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老師好,我們是食品銷售,加工廠。想問一下如果收到客戶的來料幫加工收取的加工費,開發(fā)票應(yīng)該記到哪個稅收項目

84784985| 提問時間:10/31 10:54
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!對于你們這種情況,收到的加工費應(yīng)該開具增值稅普通發(fā)票,稅收項目可以選擇“加工修理修配勞務(wù)”。這樣處理既符合規(guī)定,也便于財務(wù)賬目處理。
10/31 10:57
84784985
10/31 10:59
稅率應(yīng)該是多少?一般納稅人的
堂堂老師
10/31 11:01
一般納稅人提供加工修理修配勞務(wù),適用的增值稅稅率通常是6%。在開具發(fā)票時,可以按此稅率計算增值稅。
84784985
10/31 11:03
但是選加工修理修配勞務(wù)后,稅率這里為什么只有13%能選呢?
堂堂老師
10/31 11:05
如果在開票系統(tǒng)中只能選擇13%的稅率,可能是因為系統(tǒng)設(shè)置或分類指導(dǎo)有所不同。在這種情況下,應(yīng)按照系統(tǒng)提供的13%稅率進行開票。同時,建議核實最新的稅務(wù)規(guī)定或更新開票軟件,確保符合當(dāng)前的稅務(wù)政策。
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