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小規(guī)模企業(yè)報稅,季度開票金額不超過30萬,還需要報教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi),城市維護(hù)建設(shè)稅,地方水利建設(shè)基金嗎
小鎖老師
??|
提問時間:10/31 11:27
#稅務(wù)#
您好,這個的話,不超過30,普票的話,這個是不需要申報的
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高鐵票可抵扣稅點(diǎn)多少?
堂堂老師
??|
提問時間:10/31 11:26
#稅務(wù)#
高鐵票作為增值稅普通發(fā)票,可以用于抵扣增值稅。具體抵扣比例取決于你的企業(yè)所處的行業(yè)和增值稅稅率。通常,如果是適用于進(jìn)項稅額抵扣的話,可以按照發(fā)票上標(biāo)明的稅率進(jìn)行抵扣。
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老師,問一下我個體戶開超了不含稅302932.73 我個人經(jīng)營所得稅報多少喲
小智老師
??|
提問時間:10/31 11:25
#稅務(wù)#
個體戶的個人所得稅計算方式取決于你選擇的稅種。如果按照簡易計稅方法,比如預(yù)定征收率是5%,那么你的應(yīng)納稅所得額就是302932.73元,計算個人所得稅就是302932.73元乘以5%等于15146.64元。具體稅率和計算方法可能因地區(qū)和行業(yè)有所不同,建議核實(shí)當(dāng)?shù)氐木唧w稅率。
?閱讀? 129
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老師好,我公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,收到的13個點(diǎn)的購車款專用發(fā)票,可以以后轉(zhuǎn)成一般納稅人進(jìn)行抵扣嗎
文文老師
??|
提問時間:10/31 11:24
#稅務(wù)#
以后轉(zhuǎn)成一般納稅人,不能進(jìn)項抵扣
?閱讀? 124
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老師,問一下,每天登記的進(jìn)項發(fā)票的,8月份登記一家供應(yīng)商成南396800.后面9月份退票的了。我之前登記的要不要刪掉,還是也登記紅字發(fā)票。有沒有影響!
家權(quán)老師
??|
提問時間:10/31 11:24
#稅務(wù)#
退票的時候,在登記的后邊備注退票就行
?閱讀? 140
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老師,請問我們公司變更了名稱。組織機(jī)構(gòu)代碼證已變更。銀行賬戶還沒變更,那還沒變更銀行賬戶就付了水費(fèi),水費(fèi)的發(fā)票開舊賬戶名稱可以吧?用舊賬戶付出去的
堂堂老師
??|
提問時間:10/31 11:21
#稅務(wù)#
可以的。只要銀行賬戶還在有效使用期內(nèi),使用舊公司名稱付款并開具對應(yīng)的發(fā)票是可以接受的。但建議盡快更新銀行賬戶信息,以免后續(xù)產(chǎn)生不必要的麻煩。
?閱讀? 144
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老師 ,有個項目中間人直接讓我們?nèi)ズ退目蛻糁苯雍灹?,中間有25萬的差額是中間商的,客人付款過來,可以直接對公差額轉(zhuǎn)給中間人嗎?還是需要發(fā)票才行,他現(xiàn)在沒辦法開發(fā)票。
大賀老師
??|
提問時間:10/31 11:21
#稅務(wù)#
你好同學(xué) 需要開發(fā)票的,讓他去稅局代開
?閱讀? 123
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老師,企業(yè)沒有啟動資金都是走借款支付導(dǎo)致其他應(yīng)付款過高這個有啥風(fēng)險嗎
文文老師
??|
提問時間:10/31 11:21
#稅務(wù)#
依描述,基本沒有風(fēng)險
?閱讀? 272
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請問個稅扣繳端,在人員信息采集那里線是手動增員一個,之后又批量導(dǎo)入一批,這一批中就包含之前手動增員的這一個,這樣有什么影響嗎?導(dǎo)入的會覆蓋手動的嗎?
堂堂老師
??|
提問時間:10/31 11:19
#稅務(wù)#
如果在個稅扣繳系統(tǒng)中先手動增員后再進(jìn)行批量導(dǎo)入,且導(dǎo)入數(shù)據(jù)中包含了手動增加的員工信息,系統(tǒng)通常會根據(jù)員工的唯一標(biāo)識(如身份證號)來判斷。如果系統(tǒng)設(shè)置為覆蓋舊數(shù)據(jù),那么批量導(dǎo)入的數(shù)據(jù)將會覆蓋手動輸入的信息。如果系統(tǒng)不覆蓋,可能會提示數(shù)據(jù)重復(fù)。建議檢查系統(tǒng)的具體設(shè)置或?qū)肭按_認(rèn)數(shù)據(jù)的唯一性,以避免數(shù)據(jù)沖突。
?閱讀? 147
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老師,我們出口貨物到越南,怎么開票,貨款已私戶收,這些是怎么處理
堂堂老師
??|
提問時間:10/31 11:17
#稅務(wù)#
出口貨物到越南時,應(yīng)按規(guī)定開具增值稅專用發(fā)票,并注明“出口貨物”。關(guān)于貨款已進(jìn)私人賬戶的情況,這種做法不符合規(guī)定。企業(yè)應(yīng)通過公司賬戶收取貨款,并確保所有交易都有合法的財務(wù)記錄,以便進(jìn)行正確的稅務(wù)申報和避免法律風(fēng)險。
?閱讀? 145
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老師,出口企業(yè)進(jìn)項稅可以抵扣嗎,如果已經(jīng)勾選認(rèn)證,怎么辦
宋生老師
??|
提問時間:10/31 11:16
#稅務(wù)#
你好可以抵扣的呀,這個沒關(guān)系的。嗯
?閱讀? 122
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我公司一般納稅人,是經(jīng)營學(xué)校食堂,稅率是多少
宋生老師
??|
提問時間:10/31 11:14
#稅務(wù)#
你好這,這個一般按餐飲服務(wù)6%。
?閱讀? 145
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出口退稅一般是反應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表哪一欄的?
小智老師
??|
提問時間:10/31 11:13
#稅務(wù)#
出口退稅在財務(wù)報表中通常會反映在利潤表的“營業(yè)外收入”一欄中,因?yàn)樗瞧髽I(yè)在正常經(jīng)營活動之外獲得的收入。在資產(chǎn)負(fù)債表中,則可能體現(xiàn)為應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款,如果退稅款項尚未收到的話。
?閱讀? 124
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公司搬家的搬運(yùn)費(fèi)計入什么科目芬姐
堂堂老師
??|
提問時間:10/31 11:10
#稅務(wù)#
公司搬家的搬運(yùn)費(fèi)用可以計入“管理費(fèi)用”科目下的“辦公費(fèi)”或者直接開設(shè)一個明細(xì)賬戶“搬遷費(fèi)”來記錄。這樣做有助于更清晰地追蹤和管理這部分費(fèi)用。
?閱讀? 130
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第二道答案看不明白,老師能給解釋下嗎?
樸老師
??|
提問時間:10/31 11:10
#稅務(wù)#
在計算土地增值稅時,可扣除的稅金包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加,但不包括增值稅。
?閱讀? 792
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老師,能發(fā)個外貿(mào)形式發(fā)票看下?
堂堂老師
??|
提問時間:10/31 11:08
#稅務(wù)#
抱歉,我無法直接發(fā)送文件或圖片。但我可以告訴你,外貿(mào)形式發(fā)票通常包括公司名稱、地址、聯(lián)系方式、買賣雙方信息、產(chǎn)品描述、數(shù)量、單價、總價等信息。你可以在網(wǎng)上搜索相關(guān)模板作為參考。
?閱讀? 117
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下面這道題選什么?
樸老師
??|
提問時間:10/31 11:06
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個選BD哦
?閱讀? 836
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臨時工合同 需要交社保么
劉艷紅老師
??|
提問時間:10/31 11:05
#稅務(wù)#
您好, 不用,這個不用交社保
?閱讀? 128
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補(bǔ)交2021年印花稅分錄怎么做?
堂堂老師
??|
提問時間:10/31 11:04
#稅務(wù)#
補(bǔ)交2021年印花稅的會計分錄一般為:借“應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅”賬戶,貸“銀行存款”賬戶。這樣處理是因?yàn)槟阈枰涗洃?yīng)繳的稅款,并顯示已通過銀行支付這筆稅款。
?閱讀? 142
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@宋生老師,我們公司收到國外客戶支付的快遞費(fèi)(郵寄樣品產(chǎn)生的),這個沒有報關(guān),這筆款應(yīng)該做到哪個科目?計入營業(yè)外收入合適嗎?延續(xù)上面的內(nèi)容,此業(yè)務(wù)要不要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,要不要交銷項稅額呢?
宋生老師
??|
提問時間:10/31 11:04
#稅務(wù)#
你好,是的,這個在實(shí)操中稅務(wù)局一般都是按照內(nèi)銷來處理的。
?閱讀? 973
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老師欠一個公司的往來款,其他應(yīng)付款,可以直接蔥往來款其他應(yīng)付作一張憑證變?yōu)樨浛钭鳛閼?yīng)付賬款嗎
文文老師
??|
提問時間:10/31 11:03
#稅務(wù)#
可以直接 往來款其他應(yīng)付作一張憑證變?yōu)樨浛钭鳛閼?yīng)付賬款
?閱讀? 141
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老師 我們是運(yùn)輸公司 現(xiàn)在有車輛需要轉(zhuǎn)出 我需要怎么開票
小智老師
??|
提問時間:10/31 11:01
#稅務(wù)#
你好!車輛轉(zhuǎn)出時,需要開具增值稅專用發(fā)票。在發(fā)票上應(yīng)注明車輛的具體信息,如車輛類型、牌照號碼等,同時按照車輛的實(shí)際成交價格計算增值稅。具體開票操作可以參考當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的相關(guān)規(guī)定。
?閱讀? 126
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老師,現(xiàn)在有個問題需要咨詢一下您,A公司投資了B公司300W,記入了長投,B公司法人是A公司的實(shí)控人,B公司沒有實(shí)際生產(chǎn)過,現(xiàn)在A公司想把長投慢慢消化掉,怎么消化沒有風(fēng)險,期間投資虧損記入投資收益借方,那這個虧損有沒有判定標(biāo)準(zhǔn)呢老師,就是我如果記入虧損,稅局會認(rèn)嗎?
樸老師
??|
提問時間:10/31 11:01
#稅務(wù)#
A 公司想消化對 B 公司的長期股權(quán)投資且降低風(fēng)險,可以考慮以下幾種方式: 一、股權(quán)轉(zhuǎn)讓 將對 B 公司的股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓給獨(dú)立的第三方。這種方式如果定價合理,交易真實(shí),一般風(fēng)險較低。在確定轉(zhuǎn)讓價格時,可以參考 B 公司的凈資產(chǎn)價值、未來盈利能力等因素。如果轉(zhuǎn)讓價格低于投資成本,產(chǎn)生的損失可以在計算企業(yè)所得稅時扣除,但需要留存好相關(guān)的交易文件、評估報告等資料,以證明交易的真實(shí)性和合理性。 二、減資退出 如果 B 公司的股東同意,可以通過減少 B 公司注冊資本的方式,使 A 公司退出。這種方式也需要按照法定程序進(jìn)行,包括公告、債權(quán)人保護(hù)等環(huán)節(jié)。同樣,如果減資后 A 公司收回的資金低于投資成本,產(chǎn)生的損失也可以在計算企業(yè)所得稅時扣除,但也需要有充分的證據(jù)支持。 關(guān)于投資虧損的判定標(biāo)準(zhǔn)及稅務(wù)認(rèn)可問題: 投資虧損一般是指長期股權(quán)投資的賬面價值高于可收回金額的部分。可收回金額可以通過評估 B 公司的凈資產(chǎn)價值、未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值等方式確定。如果 A 公司能夠提供充分的證據(jù)證明投資發(fā)生了損失,稅務(wù)機(jī)關(guān)一般會認(rèn)可。這些證據(jù)可以包括: B 公司的財務(wù)報表、審計報告等,顯示 B 公司的經(jīng)營狀況惡化、資產(chǎn)減值等情況。 專業(yè)評估機(jī)構(gòu)出具的評估報告,確定 B 公司股權(quán)的可收回金額。 相關(guān)的法律文件、合同等,證明投資損失的原因和金額
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個體戶一個月限額30萬超額也是和公司一樣繳納嗎
文文老師
??|
提問時間:10/31 10:59
#稅務(wù)#
超額也是和公司一樣繳納
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請問給員工發(fā)放的差旅費(fèi)補(bǔ)貼,需要附上那些原始憑證
文文老師
??|
提問時間:10/31 10:58
#稅務(wù)#
員工報銷差旅費(fèi)時,一并填寫在差旅費(fèi)報銷單中
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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,發(fā)生到收到退稅款,會計憑證怎么寫?
宋生老師
??|
提問時間:10/31 10:57
#稅務(wù)#
1、企業(yè)出口貨物,確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時,根據(jù)出口銷售額做如下會計分錄: 借:應(yīng)收賬款或銀行存款等, 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等)。 2、對“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”做如下會計分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本(或其他業(yè)務(wù)成本等), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)。 3、月末根據(jù)計算出的“應(yīng)退稅額”做如下會計處理: 借:其他應(yīng)收款—出口退稅, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)。 月末根據(jù)計算出的“免抵稅額”做如下會計處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)。 4、實(shí)際收到退稅款時做如下分錄, 借:銀行存款, 貸:其他應(yīng)收款出口退稅。
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殘保金申報,工資那是填應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā),包括個稅和社保那些嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:10/31 10:56
#稅務(wù)#
您好, 這個是應(yīng)發(fā)工資,不包括個稅和社保
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老師我想咨詢一下我們簽的采購及安裝合同,對方只能開材料發(fā)票我們有風(fēng)險嗎
文文老師
??|
提問時間:10/31 10:55
#稅務(wù)#
對方只能開材料發(fā)票我們,沒有風(fēng)險
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老師,我們給別人提供服務(wù),服務(wù)期限兩年,沒明確從什么時候開始到什么時候結(jié)束,只約定支付方式從24年1月1日到25年12月31日,分四次支付給我們,那么這個收入怎么確認(rèn),增值稅要按那個金額來計算繳納?
小智老師
??|
提問時間:10/31 10:54
#稅務(wù)#
收入確認(rèn)應(yīng)遵循實(shí)際服務(wù)提供的進(jìn)度來進(jìn)行。如果服務(wù)是均勻提供的,可以按照時間比例確認(rèn)收入。比如每個月確認(rèn)1/24的收入。增值稅的計算應(yīng)基于每次實(shí)際收到的款項來申報繳納,按照發(fā)票開具的金額計算增值稅。
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老師好,我們是食品銷售,加工廠。想問一下如果收到客戶的來料幫加工收取的加工費(fèi),開發(fā)票應(yīng)該記到哪個稅收項目
堂堂老師
??|
提問時間:10/31 10:54
#稅務(wù)#
你好!對于你們這種情況,收到的加工費(fèi)應(yīng)該開具增值稅普通發(fā)票,稅收項目可以選擇“加工修理修配勞務(wù)”。這樣處理既符合規(guī)定,也便于財務(wù)賬目處理。
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