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您好老師,建筑單位給房地產(chǎn)工程1000萬,甲方用房子抵工程款1000萬,但是單位賣了后房子只賣了800萬,那200萬要怎么做賬呢
郭老師
??|
提問時間:12/15 16:39
#建筑#
你好,過戶給你單位了嗎?
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長投股權(quán)投資,初始入賬價值和初始成本。怎么計算老是分不清
棉被老師
??|
提問時間:12/25 17:00
#建筑#
初始成本是我們買資產(chǎn)付出的成本 初始入賬價值肯定是公允價值 也可以是初始成本 范圍會更廣
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工程項目上制作的廣告牌計入什么科目
楊會計
??|
提問時間:12/26 10:57
#建筑#
你好,工地上制作的廣告牌,可以計入工程施工—間接費用核算
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請問老師,今天對專票在電子系統(tǒng)上勾對后,今天確認還是1月報稅時確認的
宋老師2
??|
提問時間:12/29 13:46
#建筑#
你好,你可以在1月份的時候再去確認,不用這么著急。
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老師好,個體用開公司戶嗎?
宋老師2
??|
提問時間:01/23 13:41
#建筑#
你好!你是說開對公賬戶是嗎
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2023年收到勞務(wù)普票,記在工程施工,沒有開發(fā)票,就沒有轉(zhuǎn)成本,可以留到2024年使用嗎?
東老師
??|
提問時間:01/29 09:56
#建筑#
你好,這個可以在2024年轉(zhuǎn)成本的
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由于報錯2023年度1-4季度的報表,在軟件里更改了報表,稅務(wù)那塊還沒有更正,更改后6月份利潤表的凈利潤是25626.79元,我們是小型微利企業(yè),這塊要繳多少的所得稅呀?25626.79*25%*20%=1281.34(元),然后還有滯納金:1281.34*0.0005*天數(shù),是這樣計算的嗎?
小天老師
??|
提問時間:02/23 08:54
#建筑#
您好,不去更正季度所得稅申報表了,我們不是年度所得稅匯繳申報表還沒有報嘛,在這里納稅調(diào)整,就沒有滯納金
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老師:我們簽了個合同,是專業(yè)分包。給甲方開票是9%的工程服務(wù)。我們外包給別的公司,他們給我們開的也是9個點的工程服務(wù)專票。這是不是屬于違法分包了。
樸老師
??|
提問時間:02/26 12:35
#建筑#
同學(xué)你好 你們?nèi)糠职o一家 公司就是違法分包
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環(huán)保稅排放口編號怎么填寫
易 老師
??|
提問時間:02/27 17:23
#建筑#
環(huán)保稅排放口編號填寫時,需按照環(huán)境保護部門規(guī)定的編碼規(guī)則進行。通常,編號由排放口所在地行政區(qū)劃代碼、行業(yè)分類代碼、順序碼和識別碼組成。確保編號準(zhǔn)確反映排放口地理位置、行業(yè)屬性和順序等信息。
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老師好,我們公司是建筑行業(yè)一般納稅人。這邊有一個項目是簡易計稅的,我們開的發(fā)票是簡易計稅3%,那么項目那邊買材料開的是專票,拿來我們公司報賬,這能抵扣的嗎?
樸老師
??|
提問時間:02/29 11:17
#建筑#
同學(xué)你好 你是簡易計稅的收到專票不能抵扣
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請問公司發(fā)放工資和計提分錄?扣除社保
小天老師
??|
提問時間:03/04 16:54
#建筑#
您好,好的,全部分錄為 一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。) 1、計提工資 借:××費用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(單位) 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 2、上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 3、上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
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建筑安裝類公司,有一趟線路(就是地上栽的電線桿子)可以掛光線之類的一趟線路,算固態(tài)資產(chǎn)?要出租,怎樣變成固定資產(chǎn)然后收取租賃費?
小菲老師
??|
提問時間:03/05 12:44
#建筑#
同學(xué),你好 可以直接計入固定資產(chǎn)
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建筑行業(yè) 個稅手續(xù)費返還的稅 是在申報表哪里報的
大張老師
??|
提問時間:03/06 13:46
#建筑#
你好! 借:銀行 貸:其他業(yè)務(wù)收入 銷項稅 在增值稅申報表,附表一6%稅率銷售的服務(wù)一行填
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老師,建筑行業(yè)今年是不是比之前年底都糟糕
venus老師
??|
提問時間:03/10 11:44
#建筑#
你好,同學(xué),建筑行業(yè)的形勢是比較嚴(yán)峻
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老師你好!新成立了一個個體工商戶,請問需要納稅申報嗎,是賣建材的
易 老師
??|
提問時間:03/13 12:09
#建筑#
同學(xué)您好! 新成立的個體工商戶,無論經(jīng)營何種業(yè)務(wù),都需要按照相關(guān)稅法規(guī)定進行納稅申報。對于賣建材的個體工商戶,需要依法申報增值稅、所得稅等稅種,確保合規(guī)經(jīng)營。建議及時了解并遵守稅收法規(guī),以免產(chǎn)生不必要的稅務(wù)風(fēng)險。
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我是小微企業(yè),享受城建稅、教育費附加,地方教育費附加減半征收,請問我在當(dāng)月計提時是按全額計提,還是減半計提呢
庚申老師
??|
提問時間:03/15 11:46
#建筑#
在當(dāng)月計提時是按減半計提
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老師,看看我算的對不對
獨情
??|
提問時間:03/22 14:53
#建筑#
你好 合同金額和收款金額有差異四百多元,是手續(xù)費?
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老師我們是裝修公司,給甲方開9%發(fā)票,現(xiàn)在采購一批材料,供應(yīng)商開13%發(fā)票,要求加 11%稅點,怎么計算合不合適?
郭老師
??|
提問時間:03/23 13:48
#建筑#
你好 沒有這個發(fā)票你們需要交的稅款 和11個點對比 哪個少哪個劃算
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建筑單位需要繳納增值稅,城建稅附加稅,房產(chǎn)稅,印花稅,土地使用稅。稅率分別是多少?
鄒老師
??|
提問時間:03/24 15:29
#建筑#
你好,增值稅方面是一般納稅人吧
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一般納稅人建筑公司,簡易計稅,異地預(yù)繳要按照幾個點預(yù)繳稅款。
堂堂老師
??|
提問時間:09/15 17:48
#建筑#
一般納稅人建筑公司采用簡易計稅方式,異地預(yù)繳稅款時,通常按3%的征收率預(yù)繳增值稅。
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老師,公司買空調(diào)按幾年折舊
小智老師
??|
提問時間:09/19 06:26
#建筑#
新購空調(diào)一般按5年折舊,具體還得看稅法規(guī)定和公司會計政策。
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支付**老板代發(fā)工資,另外收取的管理費及稅金是老板私賬收的,怎么做賬呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/23 16:21
#建筑#
您好, 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
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成本類科目中的工程施工怎么結(jié)轉(zhuǎn)
宋生老師
??|
提問時間:10/18 09:48
#建筑#
如果想簡單一點,直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工合同成本。
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老師,你好!請問建筑勞務(wù)公司,支付工地工人的工資用什么會計科目?
易 老師
??|
提問時間:03/12 20:04
#建筑#
同學(xué)您好! 建筑勞務(wù)公司支付工地工人工資時,通常應(yīng)使用“應(yīng)付工資”科目進行歸集核算,并在月末將其分配轉(zhuǎn)入“工程施工——人工費”科目。這樣的會計處理有助于準(zhǔn)確反映公司的勞務(wù)成本和人工費用,確保財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
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發(fā)票用票需求申請中必須要填寫的最高開票限額申請理由可以寫什么?
郭老師
??|
提問時間:03/21 10:27
#建筑#
你好,本單位每月銷售額在某某金額左右
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老師,施工企業(yè)項目部購買的拌合站及地磅、試驗儀器、測量儀器,作為固定資產(chǎn)只在一個項目部使用,請問折舊時應(yīng)分別記入什么明細科目?
王 老師
??|
提問時間:03/24 17:44
#建筑#
你好 借:工程施工-折舊費用-合同成本-工程項目 貸:累計折舊
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老師早上好!我收到了項目上彩鋼房的一張發(fā)票,這一筆賬務(wù)處理怎么寫,是不是還要攤銷,當(dāng)月攤銷嗎,以前沒有遇到過,麻煩老師給我指導(dǎo)一下,非常感謝
陳陳陳老師
??|
提問時間:03/26 11:15
#建筑#
你好,這個發(fā)票是購進房屋嗎
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請問:建筑行業(yè)的財務(wù)報表怎么編制?
宋生老師
??|
提問時間:09/18 15:55
#建筑#
你好,這個也是一樣,根據(jù)發(fā)生額和科目余額表來編制。
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老師,請教建筑工程賬務(wù)成本的明細科目設(shè)置問題?
宋生老師
??|
提問時間:09/24 15:42
#建筑#
你好,你的問題具體是什么呢?
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老師這個月暫估成本費用,等到下個月成本票都來了怎么做賬,是把之前的暫估紅沖做一個正確的馬,這樣對企業(yè)所得稅沒有影響吧
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/26 11:56
#建筑#
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 價稅合計
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