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請(qǐng)問(wèn)老師,協(xié)會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)給下面的子公司的領(lǐng)導(dǎo)張三,一筆20000元的獎(jiǎng)勵(lì),直接打給張三個(gè)人,但是有協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子的獎(jiǎng)勵(lì)說(shuō)明。我放到管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)了,請(qǐng)問(wèn)需要發(fā)票嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除嗎?謝謝
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 10:46
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)如果你入勞務(wù)費(fèi),是需要發(fā)票的 有發(fā)票才可以扣除
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別的平臺(tái)主播給公司帶貨,公司按銷售額的2%給錢,那主播代開(kāi)發(fā)票,那公司能全額扣除嗎?
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 10:16
#稅務(wù)師#
如果主播為公司帶貨,公司支付的傭金需要主播開(kāi)具相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票。公司拿到正規(guī)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票后,可以作為稅前費(fèi)用全額扣除。這樣處理既合法又能確保財(cái)務(wù)記錄準(zhǔn)確。
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自建的廠房: 剛辦完竣工結(jié)算,但是沒(méi)有拿到房產(chǎn)證 怎么繳納房產(chǎn)稅 計(jì)稅依據(jù)是什么?
小智老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 10:16
#稅務(wù)師#
自建廠房在竣工結(jié)算后即便未拿到房產(chǎn)證,也需要繳納房產(chǎn)稅。計(jì)稅依據(jù)通常是廠房的計(jì)稅價(jià)格,這個(gè)價(jià)格一般由地方稅務(wù)機(jī)關(guān)依據(jù)廠房的地理位置、建筑面積、用途等因素確定。具體的稅率和計(jì)稅方式,建議參照當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)稅務(wù)規(guī)定。
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位給員工報(bào)銷,除了醫(yī)保報(bào)銷以外的,報(bào)銷80%,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要給員工繳納個(gè)稅嗎?如果繳納政策依據(jù)是啥?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 09:49
#稅務(wù)師#
無(wú)需繳納個(gè)稅的情況: 如果企業(yè)未參加醫(yī)療統(tǒng)籌(未按照規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)),那么單位給員工報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用屬于職工福利費(fèi)支出。這種情況下,員工不需要繳納個(gè)人所得稅,但企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出要在不超過(guò)工資、薪金總額的 14% 的部分才準(zhǔn)予稅前扣除。 如果企業(yè)已為職工辦理醫(yī)療保險(xiǎn),但員工所患疾病為重大疾病,醫(yī)保報(bào)銷比例低,員工個(gè)人負(fù)擔(dān)重,給員工生活造成困難,企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況給予一定數(shù)額報(bào)銷,同時(shí)附有相應(yīng)證明真實(shí)性的憑證,則可以作為生活困難補(bǔ)助免予征收個(gè)人所得稅。 需要繳納個(gè)稅的情況: 如果企業(yè)已為職工辦理醫(yī)療保險(xiǎn),職工將醫(yī)保不予報(bào)銷的票據(jù)拿到企業(yè)報(bào)銷支取,這部分報(bào)銷費(fèi)用應(yīng)當(dāng)作為個(gè)人所得計(jì)征個(gè)人所得稅。因?yàn)樵谶@種情況下,醫(yī)保已經(jīng)承擔(dān)了其應(yīng)承擔(dān)的報(bào)銷責(zé)任,企業(yè)不應(yīng)再重復(fù)報(bào)銷,員工從企業(yè)獲得的這部分報(bào)銷款項(xiàng)不屬于正常的醫(yī)療保障范圍,而是一種額外的收入。
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老師 我們咨詢哈 申請(qǐng)高企有需要有研發(fā)費(fèi)用的占比 我賬務(wù)上也涉及研發(fā)費(fèi)用歸集 但是我們稅務(wù)上沒(méi)有享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的優(yōu)惠政策可以不?
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 09:01
#稅務(wù)師#
申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)時(shí),確實(shí)需要提供研發(fā)費(fèi)用的相關(guān)數(shù)據(jù),顯示企業(yè)在技術(shù)研發(fā)上的投入。即使在稅務(wù)上沒(méi)有享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的優(yōu)惠,也可以申請(qǐng)高企,關(guān)鍵是要滿足其他所有申請(qǐng)條件并提供相應(yīng)的研發(fā)費(fèi)用證明。
?閱讀? 199
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有限合伙又向下投資了一家有限公司,被投資的有限公司在向有限合伙進(jìn)行分紅時(shí)稅收怎么交?有限合伙向其自然人出資人進(jìn)行分紅時(shí),稅收又怎么交?
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 22:04
#稅務(wù)師#
有限合伙企業(yè)從被投資的有限公司獲得的分紅通常視為投資收益,按照合伙企業(yè)的性質(zhì)可能需要按照企業(yè)所得稅或個(gè)人所得稅處理。當(dāng)有限合伙向其自然人出資人分紅時(shí),這部分收益通常視為個(gè)人所得,按照個(gè)人所得稅的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行納稅。每個(gè)出資人按其收到的分紅部分繳納個(gè)人所得稅。
?閱讀? 207
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位是民非組織,協(xié)會(huì),請(qǐng)問(wèn)銀行定期存款的利息收入、季度結(jié)息的利息收入在哪個(gè)科目核算?
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 20:27
#稅務(wù)師#
你好!對(duì)于民非組織如協(xié)會(huì),銀行定期存款的利息收入和季度結(jié)息的利息收入一般核算在“其他業(yè)務(wù)收入”科目下。這樣做有助于更清晰地反映非主營(yíng)業(yè)務(wù)的收入情況。希望這可以幫助到你!
?閱讀? 207
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位是民非組織,協(xié)會(huì),收到的結(jié)構(gòu)性存款利息收入放到哪個(gè)科目里?
小智老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 20:24
#稅務(wù)師#
你好!民非組織的結(jié)構(gòu)性存款利息收入通常記入“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目中的“利息收入”賬戶。這樣做可以幫助準(zhǔn)確反映收入的性質(zhì)和來(lái)源。希望這能幫到你!
?閱讀? 208
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結(jié)束考試,開(kāi)心,放假啦
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 20:02
#稅務(wù)師#
您好,加油,祝你早日拿證
?閱讀? 212
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現(xiàn)在國(guó)內(nèi)就業(yè)大環(huán)境不好,年齡歧視很嚴(yán)重,有點(diǎn)糾結(jié)要不要繼續(xù)考稅務(wù)師,怕兩年考出來(lái)年齡將近40回報(bào)低
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 19:36
#稅務(wù)師#
您好,學(xué)習(xí)是為了更好的提升自已,不要想那么多
?閱讀? 222
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老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程需要哪些資料清單
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 19:01
#稅務(wù)師#
固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程時(shí),通常需要準(zhǔn)備以下幾種資料:1. 固定資產(chǎn)原始憑證和賬冊(cè);2. 轉(zhuǎn)入在建工程的審批文件;3. 資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告(如果有重新評(píng)估的情況);4. 相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄記錄;5. 轉(zhuǎn)移協(xié)議或決議。這樣可以確保資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。
?閱讀? 224
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教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加是多久計(jì)提一次,要求是啥時(shí)候交?是和增值稅一樣每個(gè)月都要申報(bào)計(jì)提嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 18:18
#稅務(wù)師#
你好,一般納稅人的按月, 如果是小規(guī)模,你按季度交稅的話,3個(gè)月計(jì)提一次。
?閱讀? 240
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企業(yè)各種稅費(fèi)的計(jì)提數(shù)是看各個(gè)稅費(fèi)的貸方發(fā)生總額額嗎,還是要看下明細(xì)賬加一下?就是我不理解是只要是貸方就回事計(jì)提嗎?也會(huì)有別的業(yè)務(wù)可能記到貸方吧
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 18:13
#稅務(wù)師#
企業(yè)計(jì)提各種稅費(fèi)時(shí),通常是根據(jù)稅費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額來(lái)計(jì)算。這些信息可以從明細(xì)賬中獲取。不是所有貸方發(fā)生額都是計(jì)提稅費(fèi),貸方發(fā)生額可能包括了其他類型的業(yè)務(wù),所以需要查看具體的會(huì)計(jì)分錄內(nèi)容來(lái)判斷是否為計(jì)提的稅費(fèi)。
?閱讀? 230
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收取全年會(huì)費(fèi),后續(xù)消費(fèi)給與折扣,這個(gè)增值稅怎么算?
小智老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 17:01
#稅務(wù)師#
收取的全年會(huì)費(fèi)屬于預(yù)收款項(xiàng),需要按照實(shí)際收款金額的全額計(jì)算并繳納增值稅。后續(xù)消費(fèi)時(shí)提供的折扣通常不影響會(huì)費(fèi)的增值稅處理,但具體的折扣商品或服務(wù)的增值稅應(yīng)按照折后價(jià)格計(jì)算。
?閱讀? 216
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老師,請(qǐng)問(wèn)有限合伙企業(yè)投資下面的上市公司 收到分紅不足一年怎么交稅,限售股如何交稅
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 16:45
#稅務(wù)師#
您好,1.合伙企業(yè),在別的合伙企業(yè)是股東,對(duì)方合伙公司給分紅了,個(gè)人要申報(bào)股息紅利個(gè)人所得稅是申報(bào)個(gè)人股息分紅20%個(gè)稅, 同時(shí)有優(yōu)惠:1個(gè)月到1年暫減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額 2. 因個(gè)人持有限售股中存在部分限售股本原值不明確,導(dǎo)致無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)算全部限售股成本原值的,證券登記結(jié)算公司一律以實(shí)際轉(zhuǎn)讓收入的15%作為限售股成本原值和合理稅費(fèi)。轉(zhuǎn)讓限售股的個(gè)人所得稅=收入×(1-15%)×20%。對(duì)個(gè)人持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、紅利,按照規(guī)定計(jì)算納稅,持股時(shí)間自解禁日起計(jì)算;
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請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位沒(méi)有工會(huì),但是賬面計(jì)提了工會(huì)經(jīng)費(fèi),委托單位的被投資A公司幫忙代繳。請(qǐng)問(wèn)需要什么憑證,甲單位才能在企業(yè)所得稅前扣除呢?謝謝
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 16:33
#稅務(wù)師#
您好,在電子稅務(wù)局是我們申報(bào)的,只是A繳款了是不是這么理解呀,用申報(bào)表和完稅證明就可以稅前扣除,相當(dāng)于現(xiàn)在我們欠A公司的錢
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老師您好,想問(wèn)下8月出口的沒(méi)有開(kāi)票,我10月申報(bào)這個(gè)8月的未開(kāi)票出口收入,匯率是按照8月的匯率入賬還是10月的匯率入賬。
小智老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 14:20
#稅務(wù)師#
你好!出口收入的匯率應(yīng)按照收入實(shí)際發(fā)生時(shí)的匯率進(jìn)行入賬,所以應(yīng)該使用8月的匯率來(lái)進(jìn)行入賬處理。
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個(gè)人直接轉(zhuǎn)讓限售股和通過(guò)合伙企業(yè)轉(zhuǎn)讓限售股增值稅和個(gè)稅的處理,計(jì)稅依據(jù)和申報(bào)
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 11:35
#稅務(wù)師#
你好,直接轉(zhuǎn)讓按財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,沒(méi)有增值稅,通過(guò)合伙企業(yè),按經(jīng)營(yíng)所得,有增值稅
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老師,你好,請(qǐng)問(wèn)今年過(guò)了中級(jí),想備考稅務(wù)師,可以推薦先學(xué)那一課
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 10:50
#稅務(wù)師#
您好,稅務(wù)師考試組合 是 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)+涉稅服務(wù)相關(guān)法律 稅1+稅2+涉稅實(shí)務(wù)
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請(qǐng)問(wèn)老師管理不善造成的損失會(huì)計(jì)計(jì)入什么科目?稅前能否扣除?
小智老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 10:35
#稅務(wù)師#
管理不善造成的損失通常計(jì)入“管理費(fèi)用”科目。根據(jù)稅法規(guī)定,這類損失通常不允許在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。
?閱讀? 236
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您好老師,截圖這道題,正確的分錄應(yīng)該是什么呢?麻煩老師指點(diǎn),如果在當(dāng)月做了正確的分錄是什么樣的,檢查時(shí)調(diào)整又是什么分錄
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 09:57
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 正確的分錄應(yīng)該是:借:營(yíng)業(yè)外支出11300貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1300 待處理財(cái)產(chǎn)損溢10000 如果在當(dāng)月做了正確的分錄,檢查時(shí)就不需要再調(diào)整。如果之前沒(méi)有做正確的分錄,檢查時(shí)需要按照上述分錄進(jìn)行調(diào)整。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 48
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請(qǐng)問(wèn)一下,農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)賣舊設(shè)備可以開(kāi)專票嗎?稅率是多少
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 09:56
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 可以,一般納稅人增值稅13%
?閱讀? 230
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個(gè)稅扣除時(shí),子女教育和繼續(xù)教育怎么區(qū)分,大學(xué)屬于什么教育
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 09:32
#稅務(wù)師#
您好,子女教育是我們的孩子 繼續(xù)教育是我們自已比如大專升本科 大學(xué)屬于高等教育
?閱讀? 237
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老師 財(cái)政貼息 稅收返還政府補(bǔ)助方法是什么
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 08:27
#稅務(wù)師#
您好。財(cái)政貼息, 1.直接支付給受益企業(yè):政府將貼息資金直接支付給受益企業(yè),企業(yè)可以直接使用這筆資金來(lái)支付銀行貸款利息。 2.撥付給貸款銀行:政府將貼息資金撥付給貸款銀行,由貸款銀行以低于市場(chǎng)利率的優(yōu)惠利率向企業(yè)提供貸款,企業(yè)按照實(shí)際發(fā)生的利率計(jì)算和確認(rèn)利息費(fèi)用 稅收返還 1.先征后返(退):企業(yè)在繳納稅款后,政府按照規(guī)定將部分稅款返還給企業(yè)。 2.即征即退:企業(yè)在繳納稅款的同時(shí),政府立即返還部分稅款
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最新規(guī)定的 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率怎么計(jì)算?分子包括了營(yíng)業(yè)外碼
小智老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 08:14
#稅務(wù)師#
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率是通過(guò)將營(yíng)業(yè)利潤(rùn)除以營(yíng)業(yè)收入來(lái)計(jì)算的。需要注意的是,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)只包含主營(yíng)業(yè)務(wù)帶來(lái)的收入和成本,以及銷售和管理費(fèi)用,不包括營(yíng)業(yè)外收支。計(jì)算公式是:營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 = (營(yíng)業(yè)利潤(rùn) / 營(yíng)業(yè)收入)× 100%。
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個(gè)體戶 收入100萬(wàn),雇員工資2萬(wàn),經(jīng)營(yíng)者工資20萬(wàn),其他稅費(fèi)支出30萬(wàn). 經(jīng)營(yíng)者在其他單位任職,選擇生計(jì)費(fèi)用6萬(wàn)在綜合所得中扣除,無(wú)其他扣除費(fèi)用 問(wèn):如何計(jì)算實(shí)際繳納的個(gè)人所得稅(個(gè)體戶200萬(wàn)以下有減半征收政策)
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 07:31
#稅務(wù)師#
首先,個(gè)體戶的收入100萬(wàn),按照200萬(wàn)以下減半征收的政策,應(yīng)納稅所得額為100萬(wàn)減去成本費(fèi)用和稅費(fèi),即100萬(wàn) - 2萬(wàn)(員工工資)- 20萬(wàn)(經(jīng)營(yíng)者工資)- 30萬(wàn)(其他稅費(fèi))= 48萬(wàn)。因此,應(yīng)稅所得額為48萬(wàn)的一半,即24萬(wàn)。 接著,根據(jù)個(gè)人所得稅的稅率表和速算扣除數(shù)計(jì)算稅額。假設(shè)稅率為20%,速算扣除數(shù)為1.5萬(wàn),則個(gè)人所得稅為: 24萬(wàn) * 20% - 1.5萬(wàn) = 4.8萬(wàn) - 1.5萬(wàn) = 3.3萬(wàn)。 因此,實(shí)際繳納的個(gè)人所得稅為3.3萬(wàn)。
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請(qǐng)問(wèn)老師,房企預(yù)售房屋,需要預(yù)繳土地使用稅嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 07:29
#稅務(wù)師#
房屋沒(méi)有交付需要繳土地使用稅 交付之后不需要繳納
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請(qǐng)問(wèn)老師,自產(chǎn)自用了1輛的超豪華小汽車,請(qǐng)問(wèn)要加征一道零售環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅10%嗎?
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 07:28
#稅務(wù)師#
你好,需要加征一道零售環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅10%
?閱讀? 244
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債務(wù)重組債權(quán)方和債務(wù)方的重組損益歸納下 計(jì)入哪里
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 07:16
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 債權(quán)人:債務(wù)重組損益計(jì)入投資收益。債務(wù)人:不涉及以非金融資產(chǎn)抵債的,債務(wù)重組損益計(jì)入投資收益;涉及以非金融資產(chǎn)抵債的,債務(wù)重組損益計(jì)入其他收益。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,您好,每股收益無(wú)差別點(diǎn)公式中PD指的是什么呀
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 05:48
#稅務(wù)師#
你好,是優(yōu)先股股利
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