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老師,您好!在企業(yè)所得稅匯算清繳期間費用表里有一項“運輸、倉儲費”,公司轎車加油費是否要計入這里,還是在其他項目
向陽老師
??|
提問時間:04/27 23:11
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),截圖下給我看下呢,謝謝
?閱讀? 20157
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為什么信用減值損失金額不會影響“其他債權(quán)投資”的賬面價值,只影響其攤余成本。 減值損失影響 債權(quán)投資 的賬面價值嗎? 這兩種情況下實際利率要不要重算
小帥老師
??|
提問時間:04/24 15:50
#稅務(wù)師#
值損失影響 債權(quán)投資 的賬面價值
?閱讀? 20128
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您好老師,我想到一個點但完全回憶不起來了,說的是西部1%,中部2%,東部1.5%吧,能麻煩老師幫忙回憶起來嗎
稅法老師
??|
提問時間:03/03 16:11
#稅務(wù)師#
由于房地產(chǎn)開發(fā)與轉(zhuǎn)讓周期較長,造成土地增值稅征管難度大,根據(jù)《土地增值稅暫行條例實施細則》的規(guī)定,對納稅人在項目全部竣工結(jié)算前轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)取得的收入,可以預(yù)征土地增值稅,具體辦法由各省、自治區(qū)、直轄市稅務(wù)局根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r制定。為了發(fā)揮土地增值稅在預(yù)征階段的調(diào)節(jié)作用,對已經(jīng)實行預(yù)征辦法的地區(qū),可根據(jù)不同類型房地產(chǎn)的實際情況,確定適當(dāng)?shù)念A(yù)征率。除保障性住房外,東部地區(qū)省份預(yù)征率不得低于2%,中部和東北地區(qū)省份不得低于1.5%,西部地區(qū)省份不得低于1%。
?閱讀? 20101
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稅二最后8套題綜合體1。73題目,境外扣除限額只用了境外的應(yīng)納稅所得額,沒有考慮特許權(quán)使用費,是為啥?
稅法老師
??|
提問時間:03/05 18:09
#稅務(wù)師#
您說的具體是哪套試卷呢?麻煩您明確一下。
?閱讀? 19979
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生活性服務(wù)業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)各包括哪些
郭老師
??|
提問時間:06/10 09:51
#稅務(wù)師#
生產(chǎn)性服務(wù) 郵政服務(wù):包括郵政普遍服務(wù)(比如函件、包裹等郵件寄遞)、郵政特殊服務(wù)(比如義務(wù)兵平常信函)和其他郵政服務(wù)(比如郵冊銷售)。 電信服務(wù):包括基礎(chǔ)電信服務(wù)(比如利用固網(wǎng)、移動網(wǎng)、衛(wèi)星、互聯(lián)網(wǎng),提供語音通話服務(wù))和增值電信服務(wù)(比如提供短信和彩信服務(wù))。 現(xiàn)代服務(wù):包括研發(fā)和技術(shù)服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)、文化創(chuàng)意服務(wù)、物流輔助服務(wù)、租賃服務(wù)、鑒證咨詢服務(wù)、廣播影視服務(wù)、商務(wù)輔助服務(wù)和其他現(xiàn)代服務(wù)。 生活性服務(wù)業(yè) 生活服務(wù):包括文化體育服務(wù)、教育醫(yī)療服務(wù)、旅游娛樂服務(wù)、餐飲住宿服務(wù)、居民日常服務(wù)和其他生活服務(wù)。
?閱讀? 19966
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稅法口徑固定資產(chǎn)大修理期間提折舊嗎?大修理定義是什么?
易 老師
??|
提問時間:04/23 20:15
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,因進行大修理而停用的固定資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)照提折舊,計 提的折舊應(yīng)計入相關(guān)成本費用。
?閱讀? 19962
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我想問一下老師,酒店給客人以現(xiàn)金的方式代購景區(qū)門票,待客人住宿結(jié)束后一并結(jié)算,這個怎么做會計分錄???麻煩老師幫助一下,謝謝
小菲老師
??|
提問時間:10/05 16:04
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款
?閱讀? 19919
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這道題中的流動資金投資額怎么來的?投資回收期公式中的4怎么來的?
財管老師
??|
提問時間:03/04 17:21
#稅務(wù)師#
在第二個條件中,流動負債需用額30萬元,即流動資金投資。 投資回收期就是累計現(xiàn)金凈流量由負轉(zhuǎn)正的那一年,剛好是在第4年
?閱讀? 19894
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老師,您好!請問企業(yè)所得匯算清繳里“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”是依據(jù)全年應(yīng)付職工薪酬科目計提和發(fā)放進行填寫吧,跟計提應(yīng)付薪酬計入的費用項目沒有關(guān)系吧,之前沒有銷售的時候應(yīng)付薪酬我都計入長期待攤費用-開辦費了,從有銷售的當(dāng)月應(yīng)付薪酬按期間費用等正常計提了,這樣看期間費用的工資和應(yīng)付薪酬表是對不上的,沒有關(guān)系吧
耿老師
??|
提問時間:04/20 13:45
#稅務(wù)師#
你好!這個表是根據(jù)應(yīng)付職工薪酬科目金額填寫的,與費用沒有直接關(guān)系
?閱讀? 19816
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老師,這題可以解答一下嘛,謝謝老師
稅法老師
??|
提問時間:03/03 18:23
#稅務(wù)師#
上傳的圖片不是很清楚,我看是個人所得稅的題目,您可以自行先計算一下。 可以將計算結(jié)果上傳上來,老師幫您整體看一下。 涉及到專項附加扣除的扣除標(biāo)準(zhǔn)、個人所得稅的稅收優(yōu)惠等。
?閱讀? 19785
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紅沖去年的普票,有涉及銀行存款的會計分錄,紅沖后為負數(shù),怎么辦
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/02 17:34
#稅務(wù)師#
關(guān)鍵是銀行存款支付沒呢?
?閱讀? 19712
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會計差錯和日后事項調(diào)整方法有什么區(qū)別?
艷子老師
??|
提問時間:05/01 14:42
#稅務(wù)師#
前期差錯更正與資產(chǎn)負債表日后事項的區(qū)別: 一、發(fā)生在日后期間的報告年度的會計差錯和報告年度以前不重要的前期差錯,按日后事項的處理。 發(fā)生在日后事項期間的報告年度以前的重大會計差錯,仍按照差錯更正的處理原則要用追溯重述法。 非資產(chǎn)負債表日后期間發(fā)現(xiàn)的前期差錯按照前期差錯的原則處理。 二、日后事項和差錯更正的區(qū)別: 日后事項不調(diào)整報告年度的期初數(shù),漏春纖差錯更正需要調(diào)整報告年度的期初數(shù)。 差錯更正追溯調(diào)表時,資產(chǎn)負債表調(diào)當(dāng)年的年初數(shù),利潤表調(diào)上年數(shù) 三、涉及損益類科目調(diào)整的都要換成“以前年度損益調(diào)整”,最后將該科目余額轉(zhuǎn)入利潤分配——未分配利潤,同時調(diào)整盈余公積。
?閱讀? 19554
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稅務(wù)總局2023年第43號文件中的進項稅額加計抵減5%怎么做賬
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/08 10:04
#稅務(wù)師#
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:其他收益/營業(yè)外收入-加計抵減
?閱讀? 19493
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老師 土地增值稅項目編號在哪可以查到?
王超老師
??|
提問時間:07/14 17:08
#稅務(wù)師#
你好 點擊【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【土地增值稅納稅申報】。 選擇項目編號后,點擊查看。
?閱讀? 19458
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外籍專家境內(nèi)工作,小于90天,境內(nèi)工作境內(nèi)支付工資減掉5000適用月度個稅稅率表是嗎?
稅法老師
??|
提問時間:03/07 23:31
#稅務(wù)師#
是的,可以這么理解。
?閱讀? 19457
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老師您好,公司有一筆五百萬的借款,公司沒有能力償還,請問,如何將這筆錢辦理債轉(zhuǎn)股?
庚申老師
??|
提問時間:04/26 08:17
#稅務(wù)師#
修改公司章程,辦理股權(quán)變更登記
?閱讀? 19444
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你好。老師,麻煩你一下,我想咨詢一下就是小規(guī)模經(jīng)營所得稅怎么申報
郭老師
??|
提問時間:01/10 09:50
#稅務(wù)師#
你好,什么征稅方式的?
?閱讀? 19322
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老師,問一下,我們公司是6月工資7月發(fā),之前的財務(wù)是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放,現(xiàn)在年底了,我是否還能計提12月工資(1月發(fā)),如果我在12月計提了12月工資,那2023年全年就有13個月的工資了?我是否還能在12月計提12月工資呢?謝謝
爽爽老師
??|
提問時間:01/09 14:04
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制就是應(yīng)該12月份工資12月計提,那如果你多一個月也是上年度12月的,不應(yīng)該放在今年計算基數(shù)
?閱讀? 19308
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老師,這個要怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/21 17:01
#稅務(wù)師#
您好,投資項目的評價一般包含下列基本步驟: (1)提出各種項目的投資方案。新產(chǎn)品方案通常來自研發(fā)部門或營銷部門,設(shè)備更新的建議通常來自生產(chǎn)部門等。 (2)估計投資方案的相關(guān)現(xiàn)金流量。 (3)計算投資方案的價值指標(biāo),如凈現(xiàn)值、內(nèi)含報酬率等。 (4)比較價值指標(biāo)與可接受標(biāo)準(zhǔn)。 (5)對已接受的方案進行敏感分析。
?閱讀? 19300
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請問一下新公司法中注冊資金那個是什么意思啊 投資款可以用在哪些地方?
文文老師
??|
提問時間:01/19 10:21
#稅務(wù)師#
24年7月以后,注冊的新公司5年內(nèi)繳足。老公司,目前沒有細則出來
?閱讀? 19145
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就是獲得勞務(wù)報酬20w打到銀行卡,然后再把錢提到對公賬戶,這個稅怎么交,是公司交還是銀行卡責(zé)任人交
小林老師
??|
提問時間:12/30 15:48
#稅務(wù)師#
您好,是支付方代扣代繳個人所得稅
?閱讀? 19105
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2015年底,張三和李四決定開始創(chuàng)業(yè),成立1家小辣椒股份有限公司,專做麻辣燙餐飲服務(wù),公司注冊資本100萬元。張三、李四分別出資60萬元和40萬元,小辣椒股份設(shè)計為1000萬股,2019年初,張三、李四與王五達成協(xié)議,王五成為小辣椒新的合伙人,由王五投資160萬元,折成股份200萬股,展開麻辣燙連鎖經(jīng)營。問:王五成為公司合伙人時,張三和李四的股權(quán)價值分別是多少?
一休哥哥老師
??|
提問時間:01/06 15:37
#稅務(wù)師#
您好 我來回答這個題目。
?閱讀? 19097
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老師,企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策中,兩免三減半,是什么意思,重點的軟件企業(yè),頭兩年是免企業(yè)所得稅的,而第三年是減半,是指的稅率減半,還是指應(yīng)納稅所得額減半。假設(shè)他既是軟件企業(yè)又是西部地區(qū),可以享受15%的稅率優(yōu)惠,那第三個是怎么個減半法,可以麻煩老師舉個具體的數(shù)字嗎?
耿老師
??|
提問時間:07/25 17:55
#稅務(wù)師#
兩免三減半是企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策,指的是企業(yè)自獲利開始年度起,第一年和第二年可以享受免征企業(yè)所得稅,第三年至第五年可以享受減半征收企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。 根據(jù)目前的稅法規(guī)定,一些特殊行業(yè),例如集成電路和軟件行業(yè)可以享受企業(yè)所得稅兩免三減半的優(yōu)惠。 根據(jù)國稅總局2020年第45號公告,國家鼓勵的集成電路線寬小于130納米(含),且經(jīng)營期在10年以上的集成電路生產(chǎn)企業(yè)或項目,第一年至第二年可以免征企業(yè)所得稅,第三年至第五年可以按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅。每年,發(fā)改委、工信部會同國稅總局等部門會根據(jù)技術(shù)水平、經(jīng)濟環(huán)境等因素綜合評估,制定國家鼓勵的集成電路生產(chǎn)企業(yè)或項目清單,在清單內(nèi)的集成電路企業(yè)可享受企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。 國家鼓勵的集成電路設(shè)計、裝備、材料、封裝、測試企業(yè)和軟件企業(yè),自獲利年度起,第一年至第二年免征企業(yè)所得稅,第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅。工信部會同發(fā)改委、國稅總局等相關(guān)部門會制定國家鼓勵的集成電路設(shè)計、裝備、材料、封裝、測試企業(yè)和軟件企業(yè)條件要求,符合條件標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)可申請。
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【例題·單選題】甲家具廠的下列業(yè)務(wù)中,應(yīng)視同銷售貨物征收增值稅的是( )。(2022 A. 將自產(chǎn)的家具用于辦公 B.委托乙商店代銷家具V C.外購鋼材用于擴建廠房 D.外購大米用于集體福利
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/03 09:34
#稅務(wù)師#
B.委托乙商店代銷家具
?閱讀? 19083
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老師 就是我們這邊有涉外的收入 我們有收到過銀行給的涉外收入申報單 那我們需要報未開票收入嗎
郭老師
??|
提問時間:12/21 15:21
#稅務(wù)師#
沒有開發(fā)票的可以的。
?閱讀? 19079
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稅務(wù)師拿證的,老師看下呢
微微老師
??|
提問時間:12/28 16:26
#稅務(wù)師#
你好,等稅務(wù)師協(xié)會官網(wǎng)發(fā)公告,到時候會有電子證書和紙質(zhì)證書,如果要紙質(zhì)證書,付郵費,你填上地址就會給你寄過來了的。
?閱讀? 19066
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老師 進香水轉(zhuǎn)出這一塊如果是企業(yè)發(fā)生了非正常損失,但是作為一個生產(chǎn)者,我想抵扣更多的這個進項稅,我在發(fā)生非正常損失的時候,我就不納稅申報不報這個非正常損失,這樣我也就不做進項稅的這個轉(zhuǎn)出,這樣操作可不可以呀?
樸老師
??|
提問時間:04/25 10:47
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個可以的
?閱讀? 19023
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2021年有一筆環(huán)評費,總金額是72000.00,每月支付的時候是借,應(yīng)付賬款 貸,銀行 但之前會計沒有按月攤銷這個費用 現(xiàn)在賬上就是 應(yīng)付借余額40600,其中只攤銷了一次管理費用 請問這個賬要怎么調(diào)呢
新新老師
??|
提問時間:04/25 10:23
#稅務(wù)師#
以前年度損益調(diào)整。貸應(yīng)付賬款。
?閱讀? 19019
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從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購買的,購買時不能確定是用于9%還是13%增值稅稅率的產(chǎn)品。
稅法老師
??|
提問時間:02/24 16:46
#稅務(wù)師#
不能確定是按著9%的稅率計算抵扣進項稅額的。
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您好老師,平銷返利取得的收入,分錄是什么,是計進項稅額轉(zhuǎn)出還是計貸方進項稅
注會會計老師
??|
提問時間:03/01 17:53
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,根據(jù)國稅發(fā)【1997】167號文中,自1997年1月1日起,凡增值稅一般納稅人,無論是否有平銷行為,因購買貨物而從銷售方取得的各種形式的返還資金,均應(yīng)依所購貨物的增值稅稅率計算應(yīng)沖減的進項稅金,并從其取得返還資金當(dāng)期的進項稅金中予以沖減。 所以規(guī)范做法應(yīng)該是進項稅額用紅字,其實實務(wù)中沒有太多區(qū)分,一般都可以。區(qū)別就是一個沖減,一個是后期用于非增值稅應(yīng)稅項目,所以進項稅轉(zhuǎn)出
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