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老師,這個的稅率是多小
樸老師
??|
提問時間:11/22 09:11
#稅務(wù)#
一般納稅人銷售帶包裝的純牛奶,增值稅稅率通常為9%
?閱讀? 135
?收藏? 1
老師我們公司注冊資本是100萬,不想這筆錢一直在賬上,還想繳納一點企業(yè)所得稅,是不是可以把招待費和福利費超額入賬,賬面利潤做成負數(shù),然后企業(yè)所得稅匯算清繳時再調(diào)整然后再繳納企業(yè)所得稅可以嗎,還有沒其它思路
暖暖老師
??|
提問時間:11/22 09:11
#稅務(wù)#
你好默認一部分費用納稅調(diào)增就可以
?閱讀? 146
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一般納稅銷項開了信息技術(shù)服務(wù),進項專票是三星手機,那么這張發(fā)票可以勾選嘛作為增值稅抵扣尼
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/22 09:10
#稅務(wù)#
...
?閱讀? 147
?收藏? 1
加工客戶的來料零件,加工報廢了,現(xiàn)在要賠付客戶該零件報廢款項,客戶需要給我開發(fā)票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/22 09:09
#稅務(wù)#
只是賠償不需要開票的,只需要簽個賠償協(xié)議
?閱讀? 151
?收藏? 1
公司投資了一家有限合伙企業(yè),有限合伙企業(yè)分紅100萬,這個涉及哪些稅?是先分后稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/22 09:08
#稅務(wù)#
公司收回分紅后交企業(yè)所得稅就行
?閱讀? 168
?收藏? 1
老師好,小規(guī)模納稅人財務(wù)制度備案成本核算怎么選擇啊
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/22 09:08
#稅務(wù)#
選全月一次加權(quán)平均法
?閱讀? 362
?收藏? 2
物業(yè)公司免收的物業(yè)費是沖收入,還是做費用呢?
宋生老師
??|
提問時間:11/22 09:05
#稅務(wù)#
你好,這個記錄費用里面
?閱讀? 283
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老師,我們公司是一般納稅人,注冊了一個小規(guī)模,公司業(yè)務(wù)都走小規(guī)模,一般納稅人每月按照0申報可以嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/22 09:04
#稅務(wù)#
長期不經(jīng)營,會產(chǎn)生異常的。不如不注冊
?閱讀? 128
?收藏? 1
老師,請問自開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票的的人員信息,今年用完,明年還能用嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/22 08:59
#稅務(wù)#
人員信息沒有變動就可以繼續(xù)使用
?閱讀? 130
?收藏? 1
老師你好,我的出口報關(guān)單上是cip價格,其中運費是美元,但是保費是人民幣,應(yīng)該怎么算總計美元價啊,這個保費的人民幣怎么折算美元價,從而算出來fob價格
宋生老師
??|
提問時間:11/22 08:57
#稅務(wù)#
你好,這個你可以按照當(dāng)月一日的匯率
?閱讀? 170
?收藏? 1
老師,客戶要付我們運費,但是我們開不出運費的發(fā)票,我們是做貿(mào)易的??蛻粢膊煌馕覀儼堰\費這部分金額折合到貨物的單價里隨貨物一起開給他們,我們給他們寫個運費的收據(jù),寫明運費的緣由,蓋上公章,就不給他開發(fā)票了,我想問一下這樣是否可行?是否合理
樸老師
??|
提問時間:11/22 08:56
#稅務(wù)#
這種做法不可行也不合理。 從稅務(wù)角度,企業(yè)收取運費屬于應(yīng)稅行為,應(yīng)開具發(fā)票,只開收據(jù)可能涉嫌偷逃稅。從客戶角度,客戶取得收據(jù)無法作為合法的稅務(wù)憑證進行成本列支等操作,可能導(dǎo)致客戶財務(wù)處理上的問題。
?閱讀? 183
?收藏? 0
老師好,增值稅普通發(fā)票前幾個月的,已入賬,對方要沖紅,金額不變,由免稅改為1%稅率,可以不做賬務(wù)處理嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/22 08:55
#稅務(wù)#
可以的,取得發(fā)票后附在原來的憑證后邊就行
?閱讀? 114
?收藏? 0
老師,要是老板打投資款超過注冊資本應(yīng)該怎么處理啊
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/22 08:50
#稅務(wù)#
超過部分計入其他應(yīng)付款-老板
?閱讀? 113
?收藏? 0
供應(yīng)商開發(fā)票給我們,名稱那邊把有限公司的司漏了,稅務(wù)系統(tǒng)能正常查到,這發(fā)票可以正常使用嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/22 08:45
#稅務(wù)#
那個不行的,需要重開
?閱讀? 114
?收藏? 0
我們是審計過來審的,有些需要調(diào)整的憑證,我要做在今年7月份,做進去以后7月份的所得稅會增加,但是7月的報表已經(jīng)申報,我們?nèi)绻偃ジ?月份報表會有滯納金,我想直接在下個季度報所得稅的時候把7月少交的稅補上,就怕會有稅務(wù)風(fēng)險。
郭老師
??|
提問時間:11/22 08:43
#稅務(wù)#
你好,那就不要動7月份的憑證,那你只能調(diào)整在這個月。
?閱讀? 119
?收藏? 0
你好,我們公司現(xiàn)在讓另外一個公司接手了,現(xiàn)在接手的公司要給原公司租金,但這個租金直接算作原公司給我們員工的一次性補貼,就直接讓新公司發(fā)給我們并申報了個稅,請問這個支出新公司能直接稅前扣除嗎
宋生老師
??|
提問時間:11/22 08:36
#稅務(wù)#
你好,這個不可以的。這個是租金,稅務(wù)局肯定會要求你們開發(fā)票,然后收到租金的這家公司可以給員工做補貼。
?閱讀? 121
?收藏? 1
請問老師,私立幼兒園的賬,買辦公用品,伙食費等,入的哪個科目合適
鄒老師
??|
提問時間:11/22 08:33
#稅務(wù)#
你好 私立幼兒園,買辦公用品,計入管理費用。 伙食費,是支出,還是收入?
?閱讀? 140
?收藏? 1
您好老師,企業(yè)年金怎么開戶
宋生老師
??|
提問時間:11/22 08:25
#稅務(wù)#
你好,這個直接去找銀行,拿你的身份證,法人身份證,公章,財務(wù)章,營業(yè)執(zhí)照。
?閱讀? 129
?收藏? 0
我們因為調(diào)整7月賬務(wù),產(chǎn)生了所得稅,這塊所得稅我如果去到當(dāng)月改申報表的話會產(chǎn)生滯納金,我如果下個季度報稅把稅補上會不會有稅務(wù)風(fēng)險
宋生老師
??|
提問時間:11/22 08:22
#稅務(wù)#
你好,如果是本年的你直接在這個月修改就好了,不要去改7月份的賬。
?閱讀? 148
?收藏? 1
老師,我想問一下,我們公司想注銷,然后我們投入著實收資本,但是公司整體是虧損的,這筆實收資本會不會涉及到個人所得稅
宋生老師
??|
提問時間:11/22 08:15
#稅務(wù)#
你好,實收資本不會涉及個人所得稅。
?閱讀? 121
?收藏? 1
外貿(mào)公司,請問我的報關(guān)單是10月份的,我的進項發(fā)票也是10月份的,這個月申報期已經(jīng)過了,我可以在12月份申報嗎?
宋生老師
??|
提問時間:11/22 08:11
#稅務(wù)#
你好可以的,這個不影響。
?閱讀? 131
?收藏? 1
老師你好,請問一下,出口貿(mào)易,報關(guān)單結(jié)算貨幣是人民幣,開0%稅率發(fā)票的時候直接開人民幣吧,不需要再折合美元吧,申報退稅的時候也是按照人民幣哈
宋生老師
??|
提問時間:11/22 08:06
#稅務(wù)#
你好是的,直接按照人民幣
?閱讀? 133
?收藏? 1
老師,公司是新成立的,屬于應(yīng)用軟件開發(fā)行業(yè),請問企業(yè)所得稅稅率是多少?有什么優(yōu)惠嗎?
郭老師
??|
提問時間:11/22 07:51
#稅務(wù)#
你好,如果你是符合小型微利企業(yè)的話,稅率5%的
?閱讀? 350
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公司11月成立,但是8月人員已經(jīng)進場干活了,現(xiàn)在發(fā)放8-10月工資,入職日期我選什么時候
廖君老師
??|
提問時間:11/22 06:19
#稅務(wù)#
您好,如果員工工資高于5000,入職日期選8月1日,因為這樣才能扣5個5000元,
?閱讀? 144
?收藏? 0
2024年11月成立的公司小規(guī)模,開普票是開30萬免稅,還是20萬
波德老師
??|
提問時間:11/22 06:16
#稅務(wù)#
你好,按季征收的不超過30萬免稅。
?閱讀? 143
?收藏? 1
老師您好,雙定戶,季度收入280000,免增值稅,個體.經(jīng)營所得稅怎么計算
樸老師
??|
提問時間:11/22 03:42
#稅務(wù)#
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 384
?收藏? 2
待轉(zhuǎn)銷項稅借方余額可以重分類嗎
之源老師
??|
提問時間:11/22 01:51
#稅務(wù)#
同學(xué),你好。應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額科目期末貸方余額在資產(chǎn)負債表中其他流動負債項目列示,期末借方余額重分類至其他流動資產(chǎn)項目列示。祝你好運!
?閱讀? 558
?收藏? 0
為什么房產(chǎn)稅,房東交的個人所得稅是按3%征收而不是按20%征收?
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:11/22 00:53
#稅務(wù)#
個人出租住房個稅10%;非住房20%; 沒有3%的稅率。 如果您是用繳的個稅/租金收入,應(yīng)該是有扣除費用
?閱讀? 152
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土地增值稅計算題中采用一般計稅方法下如果給的是房地產(chǎn)企業(yè)取得的不含稅銷售收入而不是含稅收入,已知土地出讓金,請問是仍然采用公式:銷售稅額 = (全部價款和價外費用 - 當(dāng)期允許扣除的土地價款) ÷ (1 + 9%)×9%嗎,還是別的算法?
之源老師
??|
提問時間:11/22 00:03
#稅務(wù)#
同學(xué),你好。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在營改增后(2016年4月30日)進行房地產(chǎn)開發(fā)項目土地增值稅清算時,土地增值稅應(yīng)稅收入為營改增前轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)取得的含稅收入,營改增后則為轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)取得的不含增值稅收入。該題目為營改增之后,所以銷項稅額=(不含稅收入-土地價)÷(1+9%)×9%,祝你好運!
?閱讀? 437
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老師,您好像工作服務(wù)可以計入辦公費用!
樸老師
??|
提問時間:11/21 23:40
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 不可以的
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