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老師怎么個體戶注銷流程
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 18:53
#稅務#
您好,直接去窗口注銷就可以了
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這個明細賬管理費用跟報表怎么不一樣,謝謝
小敏敏老師
??|
提問時間:06/21 13:55
#稅務#
你好,同學,0.96那筆分錄應該是借方紅字。
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老師您好,簡易征收差額增稅的事 開出去的發(fā)票增值稅,為什么不用交?為什么可以抵減分包工程的工程款?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 14:05
#稅務#
你好!是可以抵減,但是也不是不用交,是按照抵減后的計算繳納了。
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#提問#不同稅率商品可以開一張發(fā)票上面嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/15 13:25
#稅務#
你好!可以的,操作沒問題
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請問銀行扣的手續(xù)費和年費開的增值稅專用發(fā)票進項可以抵扣嗎?
東老師
??|
提問時間:06/21 13:29
#稅務#
你好,這個可以抵扣進項稅額。
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老師,客戶退回2023年開的紙質專票,要沖紅開具紅字數電發(fā)票,,對方沒有做抵扣,直接開具紅字發(fā)票,選擇無需確認,怎么開不了紅字發(fā)票?
微微老師
??|
提問時間:05/15 15:50
#稅務#
您好,提示什么 的呢?
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您好,我老板在異地有一家個體戶A,在本地有個體戶B,兩個個體工商戶執(zhí)照上經營者都不是他,但他是背后實際經營者?,F在A在異地賣貨,老板用自己的貨鋪貨,A把貨款打給了老板,沒有打給B。想問一下這種操作是否可行?1、可以從老板個人手里拿貨嗎?2、如果老板不想交個稅,是否可以簽一個AB老板的三方協(xié)議,由A把貨款打給老板,老板再付給B?3、如果不考慮B,老板是否可以以個人名義為A墊付貨款?(老板不是A的經營者)4、墊付貨款打給老板,老板是否會產生個人所得稅?
姜再斌 老師
??|
提問時間:06/21 14:51
#稅務#
你好,A把貨款打給了老板,是不可以的。因為在營業(yè)執(zhí)照上不是實際經營者。最好把錢打給B或以執(zhí)照上經營者名義收款。 可以從老板個人手里拿貨,要按正常采購業(yè)務處理,有采購協(xié)議、付款記錄、入庫單、物流信息、發(fā)票最好有。 不想交個稅,是不可以的,簽三方協(xié)議沒有用。暫時不交沒有查你,一旦之后有問題,就會涉及相關稅務風險。為什么這么周轉一下呢,直接打款給B不行為,想規(guī)避什么呢。 老板可以為A墊付貨款,視同借款給A,要有借款協(xié)議,約定借款金額、利率、期限等相關信息 當然后會產生個人所得稅風險,不僅是個稅,還涉及增值稅相關附加稅費,墊付款項,視同借款,讓渡資產給別人使用。
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無票支出對增值稅有影響嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 15:37
#稅務#
您好,如果是一般納稅人,是有影響的
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老師你好!補開2020年的發(fā)票可以嗎?有什么影響。對方收到有什么影響
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 16:56
#稅務#
您好,前面沒有開票給對方,是吧
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老師,個人獨資企業(yè)的法人去世了,稅務系統(tǒng)中會有體現嗎
家權老師
??|
提問時間:05/15 18:06
#稅務#
需要自己去注銷稅局才會體現
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我們公司以前是生產銷售企業(yè),后來停產了,那塊地用來做房地產了,現在沒有業(yè)務發(fā)生,沒有銷售沒有收入的,最近公司收回了100多個回遷房,房產公司給我們開了100多張增值稅發(fā)票,請問這些發(fā)票怎么處理?也不能抵稅啊,能退稅嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 13:15
#稅務#
您好,這個的話,你們這些回遷房,你們是做固定資產的,價稅合計這個
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公司法人如果不在公司交工資社保的話,能不能在公司報銷?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 15:54
#稅務#
您好, 可以的,可以在公司報銷的
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山西太原殘保金征稅比例是多少
宋生老師
??|
提問時間:06/21 18:30
#稅務#
你好!這個正常就是1.5%的比例了
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老師你好請問一下變了更納稅人識別號,現在能不能把以前開的票可以紅沖嘛
郭老師
??|
提問時間:06/21 20:42
#稅務#
你好,變更了稅號,這個是完全換了一個公司,是這個樣吧
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請問對于價值低,夠不上固定資產標準,但是使用期限又超過一個會計年度的物品如何處理?
樸老師
??|
提問時間:06/21 15:23
#稅務#
1.作為低值易耗品進行核算:可以設置“低值易耗品”科目進行管理,在領用時可以根據具體情況采用一次攤銷法、分次攤銷法或五五攤銷法等進行攤銷計入成本或費用。 2.直接計入當期損益:如果金額確實非常小,也可以在購買或領用當期直接計入相關的費用科目,比如管理費用、銷售費用等。 3.建立備查簿登記:對這些物品進行登記管理,便于掌握其使用情況和數量等信息,同時在需要時可以根據實際情況進行相應的處理。 例如,企業(yè)購買了一批價值較低但耐用的辦公工具,如剪刀、訂書機等,就可以作為低值易耗品進行核算,領用時進行攤銷;或者一些價值特別低的物品,如幾元錢的清潔用品等,可能就直接計入管理費用。具體的處理方式應根據企業(yè)自身的情況和管理要求來確定。
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我們公司賬上沒車,可以油費報銷,計入管理費用嗎
家權老師
??|
提問時間:06/21 16:17
#稅務#
不可以的,稅局會認定是虛開
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老師,工業(yè)年銷售額一千多萬算微型嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 12:09
#稅務#
您好,納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)
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長期股權投資收益是否作為計算業(yè)務招待費計算的基數
暖暖老師
??|
提問時間:05/15 13:50
#稅務#
你好,長期股權投資收益不作為計算業(yè)務招待費計算的基數
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企業(yè)在季報的時候成本發(fā)票不夠可以先預估一個成本到年報的時候進行調整嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 15:54
#稅務#
您好, 可以的,這個沒有問題的
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個人合伙企業(yè)有企業(yè)所得稅年報嗎?
東老師
??|
提問時間:05/15 15:49
#稅務#
您好,合伙企業(yè)也需要的
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老師,請教個問題在電子稅務褲里邊如何查找并導出財務報表
家權老師
??|
提問時間:06/21 14:39
#稅務#
我要辦稅-稅費申報及繳納—財務報表報送 或者首頁搜索:財務報表
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老師好,注冊資金900萬,三個股東各投資300萬,那股權要怎么分配,除不盡。
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 11:09
#稅務#
您好,這個的話是33.33 另外有個人是33.34 這樣的
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問一下我每個月固定折舊7025.59 我填的這個數據對不對
耿老師
??|
提問時間:05/15 10:43
#稅務#
你好!本年累計折舊應該是154562.92元,按你科目余額數據
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減免稅款是 應交稅金-應交增值稅(減免稅款)還是 應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 還是兩個都可以
郭老師
??|
提問時間:02/28 15:45
#稅務#
你好選擇第二個的現在沒有應交稅金。
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請問可以幫朋友代開發(fā)票嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 21:28
#稅務#
您好, 是虛開的發(fā)票嗎
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老師,稅務局下達風險顯示:是否為追加風險,后面否,是什么意思?
廖君老師
??|
提問時間:06/20 21:19
#稅務#
您好,說明目前情況是初查,低風險
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你好,老師,我們有4月的資產負債表跟利潤表,增值稅在哪里體現,我看到負債表里面有應交稅費,是不是就是增值稅呢
謝謝老師
??|
提問時間:05/15 15:50
#稅務#
是的,應交稅費包括增值稅 所得稅等,都在這個科目
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老師,小規(guī)模只有收入沒得進貨的轉賬支出,也沒得票,這個做季報的話影響大不,成本只能自己估一個填進去
宋生老師
??|
提問時間:06/21 11:49
#稅務#
你好,是的,自己先暫估
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老師**社保如果查到了有風險沒有
宋生老師
??|
提問時間:05/15 13:41
#稅務#
是的,這個還是有風險的。
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這個怎么打出來 新電子稅務局 老師
蒼鷺老師
??|
提問時間:06/21 17:56
#稅務#
你問這張表怎么打印的嗎? 每個月申報的增值稅一套表里,有農產品計算進項稅,這條。
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