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為什么這里稅率用5%
郭老師
??|
提問時(shí)間:10/05 18:14
#稅務(wù)師#
他符合簡易計(jì)稅的要求。營改增之前買來的。
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求下列問題的計(jì)算解答過程
趙老師
??|
提問時(shí)間:06/01 18:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:不好意思,您指的是哪個(gè)題目呢?您可以自己先計(jì)算一下,哪里不明白老師給您解釋。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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權(quán)益法和成本法下收到投資方捐贈(zèng)會(huì)計(jì)處理一樣嗎
范老師
??|
提問時(shí)間:10/10 18:30
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 賬務(wù)處理是一樣的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師好,這道題目b選項(xiàng)在建工程不是還要加上工程物資嗎?為什么正確?
張老師
??|
提問時(shí)間:10/19 10:30
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是正確的,這是在在建工程項(xiàng)目中列報(bào),并不是說在建工程項(xiàng)目只包括這部分。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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市盈率等于每股市價(jià)除以每股收益,每股收益又等于什么?
范老師
??|
提問時(shí)間:11/11 15:53
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 基本每股收益=凈利潤/發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù) 稀釋每股收益是指企業(yè)存在具有稀釋性潛在普通股的情況下,以基本每股收益的計(jì)算為基礎(chǔ),在分母中考慮稀釋性潛在普通股的聚響’同時(shí)對分子也作相應(yīng)的調(diào)整。計(jì)算稀釋每股收益,應(yīng)當(dāng)根據(jù)下列事項(xiàng)對歸屬于普通股股東的當(dāng)期凈利潤進(jìn)行調(diào)整: ( 1)當(dāng)期已確認(rèn)為費(fèi)用的稀釋性潛在普通股的利息; (2)稀釋性潛在普通股轉(zhuǎn)換時(shí)將產(chǎn)生的收益或費(fèi)用。 上述調(diào)整應(yīng)當(dāng)考慮相關(guān)的所得稅影響。同時(shí),根據(jù)企業(yè)存在稀釋性潛在普通股,調(diào)整分母上發(fā)行在外普通股的加權(quán)平均數(shù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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您好老師,我做了兩道題,一道題說的是合同未履行不可以退還印花稅,另一題說的是雙方可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,變更后可申請退還或抵繳印花稅。辛苦老師幫我說一下印花稅能否退還或抵繳的相關(guān)規(guī)定
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:11/14 14:33
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 參考下列總結(jié): 財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于印花稅若干事項(xiàng)政策執(zhí)行口徑的公告 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第22號 三、關(guān)于計(jì)稅依據(jù)、補(bǔ)稅和退稅的具體情形 (一)同一應(yīng)稅合同、應(yīng)稅產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)中涉及兩方以上納稅人,且未列明納稅人各自涉及金額的,以納稅人平均分?jǐn)偟膽?yīng)稅憑證所列金額(不包括列明的增值稅稅款)確定計(jì)稅依據(jù)。 (二)應(yīng)稅合同、應(yīng)稅產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)所列的金額與實(shí)際結(jié)算金額不一致,不變更應(yīng)稅憑證所列金額的,以所列金額為計(jì)稅依據(jù);變更應(yīng)稅憑證所列金額的,以變更后的所列金額為計(jì)稅依據(jù)。已繳納印花稅的應(yīng)稅憑證,變更后所列金額增加的,納稅人應(yīng)當(dāng)就增加部分的金額補(bǔ)繳印花稅;變更后所列金額減少的,納稅人可以就減少部分的金額向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還或者抵繳印花稅。 (三)納稅人因應(yīng)稅憑證列明的增值稅稅款計(jì)算錯(cuò)誤導(dǎo)致應(yīng)稅憑證的計(jì)稅依據(jù)減少或者增加的,納稅人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定調(diào)整應(yīng)稅憑證列明的增值稅稅款,重新確定應(yīng)稅憑證計(jì)稅依據(jù)。已繳納印花稅的應(yīng)稅憑證,調(diào)整后計(jì)稅依據(jù)增加的,納稅人應(yīng)當(dāng)就增加部分的金額補(bǔ)繳印花稅;調(diào)整后計(jì)稅依據(jù)減少的,納稅人可以就減少部分的金額向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還或者抵繳印花稅。 (四)納稅人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的印花稅計(jì)稅依據(jù),按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)所列的金額(不包括列明的認(rèn)繳后尚未實(shí)際出資權(quán)益部分)確定。 (五)應(yīng)稅憑證金額為人民幣以外的貨幣的,應(yīng)當(dāng)按照憑證書立當(dāng)日的人民幣匯率中間價(jià)折合人民幣確定計(jì)稅依據(jù)。 (六)境內(nèi)的貨物多式聯(lián)運(yùn),采用在起運(yùn)地統(tǒng)一結(jié)算全程運(yùn)費(fèi)的,以全程運(yùn)費(fèi)作為運(yùn)輸合同的計(jì)稅依據(jù),由起運(yùn)地運(yùn)費(fèi)結(jié)算雙方繳納印花稅;采用分程結(jié)算運(yùn)費(fèi)的,以分程的運(yùn)費(fèi)作為計(jì)稅依據(jù),分別由辦理運(yùn)費(fèi)結(jié)算的各方繳納印花稅。 (七)未履行的應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),已繳納的印花稅不予退還及抵繳稅款。 (八)納稅人多貼的印花稅票,不予退稅及抵繳稅款。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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你好 轉(zhuǎn)讓流通股不交稅 轉(zhuǎn)讓限售股交稅嗎
稅法老師
??|
提問時(shí)間:03/16 17:08
#稅務(wù)師#
轉(zhuǎn)讓解禁前和限售股需要交個(gè)稅。
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老師 買進(jìn)來贈(zèng)送客戶的東西 怎么做賬?我們是做生產(chǎn)的,有的時(shí)候會(huì)贈(zèng)送客戶卡板,贈(zèng)送的卡板也會(huì)給客戶開發(fā)票,請問怎么做賬?
冉老師
??|
提問時(shí)間:07/18 11:32
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員 借銷售費(fèi)用 貸銀行存款 一般是hi這樣的的
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為什么A選項(xiàng)中保險(xiǎn)柜放入東西被小偷偷了,不是管理不善嗎
圖圖*老師
??|
提問時(shí)間:06/30 23:14
#稅務(wù)師#
你好,放在保險(xiǎn)柜中應(yīng)該算是管理費(fèi)很好了,這種情況下還被盜就屬于意外事件,如果是他隨意放在桌子上或哪個(gè)沒鎖的抽屜里丟了就屬于管理不善
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老師企業(yè)所得稅怎么算?
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/02 10:04
#稅務(wù)師#
如果是查賬征稅的,年累計(jì)的利潤總額減去彌補(bǔ)虧損,這個(gè)余額乘以稅率,減之前季度預(yù)繳 利潤100萬以內(nèi)的小型微利企業(yè),稅率2.5%, 利潤100萬到300萬之間的,稅率5%, 超過300萬的,全額按照25%繳納。
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這題問的是不生效的是,為什么選b
蔣老師^^
??|
提問時(shí)間:07/07 15:17
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),以銀行轉(zhuǎn)賬支付的,資金到達(dá)小李賬戶時(shí)生效。
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單位給員工租的房子 水電費(fèi)也報(bào)銷 但是水電費(fèi)發(fā)票拿過來的時(shí)候是排頭不是公司的稅號 這是問題在現(xiàn)實(shí)中也存在 可以稅前扣除嗎
羽飛老師
??|
提問時(shí)間:07/06 10:50
#稅務(wù)師#
你好,有相關(guān)合同佐證等,企業(yè)所得稅上可以據(jù)實(shí)扣除。
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老師,請問公司注銷,其他應(yīng)付款有往來數(shù)據(jù),稅務(wù)局讓做利得,是進(jìn)營業(yè)外收入嗎?
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:06/08 16:02
#稅務(wù)師#
你好,是的,基于業(yè)外收入。
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建筑單位的噪音屬于工業(yè)噪音嗎
木木老師
??|
提問時(shí)間:05/21 20:13
#稅務(wù)師#
建筑單位的噪音的話,是屬于工業(yè)噪音的。
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轉(zhuǎn)讓股份需要繳納什么稅費(fèi)
東老師
??|
提問時(shí)間:12/18 17:07
#稅務(wù)師#
您好, 涉及到個(gè)人所得稅和印花稅
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你好老師 裝修貸款50萬,5年還清。 年利率3.0和月利率2.0分別還多少?計(jì)算公式是什么?
晶晶月老師
??|
提問時(shí)間:08/13 08:52
#稅務(wù)師#
您好,正在解答中請稍等。
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A我記得至少2級?。?/a>
稅法老師
??|
提問時(shí)間:10/24 10:36
#稅務(wù)師#
您可能記混淆了,這里是三級
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麻煩寫一下這道題的計(jì)算過程。
朱朱老師
??|
提問時(shí)間:08/25 14:18
#稅務(wù)師#
您好,計(jì)算過程如下 預(yù)扣預(yù)繳個(gè)稅(8000-5000-4000*4%)*3%
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下列合同中,應(yīng)當(dāng)征收印花稅的是( )。 A.會(huì)計(jì)咨詢合同 B.技術(shù)咨詢合同 C.法律咨詢合同 D.審計(jì)咨詢合同 提問 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 B C 一般的法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)等方面的咨詢不屬于技術(shù)咨詢,其所立合同不貼印花。
立峰老師
??|
提問時(shí)間:10/31 22:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 選擇B選項(xiàng)。
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老師:返聘退休人員需要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:03/07 10:39
#稅務(wù)師#
是的,返聘退休人員需要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)
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老師,現(xiàn)在稅務(wù)師前景怎么樣啊
獨(dú)情
??|
提問時(shí)間:07/01 20:45
#稅務(wù)師#
你好,目前來說,稅務(wù)師如果比較有經(jīng)驗(yàn),為大企業(yè)節(jié)約不少稅款,對于小企業(yè)來說作用不大
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請問老師,在計(jì)算煙葉稅時(shí)怎么區(qū)分該不該×(1+10%)?
若言老師
??|
提問時(shí)間:12/17 17:46
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 如果是給出了實(shí)際支付的金額,就直接乘以20%;如果是收購價(jià)款,就要乘以1+10%~
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老師你好,咨詢一下我在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)當(dāng)月未開票收入只有三萬多但是我已開票有九萬多,,我怎么處理喃?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:44
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 你按照這個(gè)金額來申報(bào)就可以了,有什么問題嗎
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你好 我單位是做電器的 購買方是個(gè)人 我現(xiàn)在要開發(fā)票 我開普票 那排頭怎么開合適?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/17 14:53
#稅務(wù)師#
你好,開個(gè)人的名字就可以。
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咨詢老師,連同包裝物銷售,包裝物單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,繳納的消費(fèi)稅是計(jì)入稅金及附加還是其他業(yè)務(wù)成本,不單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物,收入隨同商品計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,那繳納的消費(fèi)稅是計(jì)入銷售費(fèi)用還是稅金及附加
蔣飛老師
??|
提問時(shí)間:08/19 13:56
#稅務(wù)師#
你好! 1. 包裝物單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,繳納的消費(fèi)稅是計(jì)入稅金及附加
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老師,我們公司有鏟車 鏟車需要用到柴油,但是鏟車是沒有發(fā)票,然后也沒有記賬鏟車,但是有柴油的發(fā)票 我應(yīng)該怎么記賬 柴油的發(fā)票要記賬嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:05/16 09:26
#稅務(wù)師#
嗯嗯,柴油可以記賬的。能證明鏟車就是你們公司的就行
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請問老師,稅務(wù)師的考試中,稅二,涉稅服務(wù)法律,涉稅實(shí)務(wù)都有些什么題型
東老師
??|
提問時(shí)間:09/29 09:53
#稅務(wù)師#
您好,主要是就是單選 多選 計(jì)算 綜合題
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老師, 1. 捐贈(zèng)的應(yīng)納稅所得額調(diào)整為什么是用135.6減去34.13? 而不是115.6減去34.13呢? 會(huì)計(jì)利潤284.4只扣了成本100和稅金15.6,應(yīng)納稅所得額里有也沒有調(diào)減20,這樣不是多調(diào)整了20嗎? 2. 如果這道題不考慮捐贈(zèng)限額,就當(dāng)是可以全額扣除的話,最終應(yīng)納稅所得額是多少呢? 是在284.4的基礎(chǔ)上調(diào)整稅法上可以多扣除的20元嗎?
稅法老師
??|
提問時(shí)間:11/07 21:34
#稅務(wù)師#
1.這里的捐贈(zèng)支出是按稅法的標(biāo)準(zhǔn)來做納稅調(diào)整的,所以這里是按稅法中確認(rèn)的公益性捐贈(zèng)支出來調(diào)整的。 2.不是的,這里公益性捐贈(zèng)支出,這里是分三步調(diào)整的,第一步是視同銷售收入,確認(rèn)所得20萬元,第二步是稅會(huì)差異調(diào)整,納稅調(diào)減20萬元假設(shè)公益性捐贈(zèng)支出全部據(jù)實(shí)扣除,第三步就是無需調(diào)整的。所以這里最終應(yīng)納稅所得額的調(diào)整金額為0的。
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a公司注冊資本是10萬,a投資b公司,控股百分之100,b公司注冊資本是100萬,b公司破產(chǎn)后,a公司需要承擔(dān)多少錢?
王超老師
??|
提問時(shí)間:09/29 08:00
#稅務(wù)師#
你好 A公司最多是承擔(dān)100萬的損失的
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老師,我現(xiàn)在要出資產(chǎn)負(fù)債表,請問工程施工比工程結(jié)算小,比如:工程施工是1000元,工程結(jié)算1800元,那我是不是用工程施工1000-工程結(jié)算1800=800元,我做800元在預(yù)收賬款那里。我是用用友軟件做賬的,但是不知道工程施工、工程結(jié)算、預(yù)收賬款科目公式?????
魯老師
??|
提問時(shí)間:07/20 21:25
#稅務(wù)師#
做到預(yù)收賬款沒問題的,工程施工大于工程結(jié)算,差額進(jìn)存貨,工程施工大于工程結(jié)算,差額進(jìn)預(yù)收賬款
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