關(guān)閉
免費(fèi)問答
問答首頁
話題廣場
精華問答
登錄
注冊
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識經(jīng)驗(yàn)
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實(shí)務(wù)
稅務(wù)
初級職稱
中級職稱
CPA
稅務(wù)師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財(cái)務(wù)軟件
Excel
請教一下,一般納稅人,庫存商品過大,實(shí)際是已經(jīng)銷售出去了的,這個庫存的金額已經(jīng)掛了兩三年了。怎么樣才能把這個金額處理掉呢?
樸老師
??|
提問時間:12/14 13:13
#稅務(wù)師#
1.核實(shí)銷售記錄:首先,核實(shí)銷售記錄,確保銷售商品的數(shù)量和金額與實(shí)際庫存相符。如果發(fā)現(xiàn)銷售記錄有誤,需要及時調(diào)整并補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)。 2.與客戶協(xié)商解決:如果發(fā)現(xiàn)庫存商品已經(jīng)被客戶占用或存在其他糾紛,需要與客戶協(xié)商解決??梢酝ㄟ^與客戶協(xié)商,達(dá)成一定的協(xié)議,例如退貨、折扣等,來減少庫存金額。 3.進(jìn)行庫存盤點(diǎn):對庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn),確保實(shí)際庫存數(shù)量與賬面數(shù)量相符。如果發(fā)現(xiàn)實(shí)際庫存數(shù)量少于賬面數(shù)量,需要及時進(jìn)行調(diào)整,并查明原因。 4.申報(bào)損失:如果庫存商品確實(shí)無法銷售,并且已經(jīng)損失了價值,可以向稅務(wù)部門申報(bào)損失。在申報(bào)損失時,需要提供相關(guān)證據(jù)和資料,以便稅務(wù)部門核實(shí)和處理。 5.會計(jì)處理:最后,需要在會計(jì)上進(jìn)行相應(yīng)的處理。例如,將庫存商品的賬面價值調(diào)整為實(shí)際價值,或者將損失計(jì)入當(dāng)期損益等。
?閱讀? 577
?收藏? 2
小規(guī)模企業(yè)開了3%稅率的專票,是否就不能享受減免2%的政策?
文文老師
??|
提問時間:11/13 18:39
#稅務(wù)師#
小規(guī)模企業(yè)開了3%稅率的專票, 不能享受減免2%的政策
?閱讀? 577
?收藏? 2
老師,兩個公司不認(rèn)識,但侵權(quán)了一人100,是可以找任何一方賠償100,還是各50
陳璐老師
??|
提問時間:11/02 19:19
#稅務(wù)師#
你好,如果是共同侵權(quán),承擔(dān)連帶責(zé)任,可以找一方100也可以各50;如果不是,需要依法判定應(yīng)承擔(dān)的賠償金額。
?閱讀? 577
?收藏? 0
老師這個題,我不知道是怎么個思路,能否講解一下?謝謝!
岳老師
??|
提問時間:12/18 11:18
#稅務(wù)師#
但是我看不到你說的題呀。
?閱讀? 577
?收藏? 2
以舊換新,是否需要做收入?會計(jì)和稅法的規(guī)定有哪一些?具體的政策依據(jù)又是哪一些?
歲月靜好老師
??|
提問時間:08/26 13:40
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好: 以舊換新業(yè)務(wù)在會計(jì)和稅法上都需要確認(rèn)收入。 在會計(jì)處理上,以舊換新銷售商品應(yīng)當(dāng)按照銷售商品收入確認(rèn)條件確認(rèn)收入,回收的商品作為購進(jìn)商品處理。 在稅法方面,增值稅和企業(yè)所得稅都有相關(guān)規(guī)定: 增值稅:采取以舊換新方式銷售貨物,應(yīng)按新貨物的同期銷售價格確定銷售額,不得扣減舊貨物的收購價格。但金銀首飾以舊換新業(yè)務(wù),可以按銷售方實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收增值稅。 政策依據(jù):《增值稅暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則。 企業(yè)所得稅:銷售商品應(yīng)當(dāng)按照銷售商品收入確認(rèn)條件確認(rèn)收入,回收的商品作為購進(jìn)商品處理。 政策依據(jù):《企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例。 總之,以舊換新業(yè)務(wù)在會計(jì)和稅法上都要確認(rèn)收入,只是在增值稅處理上,對于金銀首飾和其他貨物有所區(qū)別。
?閱讀? 577
?收藏? 2
老師稅額為什么除以收入才是稅率,應(yīng)該除以收入減成本,減去之后才是純收入
宋生老師
??|
提問時間:11/04 11:56
#稅務(wù)師#
你好,你現(xiàn)在是想算什么?
?閱讀? 577
?收藏? 2
什么情況下開紅字發(fā)票
易 老師
??|
提問時間:06/17 14:49
#稅務(wù)師#
銷方申請開具紅字發(fā)票的流程? 1、前提條件 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,應(yīng)由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票: (1)因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的; (2)因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的. 值得注意的是,兩種條件下對應(yīng)的申請時限不同.因開票有誤購買方拒收的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)提出申請;尚未交付的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)提出申請. 2、開具流程 (1)銷售方提交申請單 銷售方須在規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《申請單》,并在《申請單》上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時提供由購買方出具的寫明拒收理由或由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料. (2)銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單 銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請單,審核后通過紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單. (3)銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具.紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對應(yīng).
?閱讀? 576
?收藏? 0
我們是做電商的,如果1月我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多,因?yàn)闆]有開銷項(xiàng)發(fā)票,我的進(jìn)項(xiàng)稅能先不做借:庫存商品嗎,1月付款時:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,等我實(shí)際要抵扣時再:借庫存商品 應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款 嗎?
王超老師
??|
提問時間:01/29 14:01
#稅務(wù)師#
你好 嚴(yán)格來說,是不可以的 但是你這種情況,你這樣操作,相當(dāng)于是把發(fā)票“假裝”沒有收到,后面賬務(wù)處理的時候,再“假裝”收到的
?閱讀? 576
?收藏? 0
老師,楊某工資15萬不用并入經(jīng)營所得繳個稅嗎?
稅法老師
??|
提問時間:11/19 00:04
#稅務(wù)師#
不需要的,這里業(yè)主個人的工資不能并入經(jīng)營所得中扣除的。
?閱讀? 576
?收藏? 2
題4中 持股10%的境內(nèi)合伙企業(yè)分回經(jīng)營所得50萬元 不屬于境內(nèi)經(jīng)營所得嗎?
稅法老師
??|
提問時間:11/16 23:20
#稅務(wù)師#
合伙人是根據(jù)合伙企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營利潤乘以分配比例計(jì)算所得的,不能按分回的利潤直接計(jì)算。50萬元是實(shí)際分回來的,應(yīng)該分回來800×10%=80萬元,要按照80萬元計(jì)入經(jīng)營所得計(jì)算個人所得稅。
?閱讀? 576
?收藏? 0
老師,這個題怎么做的,完全不會
小默老師
??|
提問時間:09/09 17:10
#稅務(wù)師#
你好同學(xué) 1.稿酬預(yù)扣個稅=20*(1-20%)*70%*20%*10000 2.2021年應(yīng)交個稅=(20*(1-20%)*70%+9-1.2-6)*10000*10%-2520
?閱讀? 576
?收藏? 2
家里4姐妹,但是其中3個都沒有申報(bào)工資的,那我的是不是贍養(yǎng)老人這里可以專項(xiàng)扣除2000呢
青老師
??|
提問時間:10/11 15:29
#稅務(wù)師#
你好; 贍養(yǎng)老人;非獨(dú)生子女的; 每人最多1000哈
?閱讀? 576
?收藏? 2
老師,22年實(shí)務(wù)8套卷模擬二綜合題第一題,(4)中從供貨方取得與商品銷售量,銷售額掛鉤的返還收入56.5萬,這個要填在進(jìn)賬轉(zhuǎn)出里么,這個為啥不算是價外費(fèi)計(jì)算銷項(xiàng)稅,填到銷售額和銷項(xiàng)稅里,這種和價外費(fèi)種返還利潤,獎勵費(fèi)有什么區(qū)別
稅法老師
??|
提問時間:03/16 13:42
#稅務(wù)師#
這是平銷返利,是從供貨方取得,而不是從購買方取得,是不銷售產(chǎn)品的價外費(fèi)用。 申報(bào)表填列的時候,填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中。 區(qū)分的話,關(guān)注這個錢是從哪里來的。從購買方取得的,才是價外費(fèi)用。
?閱讀? 576
?收藏? 2
老師好,請問下我們從農(nóng)民手里買了很多西瓜和桃子,蔬菜之類的,這個是不是他們可以去稅務(wù)局代開發(fā)票,算農(nóng)副產(chǎn)品,可以免稅,是不是?
金金老師
??|
提問時間:08/11 17:05
#稅務(wù)師#
對的,是這個意思IDE哈,沒錯
?閱讀? 576
?收藏? 2
老師,第三題為何b是錯的?
丁小丁老師
??|
提問時間:12/19 12:18
#稅務(wù)師#
您好!原則上是由成立后公司承擔(dān)
?閱讀? 576
?收藏? 0
這題解析 沒看懂 不明白
羅雯老師
??|
提問時間:06/06 08:15
#稅務(wù)師#
你好 ,答案解析比較清楚呢,請問具體是哪里不了解呢?
?閱讀? 576
?收藏? 2
請問老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候這張表是財(cái)務(wù)人員手動修改,還是系統(tǒng)自動勾選。
青老師
??|
提問時間:05/24 09:41
#稅務(wù)師#
你好; 表單是你們自己 財(cái)務(wù)人員結(jié)合你公司實(shí)際情況; 去勾選的;
?閱讀? 576
?收藏? 0
老師,這題業(yè)務(wù)一的消費(fèi)稅,為啥要*2000/10000,2000是哪里來的
一鳴老師
??|
提問時間:05/16 17:18
#稅務(wù)師#
1噸等于2000斤的哈。每斤是0.5元
?閱讀? 576
?收藏? 2
老師,請做一下這個計(jì)算題,很急,有償也行!
小默老師
??|
提問時間:07/04 21:24
#稅務(wù)師#
1招待費(fèi)扣除限額為10000000?0.005=50000 和10000?0.6=6000較小的,因此可以稅前扣除6000,納稅調(diào)增10000-6000=4000 2納稅調(diào)增=10000+10000=20000 3納稅調(diào)增=50000 4納稅調(diào)減=400000+250000
?閱讀? 576
?收藏? 0
請問老師,單位是小規(guī)模納稅人可以執(zhí)行圖片的政策嗎?圖片說的房屋租賃企業(yè)可以適用。我單位雖然不是房屋租租賃企業(yè),但是有很多房子,也有的是出租給個人的。
郭老師
??|
提問時間:07/09 08:53
#稅務(wù)師#
你好,這個首先得是住房,住房出租給個人的可以。
?閱讀? 576
?收藏? 0
一般納稅人 購買鋼材之后 自己蓋房子用 怎么做分錄呀
王超老師
??|
提問時間:06/06 19:51
#稅務(wù)師#
你好 借:在建工程 貸:原材料---鋼材
?閱讀? 576
?收藏? 0
怎么算的,想知道計(jì)算過程
小天老師
??|
提問時間:05/14 10:49
#稅務(wù)師#
您好,一個計(jì)算如下500*(1+25%)/(1-9%)*9%=61.81 還有一個稍等發(fā)上來哈
?閱讀? 576
?收藏? 0
失信主體和破產(chǎn)管理人什么關(guān)系,一個意思嗎
小王老師
??|
提問時間:04/25 09:53
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:不是一個意思。破產(chǎn)管理人,是企業(yè)破產(chǎn),在破產(chǎn)程序中,管理企業(yè)財(cái)產(chǎn)與事務(wù)的單位或個人。失信主體,一般認(rèn)為不具有民事責(zé)任能力,不能擔(dān)任破產(chǎn)管理人。祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 576
?收藏? 2
考試一般考哪一年的稅率
小王老師
??|
提問時間:09/26 08:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 考試考核的就是當(dāng)年教材上收錄的稅率。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 576
?收藏? 2
實(shí)施短期利潤分享計(jì)劃會計(jì)處理為啥不是借記利潤分配,而是借記管理費(fèi)用
范老師
??|
提問時間:11/12 10:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 實(shí)施短期利潤分享計(jì)劃的會計(jì)處理是借記管理費(fèi)用,而不是借記利潤分配,是因?yàn)檫@種分享計(jì)劃是作為員工的薪酬的一部分,屬于企業(yè)的管理費(fèi)用,而不是利潤分配。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 576
?收藏? 0
題目中:契稅17.5萬元(能提供契稅完稅憑證),不應(yīng)該準(zhǔn)予作為“與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)稅金”予以扣除嗎?
立峰老師
??|
提問時間:10/05 22:51
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 準(zhǔn)予作為與轉(zhuǎn)讓房地稅有關(guān)的稅金扣除。
?閱讀? 576
?收藏? 2
老師 企業(yè)分配給股東現(xiàn)金股利80 000元,股票股利100 000元。 分配現(xiàn)金股利分錄
易 老師
??|
提問時間:12/16 11:05
#稅務(wù)師#
你好,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付股利/ 利潤 借:應(yīng)付股利/ 利潤,貸:銀行存款
?閱讀? 576
?收藏? 2
例題37委托境外研發(fā)費(fèi)用80萬元題目已告知,加計(jì)扣除不是80*75%嗎?為什么是64*75% ?沒搞明白。
稅法老師
??|
提問時間:08/20 23:56
#稅務(wù)師#
委托境外研發(fā)費(fèi)用要受兩個限制,您看通過對比,按照小的計(jì)算,所以是在65的基礎(chǔ)上加計(jì)扣除
?閱讀? 576
?收藏? 0
怎樣理解學(xué)習(xí)套期工具,考主觀題嗎,分值多少
魯老師
??|
提問時間:12/22 22:19
#稅務(wù)師#
套期工具簡單來說就是一種風(fēng)險(xiǎn)對沖工具,比如米缸里面有米,怕老鼠吃,就弄個蓋子把米缸蓋起來,這個蓋子就是套期工具,米就是被套期項(xiàng)目,不是為了盈利,而是為了保護(hù)這個項(xiàng)目,保護(hù)米。套期工具大概率不會出主觀題
?閱讀? 576
?收藏? 2
外購產(chǎn)品直接用于目標(biāo)脫貧地區(qū)捐贈,視同銷售嗎
文文老師
??|
提問時間:11/02 11:27
#稅務(wù)師#
外購產(chǎn)品直接用于目標(biāo)脫貧地區(qū)捐贈,視同銷售。
?閱讀? 576
?收藏? 2
上一頁
1
...
496
497
498
499
500
下一頁
速問速答
沒有找到問題?直接來提問