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老公 昨天上課的會計(jì)稅務(wù)課在哪里看 ?
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/07 15:01
#稅務(wù)#
你可在會計(jì)學(xué)堂官網(wǎng)的 “我的課程” 或 APP 的 “學(xué)習(xí)中心” 里查找昨天的會計(jì)稅務(wù)課觀看記錄來繼續(xù)觀看,也可查看瀏覽器歷史記錄或聯(lián)系客服咨詢。
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老師,怎么樣在電子稅務(wù)局里看每月應(yīng)該要勾選的發(fā)票呢,每次時(shí)間一選就都出來了,我還要逐一排除前面已經(jīng)勾選過的,和對方已經(jīng)開出,但我公司業(yè)務(wù)還未提交給我手續(xù)的那些發(fā)票,那樣太費(fèi)時(shí)間了?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/07 15:01
#稅務(wù)#
通過稅務(wù)數(shù)字賬戶查詢未勾選發(fā)票 登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入 “稅務(wù)數(shù)字賬戶”,點(diǎn)擊 “發(fā)票勾選確認(rèn)” 里的 “抵扣類勾選”。 把發(fā)票來源選 “增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)” 和 “電子發(fā)票服務(wù)平臺”,勾選狀態(tài)選 “未勾選”,還可設(shè)開票日期等條件,點(diǎn)擊 “查詢”,顯示的就是可勾選發(fā)票。 利用發(fā)票狀態(tài)篩選 在 “抵扣類勾選” 界面,選 “已勾選” 查看已勾選發(fā)票來排除。 對于業(yè)務(wù)手續(xù)未提交的發(fā)票,若狀態(tài)是 “未報(bào)送” 等非 “已勾選” 狀態(tài)可排除。 查看歷史確認(rèn)信息輔助判斷 進(jìn)入 “統(tǒng)計(jì)確認(rèn)” 里的 “查看歷史確認(rèn)信息”。 選所屬期查看勾選匯總和明細(xì),輔助判斷當(dāng)月應(yīng)勾選發(fā)票
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老師,這個(gè)圖片的意思就是不繳納關(guān)于房產(chǎn)方面的稅費(fèi)嗎?這個(gè)圖片是國有企業(yè)與國有企業(yè)過戶房產(chǎn)證時(shí),稅務(wù)局出的單子
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/07 14:56
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 圖片上面沒有說要繳納房產(chǎn)稅
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老師,我們不是高新技術(shù)企業(yè)可以有研發(fā)嗎?
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/07 14:55
#稅務(wù)#
不是高新技術(shù)企業(yè)也可以有研發(fā)
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小規(guī)模被升為一般人的條件是什么?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/07 14:54
#稅務(wù)#
您好, 年開票達(dá)到500W就會升為一般人
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老師請問下,股東注資的固定資產(chǎn)需要繳納哪些印花稅?注資未簽訂協(xié)議,只是通過了會議,股東是政府單位,說的是不需要簽協(xié)議,直接按照會議通過就屬于我們公司的資產(chǎn)了
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/07 14:50
#稅務(wù)#
股東注資固定資產(chǎn),主要涉及產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)印花稅,稅率為 0.05%,計(jì)稅依據(jù)通常是固定資產(chǎn)評估價(jià)值或公允價(jià)值。雖未簽協(xié)議,但通過會議決議完成注資,不影響納稅義務(wù)。特殊情況下,若涉及產(chǎn)權(quán)登記手續(xù),可能還需查看是否有相關(guān)稅費(fèi),申報(bào)時(shí)要準(zhǔn)確填寫表格并提供證明文件
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小規(guī)模建筑分公司工程沒有完工,發(fā)票已開,成本票沒有收到,企業(yè)所得稅怎么核算
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/07 14:45
#稅務(wù)#
在這種情況下,先按發(fā)票金額確認(rèn)應(yīng)稅收入,對于尚未收到的成本票可以暫估成本,用收入減去暫估成本后的金額來計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額,進(jìn)而計(jì)算企業(yè)所得稅。
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老師,我這個(gè)增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄對嗎
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:12/07 14:45
#稅務(wù)#
你好,你的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是對的,沒問題
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老師一般納稅報(bào)稅先填那個(gè)表麻煩老師說一下流程謝謝
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/07 14:45
#稅務(wù)#
一般納稅人報(bào)稅通常先填附表(如附表一銷項(xiàng)明細(xì)、附表二進(jìn)項(xiàng)明細(xì)等),再依據(jù)附表數(shù)據(jù)填寫增值稅主表,隨后完成附加稅費(fèi)申報(bào)表等其他相關(guān)報(bào)表填寫并申報(bào)。
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課程哪節(jié)課是學(xué)一般納稅人的增值稅,所得稅,等的報(bào)稅課程
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/07 14:41
#稅務(wù)#
課程這塊,請咨詢下官網(wǎng)在線客服,能得到更有效信息。
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股東一直想著把錢拿走怎么辦,家里有點(diǎn)事就來找公司要錢,這個(gè)錢能給么
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/07 14:40
#稅務(wù)#
掛股東的往來,但存在按分紅補(bǔ)繳個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)
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想問下代養(yǎng)代銷水產(chǎn)品都有哪些稅費(fèi),有什么稅收優(yōu)惠
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/07 14:28
#稅務(wù)#
代養(yǎng)代銷水產(chǎn)品涉及增值稅(一般納稅人 9%、小規(guī)模 3%)、企業(yè)所得稅(基本稅率 25%)、印花稅(萬分之三左右)、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加,稅收優(yōu)惠可能包括從事農(nóng)林牧漁業(yè)項(xiàng)目所得減免企業(yè)所得稅、小規(guī)模納稅人增值稅減免等。
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我取得的增值稅專用發(fā)票,由于銷項(xiàng)都是免稅的,所以沒有在系統(tǒng)中勾選,應(yīng)如何做賬?待認(rèn)證還是待抵抗
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/07 14:26
#稅務(wù)#
您好,沒有認(rèn)證,做待認(rèn)證就可以
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犬貓用跳蚤香波和愛犬用二合一香波稅收編碼是什么
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/07 14:26
#稅務(wù)#
犬貓用跳蚤香波和愛犬用二合一香波的稅收編碼分別為3305100090和3307990010。 對于犬貓用跳蚤香波,它屬于護(hù)發(fā)品,根據(jù)中國海關(guān)進(jìn)出口稅則,其稅收編碼為3305100090。該稅收編碼適用于含有藥物成分的護(hù)發(fā)產(chǎn)品,如去頭屑洗發(fā)水、藥性發(fā)乳等。 愛犬用二合一香波則屬于護(hù)發(fā)品中的其他洗發(fā)劑,其稅收編碼為3307990010。這一編碼涵蓋了除特殊功能(如藥物成分)以外的普通洗發(fā)產(chǎn)品。
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小規(guī)模納稅人,第三季度企業(yè)所得稅可以跟賬上的不一致嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/07 14:23
#稅務(wù)#
您好, 為什么會不一樣了?
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請問老師,我們是農(nóng)業(yè)公司,業(yè)務(wù)流程是先跟農(nóng)戶收購水果,然后再出售,現(xiàn)在客戶要訂貨,說先打100萬的預(yù)付款給我們,然后要求我們先給對方開100萬的預(yù)付款發(fā)票,首先,我們公司還未跟農(nóng)戶進(jìn)行收購,還沒有進(jìn)項(xiàng),再一個(gè)是還沒跟下游客戶確定水果的銷售價(jià)格跟數(shù)量,這種情況我們怎么開預(yù)付款發(fā)票?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/07 14:22
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 開不了預(yù)付費(fèi)的發(fā)票
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個(gè)稅系統(tǒng)里面的退付手續(xù)費(fèi),這個(gè)怎么做賬,要繳納什么稅
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/07 14:08
#稅務(wù)#
借:銀行存款 貸:其他收益 應(yīng)交稅費(fèi)
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企業(yè)正常在開工資的,工會經(jīng)費(fèi)也可以零申報(bào)嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/07 14:07
#稅務(wù)#
工會經(jīng)費(fèi)零申報(bào),存在補(bǔ)繳工會經(jīng)費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)
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老師,餐飲個(gè)體戶開進(jìn)來護(hù)膚品的費(fèi)用票,能用嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/07 14:05
#稅務(wù)#
餐飲個(gè)體戶開進(jìn)來護(hù)膚品的費(fèi)用票,能用
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物業(yè)公司。有預(yù)開發(fā)票。有補(bǔ)開發(fā)票。也有未開票的收入。怎么去核算比較方便
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/07 14:01
#稅務(wù)#
您好,預(yù)開發(fā)票是開的是哪種發(fā)票了?
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老師,我從24年1月份開始做賬,現(xiàn)在要移交給別人做,我做到了11月截止了,財(cái)務(wù)報(bào)表提供什么時(shí)間的給人家呢
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/07 13:57
#稅務(wù)#
提供11月份的報(bào)表即可
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你好,老師,我們工廠在柬埔寨,國內(nèi)為柬埔寨工廠采購原材料,我們報(bào)關(guān)的價(jià)格在采購價(jià)的基礎(chǔ)上加了2%,為此用來支付國內(nèi)開支,但這個(gè)比率無法支付國內(nèi)開支,但我們又不想提高報(bào)關(guān)價(jià),因?yàn)槲覀兂隹诘郊砥艺S,對于柬埔寨工廠來說是進(jìn)口原材料,關(guān)稅相對比較高,像這種情況我們怎么做才能合理的從國外公司轉(zhuǎn)一部分錢到國內(nèi)公司,滿足國內(nèi)日常開支呢?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/07 13:38
#稅務(wù)#
您好,未貿(mào)易付匯,國內(nèi)公司提供服務(wù),柬埔寨公司付匯
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醫(yī)療費(fèi)在基本醫(yī)療報(bào)銷一定比例后,剩余一小部分用補(bǔ)充醫(yī)療全部報(bào)銷,用補(bǔ)充醫(yī)療報(bào)銷的這部分還能享受大病醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)稅抵扣政策么
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/07 13:36
#稅務(wù)#
根據(jù)現(xiàn)行的個(gè)人所得稅政策規(guī)定,大病醫(yī)療專項(xiàng)附加扣除是指在一個(gè)納稅年度內(nèi),納稅人發(fā)生的與基本醫(yī)保相關(guān)的醫(yī)藥費(fèi)用支出,在扣除醫(yī)保報(bào)銷后個(gè)人負(fù)擔(dān)(指醫(yī)保目錄范圍內(nèi)的自付部分)累計(jì)超過15000元的部分,由納稅人在辦理年度匯算清繳時(shí),在80000元限額內(nèi)據(jù)實(shí)扣除。這一扣除僅針對基本醫(yī)保目錄范圍內(nèi)的自付部分,而不包括通過補(bǔ)充醫(yī)療或其他途徑報(bào)銷的部分。
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老師個(gè)人能不能代開電費(fèi)發(fā)票給公司
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/07 12:54
#稅務(wù)#
您好, 這個(gè)由電子公司開分割單就可以了,不用去代開
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電商服裝行業(yè)稅收政策
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/07 12:46
#稅務(wù)#
增值稅 稅率:根據(jù)企業(yè)的銷售額計(jì)稅,電商貿(mào)易類企業(yè)居多,小規(guī)模納稅人征收率為1%,季度不超過30W,免增值稅,一般納稅人稅率為13%。 企業(yè)所得稅 稅率:對于小型微利企業(yè),應(yīng)納稅所得額300萬以內(nèi)的,可以享受企業(yè)所得稅稅率為5%的優(yōu)惠。
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如何做平利潤,盈利了100,沒有那么多票,該怎么做平利潤
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/07 12:35
#稅務(wù)#
您好,可以先暫估,后面用票補(bǔ)回來
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年終獎的話我是不是要這個(gè)月計(jì)提,然后下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月工資的時(shí)候申報(bào)還是屬于24年的
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/07 12:31
#稅務(wù)#
是的,你的理解是對的。
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老師,我想問下小型微利企業(yè)判定標(biāo)準(zhǔn)是533,是要同時(shí)滿足嗎?其中一條超過標(biāo)準(zhǔn)還算是小型微利企業(yè)嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/07 12:14
#稅務(wù)#
小型微利企業(yè)判定標(biāo)準(zhǔn)是533,是要同時(shí)滿足
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老師,上游給我公司開出的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,由于對方不交稅,稅務(wù)局讓我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我公司申訴了幾次都沒通過,還有其他辦法嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/07 12:13
#稅務(wù)#
沒有辦法,要按要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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一人股東公司,老板把錢轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶,稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)?
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/07 12:04
#稅務(wù)#
存在按分紅補(bǔ)繳個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)
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