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老師,我是出納,老板要對(duì)公付一筆,沒(méi)有合同,告訴我付款后,對(duì)方開(kāi)發(fā)票,我寫了付款單,叫老板簽字,有沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 13:24
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 有風(fēng)險(xiǎn)的,沒(méi)有合同,且不是業(yè)務(wù)員寫的單子
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廣告服務(wù)按什么交印花稅
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 13:24
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是按照加工承攬
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建筑勞務(wù)公司清包工,可以再分包出去讓分包的勞務(wù)公司給開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 13:22
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 如果總包沒(méi)有禁止分包的話,是可以再分包的
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你好,公司買工藝品玉石扣,開(kāi)了發(fā)票入賬分錄怎么做,可以抵成本嗎
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 13:20
#稅務(wù)#
您好,我們是用來(lái)裝飾還是以后用來(lái)買,這2個(gè)都可以稅前扣除,進(jìn)項(xiàng)能抵
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以前年度損益調(diào)整如何影響當(dāng)季所得稅申報(bào)和年度所得稅申報(bào),如我更正錯(cuò)誤后做的三個(gè)分錄 1.借:XXX 40000 貸:以前年度損益調(diào)整 40000 2.借:以前年度損益調(diào)整 XXX 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 XXX 3.借:以前年度損益調(diào)整 40000-XXX 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 40000-XXX 其中的第二個(gè)分錄的金額我需要填列申報(bào)表才能確認(rèn)XXX的金額,我該如何在申報(bào)表列報(bào)
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 13:20
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是屬于40000這個(gè)乘以當(dāng)期所得稅稅率,得到這個(gè)確認(rèn)金額
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請(qǐng)問(wèn)老師,可以在電子稅務(wù)局批量下載其他公司開(kāi)給我公司的發(fā)票嗎?如果可以,怎么操作?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 13:12
#稅務(wù)#
您好, 找到“我要辦稅”,然后選擇“稅務(wù)數(shù)字賬戶”進(jìn)入。 進(jìn)行發(fā)票查詢統(tǒng)計(jì):在稅務(wù)數(shù)字賬戶界面中,點(diǎn)擊“發(fā)票查詢統(tǒng)計(jì)”,進(jìn)一步選擇“全量發(fā)票查詢”。 根據(jù)需要設(shè)置查詢條件,如查詢類型(開(kāi)具發(fā)票或取得發(fā)票)、發(fā)票來(lái)源、開(kāi)票日期等,然后點(diǎn)擊“查詢”。 在查詢結(jié)果展示列中,勾選需要下載的發(fā)票數(shù)據(jù),然后點(diǎn)擊“批量下載”或類似的選項(xiàng)。在彈窗內(nèi)選擇文件下載類型(如PDF、OFD或Excel格式),點(diǎn)擊“確認(rèn)”即可批量下載發(fā)票
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營(yíng)業(yè)帳簿的印花稅是每年申報(bào)的還是就取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照時(shí)申報(bào)一次
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 13:11
#稅務(wù)#
您好,不是的,這個(gè)是實(shí)繳,才要申報(bào)的
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全年的收入沒(méi)有工資薪金所得,只有勞務(wù)報(bào)酬所得,到了年終匯算清繳的時(shí)候,可以并入工資薪金所得交稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 13:10
#稅務(wù)#
您好,是的,這個(gè)是并入工資按工工資的稅率的
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老師,去年暫估成本,今年沒(méi)有可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的票據(jù),如果紅沖去年的暫估,營(yíng)業(yè)成本欄就會(huì)顯示負(fù)數(shù),是不是會(huì)預(yù)警,被稅務(wù)局找?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 13:07
#稅務(wù)#
你好 你不要做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本跨年了你用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 本年累計(jì)成本是負(fù)數(shù)有風(fēng)險(xiǎn) 一個(gè)月中有負(fù)數(shù),累計(jì)沒(méi)有可以
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老師,我們公司有個(gè)商標(biāo)侵權(quán),委托對(duì)方公司幫我們打官司,對(duì)方公司委派他們工作人員去辦理,發(fā)生的差旅費(fèi),開(kāi)給我們公司,我們公司給報(bào)銷,有對(duì)方加油費(fèi),高速費(fèi)等等那這費(fèi)用我入什么科目,需要納瑞調(diào)增嗎
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 13:04
#稅務(wù)#
您好,沒(méi)有顯示個(gè)人名字的發(fā)票記入管理費(fèi)用-差旅費(fèi),以公司員工名義報(bào)銷后轉(zhuǎn)給個(gè)人, 有個(gè)人名字的火車票和本地住宿費(fèi)記管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),這部分要納稅調(diào)增(發(fā)生額60%和收入0.5%比大小)
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老師,您好,小規(guī)模普票收入和無(wú)票收入季度不超30萬(wàn),是不是把普票和無(wú)票收入的合計(jì)數(shù),填在第10行,就可以了啊
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 13:03
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,是這么做的。
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勞動(dòng)合同還有10天到期,想離職了。怎么寫離職信比較好?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 12:51
#稅務(wù)#
您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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應(yīng)稅憑證書立日期是什么意思呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 12:43
#稅務(wù)#
收到投資款的時(shí)間的
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我們公司是一般納稅人,2023年6月成立的,實(shí)收資本1000萬(wàn),2023年的印花稅實(shí)收資本也已經(jīng)報(bào)了,2024年還要報(bào)嗎實(shí)收資本的印花稅
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 12:38
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 如果 2024 年沒(méi)有新的注資 ,那就不用申報(bào)了
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一,問(wèn)個(gè)實(shí)操問(wèn)題,我看到老師說(shuō)付的房租沒(méi)有發(fā)票,在匯算清繳時(shí)要調(diào)增,那是在哪個(gè)表中調(diào)增? 二,(期間費(fèi)用明細(xì)表)老師說(shuō),包括那個(gè)表在內(nèi)的共三張表,小型微利企業(yè)不用填。那么,中小微企業(yè)要不要填
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 12:35
#稅務(wù)#
1納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額 第二個(gè),它就是小型微利企業(yè)和非小型微利企業(yè),沒(méi)有中小微 不是統(tǒng)計(jì)局的鐘小微,他是所得稅里面的小型微利企業(yè)和非小型微利企業(yè)。
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怎么查詢公司以前年度個(gè)稅申報(bào)明細(xì)
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 12:15
#稅務(wù)#
自然人電子稅務(wù)局扣繳端 登錄扣繳端,點(diǎn)擊“查詢統(tǒng)計(jì)”,選擇“單位申報(bào)記錄查詢”,可選擇稅款所屬月份進(jìn)行查詢,查看每月的匯總數(shù)據(jù)。如需查看每個(gè)員工的申報(bào)情況,可點(diǎn)擊“綜合所得預(yù)扣預(yù)繳表”。若想查詢特定員工的扣繳明細(xì),點(diǎn)擊“個(gè)人扣繳明細(xì)查詢”,選擇對(duì)應(yīng)的員工姓名后點(diǎn)擊查詢即可。
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老師,個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除一年只能填一次是嗎?填完能修改幾次
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 12:11
#稅務(wù)#
您好,不止一次,有的就可以加上,這個(gè)修改沒(méi)有次數(shù)
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個(gè)稅起征點(diǎn)5000是哪年開(kāi)始的?文件名叫什么?
張瑞雪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 12:08
#稅務(wù)#
你好,是從2018年,新《個(gè)人所得稅法》。
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老師是個(gè)體工商戶他們有飯店有咖啡廳還有超市,按什么交稅,怎么做賬
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 12:00
#稅務(wù)#
個(gè)體工商戶有飯店、咖啡廳和超市,交稅和做賬方式如下: 交稅 個(gè)體工商戶一般為增值稅小規(guī)模納稅人。具體交稅情況如下: 增值稅:銷售商品的超市,按 3% 的征收率繳納;提供餐飲服務(wù)的飯店和提供咖啡飲品等服務(wù)的咖啡廳,按 3% 的征收率繳納。月銷售額未超過(guò) 10 萬(wàn)元或季度銷售額未超過(guò) 30 萬(wàn)元的,免征增值稅。 附加稅費(fèi):按繳納的增值稅稅額的一定比例繳納,其中城建稅按 7%(市區(qū))、5%(縣城、鎮(zhèn))或 1%(不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn))繳納;教育費(fèi)附加按 3% 繳納;地方教育費(fèi)附加按 2% 繳納。如果免征增值稅,這些附加稅費(fèi)也隨之免征。 個(gè)人所得稅:按經(jīng)營(yíng)所得繳納,適用 5%-35% 的超額累進(jìn)稅率。自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,對(duì)個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過(guò) 200 萬(wàn)元的部分,減半征收個(gè)人所得稅。 做賬 準(zhǔn)備工作:開(kāi)設(shè)銀行賬戶,用于處理所有業(yè)務(wù)往來(lái);準(zhǔn)備會(huì)計(jì)軟件或賬本;保存發(fā)票、收據(jù)、合同等所有與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的憑證。 賬務(wù)記錄 記錄收支:按業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間順序,逐筆記錄收入和支出,注明金額、時(shí)間、用途等信息。如超市銷售商品收款,借 “庫(kù)存現(xiàn)金”“銀行存款” 等,貸 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”;飯店采購(gòu)食材,借 “原材料”,貸 “銀行存款”“應(yīng)付賬款” 等。 存貨管理:對(duì)于超市、飯店和咖啡廳的存貨,如超市的商品、飯店的食材、咖啡廳的咖啡豆等,要記錄購(gòu)進(jìn)、領(lǐng)用、銷售等情況,計(jì)算存貨成本。購(gòu)進(jìn)時(shí),借 “庫(kù)存商品”“原材料” 等,貸 “銀行存款” 等;銷售或領(lǐng)用時(shí),借 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”,貸 “庫(kù)存商品”“原材料” 等。 固定資產(chǎn)核算:購(gòu)置的固定資產(chǎn),如飯店的廚房設(shè)備、咖啡廳的咖啡機(jī)、超市的貨架等,要入賬并計(jì)提折舊。購(gòu)置時(shí),借 “固定資產(chǎn)”,貸 “銀行存款” 等;計(jì)提折舊時(shí),借 “管理費(fèi)用”“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本” 等,貸 “累計(jì)折舊”。 員工薪酬處理:計(jì)提員工工資時(shí),借 “管理費(fèi)用”“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本” 等,貸 “應(yīng)付職工薪酬”;發(fā)放工資時(shí),借 “應(yīng)付職工薪酬”,貸 “銀行存款”“庫(kù)存現(xiàn)金” 等。 編制報(bào)表:定期(如每月、每季或每年)編制財(cái)務(wù)報(bào)表,主要包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表,以反映財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。 納稅申報(bào):根據(jù)賬簿記錄和財(cái)務(wù)報(bào)表,計(jì)算應(yīng)納稅額,按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)和繳納稅款。
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老師,匯算清繳的A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,的賬載金額是應(yīng)付職工薪酬的貸方金額,實(shí)際發(fā)放金額是應(yīng)付職工薪酬的借方金額,對(duì)嗎???
張瑞雪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 12:00
#稅務(wù)#
你好,不一定吧,因?yàn)椴恢滥銈兪遣皇钱?dāng)月發(fā)工資當(dāng)月計(jì)提還是上月計(jì)提本月發(fā)。那個(gè)工資總額是1至12月的,你看看你們跨年了么。
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老師個(gè)體工商戶按什么交企業(yè)所得稅
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 11:58
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 按利潤(rùn)繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅 不交企業(yè)所得稅
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老師,我們11月開(kāi)通了社保,老板交了11、12月社保(一直沒(méi)給自己發(fā)工資)單位承擔(dān)他的社保,12月添加員工社保醫(yī)保,由于一些原因只添加了醫(yī)保,未添加社保,只繳納醫(yī)保,1月補(bǔ)交員工12月社保,請(qǐng)問(wèn)怎么賬務(wù)處理
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 11:56
#稅務(wù)#
您好,賬務(wù)還是12月計(jì)得醫(yī)保和社保,我們?cè)趥€(gè)稅申報(bào)時(shí)也是可以在12月工資收入申報(bào)時(shí)扣除的,補(bǔ)交是錢,成本費(fèi)用我們?nèi)胭~是權(quán)責(zé)發(fā)生制
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尊敬的老師您好,就是比如公司的一般納稅人,的勞務(wù)派遣公司,試用得稅率是6%,舉例說(shuō)一下,比如收到用工單位100萬(wàn)元,用于支付員工工資,社保,公積金等共計(jì)80萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)選擇差額征稅,公司應(yīng)交多少增值稅,增值稅是怎么計(jì)算出來(lái)的,謝謝您
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 11:55
#稅務(wù)#
您好,差額征收是5%,不是6%哦,增值稅(100-80)/1.05*5%=9523.81元
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個(gè)體戶可以做房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)的中介公司嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 11:51
#稅務(wù)#
可以的,增加那個(gè)業(yè)務(wù)范圍就行
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老師你好,幫我看看哪里出了問(wèn)題
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 11:39
#稅務(wù)#
您好,咱這2條沒(méi)有自動(dòng)生成單價(jià),重新導(dǎo)入一次,系統(tǒng)問(wèn)題
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住宅性質(zhì)的房屋出租和商用性質(zhì)的房屋出租,去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票繳納的稅費(fèi)是一樣的嗎?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 11:38
#稅務(wù)#
您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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你好老師,就是我暫估了成本,寫的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估款貸應(yīng)付賬款暫估款,現(xiàn)在我本月給工人發(fā)工資,這個(gè)分錄我怎么紅沖暫估款
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 11:38
#稅務(wù)#
紅沖暫估成本分錄 假設(shè)之前暫估成本為 10000 元,現(xiàn)在要紅沖這筆暫估分錄,會(huì)計(jì)分錄為: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -10000(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估款 -10000(紅字) 計(jì)提和發(fā)放工資分錄 計(jì)提工資:假設(shè)本月應(yīng)發(fā)工資為 8000 元,會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用等(根據(jù)工人所屬部門確定)8000 貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 8000 發(fā)放工資:實(shí)際發(fā)放工資時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 8000 貸:銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金等(根據(jù)實(shí)際發(fā)放方式)8000 如果暫估成本中包含了對(duì)工人工資的暫估,且暫估金額與實(shí)際發(fā)放工資金額不一致,那么在紅沖暫估成本后,需要根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整相關(guān)成本費(fèi)用科目。
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個(gè)體工商戶,年底個(gè)稅匯算清繳能不能扣除個(gè)人繳的靈活就業(yè)保險(xiǎn)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 11:30
#稅務(wù)#
你好,那個(gè)是可以扣除的
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臨時(shí)工個(gè)稅問(wèn)題,工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 11:30
#稅務(wù)#
沒(méi)有簽勞動(dòng)合同都按勞務(wù)報(bào)酬
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我用公司法人的身份去投資一家企業(yè)。是不是屬于股權(quán)架構(gòu)的設(shè)計(jì)?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 11:28
#稅務(wù)#
您好,是的,因?yàn)槔习宀皇窍氍F(xiàn)在拿錢,賺了錢還要投資,用公司投資取得分紅是免稅的,如果是個(gè)人投資,分紅要交20%個(gè)稅
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