問題已解決

我們是做電商的,如果1月我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多,因?yàn)闆]有開銷項(xiàng)發(fā)票,我的進(jìn)項(xiàng)稅能先不做借:庫存商品嗎,1月付款時:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,等我實(shí)際要抵扣時再:借庫存商品 應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款 嗎?

84785008| 提問時間:2023 01/29 14:01
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 嚴(yán)格來說,是不可以的 但是你這種情況,你這樣操作,相當(dāng)于是把發(fā)票“假裝”沒有收到,后面賬務(wù)處理的時候,再“假裝”收到的
2023 01/29 14:02
84785008
2023 01/29 14:20
那我只能借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
王超老師
2023 01/29 14:22
這個只是說書本上的做法的
84785008
2023 01/29 15:34
那怎么做好點(diǎn)呢,請指教
王超老師
2023 01/29 15:36
是把發(fā)票“假裝”沒有收到,后面賬務(wù)處理的時候,再“假裝”收到的 就是你的賬務(wù)處理的阿
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