定信息里看你們要交的稅種,稅率和申報期限
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填報企業(yè)所得稅匯算清繳報表提示這個是怎么弄
meizi老師
??|
提問時間:05/15 09:21
#稅務(wù)#
你好; 你們屬于農(nóng)牧業(yè)方面的企業(yè)不; 不是的話; 就別去寫這個的; 因為這個行業(yè)是免企業(yè)所得稅的 ??纯茨阌惺裁礌I業(yè)執(zhí)照范圍 ;
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你好公司是有限責(zé)任公司,然后股東沒有我,但是實際是有我的,這種情況做稅務(wù)登記的時候可以加我進(jìn)去嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/15 13:15
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯,可以的
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建筑服務(wù)發(fā)票開具,是否跨地市是如果勾選?個體戶注冊地跟項目施工地是同一個省下面的市,開票給買方是同一個省下不同的市,屬于跨地區(qū)嗎?普票如果勾選錯了會有影響嗎
東老師
??|
提問時間:04/23 06:26
#稅務(wù)#
您好,只要是跨地級市就算的,就要勾選上
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解析一下為什么不選的選項
波德老師
??|
提問時間:06/21 22:56
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,47bc按工資薪金所得
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老師試算平衡表是不是也叫科目余額表。
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 16:20
#稅務(wù)#
您好,對的這個是一樣的
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高企年報的應(yīng)交稅費總額填錯了,沒填印花稅能修改嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 15:42
#稅務(wù)#
,你好,可以的,可以修改。
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