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公司名義貸款,銀行直接把貸款給供應(yīng)商了,然后法人用自己的卡還款這種我們賬務(wù)上該怎么處理呢?
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 13:27
#稅務(wù)#
在賬務(wù)處理上,首先將銀行貸款記為負(fù)債。當(dāng)銀行直接支付給供應(yīng)商時(shí),應(yīng)將相應(yīng)的貨款計(jì)入應(yīng)付賬款。法人使用個(gè)人資金還款時(shí),應(yīng)將其記為“其他應(yīng)收款-法人墊付”或直接沖減負(fù)債賬戶(hù),并同時(shí)注意個(gè)人墊付部分的后續(xù)處理。
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如果沒(méi)有繳納社保費(fèi),那個(gè)勞務(wù)費(fèi)能不能并入薪金所得專(zhuān)項(xiàng)附加扣除?匯算清繳個(gè)人所得稅
小智老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 13:26
#稅務(wù)#
勞務(wù)費(fèi)通常被視為勞務(wù)報(bào)酬所得,而不是薪金所得,因此不能并入薪金所得進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)附加扣除。匯算清繳時(shí),需要分別對(duì)勞務(wù)報(bào)酬所得和薪金所得進(jìn)行申報(bào)和計(jì)稅。
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老師好,個(gè)稅如何試算呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 13:24
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里可以
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公司買(mǎi)車(chē)的車(chē)船稅如何做賬?
小智老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 13:22
#稅務(wù)#
公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛產(chǎn)生的車(chē)船稅可以作為稅金及附加在財(cái)務(wù)賬目中記錄。通常,這筆費(fèi)用會(huì)計(jì)入“管理費(fèi)用”或者“銷(xiāo)售費(fèi)用”類(lèi)別,具體取決于車(chē)輛的使用性質(zhì)。當(dāng)支付車(chē)船稅時(shí),借方記賬為相應(yīng)的費(fèi)用科目,貸方則記為銀行存款或其他應(yīng)付款項(xiàng)。這樣的處理有助于正確反映成本并合理計(jì)算稅前利潤(rùn)。
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地方教育費(fèi)等這些附加稅為什么是負(fù)數(shù),代表什么意思,不懂求解答,謝謝
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 13:21
#稅務(wù)#
你好,這是計(jì)提少了的緣故
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這是三月份稅務(wù)實(shí)操那里的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)怎么那個(gè)本期金額和累計(jì)金額一樣的
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 13:20
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 年度累計(jì)的嗎 是按季度申報(bào)的吧 因?yàn)榈谝患径?/a>
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4月份轉(zhuǎn)成一般納稅人的,想把在這之前收到的普票退回去,讓重開(kāi)成專(zhuān)票進(jìn)行抵扣,請(qǐng)問(wèn)這樣操作可行嗎?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 13:16
#稅務(wù)#
你好,不可以的,小規(guī)模期間的不可以
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老師,個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得 B 表里面的稅金都包括什么?包括附加稅和個(gè)稅嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 13:15
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)就是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得
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進(jìn)口產(chǎn)品含稅價(jià)=進(jìn)口增值稅十貨物不含稅(關(guān)稅加到里面嗎?)
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 13:07
#稅務(wù)#
進(jìn)口產(chǎn)品的含稅價(jià)是指包括進(jìn)口增值稅在內(nèi)的總價(jià)格,而關(guān)稅通常是在計(jì)算增值稅之前加到貨物的不含稅價(jià)格上的。所以,進(jìn)口產(chǎn)品的含稅價(jià)包括了貨物的不含稅價(jià)、關(guān)稅和增值稅。
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老師好!請(qǐng)問(wèn)比如公司目前有員工100人,但是40人不愿繳納社保,正好公司也不想給這些人繳納,但是有不知道如何處理更合法?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 13:04
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不合法的,公司有責(zé)任給員工繳納社保的,除非是零時(shí)工
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老師工作城市在市,在縣城租的房,能享受個(gè)稅租金專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎
小智老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 12:58
#稅務(wù)#
可以享受個(gè)稅租金專(zhuān)項(xiàng)附加扣除。只要你在中國(guó)境內(nèi)繳納個(gè)人所得稅,且有租房合同和支付證明,就可以申請(qǐng)這項(xiàng)扣除,不受工作地和租房地是否一致的限制。具體扣除額度依據(jù)你所在城市的規(guī)定而定。
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收到短信提醒做殘疾人就業(yè)保障金申報(bào),為什么點(diǎn)進(jìn)去,查不到申報(bào)信息呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 12:54
#稅務(wù)#
登錄電子稅務(wù)局后,點(diǎn)擊【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【非稅收入申報(bào)】-【殘疾人就業(yè)保障金申報(bào) 所屬期不對(duì)
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請(qǐng)問(wèn)企業(yè)類(lèi)型可變更嗎?其他有限責(zé)任變更股份有限公司(股東3人)
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 12:51
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話(huà)股東最少是3人的,可以變更
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老板拿過(guò)來(lái)自己買(mǎi)衣服的發(fā)票3500元要求報(bào)銷(xiāo),我做福利費(fèi)可以嗎?老板要不要交個(gè)稅?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 12:48
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 可以計(jì)入福利費(fèi) 不用交個(gè)稅 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸銀行存款
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老師,無(wú)形資產(chǎn)含稅8.5萬(wàn),開(kāi)發(fā)票了5萬(wàn),1個(gè)點(diǎn),該怎么做賬
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 12:46
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話(huà),中間有折舊之類(lèi)的嗎
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您好,老師就是電商做視頻運(yùn)營(yíng)號(hào)的,賣(mài)了產(chǎn)品后會(huì)結(jié)算一定比例的傭金這樣的開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么呢
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 12:41
#稅務(wù)#
您好!電商視頻運(yùn)營(yíng)號(hào)賣(mài)產(chǎn)品后獲得的傭金,開(kāi)票時(shí)應(yīng)開(kāi)具“服務(wù)費(fèi)”類(lèi)的發(fā)票,具體可以標(biāo)注為“信息服務(wù)費(fèi)”或“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”,具體名稱(chēng)可以根據(jù)實(shí)際服務(wù)內(nèi)容來(lái)確定。這樣既符合財(cái)務(wù)規(guī)定,也便于稅務(wù)申報(bào)。
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老師,您好,足浴服務(wù),平臺(tái)售票,平臺(tái)有補(bǔ)貼,我們?cè)趺唇o平臺(tái)開(kāi)發(fā)票啊,老師,什么類(lèi)目
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 12:35
#稅務(wù)#
你好 這個(gè)是已經(jīng)消費(fèi)了嗎
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昨天收到殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)短信,今天登錄稅務(wù)查詢(xún),是這樣,是什么意思
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 12:31
#稅務(wù)#
就是沒(méi)有稅種認(rèn)定 你去查下所屬期幾月份開(kāi)始
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農(nóng)林牧漁業(yè)沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用,在納稅調(diào)整的時(shí)候需要繳納所得稅嗎?農(nóng)林牧漁業(yè)是減免企業(yè)所得稅的是嗎?即使費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票也不需要繳納所得稅
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 12:29
#稅務(wù)#
農(nóng)林牧漁業(yè)企業(yè)在進(jìn)行納稅調(diào)整時(shí),即使是減免稅的行業(yè),沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用通常不允許在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,因此可能需要繳納所得稅。關(guān)于稅收優(yōu)惠,確實(shí)有一些政策支持農(nóng)林牧漁業(yè),但具體情況需要查看當(dāng)前有效的稅法及相關(guān)政策。
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老師,短期投資,應(yīng)該放那個(gè)科目
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 12:27
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 交易性金融資產(chǎn)
?閱讀? 102
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老師,請(qǐng)問(wèn)去稅務(wù)局個(gè)人代開(kāi)傭金發(fā)票,需要什么資料,如何辦理呀?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 12:23
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 帶著身份證和勞務(wù)協(xié)議
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老師,你好!請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在會(huì)計(jì)證還需要繼續(xù)教育嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 12:17
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 從事會(huì)計(jì)工作就需要繼續(xù)教育
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老師 我們公司跨區(qū)域預(yù)交的稅金 這可以抵扣嗎?是只能抵扣曾增值稅 還是 附加稅也能抵扣?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 12:16
#稅務(wù)#
你好 都可以抵扣的
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個(gè)人到稅務(wù)局代開(kāi)增值稅普通發(fā)票免稅嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 12:13
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 要看金額,類(lèi)別等,一般是可以享受免增值稅的
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新辦納稅人怎么添加辦稅員
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 12:09
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 1.企業(yè)應(yīng)登錄對(duì)應(yīng)省份的“國(guó)家稅務(wù)總局電子稅局”網(wǎng)站。 1.點(diǎn)擊“辦稅”功能,進(jìn)入辦稅界面。 1.輸入實(shí)名認(rèn)證賬號(hào)及密碼,通過(guò)“自然人業(yè)務(wù)”進(jìn)行登錄。 1.點(diǎn)擊“用戶(hù)管理”功能,選擇“辦稅員管理”。 1.點(diǎn)擊“新增授權(quán)”功能,按照提示輸入新增人員的信息,如姓名、身份證號(hào)碼等,并選擇對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)權(quán)限。 1.確認(rèn)信息無(wú)誤后,點(diǎn)擊“確定”完成增加操作。
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公司10月份才開(kāi)始生產(chǎn),沒(méi)有銷(xiāo)售收入,只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,增值稅及附加稅應(yīng)該怎么申報(bào)?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 12:09
#稅務(wù)#
你好增值稅附加稅0申報(bào) 發(fā)票宣布先不認(rèn)證
?閱讀? 259
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成立注冊(cè)物流公司流程是啥?必須是一般納稅人嗎?道路運(yùn)輸許可證如何辦理?屬于前置許可還是后置
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 12:07
#稅務(wù)#
注冊(cè)物流公司首先需要到工商部門(mén)辦理公司注冊(cè),取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。是否成為一般納稅人取決于你的營(yíng)業(yè)額,如果年銷(xiāo)售額超過(guò)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),可以申請(qǐng)成為一般納稅人。道路運(yùn)輸許可證需要在取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照后,向當(dāng)?shù)亟煌ㄟ\(yùn)輸部門(mén)申請(qǐng),屬于后置許可。
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老師,我們出售公司的二手車(chē),當(dāng)時(shí)開(kāi)出的是13%的發(fā)票,實(shí)際上我們是不是應(yīng)該按3%減按2%來(lái)開(kāi)呀?目前如何處理呢,這個(gè)月的稅如何申報(bào)呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 12:06
#稅務(wù)#
出售公司的二手車(chē),開(kāi)票稅率的選擇需要根據(jù)具體情況來(lái)確定。 如果公司是增值稅一般納稅人,且銷(xiāo)售的是 2008 年 12 月 31 日前購(gòu)進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn)、2013 年 8 月 1 日前自用的應(yīng)征消費(fèi)稅的摩托車(chē)、汽車(chē)、游艇;或者納稅人購(gòu)進(jìn)或者自制固定資產(chǎn)時(shí)為小規(guī)模納稅人,認(rèn)定為一般納稅人后銷(xiāo)售該固定資產(chǎn);或者營(yíng)改增的納稅人,銷(xiāo)售自己使用過(guò)的、納入本地區(qū)營(yíng)改增試點(diǎn)之日前取得的固定資產(chǎn);或者銷(xiāo)售按照規(guī)定不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),這些情況下可以依 3% 征收率減按 2% 征收增值稅,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。但如果企業(yè)放棄 3% 減按 2% 征收增值稅改按 3% 征收增值稅的,可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 如果不屬于上述情況,一般納稅人銷(xiāo)售固定資產(chǎn),按照 13% 適用稅率征收增值稅,可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 在這種情況下,公司已經(jīng)開(kāi)出了 13% 的發(fā)票,需要進(jìn)行以下處理: 本月申報(bào)納稅時(shí),按照 13% 的稅率計(jì)算申報(bào)增值稅。
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不管那些人的屬性是什么,只要納稅人需要繳納增值稅,就要繳納城建稅和教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 12:06
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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當(dāng)月開(kāi)錯(cuò),當(dāng)月沖紅的發(fā)票,會(huì)計(jì)在做憑證做賬的時(shí)候需要用紅字體現(xiàn)出來(lái)嗎?
小愛(ài)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 12:03
#稅務(wù)#
您好,如果在一個(gè)憑證,一正一負(fù)可以不反應(yīng)。 在不同的憑證就要各反應(yīng)各的(正的一個(gè)憑證,付的一個(gè)憑證)
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