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老師,請教建筑工程賬務成本的明細科目設置問題?
宋生老師
??|
提問時間:09/24 15:42
#建筑#
你好,你的問題具體是什么呢?
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小規(guī)模納稅人,收到一張專票怎么做賬呢
家權老師
??|
提問時間:09/27 16:54
#建筑#
直接視同普票做賬就行
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我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開具場地租賃費發(fā)票10萬元,請問稅率開多少?申報納稅有沒有優(yōu)惠?
樸老師
??|
提問時間:11/21 15:32
#建筑#
同學你好 這個是五個點的哦
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老師如果記賬憑證比如員工預支工資后需要需要沖銷時需要再單獨寫一份紙質(zhì)版憑證嗎?憑證號是繼續(xù)依此類推還是按照之前員工預支的記賬憑證寫
樸老師
??|
提問時間:11/24 11:37
#建筑#
員工預支工資后,如果需要沖銷,不需要再單獨寫一份紙質(zhì)版憑證。 在電子記賬系統(tǒng)中,沖銷操作通常會生成一條記錄,標注為“沖銷”,并注明沖銷的原因和時間。在紙質(zhì)記賬系統(tǒng)中,可以在相關憑證的空白處注明沖銷的原因和時間,同時將該沖銷記錄附在原來的記賬憑證后面,以備查驗。 關于憑證號的問題,如果預支工資和沖銷操作是在同一個月份內(nèi)進行的,可以將沖銷操作視為對預支工資記賬憑證的修正,因此可以繼續(xù)使用原來的記賬憑證號。如果預支工資和沖銷操作不是在同一個月份內(nèi)進行的,或者在跨月預支工資的情況下,可以在沖銷操作的記賬憑證上注明預支工資的憑證號,以便核對和查驗。
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老師,工程施工間接費用需要設置二級明細嗎
宋老師2
??|
提問時間:12/15 14:26
#建筑#
你好這個間接費用就是二級科目了。
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老師好,三大期間費用智能是公司管理或者是銷售上產(chǎn)生的費用嗎,如果是建筑工程產(chǎn)生的費用應該記哪里
金金老師
??|
提問時間:12/15 22:53
#建筑#
您好,三大期間費用對,建筑的計入到成本
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施工單位跟下游單位一般納稅人簽的電梯采購合同,采購電梯收到的發(fā)票科目是搬運設備*乘客電梯13%,安裝電梯收到的發(fā)票科目是建筑服務*電梯安裝3%,我想問這樣科目和稅率是對的嗎,電梯安裝怎么是3%稅率呢
金金老師
??|
提問時間:12/16 15:34
#建筑#
您好,這個的話是對的,電梯可以按照安裝的簡易計稅
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法院拍賣房地產(chǎn)企業(yè)商品房(未取得房產(chǎn)證)是否需要辦理預售合同及備案登記?財務以裁決書入賬還是備案登記后才可做預售?
樸老師
??|
提問時間:12/22 16:56
#建筑#
根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》和《城市商品房預售管理辦法》的規(guī)定,商品房預售需要辦理預售合同備案登記。因此,如果房地產(chǎn)企業(yè)需要銷售商品房,必須與購房人簽訂預售合同,并在房地產(chǎn)交易中心辦理備案登記。 如果法院要拍賣房地產(chǎn)企業(yè)的商品房(未取得房產(chǎn)證),也需要辦理預售合同備案登記。這是因為法院在拍賣房產(chǎn)時,需要確保該房產(chǎn)的權屬清晰,而預售合同備案登記是證明該房產(chǎn)權屬的重要依據(jù)之一。 至于財務方面,一般來說,財務會在收到裁決書后,根據(jù)裁決書的內(nèi)容和要求,進行相應的賬務處理。但是,如果該房產(chǎn)已經(jīng)辦理了預售合同備案登記,那么財務可以將其作為預售收入進行入賬。如果該房產(chǎn)未辦理預售合同備案登記,那么財務可能需要等待該房產(chǎn)辦理完相關手續(xù)后,才能將其作為預售收入進行入賬。
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修高速公路的,園林綠化施工工程包含苗木花草的銷售嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/25 14:13
#建筑#
對的,是的,包含在里面。
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老師您好,我想請教一下,我公司是工程公司,有勞務資質(zhì),現(xiàn)在接了一份純勞務的合同,一千多萬,我想知道,我這邊簽的是純勞務,還能分包給勞務公司,叫勞務公司開票給我們公司嗎
郭老師
??|
提問時間:12/29 11:28
#建筑#
不可以的,可以分包給個人。
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老師,我們**別人的公司,但是我們自己公司也發(fā)生了費用,結轉到管理費用,需要設置什么二級科目呀
大明老師
??|
提問時間:01/15 10:18
#建筑#
同學你好,自己的費用按照具體的二級科目設置的。比如辦公費,計入管理費用-辦公費。便于未來查賬。
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建筑工地一般納稅人購買木方分錄買回含稅2萬,怎么寫分錄?
一鳴老師
??|
提問時間:01/15 09:03
#建筑#
借:原材料20000 貸:銀行存款20000
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你好,老師我是小規(guī)模開11萬的數(shù)電發(fā)票,勞務費項目名稱這里選含稅還是不含稅,還有機械租賃
王 老師
??|
提問時間:02/26 13:09
#建筑#
你好,選擇含稅,小規(guī)模按照1%
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建筑公司小規(guī)模納稅人剛簽了一個合同合同指定開票如下,請問公司是不是需要申請一般納稅人才能開票?
小天老師
??|
提問時間:02/29 20:00
#建筑#
您好,是的9%專用發(fā)票只有一般人能開的
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請問公司發(fā)放工資和計提分錄?扣除社保
小天老師
??|
提問時間:03/04 16:54
#建筑#
您好,好的,全部分錄為 一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。) 1、計提工資 借:××費用(管理/銷售等)-工資 (應發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)) 貸:應付職工薪酬——工資 2、計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應付職工薪酬——社保(單位) 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款-社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 2、上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 3、上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
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2月開跨市工程發(fā)票忘當月預交了,那能在三月預交嗎
庚申老師
??|
提問時間:03/07 09:24
#建筑#
可以的,沒問題的哈
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個稅零申報且只申報法人一人,本月法人變更了,那下月個稅該如何操作繳納呢?
郭老師
??|
提問時間:03/11 17:37
#建筑#
你好,之前法人改成非正常,寫上離職時間,然后采集新發(fā)展。
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老師好 請問下建筑行業(yè)自己的項目 不是**的 材料款發(fā)票必須要備注項目名稱項目地址嗎
宋老師2
??|
提問時間:03/15 15:11
#建筑#
你好!材料是不需要寫備注的,你一定要備注也行,但是不強制要求。
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發(fā)票用票需求申請中必須要填寫的最高開票限額申請理由可以寫什么?
郭老師
??|
提問時間:03/21 10:27
#建筑#
你好,本單位每月銷售額在某某金額左右
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老師我們是裝修公司,給甲方開9%發(fā)票,現(xiàn)在采購一批材料,供應商開13%發(fā)票,要求加 11%稅點,怎么計算合不合適?
郭老師
??|
提問時間:03/23 13:48
#建筑#
你好 沒有這個發(fā)票你們需要交的稅款 和11個點對比 哪個少哪個劃算
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建筑單位需要繳納增值稅,城建稅附加稅,房產(chǎn)稅,印花稅,土地使用稅。稅率分別是多少?
鄒老師
??|
提問時間:03/24 15:29
#建筑#
你好,增值稅方面是一般納稅人吧
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老師,施工企業(yè)項目部購買的拌合站及地磅、試驗儀器、測量儀器,作為固定資產(chǎn)只在一個項目部使用,請問折舊時應分別記入什么明細科目?
王 老師
??|
提問時間:03/24 17:44
#建筑#
你好 借:工程施工-折舊費用-合同成本-工程項目 貸:累計折舊
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老師早上好!我收到了項目上彩鋼房的一張發(fā)票,這一筆賬務處理怎么寫,是不是還要攤銷,當月攤銷嗎,以前沒有遇到過,麻煩老師給我指導一下,非常感謝
陳陳陳老師
??|
提問時間:03/26 11:15
#建筑#
你好,這個發(fā)票是購進房屋嗎
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你好,我公司營業(yè)執(zhí)照上有經(jīng)營潤滑油的銷售范圍,要開13%的數(shù)電專票,潤滑油的賦碼不能使用,請問是還需要添加什么經(jīng)營范圍嗎?潤滑油不屬于?;罚侵恍枰砑印笆椭破蜂N售”嗎?這個可以開通成品油模塊開票嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/19 15:14
#建筑#
您好,這個的話只要是是石油制品銷售就可以
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電子稅務局預交稅款銷售額填的含稅還是不含稅的
小菲老師
??|
提問時間:07/11 11:07
#建筑#
同學,你好 是不含稅的
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老師 我們施工分包這種 收到柴油發(fā)票報銷 符合實際嗎?可以用嗎
郭老師
??|
提問時間:08/26 12:56
#建筑#
你好 機械上用的可以的
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老師,公司買空調(diào)按幾年折舊
小智老師
??|
提問時間:09/19 06:26
#建筑#
新購空調(diào)一般按5年折舊,具體還得看稅法規(guī)定和公司會計政策。
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支付**老板代發(fā)工資,另外收取的管理費及稅金是老板私賬收的,怎么做賬呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/23 16:21
#建筑#
您好, 借:其他應付款 貸:銀行存款
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老師,裝修行業(yè)的盈虧平衡點應該怎么算呢,我在網(wǎng)上查了有幾種說法,一種是固定成本/(總毛利率-員工提成比率),一種是固定成本/(1-變動成本/銷售收入),哪個說法對呢,或者有其他辦法嗎?第二種方法我用了
宋生老師
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提問時間:09/24 14:21
#建筑#
第一個老師沒有見過,第二個才是書上的。
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老師這個月暫估成本費用,等到下個月成本票都來了怎么做賬,是把之前的暫估紅沖做一個正確的馬,這樣對企業(yè)所得稅沒有影響吧
家權老師
??|
提問時間:09/26 11:56
#建筑#
支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款 暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結轉銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商 價稅合計
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