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權(quán)益法和成本法下收到投資方捐贈會計處理一樣嗎
范老師
??|
提問時間:10/10 18:30
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 賬務(wù)處理是一樣的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師好,這道題目b選項在建工程不是還要加上工程物資嗎?為什么正確?
張老師
??|
提問時間:10/19 10:30
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是正確的,這是在在建工程項目中列報,并不是說在建工程項目只包括這部分。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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市盈率等于每股市價除以每股收益,每股收益又等于什么?
范老師
??|
提問時間:11/11 15:53
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 基本每股收益=凈利潤/發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù) 稀釋每股收益是指企業(yè)存在具有稀釋性潛在普通股的情況下,以基本每股收益的計算為基礎(chǔ),在分母中考慮稀釋性潛在普通股的聚響’同時對分子也作相應(yīng)的調(diào)整。計算稀釋每股收益,應(yīng)當(dāng)根據(jù)下列事項對歸屬于普通股股東的當(dāng)期凈利潤進行調(diào)整: ( 1)當(dāng)期已確認為費用的稀釋性潛在普通股的利息; (2)稀釋性潛在普通股轉(zhuǎn)換時將產(chǎn)生的收益或費用。 上述調(diào)整應(yīng)當(dāng)考慮相關(guān)的所得稅影響。同時,根據(jù)企業(yè)存在稀釋性潛在普通股,調(diào)整分母上發(fā)行在外普通股的加權(quán)平均數(shù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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您好老師,我做了兩道題,一道題說的是合同未履行不可以退還印花稅,另一題說的是雙方可以簽訂補充協(xié)議,變更后可申請退還或抵繳印花稅。辛苦老師幫我說一下印花稅能否退還或抵繳的相關(guān)規(guī)定
衛(wèi)老師
??|
提問時間:11/14 14:33
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 參考下列總結(jié): 財政部 稅務(wù)總局關(guān)于印花稅若干事項政策執(zhí)行口徑的公告 財政部 稅務(wù)總局公告2022年第22號 三、關(guān)于計稅依據(jù)、補稅和退稅的具體情形 (一)同一應(yīng)稅合同、應(yīng)稅產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)中涉及兩方以上納稅人,且未列明納稅人各自涉及金額的,以納稅人平均分攤的應(yīng)稅憑證所列金額(不包括列明的增值稅稅款)確定計稅依據(jù)。 (二)應(yīng)稅合同、應(yīng)稅產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)所列的金額與實際結(jié)算金額不一致,不變更應(yīng)稅憑證所列金額的,以所列金額為計稅依據(jù);變更應(yīng)稅憑證所列金額的,以變更后的所列金額為計稅依據(jù)。已繳納印花稅的應(yīng)稅憑證,變更后所列金額增加的,納稅人應(yīng)當(dāng)就增加部分的金額補繳印花稅;變更后所列金額減少的,納稅人可以就減少部分的金額向稅務(wù)機關(guān)申請退還或者抵繳印花稅。 (三)納稅人因應(yīng)稅憑證列明的增值稅稅款計算錯誤導(dǎo)致應(yīng)稅憑證的計稅依據(jù)減少或者增加的,納稅人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定調(diào)整應(yīng)稅憑證列明的增值稅稅款,重新確定應(yīng)稅憑證計稅依據(jù)。已繳納印花稅的應(yīng)稅憑證,調(diào)整后計稅依據(jù)增加的,納稅人應(yīng)當(dāng)就增加部分的金額補繳印花稅;調(diào)整后計稅依據(jù)減少的,納稅人可以就減少部分的金額向稅務(wù)機關(guān)申請退還或者抵繳印花稅。 (四)納稅人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的印花稅計稅依據(jù),按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)所列的金額(不包括列明的認繳后尚未實際出資權(quán)益部分)確定。 (五)應(yīng)稅憑證金額為人民幣以外的貨幣的,應(yīng)當(dāng)按照憑證書立當(dāng)日的人民幣匯率中間價折合人民幣確定計稅依據(jù)。 (六)境內(nèi)的貨物多式聯(lián)運,采用在起運地統(tǒng)一結(jié)算全程運費的,以全程運費作為運輸合同的計稅依據(jù),由起運地運費結(jié)算雙方繳納印花稅;采用分程結(jié)算運費的,以分程的運費作為計稅依據(jù),分別由辦理運費結(jié)算的各方繳納印花稅。 (七)未履行的應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),已繳納的印花稅不予退還及抵繳稅款。 (八)納稅人多貼的印花稅票,不予退稅及抵繳稅款。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,物流和運輸公司是一樣的嗎
鄒老師
??|
提問時間:11/19 09:28
#稅務(wù)師#
你好,你是指什么方面是否一樣呢
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這題問的是不生效的是,為什么選b
蔣老師^^
??|
提問時間:07/07 15:17
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),以銀行轉(zhuǎn)賬支付的,資金到達小李賬戶時生效。
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單位給員工租的房子 水電費也報銷 但是水電費發(fā)票拿過來的時候是排頭不是公司的稅號 這是問題在現(xiàn)實中也存在 可以稅前扣除嗎
羽飛老師
??|
提問時間:07/06 10:50
#稅務(wù)師#
你好,有相關(guān)合同佐證等,企業(yè)所得稅上可以據(jù)實扣除。
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商場出租展位 核定的從租計征房產(chǎn)稅,出租率沒有達到100%,剩余空租的展位需要從價繳納房產(chǎn)稅嗎?
稅法老師
??|
提問時間:08/23 11:30
#稅務(wù)師#
是的??兆獾恼刮话磸膬r計征方式計算繳納房產(chǎn)稅的。
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怎么計算滴呀,可以解釋一下計算過程嗎
小默老師
??|
提問時間:06/19 23:15
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),稍等回復(fù)你
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老師,請問公司注銷,其他應(yīng)付款有往來數(shù)據(jù),稅務(wù)局讓做利得,是進營業(yè)外收入嗎?
劉倩老師
??|
提問時間:06/08 16:02
#稅務(wù)師#
你好,是的,基于業(yè)外收入。
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計算消費稅和增值稅,怎么計算滴呀,可以解釋一下計算過程嗎
鄒老師
??|
提問時間:06/17 10:36
#稅務(wù)師#
你好 進口煙絲的這個題目 消費稅=100萬*(1+40%)/(1—30%)*30% 增值稅=100萬*(1+40%)/(1—30%)*13%
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老師好,咨詢你一個問題,我們公司有一個往來掛賬500萬,是學(xué)校貸款需要一個公司過戶500萬,一天之后再還回去,那我們公司能當(dāng)往來款過戶嗎,有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險
王雁鳴老師
??|
提問時間:04/10 11:49
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,可以做往來款過戶的,如果簽訂一下協(xié)議注明這個事實,發(fā)生的一切責(zé)任由對方承擔(dān),就沒什么風(fēng)險了。
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老師,請教一個問題。稅務(wù)師的財務(wù)與會計這一科,跟中級的會計實務(wù)重合度高嘛?今年準(zhǔn)備 備考這兩個
小菲老師
??|
提問時間:04/03 14:06
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 重合度 高的
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老師,我問一下,稅務(wù)師考試可以帶計算器的嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/01 16:19
#稅務(wù)師#
稅務(wù)師考試可以帶計算器的哈
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A我記得至少2級?。?/a>
稅法老師
??|
提問時間:10/24 10:36
#稅務(wù)師#
您可能記混淆了,這里是三級
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咨詢老師,連同包裝物銷售,包裝物單獨計價的包裝物收入計入其他業(yè)務(wù)收入,繳納的消費稅是計入稅金及附加還是其他業(yè)務(wù)成本,不單獨計價的包裝物,收入隨同商品計入主營業(yè)務(wù)收入,那繳納的消費稅是計入銷售費用還是稅金及附加
蔣飛老師
??|
提問時間:08/19 13:56
#稅務(wù)師#
你好! 1. 包裝物單獨計價的包裝物收入計入其他業(yè)務(wù)收入,繳納的消費稅是計入稅金及附加
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你好 我單位是做電器的 購買方是個人 我現(xiàn)在要開發(fā)票 我開普票 那排頭怎么開合適?
郭老師
??|
提問時間:06/17 14:53
#稅務(wù)師#
你好,開個人的名字就可以。
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老師:返聘退休人員需要繳納工會經(jīng)費嗎
一鳴老師
??|
提問時間:03/07 10:39
#稅務(wù)師#
是的,返聘退休人員需要繳納工會經(jīng)費
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為什么存貨盤盈是沖管理費用,而固定資產(chǎn)盤盈是以前年度調(diào)整,現(xiàn)金盤盈進營業(yè)外收入
冉老師
??|
提問時間:07/22 22:23
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,因為固定資產(chǎn)金額較大 存貨一般是倉庫管理問題
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老師, 1. 捐贈的應(yīng)納稅所得額調(diào)整為什么是用135.6減去34.13? 而不是115.6減去34.13呢? 會計利潤284.4只扣了成本100和稅金15.6,應(yīng)納稅所得額里有也沒有調(diào)減20,這樣不是多調(diào)整了20嗎? 2. 如果這道題不考慮捐贈限額,就當(dāng)是可以全額扣除的話,最終應(yīng)納稅所得額是多少呢? 是在284.4的基礎(chǔ)上調(diào)整稅法上可以多扣除的20元嗎?
稅法老師
??|
提問時間:11/07 21:34
#稅務(wù)師#
1.這里的捐贈支出是按稅法的標(biāo)準(zhǔn)來做納稅調(diào)整的,所以這里是按稅法中確認的公益性捐贈支出來調(diào)整的。 2.不是的,這里公益性捐贈支出,這里是分三步調(diào)整的,第一步是視同銷售收入,確認所得20萬元,第二步是稅會差異調(diào)整,納稅調(diào)減20萬元假設(shè)公益性捐贈支出全部據(jù)實扣除,第三步就是無需調(diào)整的。所以這里最終應(yīng)納稅所得額的調(diào)整金額為0的。
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老師,現(xiàn)在稅務(wù)師前景怎么樣啊
獨情
??|
提問時間:07/01 20:45
#稅務(wù)師#
你好,目前來說,稅務(wù)師如果比較有經(jīng)驗,為大企業(yè)節(jié)約不少稅款,對于小企業(yè)來說作用不大
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老師,我們公司有鏟車 鏟車需要用到柴油,但是鏟車是沒有發(fā)票,然后也沒有記賬鏟車,但是有柴油的發(fā)票 我應(yīng)該怎么記賬 柴油的發(fā)票要記賬嗎
一鳴老師
??|
提問時間:05/16 09:26
#稅務(wù)師#
嗯嗯,柴油可以記賬的。能證明鏟車就是你們公司的就行
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企業(yè)所得稅年度納稅申報表中的稅款所屬期間,可能填報()。 A.1月1日至12月31日 B.開業(yè)日期的當(dāng)月1日至12月31日 C.開業(yè)之日6月15日至12月31日 D.開業(yè)日期的當(dāng)月1日至停業(yè)之日的當(dāng)月月末 E.1月1日至停業(yè)之日 參考答案:ACE:“稅款所屬期間”:一般填報公歷某年1月1日至12月31日納稅人年度中間開業(yè)的,應(yīng)填報實際開始經(jīng)營之日至同年12月31日納稅人年度中間發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)、停業(yè)等情況,應(yīng)填報公歷當(dāng)年1月1日至實際停業(yè)或法院裁定并宣告破產(chǎn)之日。 老師為何選C不是B。新開業(yè)不應(yīng)該是開業(yè)日期到12.31,怎么是開業(yè)之日6月15日起?
金金老師
??|
提問時間:05/16 15:34
#稅務(wù)師#
是這樣的,因為如果年中開業(yè)的話,是按照開業(yè)之日到年末的
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請問老師,稅務(wù)師的考試中,稅二,涉稅服務(wù)法律,涉稅實務(wù)都有些什么題型
東老師
??|
提問時間:09/29 09:53
#稅務(wù)師#
您好,主要是就是單選 多選 計算 綜合題
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請問老師,在計算煙葉稅時怎么區(qū)分該不該×(1+10%)?
若言老師
??|
提問時間:12/17 17:46
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 如果是給出了實際支付的金額,就直接乘以20%;如果是收購價款,就要乘以1+10%~
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固定資產(chǎn)的進項抵扣是從哪年開始
小林老師
??|
提問時間:06/11 07:51
#稅務(wù)師#
您好,最早是從2009年開始的
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今年可不可以報考稅務(wù)師?
劉倩老師
??|
提問時間:06/07 10:02
#稅務(wù)師#
你好!2023年注冊稅務(wù)師報名時間為5月8日10:00-7月10日17:00
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老師,關(guān)于關(guān)聯(lián)方聯(lián)系利息支出受債資比關(guān)系,控股關(guān)系我知道,如果說,我和B公司都受A參股,我與B公司也屬關(guān)聯(lián)方,也受債資比影響嗎?
青老師
??|
提問時間:05/17 11:03
#稅務(wù)師#
你好; 是的; 也會影這個債資比例的
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老師您好,企業(yè)所得稅年報成本調(diào)增了30萬!在賬上要不要做調(diào)整?
劉倩老師
??|
提問時間:05/24 08:58
#稅務(wù)師#
賬上可以不用調(diào),其實賬上調(diào)不調(diào)是看賬上有沒有錯。
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老師你好,咨詢一下我在申報增值稅報表時當(dāng)月未開票收入只有三萬多但是我已開票有九萬多,,我怎么處理喃?
小菲老師
??|
提問時間:01/04 15:44
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 你按照這個金額來申報就可以了,有什么問題嗎
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