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老師,那個(gè)股票股利為什么不乖以加權(quán)平均日期?3.1曰發(fā)行不是應(yīng)該300*10/12嗎?到年底發(fā)行了10個(gè)月
鐘存老師
??|
提問時(shí)間:07/11 07:44
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 計(jì)算每股收益時(shí)候 股票股利視為年初就發(fā)放了 這個(gè)是股票股利的特殊性
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老師 買進(jìn)來贈(zèng)送客戶的東西 怎么做賬?我們是做生產(chǎn)的,有的時(shí)候會(huì)贈(zèng)送客戶卡板,贈(zèng)送的卡板也會(huì)給客戶開發(fā)票,請(qǐng)問怎么做賬?
冉老師
??|
提問時(shí)間:07/18 11:32
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員 借銷售費(fèi)用 貸銀行存款 一般是hi這樣的的
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為什么存貨盤盈是沖管理費(fèi)用,而固定資產(chǎn)盤盈是以前年度調(diào)整,現(xiàn)金盤盈進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入
冉老師
??|
提問時(shí)間:07/22 22:23
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)金額較大 存貨一般是倉(cāng)庫(kù)管理問題
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稽查查補(bǔ)銷售額和納稅評(píng)估調(diào)整銷售額計(jì)入應(yīng)稅行為發(fā)生當(dāng)月的銷售額,這句話正確嗎,麻煩老師解釋
金金老師
??|
提問時(shí)間:09/20 10:02
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是對(duì)的,沒錯(cuò)
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麻煩寫一下這道題的計(jì)算過程。
朱朱老師
??|
提問時(shí)間:08/25 14:18
#稅務(wù)師#
您好,計(jì)算過程如下 預(yù)扣預(yù)繳個(gè)稅(8000-5000-4000*4%)*3%
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老師你好,咨詢一下我在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)當(dāng)月未開票收入只有三萬多但是我已開票有九萬多,,我怎么處理喃?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:44
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 你按照這個(gè)金額來申報(bào)就可以了,有什么問題嗎
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老師:返聘退休人員需要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:03/07 10:39
#稅務(wù)師#
是的,返聘退休人員需要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)
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D錯(cuò)在哪了呀,感覺沒錯(cuò)呀
稅劍法盾
??|
提問時(shí)間:07/15 14:43
#稅務(wù)師#
您好,先要讓補(bǔ)充,不補(bǔ)充或者補(bǔ)充后仍不全才能不受理。程序。
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咨詢老師,連同包裝物銷售,包裝物單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,繳納的消費(fèi)稅是計(jì)入稅金及附加還是其他業(yè)務(wù)成本,不單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物,收入隨同商品計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那繳納的消費(fèi)稅是計(jì)入銷售費(fèi)用還是稅金及附加
蔣飛老師
??|
提問時(shí)間:08/19 13:56
#稅務(wù)師#
你好! 1. 包裝物單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,繳納的消費(fèi)稅是計(jì)入稅金及附加
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老師,計(jì)算廣告費(fèi)限額,只按收入15000萬計(jì)算,其他收入都不計(jì)算嗎?
來來老師
??|
提問時(shí)間:08/10 17:21
#稅務(wù)師#
你好 看了圖一般是這樣 對(duì)于一個(gè)生成企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)一般是營(yíng)業(yè)外收入 如果是技術(shù)研發(fā)企業(yè) 或是這個(gè)轉(zhuǎn)讓是較為常見業(yè)務(wù)計(jì)入主營(yíng)或其他業(yè)務(wù)收入是可以算的
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請(qǐng)問老師,在計(jì)算煙葉稅時(shí)怎么區(qū)分該不該×(1+10%)?
若言老師
??|
提問時(shí)間:12/17 17:46
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 如果是給出了實(shí)際支付的金額,就直接乘以20%;如果是收購(gòu)價(jià)款,就要乘以1+10%~
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老師這道題選什么呢
江老師
??|
提問時(shí)間:05/22 10:06
#稅務(wù)師#
你好,親愛的學(xué)員,這題答案是ADF 具體的計(jì)算相對(duì)復(fù)雜,你回復(fù)一下再處理
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老師 這個(gè)房產(chǎn)稅 為什么要分開1-9月和10-12月?
金金老師
??|
提問時(shí)間:10/04 10:30
#稅務(wù)師#
您好,因?yàn)橐徊糠质菑膬r(jià),然后9月份是出租了這個(gè)
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這題非流動(dòng)和永久不是只有1200固定資產(chǎn)和淡季占用的200嗎?為啥答案2200?
小天老師
??|
提問時(shí)間:10/03 20:28
#稅務(wù)師#
您好,我的分析不一樣,能把解析截圖一下么 易變現(xiàn)率=(1800-1200)/(200+100+700)=0.6 易變現(xiàn)率小于1,說明分子是長(zhǎng)期資本-長(zhǎng)期資產(chǎn)小于分母是經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資產(chǎn),說明經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資產(chǎn)光用剩下的長(zhǎng)期資本不夠,還需要借入短期借款。容易資金短缺。所以是激進(jìn)型。
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A公司的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表A105090 《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》資產(chǎn)損失的稅收金額為1000萬,則可能()。 A、存貨損失異常 B、投資損失異常 C、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)損失異常 D、非正常損失未作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
金金老師
??|
提問時(shí)間:12/17 09:20
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話是屬于 A、存貨損失異常 C、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)損失異常
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可以幫忙分析下這個(gè)圖?不勝感激
王超老師
??|
提問時(shí)間:01/01 09:09
#稅務(wù)師#
你好,可以把問題完整的列出來嗎,包括圖片,公式,**目等 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
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老師你好,咨詢一下我這邊是旅行社幫酒店宣傳客房代收房費(fèi),最后從旅行社賬戶把代收房費(fèi)轉(zhuǎn)入酒店賬戶,但是轉(zhuǎn)入酒店賬戶不是按實(shí)際代收額轉(zhuǎn)入,那么旅行社在做賬時(shí)差額怎么處理喃
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/11 09:56
#稅務(wù)師#
你好,那你這個(gè)不是代收代付,是有利潤(rùn),是買來銷售是這個(gè)意思。
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這里的現(xiàn)金折扣為啥是12000×2%×50%呢
wu老師
??|
提問時(shí)間:09/22 12:18
#稅務(wù)師#
你好 因?yàn)?022年的信用條件是沒有現(xiàn)金折扣的,所以2023年才有現(xiàn)金折扣。 2023年,預(yù)計(jì)占銷售額一半的客戶將享受現(xiàn)金折扣,折扣是2%,所以現(xiàn)金折扣=(10000+2000)*50%*2%
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老師:為何這個(gè)題目 會(huì)是0?從小規(guī)模那里生產(chǎn)的是13%的產(chǎn)品,不也是按購(gòu)進(jìn)時(shí)9%,領(lǐng)用時(shí)1%;這里不應(yīng)該是10300*0.09???
小天老師
??|
提問時(shí)間:05/17 20:36
#稅務(wù)師#
您好,您說這個(gè)購(gòu)進(jìn)9%是從農(nóng)民手中收購(gòu)的,這里是從小規(guī)模買的,不一樣。
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老師,我們公司有鏟車 鏟車需要用到柴油,但是鏟車是沒有發(fā)票,然后也沒有記賬鏟車,但是有柴油的發(fā)票 我應(yīng)該怎么記賬 柴油的發(fā)票要記賬嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:05/16 09:26
#稅務(wù)師#
嗯嗯,柴油可以記賬的。能證明鏟車就是你們公司的就行
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收購(gòu)企業(yè)取得被收購(gòu)企業(yè)股權(quán)的計(jì)稅基礎(chǔ)是被收購(gòu)股權(quán)的原有計(jì)稅基礎(chǔ)確定,那不是應(yīng)該以6000為計(jì)稅基礎(chǔ)嗎?
稅法老師
??|
提問時(shí)間:08/22 13:51
#稅務(wù)師#
不是的,這里是要分開的,分為“股權(quán)支付”的部分和“非股權(quán)支付”的部分,股權(quán)支付的部分按原計(jì)稅基礎(chǔ)(按比例),非股權(quán)支付的部分按公允價(jià)值。
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應(yīng)收賬款有公允價(jià)值?
冉老師
??|
提問時(shí)間:07/19 18:04
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)一般不是不會(huì)按照公允價(jià)值的
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市盈率等于每股市價(jià)除以每股收益,每股收益又等于什么?
范老師
??|
提問時(shí)間:11/11 15:53
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 基本每股收益=凈利潤(rùn)/發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù) 稀釋每股收益是指企業(yè)存在具有稀釋性潛在普通股的情況下,以基本每股收益的計(jì)算為基礎(chǔ),在分母中考慮稀釋性潛在普通股的聚響’同時(shí)對(duì)分子也作相應(yīng)的調(diào)整。計(jì)算稀釋每股收益,應(yīng)當(dāng)根據(jù)下列事項(xiàng)對(duì)歸屬于普通股股東的當(dāng)期凈利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整: ( 1)當(dāng)期已確認(rèn)為費(fèi)用的稀釋性潛在普通股的利息; (2)稀釋性潛在普通股轉(zhuǎn)換時(shí)將產(chǎn)生的收益或費(fèi)用。 上述調(diào)整應(yīng)當(dāng)考慮相關(guān)的所得稅影響。同時(shí),根據(jù)企業(yè)存在稀釋性潛在普通股,調(diào)整分母上發(fā)行在外普通股的加權(quán)平均數(shù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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只有勞務(wù)報(bào)酬可以扣生計(jì)費(fèi)嗎
趙老師
??|
提問時(shí)間:12/04 16:43
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不是的,匯算清繳時(shí),計(jì)入綜合所得和經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅的都可以扣除生計(jì)費(fèi)。 預(yù)扣預(yù)繳時(shí),工資薪金、經(jīng)營(yíng)所得可以扣除生計(jì)費(fèi)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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下列合同中,應(yīng)當(dāng)征收印花稅的是(?。? A.會(huì)計(jì)咨詢合同 B.技術(shù)咨詢合同 C.法律咨詢合同 D.審計(jì)咨詢合同 提問 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 B C 一般的法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)等方面的咨詢不屬于技術(shù)咨詢,其所立合同不貼印花。
立峰老師
??|
提問時(shí)間:10/31 22:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 選擇B選項(xiàng)。
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幼兒園有5家,一家總園,4家分園,我在第五家分園,還在縣城,是獨(dú)立做賬還是合著?
艷子老師
??|
提問時(shí)間:08/06 09:46
#稅務(wù)師#
您好, 這個(gè)要看第五家分園是不是獨(dú)立核算的,如果是就要單獨(dú)做賬
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老師,第230題的第二問怎么做啊?
巖巖老師
??|
提問時(shí)間:09/07 16:57
#稅務(wù)師#
月利息=2400000×5%/12=10000元 增值稅=10000/1.09*9%=825.69元
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境內(nèi)接受境外提供的在境外使用的不交印花稅,境內(nèi)提供境外在境外使用的是否交印花稅?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/15 11:27
#稅務(wù)師#
根據(jù)財(cái)政部、稅務(wù)總局2022年第22號(hào)公告第二條第一款規(guī)定,在中華人民共和國(guó)境外書立在境內(nèi)使用的應(yīng)稅憑證,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定繳納印花稅。這里的憑證包括應(yīng)稅憑證的標(biāo)的為服務(wù)的,其提供方或者接受方在境內(nèi),但不包括境外單位或者個(gè)人向境內(nèi)單位或者個(gè)人提供完全在境外發(fā)生的服務(wù)。 所以,貴企業(yè)向境外企業(yè)提供的建筑服務(wù),即使服務(wù)發(fā)生在境外,合同書立也在境外,但屬于在中國(guó)境內(nèi)使用的應(yīng)稅憑證,應(yīng)在我國(guó)按規(guī)定繳納印花稅
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老師, 小規(guī)模季度45萬是不是免增值稅 ,現(xiàn)在季度收入是63萬 怎么核算, 一個(gè)點(diǎn)的稅率
艷子老師
??|
提問時(shí)間:05/16 15:29
#稅務(wù)師#
您好,現(xiàn)在季度是30萬內(nèi)免稅,超過按一個(gè)點(diǎn)交稅就可以了
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老師您好,企業(yè)所得稅年報(bào)成本調(diào)增了30萬!在賬上要不要做調(diào)整?
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:05/24 08:58
#稅務(wù)師#
賬上可以不用調(diào),其實(shí)賬上調(diào)不調(diào)是看賬上有沒有錯(cuò)。
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